资源描述
工程建设责任主体质量行为及质量控制资料检查表
序号
检 查 项 目
检 查 情 况
评 价
建
设
单
位
1
施工前办理质量监督手续情况
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合
2
施工前办理施工图设计文件审查情况
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合
3
施工前办理施工许可(开工报告)情况
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合
4
按规定委托监理情况
按规定委托
未按规定委托
□符合
□不符合
5
组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况
按规定组织
未按规定组织
□符合
□不符合
6
原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况
按要求重新报审
未重新报审
□符合
□不符合
勘
察
设
计
单
位
7
勘察单位资质情况
单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
□符合
□不符合
8
设计单位资质情况
单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
□符合
□不符合
9
参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况
全部参加验收工作
部分参加验收工作
未参加任何验收工作
□符合
□基本符合
□不符合
10
签发设计修改变更、技术洽商通知情况
全部签发
签发主要的设计变更、技术洽商通知
没有签发
□符合
□基本符合
□不符合
11
参加有关工程质量问题的处理情况
参加有关工程质量问题的处理
未参加有关工程质量问题的处理
□符合
□不符合
施
工
单
位
12
单位资质情况
单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
□符合
□不符合
13
项目经理资格和到位情况
项目经理资格符合相应要求,人员到位
项目经理资格符合相应要求,但人员没到位
项目经理资格不符合相应要求
□符合
□基本符合
□不符合
14
主要专业工种操作人员上岗资格、配备及到位情况
主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定,工种配备到位
主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定,工种配备不到位
主要专业工种操作人员上岗资格不符合相应规定
□符合
□基本符合
□不符合
15
施工组织设计或施工方案审批及执行情况
按管理制度审批,并严格执行
按管理制度审批,但执行过程中有偏差
审批程序混乱,不按施工组织设计或施工方案执行
□符合
□基本符合
□不符合
16
施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况
按规定配置
配置不全
没按规定配置
□符合
□基本符合
□不符合
17
住宅工程质量通病专项治理情况
严格按照《山东省住宅工程质量通病专项治理技术措施》实施
未严格按照《山东省住宅工程质量通病专项治理技术措施》实施
未按照《山东省住宅工程质量通病专项治理技术措施》实施
□符合
□基本符合
□不符合
18
工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况
严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施
不严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施
不按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施
□符合
□基本符合
□不符合
19
质量问题和质量事故处理情况
处理及时,整改措施有效
处理及时,但整改不到位
未及时处理
□符合
□基本符合
□不符合
监
理
单
位
20
单位资质情况
单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
□符合
□不符合
21
总监理工程师资格及到位情况
总监理工程师资格符合相应要求,人员到位
总监理工程师资格符合相应要求,但人员没到位
总监理工程师资格不符合相应要求
□符合
□基本符合
□不符合
22
监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况
按规定编制、审批,并严格执行
按规定编制、审批,但执行不认真
未按规定编制、审批
□符合
□基本符合
□不符合
23
对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况
认真进行审查
不认真进行审查
未进行审查
□符合
□基本符合
□不符合
24
对分包单位的资质进行核查情况
严格进行核查
不严格进行审查
未进行核查
□符合
□基本符合
□不符合
25
见证取样制度的实施情况
严格实施见证取样制度
不严格实施见证取样制度
未实施见证取样制度
□符合
□基本符合
□不符合
26
住宅工程质量通病专项治理任务书下达及检查落实情况
已下达任务书并有检查记录
有任务书无检查记录
无任务书无检查记录
□符合
□基本符合
□不符合
27
对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
严格按规定实施旁站监理
实施旁站监理,但不严格到位
未实施旁站监理
□符合
□基本符合
□不符合
28
检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况
严格按检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收
不严格按检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收
不按检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收
□符合
□基本符合
□不符合
29
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全
质量问题通知单签发手续不全,质量问题整改结果的复查资料不全
不按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查
□符合
□基本符合
□不符合
质
量
控
制
资
料
30
是否按《规程》要求填写和整理
严格按《规程》要求填写与整理
填写整理不规范、不完整
□符合
□不符合
31
主要材料是否按规定见证复试;
按规定进行见证取样复试
缺项、漏批、未见证
□符合
□不符合
32
商混资料是否齐全
齐全、完整、真实
不齐全、不完整、造假
□符合
□不符合
33
安全及功能检验资料是否齐全
齐全、有效
不齐全
□符合
□不符合
34
施工验收资料是否及时整理并签证
整理及时、签证齐全
整理不及时、未签证
□符合
□不符合
结
果
统
计
建设单位
符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项
勘察设计单位
符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项
施工单位
符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项
监理单位
符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项
质量控制资料
符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项
合计
符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项
检查组成员签字:
检查日期: 年 月 日
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