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金蝶详细流程.doc

上传人:丰**** 文档编号:3615666 上传时间:2024-07-10 格式:DOC 页数:13 大小:377.54KB 下载积分:8 金币
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金蝶K/3ERP蓝图 委外订单 销售订单 产品预测单 MRP运算 采购申请单 委外订单fdd 生产任务单 采购订单 请检单 检查单 外购入库单 收料告知单 采购发票 付款单 委外加工出库 委外加工入库 费用发票 生产投料单 领料平台 调拨单 生产领料 产品入库单 销售出库单 请检单 检查单 销售发票 收款单 发货告知单 调拨单 退料告知单 库存 库存 退货告知单 存货核算 总账管理 固定资产 薪酬管理 费用管理 应付 应收 工资 费用 折旧 成本 现金管理 BOM 受托入库 受托领料 一、基础资料: 1、财务基础资料:科目、币别、汇率体系、凭证字; 2、物料编码规则; 3、物流资料:计量单位、物料(单位、批次、计价措施、MRP资料、科目)、仓库仓位、供应商、客户、要素费用; 二、系统参数设置 1、科目与否项目辅助核算; 2、与否使用双计量单位;与否使用辅助计量单位; 3、暂估冲回方式:单到冲回,月初一次冲回;差额生成方式; 三、流程操作 1、销售 1、销售订单(录入)—(下推)发货告知单—(下推)销售出库单—(下推)销售发票(勾稽)—(下推)收款单(核销) 2、未开票退货:(查询)“蓝字销售出库单”—(下推)退货告知单—(下推)红字销售出库单—对等核销(红蓝字出库单) 3、已开票退货:(查询)“蓝字销售出库单”—(下推)退货告知单—(下推)红字销售出库单—(下推)红字发票—勾稽---(下推)退款单 销售订单 发货告知 销售出库 红字出库 退货告知 销售发票 库存 MRP 红字发票 2、物料需求计划(MRP) 1、销售订单—MRP计算(BOM审核使用、工厂日历、展望期、物料计划资料、MRP方案等)—库存足够—销售出库; 2、销售订单—MRP计算—MRP计划单维护—(自制属性)审核投放—生产任务单---确认下达---投料单—生产领料单; 3、销售订单—MRP计算—MRP计划单维护—(外购属性)审核投放—采购申请单—采购订单—外购入库单; 4、销售订单—MRP计算—MRP计划单维护—(委外属性)审核投放—采购申请单—委外订单—委外加工出库—委外加工入库; 3、采购 1、“采购申请单”(外购属性)—采购订单—请检单—检查单(合格)—外购入库单—采购发票(勾稽)—付款单(核销) 2、“采购申请单”(外购属性)—采购订单—请检单—检查单(不合格)—退料告知单 3、“采购申请单”(外购属性)—采购订单—收料告知单—外购入库单—采购发票(勾稽)—付款单(核销) 采购申请 请检单 收料告知 外购入库 检查单 采购订单 退料告知 采购发票 不合格 合格 4、委外&受托加工 1、“采购申请单”(委外属性)—委外订单(BOM编号)—委外出库单---请检单—检查单—委外入库单(核销-根据BOM)—费用发票(勾稽/补充勾稽)—付款单(核销); 2、“采购申请单”(委外属性)—委外订单(BOM编号)—委外出库单—请检单—检查单(不合格)—退料告知单; 3、“采购申请单”(委外属性)—委外订单(BOM编号)—委外出库单---收料告知单---委外加工入库单(核销-根据BOM)—费用发票(勾稽)—付款单(核销); 采购申请 委外出库 收料告知 委外入库 请检单 委外订单 退料告知 费用发票 不合格 检查合格 红字出库 4、受托:“销售订单”—受托加工材料入库单(虚仓)—受托加工领料单(虚仓)---产品入库单(实仓)—销售出库单(实仓)——销售发票(勾稽)—收款单(核销) 销售订单 受托入库(虚仓) 受托领料(虚仓) 产品入库 销售出库 退货告知 红字出库 销售发票 生产任务 MRP 5、生产 “MRP”—生产任务单—确认、下达—投料单—(领料平台)---调拨单---领料单—请检单—检查单—产品入库单 生产任务 调拨单 确认下达 投料单 领料平台 请检单 检查单 车间仓 产品入库 领料单 返工 MRP 任务关闭 补料单 6、仓存 1、外购入库单:根据“收料告知单”或“检查单”生成; 2、生产领料单:根据“投料单”生成; 3、调拨单: 根据“领料平台”生成或手工录入; 4、产品入库单:根据“生产任务单”或“检查单”生成; 5、销售出库单:根据“销售订单”或“发货告知单”生成; 6、其他入库单:根据“组装单”生成或手工录入; 7、其他出库单:根据“组装单”生成或手工录入; 8、盘盈盘库单:根据【编制盘点汇报】生成; 销售订单 发货告知 销售出库 退货告知 红字出库 库存 产品入库 生产领料 生产任务 外购入库 收料告知 退料告知 红字入库 检查汇报 请检单 采购订单 库存 其他入库 其他出库 盘盈入库 盘亏出库 7、存货核算(含实际成本模块) 存货核算账务处理 功能要点 工作内容 提议操作员 流程文档 备注 存货核算模块 外购入库暂估冲回 生成前期暂估本期到票旳冲回凭证; 应付会计 外购入库 即采购发票,生成应付凭证; 应付会计 外购入库估价入账 生成应付暂估凭证; 应付会计 生产领用 生成材料或半成品出库成本凭证; 成本会计 产品入库 生成产品入库结转成本凭证; 成本会计 含受托加工; 销售出库 生成产品出库结转成本凭证; 应收会计 含受托加工; 销售收入 即销售发票,生成应收凭证; 应收会计 含受托加工; 委外加工发出 生成委外加工材料出库成本凭证; 应付会计 委外加工入库(无发票) 生成委外加工入库结转成本凭证; 应付会计 委外加工入库(有发票) 生成委外加工入库结转成本凭证; 应付会计 其他出/入库 生成库存成本减少或增长凭证; 成本会计 盘盈/盘亏单 生成待处理财产损溢凭证; 成本会计 实际成本模块 应收/应付模块 应付付款单 生成“现金”付款凭证; 应付会计 应收收款单 生成“现金”收款凭证; 应收会计 固定资产模块 计提折旧 卡片新增、变动;录入工作量; 计提折旧并生成折旧凭证; 资产会计 注:由业务模块生成旳凭证只容许在原业务模块旳凭证管理中进行修改、删除凭证。 8、固定资产 初始化: 基础资料维护(卡片类别、寄存地点等)—新增初始化卡片—结束初始化; 平常操作:新增卡片—卡片变动---卡片数据录入(工作量)—计提折旧—对账—期末结账; 初始化 折旧措施 折旧政策 使用状态 寄存地点 卡片类别 基础资料 初始数据 结束初始 平常操作 新增卡片 卡片变动 数据录入 计提折旧 对账 期末结账 9、应付 1、“采购发票”—付款申请单(应付)---付款单(现金)---付款单(现金)---【发送】—付款单(应付)—【核销】; 2、“采购发票”—应付票据—审核(生成付款单/预付单与发票核销)—票据贴现; 外购入库 现金付款 发送 应付付款 核销 付款申请 采购发票 采购发票 应付票据 审核 付款单 预付单 票据备查 勾稽 核销 核销 10、应收 1、“销售发票”—收款告知单(现金)—收款单(现金)---【发送】—收款单(应收)—【核销】 ; 2、“销售发票”—应收票据—审核(生成收款单/预收单与发票核销)—票据贴现; 销售出库 现金收款 发送 应收收款 核销 收款告知 销售发票 销售发票 应收票据 审核 收款单 预收单 转出 勾稽 核销 核销 贴现 背书 收款 退票 11、现金 1、现金/银行日志账(手工录入)—与总账对账—期末结账 2、付款申请单(应付)—付款申请单(现金)—付款单(现金)—【登账】&【发送】—付款单(应付) 3、收款告知单(现金)—收款单(现金)—【登账】&【发送】—收款单(应收) 现金收款 发送 应收收款 核销 收款告知 销售发票 日志账 登帐 现金付款 发送 应收收款 核销 付款申请 采购发票 日志账 登帐 12、总账 1、检查所有业务单据与否已审核、勾稽、核销等完毕操作,存货核算关账并进行期末存货核算及成本计算; 2、检查所有业务模块单据与否已经生成凭证完毕; 3、检查除主营业务外其他所有凭证与否手工录入完毕; 4、业务凭证过账; 5、自动转账(如结转制造费用等); 6、自动转账凭证过账; 7、期末调汇; 8、出纳对账及结账; 9、固定资产对账及结账; 10、应收应付对账及结账; 11、实际成本结账; 12、存货核算对账及结账; 13、总账结账
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