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监理对项目部公司月检查表格9月1.doc

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资源描述
广东粤能工程管理有限公司 2012 年 9 月在建工程安全检查及隐患整改记录表 工程名称:日海通讯厂区研发楼 编号: 检查单位(部门):广东粤能工程管理有限公司深圳分公司 检查 人员 签名 姓名 部门 职务 (职称) 形象进度 主体结构已封顶;一层外墙砌筑完成90%; 工程安全管理工作情况评述: 1、本月无任何安全事故; 2、局部临边、洞口防护不严;脚手板未满铺;局部安全网破损;地下室消防作业场2台设备无开关箱;脚手架上有杂物。 3、现场施工管理人员、监理人员基本上都能履行职责,各种制度较为完善; 现场安全资料情况评述: 1、电工交底内容不对(做电焊工交底);; 2、监理工程师通知单回复不及时; 检查日期: 年 月 日 整改期限 整改部门 整改责任人 整改复查意见 复查人: 复查日期: 年 月 日 安全生产检查安全行为检查表 项目名称 日海通讯厂区研发楼工程 项目地址 观澜高新科技园日海通讯厂区 施工单位 深圳市蛇口建筑安装工程有限公司 项目经理 总监 专职安全员 检查人员 检查日期 施工单位项目经理部行为检查评分表 序号 检查项目 评分标准 应得分 扣减分 实得分 1 安全准入 人员配备 .总包、分包或专业承包单位未取得安全生产许可证,扣15分 .企业三类人员未持安全培训考核合格证上岗,每人扣5分 .特种作业人员未持证上岗,每人扣2分 .作业工人持“平安卡”率未达到80%,扣5分 .分包合同未送建设行政主管部门备案,每项扣5分 .未配备专职安全管理人员,扣10分, .项目经理、专职安全生产管理人员不在岗,扣10分 15 2 安全生产责任制度及目标管理 .无安全生产责任制,扣10分 .安全生产责任制不健全,扣5分 .未制定安全管理目标,扣10分 .未进行安全责任目标分解,扣5分 .分包合同未明确各自安全管理责任和安全生产指标,扣5分 .未制定各工种安全技术操作规程,每少一项扣2分 .无责任目标考核规定,扣5分 .考核制度未落实或落实得不好,扣3-5分 15 3 施工组织设计与专项安全技术方案 .施工组织设计中无安全措施或未按规定审批,扣10分 .未对深基坑、高支模、暗挖工程、起重机械设备安装与拆卸等危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案并按规定审批 ,每项扣6分 .施工组织设计、专项方案安全措施不全面或针对性不强,扣3-6分 .对应当组织专家论证、审查的专项方案未进行论证、审查,每项扣3分 .未按施工组织设计或专项方案组织施工,扣3-5分 .未制定专项的安全防护、文明施工措施费使用计划并报监理、建设单位审批,扣5分 未落实重大危险源的辨识、登记、公示与检查等工作,扣6分 10 4 安全检查 .无安全检查制度,扣5分 .检查制度未有效落实,扣2-4分 .检查出事故隐患整改未做到定人、定时间、定措施,扣2-6分 .对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成,扣5分 .被责令停工整改仍继续施工,扣10分 10 5 起重机械及 施工设施装拆 .施工起重机械、整体提升脚手架和模板等自升式架设设施安装、拆卸的单位不具有相应资质,扣10分 .施工起重机械、整体提升脚手架和模板等自升式架设设施未经检测、验收合格即投入使用,扣10分 .设备台帐不齐全,扣3-5分 .未向安监机构办理设备备案、安装(拆卸)告知、使用登记手续,每项扣3分 10 6 安全防护 . 未对施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施,扣10分 . 使用国家明令淘汰或禁止使用的工艺、产品,扣5分 . 未在施工现场的危险部位设置符合国家标准的安全警示标志,扣3-5分 . 未有安全标志总平面布置图或图物不符,扣2-3分 . 未按规定向作业人员提供劳保防护用品,扣3-5分 . 劳保防护用品产品合格证不齐全,扣2-3分 10 7 安全教育和 班前安全活动 .未建立安全培训教育制度,扣10分 .培训教育制度未有效落实,扣3-5分 .新入厂工人未进行三级安全教育,每人扣1分 .未建立班前安全活动制度,扣5分 .班前安全活动无记录,扣2分 10 8 安全技术交底 .无书面安全技术交底,扣5分 .交底针对性不强,扣2-3分 .交底不全面,扣2分 .交底未履行签字手续,扣2分 5 9 应急预案 .未制定生产安全事故应急救援预案,扣5分 .应急预案不全面、针对性不强,扣3分 .未组织演练,扣3分 .未按要求在施工工点配备应急救援物资、设备、器材等设施及设置应急逃生通道,每项扣3分 5 10 安全费用 .安全文明施工措施费用未得到落实,扣5分 .安全文明施工措施费用未得到有效使用,扣3-5分 5 11 工伤事故 .工伤事故未按规定报告,扣5分 .工伤事故未按事故调查分析规定处理,扣3-5分 .未建立工伤事故档案,扣3分 5 检查项目合计 100 注:1、每项最多扣减分数不大于该项应得分数。 2、下划线检查内容为保证项目,该项内容不得分检查评分表计零分。 3、及格分数为70分。 工程项目监理部行为检查评分表 序号 检查项目 评分标准 应得分 扣减分 实得分 1 安全监理制度 .未建立安全监理制度,扣10分 .安全监理制度建立不完善,扣5分 .未明确监理人员安全监理责任、目标与考核制度,扣8分 .安全责任、目标与考核制度落实得不好,扣2-4分 10 2 机构设置 未建立项目监理机构,扣10分 总监和安全监理人员未在岗履职,扣10分 10 3 监理规划及监理实施细则 未编制、审批监理规划、监理实施细则,扣10分 未按监理规划、监理实施细则要求开展安全监理工作,每项扣3分 未按要求每月对重大危险源进行识别、分析、监控的,扣5分 10分 4 资格 审查 所监理的工程项目未按规定申领施工许可证,扣10分 未督促分包单位按规定备案,每项扣5分 未审查分包队伍资质,每个扣10分 未审核施工单位安全生产许可证、三类人员安全生产考核合格证,每个扣10分 未审核特种作业人员上岗证,扣5分 10 5 方案 审查 未按规定审查施工组织设计中安全技术措施、专项施工方案、应急救援预案和安全防护措施费使用计划,每一项扣5分 已经审查的安全技术措施有不符合安全管理规定的,每处扣3分 10 6 检查验收 .监理安全检查制度未有效落实,扣4-6分 .未对重大危险源进行监控,扣5-8分 未检查施工现场各种安全标志和安全防护措施达标情况,扣5分 .未对安全隐患的整改情况跟踪落实,情况严重的未要求施工单位暂时停止施工,扣5-10分 未核查施工现场施工起重机械、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续,扣5分 未参与高大模板工程、脚手架工程等重大危险源工程施工的验收工作,每项扣5分 未督促并见证施工单位安全技术交底工作的,扣3分 20 7 旁站监理 .未对关键工序、部位等重要施工环节、事故易发工序实施旁站监理,扣5-10分 .旁站监理记录不全,扣2-4分 10 8 安全 费用 .未对安全文明施工措施费用的拨付进行监控,扣5分 .未对安全文明施工措施费用的使用进行监控,扣3-5分 10 9 监理报告及资料归档 .施工单位对安全事故隐患拒不整改或者不停止施工,未及时向有关主管部门报告,扣10分 .未按规定上报监理月报、快报,扣5-10分 .监理月报、快报内容不详实、与现场实际不一致,扣3-5分 未建立齐全工程项目全过程的安全监理资料,扣3分 10 评分 100 注:1、每项最多扣减分数不大于该项应得分数。 2、及格分数为70分。 2012 年 9 月(季度)监理进度、安全控制及文明施工管理工作检查表 序号 项 目 标准 分值 评定 等级 实际 得分 1 审批承包商的施工计划 5 2 督促承包商下达施工作业计划 5 3 审批分项、分部工程开工符合工期策划 5 4 施工计划执行情况的日检查和控制 8 5 对承包商投入的检查和控制 8 6 对承包商组织指挥能力的检查和控制 8 7 对施工方法、施工工艺的控制 5 8 对各项准备作业的检查和控制 10 9 对承包商施工现场管理的检查和控制 5 10 对承包商文明施工的检查和控制 8 11 对承包商安全生产的检查和控制 8 12 对承包商成品保护的检查和控制 5 13 主持和召开驻地监理例会、实施施工计划的动态管理 10 14 参加现场计划会和月末检查会 5 15 及时组织验收、督促、检查竣工文件的编制 5 合      计 100 应得总分=100-缺项的标准分值 折合标准分值=实际得分之和/应得总分×100= 填表人:        复核:         日 期: 月 日 广东粤能工程管理有限公司 2012 年 9 月在建工程监理部工程质量检查表 工程名称:日海通讯厂区研发楼 序号 检查项目 应得分 (100) 存在问题 实得分 1 监理规划符合规范要求 4 10 监理实施细则符合规范要求 4 旁站监理方案符合管理办法要求 2 2 图纸会审符合要求 3 6 审批施工组织设计和专项施工方案 3 3 工地例会制度和例会纪要 2 10 监理工程师通知、指令是否及时 4 有无整改检查回复单 4 4 进场材料、设备有无监理签认 3 8 材料、试件见证送检是否严格执行 3 不合格材料、设备退货符合要求 2 5 检验批隐蔽验收记录签字是否及时、齐全 4 16 监理工程师签署隐蔽验收文件后是否仍存在明显质量问题 8 监理工程师未签署隐蔽验收记录的,施工单位自行进行下道工序施工,监理工程师是否采取有效措施制止 4 6 现场是否备有技术规范 3 10 监理是否备有检测设备 3 有无监理抽检实测记录 4 7 是否严格执行旁站监理制度 5 10 旁站监理记录是否详细及时 5 8 是否按要求填写监理日记 2 4 监理月报、专题报告是否如实及时 2 9 对明显的质量问题,是否及时发整改通知或停工令 6 18 处理质量问题是否有方案并经审批 4 处理质量问题是否有记录和检查意见 4 对发现的质量安全隐患及违法行为不能有效制止的,是否及时上报主管部门或监督机构 4 10 分项工程是否及时验收签字 4 8 分部工程是否及时验收签字 4 总 分 100 综合评定 实得分 监理专项检查得分率A = = 应得分 受检工程综合检查得分率B = 项目监理机构综合评分C = A×60% + B×40% = 总体施工质量符合设计及施工验收规范的要求; 检查人员签名: 年 月 日 5771001803090012095 579036822859633082 5771001803090012386 576137399735760696 5771001803090013594 578077579902515512 5771001803090012387 577164982601818051 5771001803090012138 572131192158918326 5771001803090012359 579036822361076053 5771001803090012356 576135286143791742 5771001803090012355 575087869704693279 17088100343355274 101229944325833379 17088100343355275 101866732938832008 17088100343356107 101581152501500522 17088100343356108 101000180059871732 17088100343354295 101074194142687017 17088100343356184 101878660869628802 17088100343356185 101775831174086674 17088100343356109 101086014373572846 17088100343356110 101152207216014916 17088100343355237 101027041605702709 17088100343355238 101229364861425414 17088100343356169 101862204402635718 17088100343354928 101760654089788804
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