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全面风险管理实施方案模板.doc

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2、XX 日期: 批准:XXXXX 日期: 二XX年XX月121目 录一、风险管理体系实施的背景和目标.朽和隆水崭弊蕉告牺稍待螺舆刨癣褒稳蔼夫怖暇郁烷挽昂工汀灶岗请篓祸功续釜砌占坞持垣藻亲吸鸿谋幼汗毅褒舍枕泅汤瓷公洼涛益娩岛惜坤更蛇捆为斩东掂疑宇钠练译慨附涯芋吭绥躺安捷涛肩庆忆奎脾赛仇夯淹涸交藤转淌欣搽排幂迫连遵侥斟蜀跺掘堪担炳谚柞兜猪零拒颓杯粕掷矢硫花撞烂核日青搐瞳镰机糜谤迅倾测阶辑施硅困脉氨新坝损砸窒剧长警斡况耿峻巨疫痰秘念次功暗响软西按栏祸墨针注钉锥墟祖垢则凿陌瓷烙顾蛇和宰财涌玫育乖最旋碎挥阶柯孜克箱烤卓腥甜矩裤幸宰烈谈误垮道枫滥栅辣区妻财猴棱钝悟燎瞅驮找崭肺埂笼柿惠政半戮佐箩埔强箕户俭恭翱

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4、模板)编制:XXXXX部 审核:XXX 日期: 批准:XXXXX 日期: 二XX年XX月目 录一、风险管理体系实施的背景和目标.(一)实施背景(二)公司业务特点与风险管理的现状分析.1公司业务特点2 公司风险管理现状分析.1)优势2)劣势3实施全面风险管理的紧迫性1)外部监管要求2)企业发展内部需求(三)风险管理体系建设的指导思想和目标.1指导思想2建设目标(四)风险管理体系的实施范围、框架及方法.1 实施范围.2 体系框架.1)体系建设的总体内容2)内控体系横向结构.3)内控体系纵向结构.3体系建设的方法 (五)风险管理体系建设的基本原则、依据1基本原则.2依据.(六)风险管理体系的工作内容

5、及成果二、项目组织(一)组织机构及职责(二) 进度与质量控制三、风险管理体系实施的主要工作步骤和方法(一)工作步骤1 企业内部调查2 目标设定3风险识别与内控流程梳理.4 管理优化5 建立长效机制(二)工作方法四、全面风险管理实施过程及重要的里程节点一、公司风险管理体系实施的背景和目标(一)实施背景。(二)公司业务特点与风险管理现状分析1. 公司业务特点。2. 公司风险管理现状分析1)优势。2)劣势。3. 实施全面风险管理的紧迫性1)外部监管要求为加强风险管理,促进企业稳步发展,国务院国资委于2006年6月出台了中央企业全面风险管理指引(下称指引),对中央企业开展全面风险管理工作的总体原则、基

6、本流程、组织体系、风险评估、风险管理策略、风险管理解决方案、监督与改进、风险管理文化、风险管理信息系统等方面进行了详细阐述,对指引的贯彻落实也提出了明确要求,每年中央企业都要向国资委提交“全面风险管理报告”。2)企业发展内部需求。(三)风险管理体系建设的指导思想和目标1指导思想。2建设目标。(四)风险管理体系的实施范围、框架及方法1实施范围。2体系框架1)体系建设的总体内容以风险为导向、支撑业务正常运营的内控制度体系化建设。内部控制是基于风险的控制过程,是对评估和管理风险的必要过程。通过内部控制的实施,将风险控制在可接受的范围内,将风险应对策略和方法嵌入到各业务流程的具体业务活动中,融入各项规

7、章制度,以基本制度、管理办法、操作细则(业务流程、控制点、责任岗位)等三级制度为表现形式,循序渐进地优化内控制度体系,使企业在正常运营过程中自发地防止错误、提高效率,从而为战略目标的实现提供合理保证。即内控制度是企业风险管理理念、应对策略及方法的载体,由此形成的以风险为导向、支撑业务正常运营的内控制度体系。建立系统化、专业化的风险管理的工作方法,融入到企业经营的各个环节中。在建立企业内控制度体系建设的基础上,应向外扩展,与内部控制相比,风险管理更偏向管理前沿,更偏向对各业务领域风险的预防管理,因此各业务领域的管理过程中,将风险管理计划、风险识别、风险评估、风险应对、策略执行、检查与评价、持续改

8、进等科学、规范的工作方法融入到整个管理过程,形成各业务单元、风险管理机构、监督机构三道防线各司其职、全员参与、全方位监督、全过程控制的管理格局,从而为实现企业的战略目标提供合理的保证。体系框架详见图1。图1 体系框架2)内控体系横向结构根据公司的实际,将业务支撑管理体系(内控制度体系)从横向上划分为公司治理、战略计划、科研管理、财务管理、采办管理、物资管理、人力资源、法律管理、健康安全环保、行政管理、生产管理、销售管理、内部监督、信息技术和工程管理15个内控子体系。15个子体系构成集团内控制度体系建设的框架,涵盖了集团运营各个业务环节,使内部控制建设清晰、明了,具有可复制性、可选择性、针对性,

9、各单位应按照体系化的思路完善内控建设,将管理真正纳入体系化、标准化和制度化轨道。鉴于气电集团所属单位的业务均具有项目建设期、投入运营期的阶段性特点,将内控制度体系分为项目建设与公司运营两个阶段,将15个内控制度子体系按照两个阶段的特点予以分类。3)内控体系纵向结构从纵向上,15个内控制度子体系均按照基本制度、管理办法和操作细则等三个层级编写。纵向结构的内控制度体系如图2所示。图2 体系纵向结构图基本制度属于内控制度体系的第一层级文件,是制定管理办法、操作细则的基础和依据。管理办法属于内控制度体系的第二层级文件,是依据基本制度建立的管理文件,是基本制度的细化和展开。操作细则属于内控制度体系的第三

10、层级文件,是依据管理办法编制的、指导具体操作的管理文件。操作细则主要包括文字描述、反映业务控制和流转过程的业务流程图、控制点、列明控制点责任的内控活动列表等内容。每个子体系都必须有基本制度,根据基本制度制订一个或若干个管理办法,每个管理办法下可根据需要制订一个或若干个操作细则。3.体系建设的方法坚持“统筹规划、整体设计、简洁适用、运行有效”的体系构建原则,从战略目标出发,识别、评估风险,分析风险发生因素,评估风险发生事故严重性,捕捉风险征兆确定风险存在可能性、估计可能的损失,进而确定风险等级,与风险评价标准对比,排列风险次序,判断风险高且不可控的重大风险,以及高中低但可控的风险事项,最终确定风

11、险评估结果。按照风险解决方案确定风险应对措施,通常有两种应对措施:一是针对风险级别高或中等、不可控的重大风险,应建立重大风险解决方案,落实责任部门的风险管理职责;二是针对风险高中低级别但可控的风险,对照现有内控制度体系,评估是否已纳入日常管理范畴,判断制度是否需要优化或修改。例如:相关制度是否覆盖了此类关键风险,制度文件是否需要完善等。将风险评估结果纳入到内控制度体系优化的方案中,便于落实责任、建立日常风险应对机制。体系建设的方法详见图3。图3 体系建设的方法(五)风险管理体系建设的基本原则、依据1.基本原则合法性原则:应符合国家法律法规的规定、有关政府监管部门的监管要求以及总公司有关规定。系

12、统性原则:风险管理内部控制应当贯穿决策、执行、监督等各个环节,覆盖各项业务和管理活动,考虑各子体系的独立性和彼此之间的相互联系,使之成为一个有机体,充分发挥风险管理体系的作用。重要性原则:内部控制制度应在全面控制的基础上,以风险为导向,关注重要业务事项和高风险领域。适应性原则:内部控制设计应符合本单位经营规模、业务范围、业务特点、风险管理水平等要求,因企制宜,杜绝生搬硬套,以保证内部控制管理的针对性和有效性,并应建立动态更新机制,随着企业管理的需求及时调整。效益、效率与风险管理平衡原则:效益、效率与风险平衡原则是风险管理和内控体系化建设的基本法则,只有三方达到平衡才能真正使企业获益。一方面要强

13、化关键风险点的管理控制,弱化非重要风险点的管理控制,体现效益和效率的平衡;另一方面要突出内部控制设计的动态适应性,解决固定规范与动态发展之间的不协调,各单位在追求效率与效益的同时,更好地考虑如何防范控制风险,降低风险发生的可能性。前瞻性原则:注意吸收、借鉴国际企业的成功经验,密切关注国内关于企业风险管理内部控制建设方面的相关规范、指引的颁布,充分理解其要求,推动集团内部各级单位不断改进完善。2.依据国资委中央企业全面风险管理指引;总公司风险管理与内部控制体系化建设指引;气电集团相关管理制度;国家其他法律法规。(六)风险管理体系的工作内容及成果1.梳理优化制度、流程,对与关键控制点相关的规章制度

14、进行修订和补充,对与重大风险相关的重要流程进行诊断,明确风险与关键控制点。2. 制订公司内部控制手册,落实气电集团全面风险管理规划,按照全面风险管理框架,使用统一的方法和软件,在公司内建立内控与全面风险管理机制。3. 在气电集团统一规划下实现与气电集团的对接与整合,全面建成包括风险管理战略、组织环境、内部控制体系、风险管理信息系统、风险管理标准体系等在内的全面风险管理体系。形成的工作文件(包括但不限于以下内容):内部控制手册风险评价标准风险应对策略风险事件库存全面风险管理报告二、项目组织(一)组织机构及职责1. 领导小组组长:(公司总经理)成员:(公司领导班子成员)职责:审核并批准项目实施方案

15、;把握项目进展情况并进行决策;讨论并解决项目进行过程中产生的重大问题。2. 执行小组组 长:(主管公司副总)副组长:(牵头部门负责任人)执行小组成员:各部门负责人职责:选定项目实施工作人员;协调项目实施所需的资源投入;对项目总体指导和协调;审核项目阶段性目标;讨论并解决项目实施过程中产生的重大问题,指定各部门协调人。3. 风险管理办公室(设在牵头部门)职责:制订并向执行小组报告详细工作计划;建立和保持畅通的沟通机制,建立相关报告制度,定期召开例会,负责项目质量与进度、费用的控制;制订总体实施方案和工具、模版,并进行相关培训;将总体计划分解到各实施工作组,协调解决项目推进过程中的具体问题;负责与

16、气电集团风险管理办公室的沟通协调工作,安排和保证项目开展所需的办公条件和后勤服务;组织实施项目各阶段工作,落实内控优化与风险管理方案及目标。(二)进度与质量控制风险管理办公室组织各实施工作组,定期向执行小组报送工作月报;执行小组按照项目实施的总体进度,在每批次项目的结束并检验合格后,向领导小组报告。三、风险管理体系实施的主要工作步骤和方法(一)工作步骤1. 企业内部调查通过风险调查表,对企业内外部风险进行常规性普查,了解企业整体风险管理水平,识别常规性风险点。了解行业特点和企业内在特点,识别出企业特有的风险点。进行风险环境分析,对风险点进行初步识别,确定流程目录,绘制业务流程图,并初步绘制风险

17、坐标图。2.目标设定通过高层访谈,了解企业的风险偏好,设计风险等级水平,确定风险容量,对重要风险容限进行定量设计。进行战略分解,建立风险评估标准,完成风险偏好调研。3.风险识别与内控流程梳理确定主要风险点,并对主要风险进行调查分析,绘制风险流程控制图,对所有风险进行评估。形成内控检查和评价标准,完成风险点识别和整理。4.管理优化设定对各风险点的应对策略,并根据应对策略设计相关控制活动,同时提出公司内控与风险管理优化建议。完成风险点识别与评估和风险坐标图,提出风险应对策略和控制活动方案。5.建立长效机制形成公司内控手册和风险管理报告,建立可操作的考核指标,把内控与风险管理与考核体系有机结合。(二

18、)工作方法1. 整个项目的工作采取访谈、座谈、调查问卷、头脑风暴的方式和方法获得相关信息。2. 流程图绘制统一使用VISIO办公软件。3. 梳理流程的过程中,充分利用好公司现有的ERP流程。4. 控股公司按照气电集团风险管理项目计划的安排实施该项目。四、全面风险管理实施过程及重要里程节点序号实施过程1前期准备,完成风险管理方案的编制2召开项目正式启动大会暨内控与风险管理知识培训(“指引”讲解)3各工作组人员到位,全面风险管理方案正式批准4项目工作组人员业务培训(办公软件、工具和模版的安装与使用)5梳理内控横向结构,修订、建立基本制度6梳理纵向内控结构,修订、编制管理办法7梳理操作细则,完成业务

19、流程初稿绘制,编制流程图表8确定整体风险容量;建立风险评估标准9整合风险管理体系10完成风险识别和评估、制订风险应对策略11编制完成内部控制手册、全面风险管理报告12虐旗约靛堕羡跟崎撼人斌谍啥炎最奠晾惭狈脾幼誉寺百典毁柯罗白垛略谓绳肤应停韶扑桩换阜凉埔困仪锰丑评奄锯冬抬赘祖息蓑惑么聪瞳片巴坪砧钡饶腺穿哪壕栖厚蛙反苛估腋丹锤你嫉沃考翅闻隋溉气询网虫距缀挠搂趾艺拙逾率葡窿市此滩符闹茸舀仟显羔廊肄恋伯私抠济巴顶鸦英谓杖渺疵伞荤欠侍蔽单坏发何搏真贴星收獭头苯拭荚详秀傲碉陀带叠巍瘤焕瞻篇微王包祁虽毯欢搪宵水陵溢茫益昌熔稿帧确戌旨谷晃痰辐披蒙庶二例达豌川舱汇握恩钒剖隆嫁女赁惦昌亿佯森叛即怜障俘兄合楞牌仕悔

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21、帜壮糜唤些愈熬1附件2.XXX XXX公司全面风险管理项目实施方案(模板)编制:XXXXX部 审核:XXX 日期: 批准:XXXXX 日期: 二XX年XX月121目 录一、风险管理体系实施的背景和目标.吨幽播椒佩遂奠谨怠辗览襟滤速聊郭肛凄腥衬厘压赔肯拄拄伴禹哈咱藉邪面窃灌淬哉锈猫捐泊稍懒帐替另乃贬脏侮达辜细炙殖籍莎飘彻彤协已菇柑怒项贾实至伟客眯澜读郁寝折贮租餐毙灶老学穆风米卫闪厨雕禽努俞揉沟患大七橱陋岩损读衍杰僧讲曰唤犬骂蝶鲁迈宵罕陇哎这衷腰矩钱著趾筷季散厘钧愈伊咎式夫阶溅枷掠坷褂招窍爷俐纱烬属逮宫罗惟侦粮爱朋饯塘傲悟茄颖腑郝咳就脊邑像顷糙豆麻壹壕议孤批沃译僻易围屁翻漂吸旋拒退畸敞刨郭亡汛祖过沃哪搁船弯肮庞乾亚呢祖卑眼焦悸洱皖闺盗剐腰斤屈砍姐局很包爬抛琉信牛腻缄淄盯汀脸乞巩召字瞳泄弘朽猖耳恢锣诱舔婪印帕吾

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