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家饰制品公司仓库管理制度样本.doc

上传人:精**** 文档编号:3632961 上传时间:2024-07-11 格式:DOC 页数:10 大小:26.54KB
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资源描述

1、上海旭晨家饰制品仓库管理制度制订: 审核: 核准: 一、目标加强生产物料管理,规范作业程序,确保库存产品质量,预防操作错误。二、适用范围适适用于仓管课作业步骤。三、权责1、 仓管部门主管负责指导和监督整个作业步骤管理工作。2、 采购部门管理供给商送货之交期、标识及单据完整规范,负责向供给商解释本企业收货步骤。3、 加工、开发和品管部门配合实施。四、参考资料1、 ISO9000标准2、 仓管职责3、 搬运、储存、包装防护和交货程序书4、 产品标识和可追溯性程序书五、作业指导原材料作业1、 准备工作:依据生产计划安排工作计划; 依据采购之订购单(以下简称“订单”)编制收料计划表,内容包含:产品名称

2、、生产批号、生产数量、要求材料最终到货日期、订单号码、材料编号、材料名称、规格、计量单位、单位用量、需求量、现有库存量、订购数量、供给商名称、收料1/日期、收料2/日期、收料3/日期、实收累计及备注。附注计算方法: 需求量=单位用量生产数量 订购数量=需求量现有库存量+FOLLOW欠数PO.欠数+损耗数依据收料计划表跟催材料立即入库,必需时用异常反馈单通知采购部或报生管,务必使材料在预定日期内入库。2、 收料程序(包含自提和送货):依据订购单查对送货之明细;无完整规范之送货单者一律拒收: 核查是否具附送货单;若无则转至采购部处理; 查对送货单内容:订单号码、材料编号、名称规格、计量单位、送货数

3、量及用途;若不完整规范转至采购部处理; 清点并查对送货数量;查看产品标识是否齐全规范,不然拒收; 配合供给商将所送货物搬运至待检区; 确定无误签收并加盖“货物暂收章”; 填写物料标识卡并粘贴于材料上;送检 依据送货单和订购单填写来料检验汇报单,一式五联,填写内容:用途、材料编号、名称规格、数量、供给商名称、送检人及送检时间。 将来料检验汇报单和随需检验之材料送至品管。 依据检验结果填写收料计划表。入库 依据送货单和来料检验汇报单填写物料收货单(一式三联),内容包含:企业台头、MR编码、收料日期、供给商编码、供给商名称、订单号码、用途、材料编码、材料名称规格、送货数量、合格数量及责任人(收货人和

4、质检人);并请收料人和质检人签字; 天天下班前填写收料日报表(一式三联),内容包含:企业台头、流水号、日期、供给商编码、送货单号码、订单号码、材料编码、材料名称规格、合格数量和用途;并将第1联放入收料日报表档案夹内;将第2联交和采购部,第3联交和财务。 依据品检之来料检验汇报单,将合格品搬运至合格品区域之对应位置,不合格品搬运至不合格品区域内,并码放整齐。(注意:物料标识卡分为四色,不一样季度使用不一样颜色) 将来料检验汇报单(合格)中第3联粘在物料收货单第1联后面,并据此在下班前完成登记帐册和帐卡,登记完成将物料收货单归入同类档案夹内。 将来料检验汇报单(合格)中第2联粘在物料收货单第2、3

5、联后面,附在收料日报表后,在次日交和财务部。3、退货程序当来料被品管判定为不合格品需给加工部挑选或再加工时,加工部需用特殊用料申请单到本部门领料(参见发料步骤);挑选或再加工结束时,加工部需用特殊用料申请单退料至本部门,和不合格品处理单转入收料步骤;当不合格品处理单结论为退货时填写退货通知单(一式三联),内容包含:企业台头、流水号码、供给商名称、联络电话、联络地址、日期、订单号码、材料编号、材料名称规格、退货数量、退货原因、备注和经手人和签收人;并将来料检验汇报单(不合格)附于退货通知单上。通知采购部门联络供给商提回不合格品或由本企业送货。当供给商提回不合格品或由本企业送货时,退货通知单随货发

6、出,并请供给商对应责任人在退货通知单上签字,取回其中第1、2联。4、发料程序批量发料 依据生产计划和工单,生产前一日填写发料单。 根据对应之发料单备料,在对应之物料存放位置内依据物料标识卡之颜色和优异先出标准清点出应发之数量,在发料单中统计实发数,实发数不得大于应发数,并搬运入待发区或待发容器内。 依据生产计划将原物料发给加工部门,在待发区或待发容器向领料员指明应发材料,以免误搬,并监督领料员使用合适搬运设备或容器及方法,预防材料丢失或损坏;并请领料员在发料单上签收。其中一联给领料员,一联自留。 对于没有一次发料完成发料单,反复第、项步骤,以这类推。 依据发料单在每日下班前登记完帐册及帐卡后归

7、档。零星发料 核查领料单内容是否齐全,包含日期、领用部门、材料编号、名称规格、计量单位、请领数量、用途、生产批号、申领原因及领料人、审核人、核准人(副总经理)是否签字,字迹清楚工整;若不符合则一律不予发料。 依据领料单所列材料发料:在对应之物料存放位置内依据物料标识卡之颜色和优异先出标准清点出应发之数量,在领料单中统计实发数,实发数不得大于请领数,并搬运入待发区或待发容器内。 在待发区或待发容器向领料员指明应发材料,以免误搬,并监督领料员使用合适搬运设备或容器立即方法,预防材料丢失或损坏;发料员并在领料单上签字,将其中第2,3取下留存。 当实发数小于请领数时,差数不得补发,需重填领料单。 每日

8、下班前依据领料单登记完帐册、帐卡, 无领料单者一律不予发料。退料 每批产品生产结束时可能因为供给商供货包装多而退料,必需经品检认可签字后方可入库,并作盘盈单。 因为工程更改或生产计划更改而发生退料,一样必需经品检认可签字后方可入库。 具体程序参考第五/3/零星发料程序。 成品管理 1、产成品入库核查成品入库单内容及书写规范、完整,不然拒收。查对成品检验单(合格品)内容应和成品入库单内容相符:如日期、生产批号、数量等。清点成品数量,检验外包装是否完好无损,标识是否清楚。监督搬运作业,在搬运现场向搬运者指明合格品存放区域位置,分类码放,不得随意存放。将成品检验单(合格品)附于成品入库单后面,每日下

9、班前登记完帐册、帐卡并归档。2、用户退货入库由业务部预先提前一天通知仓管部门、品管部门。仓管部门清点退货数量后,码放在暂存区。将需检验之产品送至品管。填制退货证实单(一式三联),内容包含;1/企业台头、2/用户名称、3/发票号码、4/联络电话、5/退货日期、6/产品代号、7/名称规格、8/计量单位、9/退货数量、10/合格品数量、11/不合格品数量、12/员工、13/收货人及14/品检验人、15/核准人(副总经理),第19、12项由业务部填写,仓管部门签收,副总经理核准退货,品管部检验退货物质,并附成品检验单。参阅产成品入库第、项对于不合格品和需报废品搬运至不合格品区,由业务部申请报废。将退货

10、证实单附于成品入库单后面,每日下班前登记完帐册、帐卡归档,并将其中一联交和财务。3、 产成品出库由业务部预先通知准备产品出库。核查业务部之成品出库单,是否经核准人(经理)核准,出库数量是否和预备数量相符。依据无误成品出库单发货,在现场向搬运员指明应发产品,以免误搬,并监督搬运员使用合适搬运设备或容器及使用方法,预防成品丢失或损坏,并请送货员或收货人签收。依据成品出库单在每日下班前登记完帐册、帐卡,并将其中第2、4联于次日交于财务。帐务管理1月底报帐依据生产批号编制材料消耗明细表,产成品月报表、不合格品月报表、在产品动态月报表及出库单汇总月报表,于次月第1个工作日交给财务。在每个月月底作盘点,并

11、制作月份盘点表交财务。防护指导1、 划分库区,不一样性质之物料不存放于同库区,如:原料区、成品区、包材区、不合格品区、待验区、暂存区等区域。2、 搬运码放时应注意堆放高度、包装承受压力,不一样材料不得堆放在一起。3、 包装注明搬运码放要求时应按指明要求作业。4、 应每七天打扫库区,保持库区清洁,以免影响库存产品品质。5、 防潮湿、高温,注意通风,应常常开窗;空气流通不良应装排风扇。6、 防日晒,有阳光照射窗口应安装有窗帘。7、 防偷窃、遗失,闲人不得在库区内逗留;库区无人看管时应封闭库门。8、 防火方法:灭火器应摆放在显眼、易取之处,灭火器周围不得堆放其它杂物;库区内严禁烟火及未经同意明火作业

12、。搬运指导1、 人力搬运搬运者个人负重最重不得超出60Kg,(特殊需要不得超出80Kg),两人协力作业每人不得超出70Kg;单人负重50Kg以上时,搬运距离不得超出70米,不然应有些人接替。对于不宜人体直接接触物料,应使用合适包装物或戴手套,如:电子元器件应有包装袋或包装盒,防静电元器件需有防静电包装或搬运者戴静电环等。2、 手推车搬运使用前应检验轮轴、支架是否牢靠。装卸车时要保持车体平衡,预防翻车,以免砸伤、压伤人员;无支架手 推车装卸货物时要有些人扶住车把,保持车体平衡。不得超载,包含超高、超宽、超重。应以高度1.5米、宽度不超出车宽0.3米为宜,泡物应以高度2米、宽度不超出车宽0.4米为

13、宜;单人载重量不超出100Kg,两人协力最重载重量不超出250Kg。上坡应用力支撑,预防滑倒;下坡应缓慢,预防跑车伤人。手推车应做好维修保养工作,以免机件损坏造成事故。3、 安全技术要求实施劳动部装卸、搬运劳动作业条件要求,不停改善劳动条件,预防职业病。装卸搬运作业场所应平坦宽大,夜间应有良好照明。依据工作需要供给搬运者批肩、垫肩、手套、口罩、眼镜、面具等劳保用具。对于新参与搬运作业者应进行基础操作方法训练,以提升工作效率,避免工伤事故发生。附件1、 收料计划表2、 收料单3、 领料单4、 发料单5、 成品入库单6、 材料消耗明细表7、 产成品月报表8、 出库单汇总表9、 在制品月报表10、 月份盘点表11、 收料日报表12、 退货通知单

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