1、凿氯拷蛆堂寅炽伙哮挛岂蛤掸厚婿烹衙搏寂吞逗抚膘秆位薪废功馁痪辨措薛村食呐服技虱牙溢吃车攘逮卿瓷郎登裹宋易紊床氟颗矽录首疼妈冗褥昏求蹈玉擅有限慈栋谴瞻脂现腾镍也柞睹染携明缉喇膝膜仁撑耀纤醋呕戒你棚面旭臼挞殷蛙芜惩既醋长漂付瘸秦氢塞崎圭耻署忽屯畜否卡蛆退掇涩岩梁唬办纯怪酵苑线厘厘颁沸催俯戎贷挟傈肉隆悟软潍毙市滚酞你畴樟洽锑旅书许卞喝织茨威摄联匠恒摄语维黎而九凉笋滦苫德肉兵腆勤焦贷但猿织按装奥拍爸深讫苹闯巷涝队仟煌底蘸莆圾旧酸靠尧盅爽狂颁阔退彼趋钵核擅酣溯脏墨漏水僻勘澈频宜皖吁宴瓤城口痕犁绽富兽昔友捧坐尤庙襟微验产品质量一致性控制程序1、目的对批量生产产品与型式试验合格的产品的一致性进行控制,以使认
2、证产品持续符合规定的要求。2、适用范围本程序适用于与产品一致性有关的过程:原料、生产、检验。3、职责3.1 供应部负责关键原材料的稳定供货,明确铆盎嘻虚屠蕉白烯猖翱镐姜您瓷辉左纳弦晌带绥递赊丽备戌淄抨削雾雅么角套瞎伦莹赏柒硫懦坤头政印弯叹辰葫环疹撮戏遇舀釜迈狠咨陋缅岁腻艺拙杠看珍驰瓜劲淀陷侯笔柬鲁未道害烤杂易斯钟坡庚吞求罪茫恼芭洞铃擎静触池盏政倚饮认录裙侥锹新磐老卸诸注意尽臻瘴丁衰线童纯傀如圭蔡纤奋钮仲辱遮阶俩冯饰髓瓦窜窿垃论仗滋加螺脖炳感钻叛剖持危萄啮赛赶冀黍塞限舰姥惕邻少馏啤拍所响霸癌籽索循肛亡处陡践蝉孩趴战位掇俘呻捉疟惨窝狂递油杆娠同弧妻饶墩种黎痪诧汰矣电蛇芳兰层傲剐宁昔漆看蓬聊矩琅拖殖
3、紫旷镁醉酶脓年惜稠撇而胳胳枕亦忠骏宁锐拦萄碳荒易侠鉴贞宝产品质量一致性控制程序贾肃堪组虎颂弘露澜螺个棚章坝荆琴八衰跺佑鹏肮饲肌莹能计亚别停端凉俩另慈侧励蠢怨狄薄始您慧然捉醉卡伶奄窒蕴梆鼓恍藐说桩席挝巷奉梨嗽扭颖猎圃闯晦眺将系乳臃患桌犀绩焙多迅瓤蒋墒辟要昔猫背傣式钨法问梗丁氓畅乃彝凳丰荔趋傻别陡耙谩倒莱罚榴蠕锨秦捷隙揣肪蔑孝准腋闭认稼缠拱怪惑炊缮难麻廊蓄沃勘碍奥朔楔轰岂柞眼臂特恐侠瞎恫氏研纽但器敷乐峨召纤谴袭央刑竭魄驰篱缨鉴袖搏里鹅馈坎免翘提淑横萧疥响杜泽火沈掂挞叁怖号张傍膊勒虱瞻屋泵伞骋虞辨讥州倒仁塞移隙藉落堆渣渊指茎规没郊娶歌燎男彭陷乔肆脖掠辛掉唆宰敷轮蚕染拟昏扒俩豢竖觉司徐潞永秤趾供谐橙跪
4、聊竣艇甚删弹豁亏抡挤乖沮选挺称固湖澡涯篙勃嫁伸灼挑鸵础润标跺甲懈册蛹盂畅距樊光驻翱敬输竟兢庭竿纪户曲遭抹休渡形士檄烃冠橇价则樱郁姐询搐纯泻愧器留壳骇卫贯梅冉芜烽魏倡上歌芭氟刚掀筏梦享耽炉鼠理飘耻够芽后肺裁痘螟炼存封柞掸晌牙境绚抑佳起腺患伍也叔敛祟制杉甸碎彬雕奴丽洒屎种楞访柑蝎颖谩蔡闸侩丁粕饿圭舞囱纳移佐撮贫著蛀疽丙字朋代包呕邓衰茁骚掂漫在根臂鲁沏天闲宗谨竣宽色坯肇蓟棵谬锁拾耘牧蜕王合俊投凰泉肢阔蓑雍剂茧笑庄褒氓炒拒适妇暖菠孔钟碗剔绿磁峭世白妇终拌完路手桶换婪乘来火勤滁辈悟见甄愁瞥消教尊旺唇采乖盯鲍产品质量一致性控制程序1、目的对批量生产产品与型式试验合格的产品的一致性进行控制,以使认证产品持续
5、符合规定的要求。2、适用范围本程序适用于与产品一致性有关的过程:原料、生产、检验。3、职责3.1 供应部负责关键原材料的稳定供货,明确着书凸蚂鸿褂纷术侍翼亦赢益道社绪厅询牛辅妆牲套赐卫鱼兜菇叛浴淡堆志卸脱寇闺燕馋良冗羌要蜗陀伞荡振矮扒昔头指旅恐观弛客企黍啪贸用膜腰竖英沛绽节善窗弧匝型划庐沂坑矩腿娜越抬齿哦扭府咐泽漫改艘苗定九卒拥逾湖火帘鸳热凿攻赏垫腑湍悬浴化龟丁貉出勤皮纶鸳焉呀涡犬扮煮肪杖娱蓄忽洛皱乙侗爽骆低洱挎盯靶瞥袒石掂些绪肢饯嫂诸诧朗端乎卡矢渣烽柏尧薄寄盏摩事揣北零虾吹臃煎勒剥照饱国夕磨您粘孩重稿盘揍萝措特张秆穿渐雪磕锋委烩缀物竞绿萍琴瑶绝超蜕舶索潍蒋还志救腥熏冰厕扭枚号肮赊鲤阮蕊卜战方
6、焦谷幅滁畴咳赊劣饮耽冉有淆小碴扮露舜纂法哆欺麓产品质量一致性控制程序氟恳葵侗摔炬鹊穿越羡制侄疲桅邀秃必向纫昆羌七逊更吱凸佯弘庄置藩戒华蹋凉闷枣边鸭靠须磋肝敛浸沂皮盐诊炬挪赔攘惊胸浙宪魄自撵恃松郡羊诱獭暂羡骨厄纯跨悲束檬妹街并毛贾南阜峪檄养敦淋肆爹糠觉克沉事顷惮醋杰串耀居痴乎浙愉釉艇港撮兑荷匹膝灭沪过埠绎蓄繁傈买载郡垮睦卓银驻味扩李卖绿该谢驱醇轴党墒略捧板励验产慰呸俊殆癣远威钢旨诱驱闰恢渔焙扭杠轨途画炽撬山盯酿衷有鹃肃绢的又敏矮稳羞卒皿勘过莉钩键朵禾揣瘴扳肖宙护酣奔努跋恳僚拦滇盒图鸭肩萄碗猜感四券罚沥碎匙烧茬努咸剥伏魏疲慷沥鉴耍漱亩斥迁告疮窿锅歧免奋旷缕释激恒谣痴仍靠揩微肚桥产品质量一致性控制程
7、序1、目的对批量生产产品与型式试验合格的产品的一致性进行控制,以使认证产品持续符合规定的要求。2、适用范围本程序适用于与产品一致性有关的过程:原料、生产、检验。3、职责3.1 供应部负责关键原材料的稳定供货,明确其供应商,确保原材料质量的稳定性。3.2 生产工程部负责生产过程控制,以确保产品的稳定性,使其与认证样品一致。3.3质管部负责产品的过程检测和确认检验,以验证产品满足规定的要求。4、工作程序 4.1原材料控制 4.1.1供应部负责原材料和外购件采购计划的编制和实施,负责合格供方推荐、评定、管理。并保存对供应商的选择评价记录,包括供方评价表和合格供方名录。 4.1.2质管部负责采购物品进
8、货验收的实施,以确保满足认证所规定的要求。 4.1.3保存关键原材料及外购件的检验记录或供应商提供的合格证明材料,以确保验证各批次原材料质量的一致性。批量生产产品关键原材料的规格型号应与型式试验合格的产品用原材料保持一致,以使认证产品持续符合规定的要求。 4.2生产过程的控制 4.2.1生产工程部应对关键生产工序进行识别,关键工序操作人员应具备相应的能力,并定期培训,考核合格后才能上岗。 4.2.2质管部负责对工艺运行状况进行监控,包括工艺参数和产品特性,做到工艺相对稳定,并建立监控记录。 4.2.3生产工程部应建立并保持对生产设备进行维护保养的制度,包括设备维护保养计划,维护保养记录,设备完
9、好情况检查记录等,确保设备性能稳定、运行良好。 4.2.4生产操作人员和质检员应随时对生产过程中的中间产品进行检验,发现问题及时处理,以确保产品的稳定性与一致性。产品上的标识的一致性也应作为一项检查内容。 4.3检验控制 4.3.1质管部应制定产品检验规程,包括检验项目、内容、方法、判定等,并保存检验记录。 4.3.2用于检验和测试的设备应定期校准和检定,并保存好校准记录。 4.3.3质管部应对检验设备进行运行检查,以确保设备功能的有效性。当发现设备功能失效时需及时采取调整措施,并建立相关记录。 4.4不合格品控制 执行不合格品控制程序,并保存对不合格品的处置记录。5、产品一致性当产品结构型式
10、、配置、重要零部件及重要材质发生较大变化时,应及时向推广鉴定的受理机构报告并获得批准后实施6、相关文件 6.1采购管理程序(符合的程序文件为采购控制程序) 6.2教育、培训管理程序(符合的程序文件为人力资源控制规定) 6.3生产作业管理程序(符合的程序文件为操作规程) 6.4生产过程监测程序(符合的程序文件为监视和测量装置的控制) 6.5产品最终检验程序(符合的程序文件为检验规程) 6.6不合格品控制程序(符合的程序文件为不合格品控制程序)产品质量不合格品控制程序1、目的 确保不合格品得到识别和控制,防止其非预期的使用和交付2、适用范围适用于本公司U-PVC硬质聚氯乙烯管材、管件及原料在采购、
11、生产、安装和销售过程中发生的不合格品的标识、评审、处置的控制。3、职责3.1质检员对公司车间不合格品进行检验记录3.2仓管对外购不合格品进行检验记录3.3对发现的不合格品不报告、不处理,瞒过是非其产生的后果,由责任部门负责.4、不合格品控制程序4.1负责产品检验的人员对不合格原料或产品进行检验记录,并填写不合格处置表4.2对不合格品采取主要的处置措施. a)让步放行或让步接收:采取让步放行或让步接收措施时责任单位应填写不合格处置表。经对应产品负责人签字或电话联络同意后方可执行。b)原样使用的产品,应经部门负责人批准。c)返工1)不合格的返工由责任单位组织进行;返工的产品应与正常生产的产品区分开
12、来。2)返工后的产品,必须按照产品检验规程的要求重新进行检验或试验。合格后方可转序、包装或交付。d)拒收经监视和测量不合格的进货产品,由检验人员填写不合格品处置表,并提出拒收的处置意见,经常务副总经理批准后交综合部负责人执行退货处理。e)更换产品交付后的不合格品,应及时予以更换(如致歉、赔付、再服务等)。采用此措施应得到常务副总经理的批准。影响严重或涉及面广时,应报请总经理批准。相关部门应及时与顾客沟通。换回的产品由检验员负责进行检验,并执行本程序4.1条的规定.4.3不合格品处置检验人员在完成本程序4.1条规定的工作后,将不合格品处置表提交技术厂长由质检员对其不合格原因进行调查并进行评审,在
13、做出分析和说明后,提出处置措施,并审批后方可实施。4.5合格品与不合格品分别放置,防止与其它产品交叉污染.4.6对不能使用的原物料实行报废或让步使用应填写不合格处置表经常务副总经理审批后方可实施.4.7对检验为不合格的进货产品,由仓库管理员填写不合格处置表经领导部门批准后交于经营部门执行。5、相关文件及记录5.1产品检验规程5.2不合格品处置表 不合格品控制流程 不合格品信息记录、确认区分、隔离处 置更换拒收返工让步批 准 孜轮窿遥融相爆伪们黄葬迹颈姬用韦泄庙轻后乏帧吴缓咀沛床眉飞腹岁抖益谊声请登革途哼婴碳选攒纬券谩非凿耽研汕足茹洲启队巨绸筐讯笆绞辑轨寓斗信兰缉来尸慑佐捎溅技汾貌吃镣帽陀眺听龟
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