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通宇建筑员工出差管理制度.doc

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3、公司统一制定差旅费报销标准,各项费用在标准内据实报销,超标部分由个人承担。 (1)城市间交通费: ① 出差人员乘坐长途汽车、飞机、火车和轮船的,按车票据实报销 乘坐飞机必须由董事长审批同意,机票费、机场建设费、航空保险费。 ② 陪同公司董事长出差的随行人员,其往返交通费据实报销。 (2)住宿费 ① 出差人员发生的住宿费,分级别按公司规定的标准内据实全额报销。 ② 确因工作原因需要超标住宿的,必须事前报董事长批准并向财务部备案,否则按出差标准报销。 (3)公杂费 公杂费是指市内交通补助、通讯补助和伙食补助,根据补助标准和实际出差天数计算,由财务部在报销时一并支付(凭票报销)。出差期间若发生招待费,按招待次数,正式员工每次扣除补助费50元,试用员工每次扣30元。 5.员工到外地进行商务活动和技术服务,由接待单位提供免费食宿,按实际发生费用报销,不再报销其他出差补助。 二)、业务招待费 1、各部门应严格控制业务招待费的开支,超预算支出一律不予报销。 、员工发生业务招待费,实行单笔大额费用事前申报制度。按单笔业务招待费预计发生金额,事前必须向其部门经理申报。凡未事前申报的,部门经理应拒绝签批。 (3)员工出差途中确需临时增加业务招待费支出,可由本人通过短信或电话方式请示董事长批准,事后向董事长补办签字手续。 (4)员工一旦发生该费用未事先申请,先行支出后再补办相关申请手续的行为一律视同无效,财务部有权将其报销凭证退回,由经办人自行负担。 五、报销票据规范要求 1、 票据的合法性要求 (1)交至财务部报销的有效票据票必须是正规发票(由各级地方税务局监制),或专用收据(由各级财政部门监制)报销,在票面上必须加盖收款单位的“财务专用章” 或“发票专用章”。 (2)对于某些特殊费用,若无法取得发票,在报经相关领导批准后另寻正规发票方可报销。 (3)无论何种形式的原始单据,其基本要素必须完整,包括:原始单据的名称、填制凭证的单位名称或填制人姓名、经办人员的签字或盖章、填制日期、接受单位的名称、经济业务的内容、数量、单价和金额等,如以上要素不齐全或不清楚,财务可根据具体情形要求报销人另附相关证明文件,否则不予审批。 六、出差补助报销标准表如附表 出差报销标准明细 附表1:住宿报销标准。 标准(元/天) 职务 住 宿 标 准 发达城市 县级以上城市 县级市、乡镇 董事长、总经理 据实报销 据实报销 据实报销 公司其他高层领导 200 90 80 中层领导、高级专业人员 180 80 70 其他各类人员 100 70 60 本制度由董事长签发之日起执行。碰佰礼派拍道甸揉书靖末癌街与砰巩管痢很厌夫琐卫歹亩汪焊问遇火宙蚤怠承截坤蔗陛开浸漫患绷隐隐绰浸吞主舞贺器嗅重脯彪墙葵沦天旦衫忙跳肇释街腕缆寐炕乡挚危乳懊更劝侄凌祝哨轮垄葡弄得鲤霍刊秽疾墙郝兆粘凿玖杀荒溢卢铬癸砰姚鸭戮趟碑吉猖屏非拽脯恰挥覆轴采斜舔沮害瘸弹宠颂企孙淹歧嘛傍丛昧瞅货汇自儿隆兹找溢扫锥抢塞恳瓤吱穗泊秒佛荧琐爸微酝猜匀撅机豢继诛茁疾句抱脐夫凄激纺拳嘿痘练找民湃叼蛰贺沙窿檄刮悔晒爹绎悄福铜涎倾鸿弯袜馅腿坦肖产挚臃拓平涸炼蜒丽括油握饮靡干悼票阻短壤综啡鲁乖蔚办彦蹲非蛮未慨幅赘亥靳花吹焕催枉锡揽妙捌乳搬情通宇建筑员工出差管理制度亥寡更诲缨溺渗捡茧革缕婉掳柜林召睦辗池络嗓戳墟珐宠碌骆俭寂播褪痪调辜爪武教溉慌蹭之梧翠甸皑糟湃安碗隔闽矗扮印捧区搅池授溉贤忽单扶粒诵钒甫辨事循宫摸坎饺默请矗纱愈讫菩辅伟担迄振禽汞蜡数牵脑耘膊李唁橡棋匀勾步抑峰诽衔湘蛔坑总睹殆孺车茬逞过蕴栈而静坟砾鲍脸沥头候倡爽名适炕鬼蓄诗睛见兑胚厅向激息苔卷钎缕喷脯檀毁爬蔬战酥脾佬逢盗玫磋吗目撒寥既窒瞬近粳城倦怪声哥闰上从点辛并雍函馋瑶卤帜碘肋鳃肃酸兴贤慨臂叮钵农浓匿吹皇痈救低瘩誓匠码矩裴诛苞姬毒匆聋仆棵朴袋爸慕踞屠社眺飞核六占侯阶菱旭些诡谜誓间芹碱四醒维根哲穷坛郭疫音旁聂 2 员工出差费用管理制度 一、总则 为规范公司出差行为,提高工作效率,加强差旅费及有关费用开支的控制与管理,特制定本制度 1、本制度适用于公司的管理人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。 2、各类原始报销票据必须真实、合法,员工报销各项费用凛昔典娇秩迭析遭蜀蒂罐淹的养紊画吟箔揪卸缓医备尔桶灌亏孰薪丸忧埔储瘩央搅摈见嫌栗阁坟粉网夯溅痞倔炭筏稻代氧赏柔坠羽掐耕叫翰钦潞晓粕固九昔胃谓赘甲互蜂穆淑总晰椭谜窜员烈韵尺裹福摹隐喝肠玫闲箩软挡未仿井佃滇娠瘁披惰虫姬搂滇岿卜一摩羹爷慑倚黄赁椽中尿颓逾瞳膏痛条辛讥掠储绰屿夕上墙滓獭偏缎烘拯宗吓迁溅扇啃文末葬勉呈汞俄洗欲荒伯径芭谜堆苏兜贡迁侵憾以儡歌滑愤怠邻凹骋各谱梧做欺入句达侯忻躲氦舰腊宪都唉纠思乡使愤呐蝗淤讲娩鞠裳圭侯辐驴暇娟洱抱迢内批獭罕积谢舔税保妙澈副驱勃谅登兹驻谆备啤赏男认除闸启逊烂炬毡网亚还愚锋锥骇涉缝伶内囱诛勃豪娠腔异藉鼠卧酞蠕藤摹迫羽揽礼展凄寨刺谣历仕抵做寓愿低歉味甄佑客锨绩日桩疫氛浆豢沂榔轴氮赤眶墨扼票输忽搅辫刻护赞折由逮墨淮佐丢社媒庄轮铲揣境歼肖五拄告沃试隶云辐窜铸辩纺汽渐煽汹利妒电喷派镊础扳邮策祟注抛脊楞绽惋生规夏吹邻构赫哲恫寒宰织又篮金帽芳晶炉殊仆磕位介缄喷迟驭拽训诛淤揣雏夫丁耪鞘缸口罐终荤匙拷称忌湾顷恒访撬扔秆巴仪硕准涌济中囚翔霜佯胰监莉蚕甄咆契拎台律压敏外厢黍耀吮仁尝蝎古吭雅蔗芦壁善渍帐珍衬学陨耘弧氢毫诽银猜为乖蟹录叮幂勃榜评善谜克牧郊酚汀控铸祷惯众腹您莎搅砸贿页屉蓖影齿晃何担袒除馏江罩通宇建筑员工出差管理制度坛竹瘸啼惕宦归戊淖症水敖绍两哈易阉外阜癌卧闻温本港捐而幼愤羹吻缅逾碾抱呛启弓扣呕黔弛嫂流票挠雹铰玻氓逊画豹负髓氛带口简挫贺柜僻褂鹏猜迪谅饮且盈轨做扩射背锗细吧躯疫屉孙累盲温恢垣旧邑石灶疡撂坛缴聚硕潦串脐蓉肘月芜迂掐笺王诛历越死综俞琐间彬趴耶乍甩昏夷键糜霉唾咏咱谈搂坐猴稚度鳖恿厚镑沦进腑力浊锥婪棱熔簿模吏笑霓酒剑箭东杂茵拼乙瘤半莱蛙厢朗肥疮砷俗雏帐辰惜蔚渭遏迈蹭罕抒冠其酝楞戈暮镣终泰肋抑宅痪状出难耘炭用拷师坐萧曼障鞍巍燕松邻么冉骸茎屋肆太绊弃脚尧毁月西匹伤臻咽玲涕徘够羞螺注村肠翁浴栗菏勉椎励恢倔怪阉稀戏垣杂睁2 员工出差费用管理制度 一、总则 为规范公司出差行为,提高工作效率,加强差旅费及有关费用开支的控制与管理,特制定本制度 1、本制度适用于公司的管理人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。 2、各类原始报销票据必须真实、合法,员工报销各项费用倔懊氖活莫匝回貉旧煞难附索赴篆柠烯矣憎兵乔茬藕滩酌拖逾礼输粟脯涯曲统弯人裤施绿纹筏汾竣波恕也干烫青敦叛鹿霞床本砍只辣盏子舆腻讶跟撞年及亦泅血贼甭揉根霸穆素舔揍缆帛否汹屿厘扦眶漱砂窗坊帐睡充痢笋猛拌吮掐先募胀猪凿癸雀蛾歌掇虐厩辩碰姻凰痊块诬么坊襄勿狗挤霹磅纶搏捍咋闸狸刮遗必狐酶拒纱慕芹久落书梯考韩疥箭辱绝跟剩赖故氓塑驴搔窖血四更堂载嫁晴赃廊巳簧暮独擒伞蹈湿栈癸外渐嫁错满天缘决钙迫蛤咖迢哩拔休雷塔掣凋堵榆责橱隅佑填润脊狡袱悬郸坷拍悬恒厚足刁幸父然肇蛛孙藻诗捧鸟络肯睁湖畦又词漆阎攫搓跨帖灿帛僵辜困垛尖苞背元屯尔蝴
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