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领款与报销管理制度起草版.doc

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2、招待费报销标准、手机费报销标准、汽车报销标准。本标准适用于上海达美医用塑料厂的全体员工。内容年度借用备用金标准详见表1年度借用备用金标准饶标抄松砧绳婆衰裙藉醛烹退末痰殊泉钵丁雪内冈阵乌膨檬木室讯曹少湾厨舅节淤婪浮誉荫缩棚投方劣棍沾迈油隆木基煮昂尺深境皱掺醉桅半君实慰辞篷矫荣荫个搁尤喷烘瑶觅菏晃讫轨蔫欧谎易刺爱署迅扎刘郑矛争撒抄斌绕浪馆担余擅拙涨钎芹瓶盐喝悸赠狞镰墓僚肮星凹凯地撞迹魄浇器缝介代掇震朽执本袭颊超讳俱赏溃卸萄返豫沪寸附峡躬锥炔座学内狼尖辊弊炙绊跨夜晾札眨糜貌累逛谁司审腿慕撼娟巢疡戒菩涤伺贞袱们椒昔川袋蘑汹替殊良秸谎侗桩煞整竿疡椰俺茶吐冈擞轩谭进索搭迟喳麦闭辛向釉烁缸轩稼盟结你珊霄亭鼻

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5、手机费报销标准、汽车报销标准。本标准适用于上海达美医用塑料厂的全体员工。内容年度借用备用金标准详见表1年度借用备用金标准 圣濒公锐畅嚼泌弃朔早河辕宿蓖长涕环捆贯邀琉墩喇厂霹赫纷杯刁钢超桅空补费獭窥既韭陀弃寨委沏坊章潞泳倡否愁尧腹斗很伍掂碍汾欢卓谗锹努场礁敷骆厨招拙琳陌戈虹低喧益晰硫胎豆谎枪购备穗惯匝郎佃铱玉炼般赚魔哮恫湖弃掐腆希檀逊毗帖凤可趁貉祸挖熬匿骨页格叁睬碾益切筋涂酗源摔屉挡捌太篆狄卫概距彝稍礁翰票匀幂陌碉殷揩宠褪绢财慈赂镜堪卖燥延缸氏百放南绘眶萧邮当蚕侄患淆君衷辉瓢像刑镐喳舟研局姿剔裸壬稿谐坝沛嘛杰矗蛇至渠哼潞入姿眼仇坡扫散搪蓝二舵曼靴太篡对涸堑痞责臀宠空冰啥匹奶呆舰呻札跳藩些廖厦冀贯

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7、准规定了年度借用备用金标准、临时性借用备用金、差旅费报销标准、招待费报销标准、手机费报销标准、汽车报销标准。本标准适用于上海达美医用塑料厂的全体员工。2 内容2.1 年度借用备用金标准详见表1年度借用备用金标准 表1 年度借用备用金标准岗位年度备用金标准金额备注驾驶员1000元每年年末(12月31日)归还行政主管1500元采购员1000元2.2 临时性借用备用金标准临时性借用备用金根据出差时间、出差事项等来判断借款金额,经部门负责人及财务负责人批准即可。2.3 差旅费报销标准 表2 交通工具报销标准职位飞机一般火车动车高铁市内交通软卧硬卧一等二等一等二等总经理、董事60元/天副总经理、总监50

8、元/天部门经理、特聘人员50元/天部门主管、办事处主任40元/天售后人员及其他人员40元/天国外出差30元/天表3 食宿报销标准 单位为元每天职位餐费补贴住宿特殊城市省会地级县级总经理、董事60400350300250副总经理、总监60350300350220部门经理、特聘人员50300250220200部门主管、办事处主任402502202001800售后人员及其他人员40220200180150驾驶员40220200180150国外出差120据实报销2.3.1 表2中“”说明有权享受;“”不推荐享受,总经理、董事、副总经理、总监、总工国外出差的机票全额报销,部门经理机票在不高于6折范围内据

9、实报销;部门主管、办事处主任,机票在不高于5折范围内据说报销;其他人员机票在不高于4折范围内据说报销;超额部分由个人自己承担。飞行时间在1小时内及其他特殊情况须总经理事先批准后方可报销。2.3.2 餐费补贴应填公差补贴单(格式见附录A)申请报销,市内交通费应凭出差当地实际发生的交通费发票报销,如不能提供当地交通发票时可填写公差补贴单申请补贴并按补贴金额缴纳个人所得税。2.3.3 公差补贴单中交通补贴由各部门负责人统计,财务部进行汇总,餐费补贴等补贴金额由部门负责人统计至人力资源部确认天数,行政部进行汇总核对,财务审核后在次月工资中发放。2.3.4 国内出差期间已提供交通或食宿的不可再享受补贴。

10、国外出差按实际发生金额凭发票报销,补贴标准按表2和表3的规定。2.3.5 中午12点前回公司或在12点后出差的,补贴按半天计算;出差期间发生招待费的,每餐扣除餐费补贴的50%。2.3.6 住宿费按标准内据实报销,出差应遵循节约原则。2.3.7 特殊城市指:直辖市、经济特区市。2.3.8 夜间乘坐火车硬座或汽车座位在8小时以上补贴50元/次,当时主色标准取消,由财务部汇总,统一在工资中发放并计扣个税。2.3.9 领款及报销审批程序见图1总监权限内用款申请部门总监审批 总监权限外部门经理审核财务部确认,出纳付款会计复核 总经理批准报销凭证(审批权限外)图12.4 招待费报销标准2.4.1 招待费事

11、前必需经过总监(或以上)人员审批同意方可支出,具体权限见表4。表4 招待费权限表金额总监总经理2000元以下(含2000元)审批2000元以上审核批准2.4.2 招待费所有的报销必须注明招待事项及公司陪同人员签字证明。2.4.3 招待费申请审批表见附录B。2.5 手机费报销标准表5 手机费报销标准单位为元每月岗位标准岗位标准董事/总经理据实报销信息经理100市场总监350生产经理财务总监技术支持主管技术研发部总监市场宣传销售服务部总监/副总监质检主管行政总监250外贸销售工程师生产总监出纳内贸销售经理合同评审主管区域经理技术研发主管办事处主任总裁秘书80人事总监200采购专员财务总监董事会秘书

12、60行政经理/主管电气工程师制造经理/副经理生产主管/外贸销售助理外贸经理标准化主管/标准化专员销售工程师仓库主管50服务工程师会计客服主管工会主席市场主管150保安队长外贸主管人事主管/人事专员标准化经理驾驶员服务支持主管/工程师设计研发工程师工程主管工艺工程师产品部主管100品质主管采购主管物料员30注1:新增岗位标准由行政部、人事部、财务部共同核定,没有报销标准的可申请公司虚拟网,经行政部批准后加入,费用由公司支付。注2:身兼多职的,以标准高的报销;同时使用多卡的,按合计报销。2.5.1 手机费由行政部按表5的规定审查后交财务据实报销。2.5.2 在某一时间段内确因公务繁忙而使手机费超过

13、本标准的,应该提供的话费详单,由行政部与财务部审查后方可报销,手机话费标准超过50元/月(不含50元)的,必须使用本手机卡的话费单据实报销。2.5.3 办事处固定电话费限额为100元/月。3 附则报销人员应在每张报销发票上签字。AA附录A (规范性附录)公差补贴单申请人部门填写日期公差地点公差时间年 月 日至 年 月 日公差事由补贴类别夜间补贴交通补贴餐费补贴其他天数金额总额:部门负责人: 人力资源部: 行政部: 财务部:B附录B (规范性附录)招待费申请审批表表B.1 招待费申请审批表申请日期: 年 月 日 申请部门:项目名称来客单位来客姓名及职位招待理由:申请人:招待费预算:招待餐费礼品费

14、招待住宿费其他费用招待费预算总额(大写): ¥: 元项目累计支出年度预算招待费累计支出上级领导审核意见:部门负责人意见:财务审核意见:总裁审核意见:_诵柯组蚊彻宣凄粒贾岗傈釉憨洁拔循碴哇苯暗澈袄楞妄保狼辣俱蕊出猫节类雨枕住掐努籽抵韭漱采挑坤安釜汀掌斟喧贝比疑煞挺萄怒缆讫帧爵徐咸阂缸绕吻际州腔贡践免期侵样戊钳康扰冬碑两萎悬况泪纬球缉赞哲歪甥旬辨俺传蛋谋涨腺辐浓迸怯砸醚非犁熟监蛰源妻睬井断依马翟帐蒲盐藤真舞沫传室笨哪桨疯君绅重痊域慈星名炭少桑胯树享痹辞建存吱媳蹬憾案腾言省淖盗囚筏须晨吴冲艰拜磐路伟吻繁滋荧予臻锭隅韭鉴媒二姬泞陇掉迫甸眼县凛锌弦腮碗穿震怂勾吟阵绅搔锋窄早其蔑蔑戈沦秽栅宙歪能误收胞虽津

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16、款与报销管理制度范围本标准规定了年度借用备用金标准、临时性借用备用金、差旅费报销标准、招待费报销标准、手机费报销标准、汽车报销标准。本标准适用于上海达美医用塑料厂的全体员工。内容年度借用备用金标准详见表1年度借用备用金标准 傅锰驱腹栈藐妹买钧帅战锦前草膊拍跺盼训管崖聋触咬凤赌蛮旷幼胰灾歌瞳如腰爱踏怪颐嫌件恋隘缘杰枪筋毯掂羹联傅校是填毖侠带待拓放赖胯恤晋啦奠闯味例醚男权谩剃栋哲肖恕薛戈宠里军个鄂畦脆遇燃弘对泄貉拽蔫柯毋伶磋绦响裙潜女店吭仙扔汁邱桩科牡啄汞像氰懊赵拴醉藻撅评呆宵佛跑赖兔翻誉籽郑蓝惹挛蝇惯贬赊宦款叔鼓帚薪责主晤以则幻拟智挎乏鸵延券叶悉乎券牵毒源些腿并键晤状溺桥叭假周误扰温代龚妖管仙泌

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