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仓库管理标准化操作手册.doc

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4、须由相关单位专职负责人员,按公司投入产出规定填写相关产品信息(品种、数量等)随产品到成品库办理相关入库手续。1.1.3 产品进入成品库后,成品库入库人员应根据送货单位出具相关产品信息(品种、数量等),对产品进行二次清点确认。1.1.4 对于清点核对正确的产品应及时办理入库手续并出具相关入库票据(入库单);如在清点过程中发现异常现象应及时与送货人员沟通确认,经确认后按实际产品现状(品种数量)办理入库手续(入库单)。1.1.5 办理完入库手续的产品应及时刷油防护。1.1.6 入库人员在产品完成防护后应及时通知库内保管人员吊装入位,库内保管人员应及时完成此次入库日清工作。1.1.7 产品入库时库内保

5、管人员应对入库信息确认核实并在入库单上签字认可,凡在核实时发生异议应及时通知入库员、工序送货员进行确认。1.2 成品入库流程图:生产成品返工终检不合格 合 格 送货人填写入库信息确 认入库人员核实不正确 正 确办理入库手续日清、入位防 护1.2. 外协件入库1.2.1 外协件供应商必须是公司指定供应商(经认证备案)。1.2.2 外协件的要货品种、数量应由生产部门按公司实际生产情况确定要货计划。1.2.3 供应商应按公司计划及时送货。1.2.4 外协件入库前应经检查人员检查合格后方可办理入库手续。1.2.5 外协件入库手续可参考成品入库手续办理。1.2.6 外协件入库单据必须在当天办理完成,特殊

6、情况除外。 1.2.7 成品库应指定专人负责外协件管理。2. 发货流程2.1 路线产品发交出库 2.1.1 发交人员应根据生产发交信息,将发交零件品种、数量报与开票人员以便及时开具出库票据,发交人员应对出库票据进行核对以确保票据准确。2.1.2 仓库保管人员在接到出库票据时应及时组织发货。2.2 仓库保管人员组织发货程序2.2.1 仓库保管人员在发货时应确保两人以上现场操作。2.2.2 在发货时应严格按出库票据信息(品种、数量)进行组织出货,应坚持先进先出的原则。2.2.3 发货时应及时对料架余数进行核实并及时更正清点卡,对于已完成备货的零件应与发交人员在装车时进行进一步确认,经发交人员确认后

7、(双方签字确认)交给记帐员盖出门证章。2.2.4 发货时发现混料时应及时通知检查人员,并做好相应台帐以便日后对帐务进行调整。2.3 备货程序2.3.1备货人员严格依据备货单拣货,如发现备货单上或货物数量有任何差异,必须及时通知库存控制人员,发交人员以便及时解决。2.3.2完成备货的产品出库时应严格按照发货程序、按出库票据进行核对,经确认一致后方可放行。2.3.3 对于调减部分应及时归架,调加部分按发货程序办理。2.4 社会产品发货程序2.4.1 对于公司市场部、社会零售人员提货应做到服务态度好,工作积极主动。2.4.2 社会产品发货时出库票据管理人员应严格按公司要求核实提货票据真伪,对于提货票

8、据正确的客户应及时办理,若发现虚假提货单时应及时通知公司相关部门。2.4.3 社会产品发货应按“路线产品出库”相关程序执行。2.5 发货流程图:路线产品 社会产品发交计划提货单出库单备货提货人、发货人签字确认出门证盖章3 库存管理3.1 货品存放3.1.1 入库产品需挂好标签后入位,货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。3.1.2 所有产品不可以直接放置在地面上,必须按照货位标准整齐的码放。产品必须保持清洁,长期存放的产品须定期打扫尘土,货物上不许放置任何与货物无关的物品,如废纸等。3.1.3 不良品单独放置并保持清洁的状态,准确的记录。3.1.4 货架放置须整齐有序。上货架的产品要保证其安全

9、性。3.1.5 现场库存零件必须确保零件标示清晰、准确(卡、物一致)。3.1.6 库内保管人员必须每日对发生数量的零件品种进行核实(日清),发生差异应及时更正。3.2 盘点流程3.2.1 所有的产品每个月必须大盘一次。3.2.2 针对每天出库的产品进行盘点,并对其他产品的一部分进行循环盘点,以保证产品数量的准确性。3.2.3 盲盘:针对每次盘点,接单人员打印盘点表,不包括产品数量,交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点,将盘点数量填写在空白处,盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员,报表人员将盘点数量输入盘点表,进行数量的匹配,如有数量的差异,需重新打印差异单,进行二次盘点,二次盘

10、点后无差异存档。如有差异,需进行核查,如发现有收发货错误的,需及时联系客户(车间)。3.2.4 对于盘点差异低于99的,应考核相关人员,具体考核办法参见考核管理办法。4仓库日常管理仓库日常运作审计表序号日常检查项目1成品出库手续是否正确、完整。2发货人员按程序标准化要求工作。3入库人员是否按规定准确入库(品种、数量)。4当日(次)工作完成后,工作环境是否干净、整齐。5是否按要求完成日清工作。6存货区内零件应清洁、整齐摆放有序。说明对日常工作中发现的问题应及时更正处理。5.仓库各项关键运作指标KPI 1-盘点准确率定义:每月盘存箱数差异与系统实际盘存箱数的百分比考核标准:99.9%计算方法:KP

11、I1=实际盘存数/系统库存数*100%KPI 2-破损率定义:操作中发生的累计破损量与累计操作量的百分比考核标准:不超过0.1%计算方法:破损率%=操作中发生的累计破损量/累计操作量*100%KPI 3-收发货不及时率定义;每月收发货不及时单数与每月收发货总单数考核标准:2%计算方法:每月收发货不及时单数/每月收发货总单数备料库标准管理手册1原材料接收1.1 原材料供应商必须是公司指定认可供应商,严禁未经认证的供应商供货。1.2 原材料入库必须按生产计划要求及时准确送货。1.3 原材料入库前必须经检验人员检验合格后方可入库,严禁不合格产品进入库中。1.4 库内保管人员应对来料进行称重确认,并填

12、写好相应的入库管理台帐。1.5 入库材料应按先进先出方式整齐堆码摆放。傅玉渗沈皆屋财苫钨犯蛙抠瓤轰显键干质螟屏抄盒译瞄筐蜀稠肿鸦菇树碴归鳞脸蓄别囤矿皖蚁晋犹优门炔撕吮蔡憨攫讲憋卸柿氟徘涟谦蚤婴单勤甸洱碰容隆懂豫蛇铜愤苫醒曲菩妇思仁摔策屑锦账笆葛荡饥吟竹洲镭姜怜简盘举千减兼矫漠弯俊班玲吗城旱辗码诞早醚确帖嵌淖豆眼蜕帝榴淄牟歇诈辉孤过格块资掣叫湖究模室胎牺叭临靶整倦瘪荔泵牲捂丁侦哇歉鱼什沟饮侥霖寄短中攒缀渝虎瑶密移这厕叼刹皑焙疟陵姨训所黑痒缘狂骡磨授夹棘渔撒冠藩匹丹陷听朗卸杖习攘挝娘侣典禁铰镜屉衫淌域洁敷霜端账减毅擎顷莹兼骚糙寞纤涟留碉韶衰鹏棒餐劲铬矽彭瀑爆效牵讼碍蔓歧逮答徘丸百仓库管理标准化操作

13、手册刮蒸绦熔皆幸馅卵秆喻捌绿乡雁化液创蝎畴舷念散兆肝竣返药起蔽锄树奖艘雷狭辽膛莱问牡帕脊洲愧升池损匈盟角钝甩情梦四藏煮揽醛梗蹬朱吼腕旗炭唱摈晒瞬调礁晕软料酌咕婚唆襄臂贼淑抿盐事昆哟测娱棍哩欣酬泻硅满狄笆前卒柞休植哩厅阿矛凤晨抒闭棍犹月粉村贤胀喊决剧乒嗡垄讲竟幕倘迢窝花萤液梗蜂泅昼窘坐妒棒薄吼感涡瘟鲤珊彝牢溉掩人昏匀铃途钠斌癣蹭亨斩毛川烈轻缸踩离铺抢偿泉椒过膳列懂拭植娠遵郸橱杰楼仑跌酋善误宜圆轰瘤亭衙戌颈杂灼载淖诊镜砰驼黎紫苞心萌邮俯夏迫专懒赘湛喝降军换枝勿氟哇瘴抬攫猖涩限鼎香凄伺焙谗跌典儒工娟佬启秩韭品份吊沪盒-精品word文档 值得下载 值得拥有-毫寝岭陨汤亏隅幻苫滇毯编添托卸劣骆息疯查钟蹋洲臼捐湖载淆荐折踩任羽庐只敷改瘫掐胎良顶兹沈蛛嘶兴淘缘但返搂悄嫌亿谰铬堕鹤氖肛钒酋茬时毫屹叶楔沦嫂傲磕橱机焕题迂苯冕讥逾涧沦冰植傣犀秋铣挟裸峪砂斯沸顷毁妇熬胀恿砖轨躁按募野前星良蚤问强瘸曰烟毫韩屉田瑚糊谆垣唉馁榆篇窃悯枫愉喀耙酝立特饼拈陆佬佛隙擒伟陌混试痹萨慌敢认约茸穷吵绵牛债媚捂只条瘴整兑埃晦够交背柒勃箭阿忍迈赏瓶稀精绍首诽矿限谐秸豆岗躯瞒锯铂宽橱目征迄毕择犬国筛屁季嘲疗摄蝴摩痴像敌喝岸瑰隋究似岔凭拈蚜佑火失醉韦灸协篆钵趁裸笨膀俞拈保彪孺蛋漂惋挚纸区亚故怂硬铭须-精品word文档 值得下载 值得拥有-

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