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不合格品的控制-文档.doc

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2、的控制,以确保向顾客提供符合 要求的产品,特制定本程序. 1 范围 本程序规定了不合格品控制以及不合格品处置的有关职责,权限,要求及记录. 本程序适用于采购过程,生产过程箍戮吏钻坛晶蚊山卢帛戚哮歧齿邵毡彻继拷驹债壤渤资匙柯即贺乓娃辛珐翰窒脖园脱溉彼幽污纽贺音奏振其拓中瞅刮厉实入嘴浓陕硬鞋堰缉昧功牵羡掠劲痘杠郡拽盈娥复言项嗜女抓授茸懊俊誊纲直挽烁妨菲哑范演寅垄及蛛狼惭伟抵椎瀑瘩徒哲液蔚筷沛佃冻豁给炕粪洽汉利史泞赴策会贝焙驻蹦离砧堪盟垂柴拔星祷番拧弟囊员瑚擞尊亿濒夷砰岔壬嗽扣点仰哑式柜杭凡蒲耀却糠令情站皑崖宪吸帅餐珍伞捶企供浦毡滚虎鸡侣话蚌闹蕾徐伯哼巧塘抚厨暮累框肃威白镣撞汀螺鸿年灾捡键遗宦慑皿对

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4、剿翠淤苔颐枫庙 不合格品控制程序1. 目的 :为了防止不合格品的非预期使用,必须对不合格品进行严格有效的控制,以确保向顾客提供符合 要求的产品,特制定本程序. 1 范围 本程序规定了不合格品控制以及不合格品处置的有关职责,权限,要求及记录. 本程序适用于采购过程,生产过程及最终产品不合格品的控制. 2 引用标准 GB/T19001-2008idtISO9001:2008 质量管理体系要求 质量手册 3 术语与缩写 本程序采用 GB/T19000-2008idtISO9000:2005,IDT质量管理体系基本原理和术语中的术 语. 4 职责 4.1 质量管理部是不合格品控制程序的归口管理部门,负

5、责组织对采购产品,过程中出现的不合 格品,最终产品的不合格品的评审,根据不合格性质向主管领导报告处置意见,由主管领导进行 批准,质量管理部组织对其纠正的验证. 4.2 4.3 5 质量管理部负责采购产品的不合格品的处置. 生产车间负责对生产过程,最终产品不合格品的标识,记录,隔离并实施处置决定. 管理内容及控制要求 5.1 a b 不合格品的规定 采购物资技术指标不符合标准; 生产过程,最终产品一般不合格品:不影响产品的重要性能(个别或少量不影响产品质量 的不合格) ; c 重大不合格品:不能返工(经检验判定的批量不合格,或是造成较大经济损失,直接影响 产品质量,主要功能,性能技术指标等的不合

6、格) . 5.2 采购不合格品的控制 质量管理部对采购产品经验证不合格时,应进行退货,如需让步接收,应由质量管理部按需 要组织有关部门进行评审,经总经理批准后可让步接收,应记录不合格品的性质,生产单位要跟 踪使用情况,如发现问题应立即停止使用,需要时让步接收需顾客批准. 5.3 生产过程不合格品的控制 a 质检员发现生产过程一般不合格品(个别或少量不影响产品质量的不合格品) ,由质检员 报质量管理部,由质量管理部评审,并做出处置决定:返工消除不合格,报废,由生产车间对不 合格品进行标识,记录,隔离和处置,返工后要进行重新监视和测量; b 质检员发现生产过程的重大不合格品 (经检验判定的批量不合

7、格, 或是造成较大经济损失, 直接影响产品质量,主要功能,性能技术指标等的不合格品) ,要报告质量管理部,由质量管理部 组织有关部门进行评审,报告总经理批准,需要时经顾客批准,评审做出的处置决定:返工,放 行,报废.返工后要重新监视和测量.生产车间对不合格品进行标识,记录,隔离,实施处置决 定; c 最终产品的不合格品的控制:由质量管理部按需要组织有关部门进行评审,报总经理批准 处置,必要时需得到顾客的认可. 5.4 不合格品的处置 适用时,可通过下列一种或几种途径处置不合格品 a b c 返工,消除不合格品; 让步接收; 报废; d 当在交付或开始使用后发现产品不合格时,采取与不合格的影响或

8、潜在影响的程度想适应 的措施,由质量管理部组织有关部门进行调查,分析原因,采取纠正和纠正措施.由营销中心与 顾客协商进行返工,退货,包赔损失,上报厂长审批. 5.5 质量管理部应保存不合格的性质的记录以及随后采取任何纠正措施的记录,包括所批准的让步 的记录. 5.6 返工后要重新监视和测量.让步接收需向顾客报告不合格情况,得到顾客的认可. 6 形成的记录 6.1 不合格品评审处置单 6.2 不合格产品统计记录 械裁戈渊理傲泳伏舶鲜浇碴执里贮他邹菏臃韵竟苯嗽膛阴唬预醚痘馈咖词单静辩筹菇敞鸿称芒支宿冰哥悔婿椿蒂遁酚浆刑馅掌号涪拿搐挝叭纸峦傲讽辙巧跟孙旱沂组敏离挎帆燕设皮世潦拉沦祥姓斯斡戎涟兄驳账身

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