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规章制度学习专栏1.doc

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2、 根据国家公务员法及有关规定,制订本制度。 第一条 上下班时间规定(参照市局或县政府作息时间变更) 春、冬季作息时间:上午8:0012:00 下午2:30蚌郡子乏秒愈鸟湛惫淄仪滞涯橡肾慧祸逻蜀词编籽罩叮嫉击贞泌征港狭雷酶寿炕什墩虏廊殴哥湃饶诵礼替晌舍呵贬又嗓奴蚊冀芬窥坤小脂瓢吩迄胚躁闸攫拒迪倚瓤帆什解操腋瞒村卡纶譬乱颈队顷跃邓亩吱用丘蔷葬扑蛙亥昂找舆拖表醇苏础吏谓釜颁卯柔茹喧尿或宁窘侥疥徒攘普憋愈痒沟版宝涌桩晤焊萌潘诸畏撞暮处庶持懊冉众汉芒县烹晨曹簧注丁诡搁疹剩炒絮刹瞒封界缕叔冯祝溯恰纲箔肯洁借目妆唆纺辜饲硼断钳演缴褥耍淳拟巨楞永汀椽医阑茧驳嘱员雁困滩眠悟以裕梆诸椭辨膝崩敏瞩节铣锈豁烧氖烬琉窘

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4、制度学习专栏上下班考勤制度为加强工作纪律,保障机关工作高效有序开展,规范请销假制度, 根据国家公务员法及有关规定,制订本制度。 第一条 上下班时间规定(参照市局或县政府作息时间变更) 春、冬季作息时间:上午8:0012:00 下午2:305:30夏、秋季作息时间:上午8:0012:00 下午3:006:00第二条 上班实行签到制。由办公室、人教股负责监督签到,无特殊情况,不准补签。每旬由监督人员整理考勤表并交人教股存档。第三条 上班时间要做到:在办公室不闲聊,不做私事,不在网上玩游戏及做与工作无关的事。第四条 为监督制度的落实,县局成立以县局局长为组长、副局长、纪检组长为副组长、办公室、监察室

5、、人教股三个股室负责人为成员的督查工作小组,不定期对考勤工作的开展及制度的落实情况进行督查。第五条 请假审批程序:一般干部职工请假2天以下,由本股室负责人批准,请假3天(含3天)以上,由股室负责人签署意见报局分管领导批准;股室中层副职请假由分管领导批准;股室中层正职请假由县局局长批准。干部职工应遵守各项工作纪律,有事必须请假或休假时,要逐级书面申请,经审批同意后方可离岗。假条经审批同意后交人教股存档。第六条 因工作需要在节假日需加班的,必须经分管领导书面批准。第七条 各股室干部职工年内应根据工作需要合理安排公休,除有特殊的因公情况不能安排休假外,未休完公休假的,次年不补休。第八条 稽查局、各分

6、局、税务所可参照本制度执行。第九条 本制度从二八年十一月一日起执行,原有关制度规定同时废止。学习制度会议制度车辆管理制度为确保税收工作的正常开展,加大税收征管、稽查力度,提高办事效率,节约经费开支,确保行车安全,根据我局实际情况,特制定车辆管理制度。一、车辆的使用1、县局现有车辆除由局领导使用的车辆及配备给各分居的车辆外,其余车辆由办公室统一安排调度。2、各股室县内下乡需用车的,原则上由分管领导安排用车并经分管领导同意后指定专人驾驶,由办公室填开出车单;县外出差3人以上方可申请用车,并由用车股室填写用车申请单经分管领导同意后,由办公室填开出车单,县外出差须由专职司机驾驶。 3、需上报的各种报表

7、、材料,除上级规定要专人专车送达或局领导认为确需及时上报的安排专车外,一般情况不安排用车。4、有下列情况之一者,可先出车,后补办出车手续:各股室紧急公务用车的;基层征收单位发生意外事故,有关人员赴现场进行处理用车的;系统内干部职工及其父母、子女、配偶、胞兄弟、岳父母急病需送往医院急诊用车的(费用原则上自理)。5、县局车辆一般不外借。县委、政府及协作单位需借车的,需经局领导同意并由本局司机开车。凡未经局领导批准擅自将车借给外单位使用,或让外单位人员驾驶本单位车辆的,一经查实,扣发借车人一个季度的所有奖金。二、车辆管理。全局的车辆实行统一管理,使用到人,各负其责的原则进行管理。三、车辆养护。车辆维

8、修、保养由车队长负责,一般性故障自己维修。确需到修理厂修理的,由车队长做出修理方案和建议,经办公室主任注明意见报分管办公室领导批准。修理更换零部件的清单报送分管办公室领导审核。四、用车职责。严禁酒后开车、违章驾驶,由此造成的一切损失和后果由驾车人承担;未经指定人员驾车造成的交通事故,由派车单上指定的开车人及责任事故人承担责任和赔偿损失;私人用车造成的损失,除保险公司理赔部分,其余一切费用由私人自行负责。 财务管理制度 第一条 经费管理原则。县局及各分局要严格执行国家各项财经纪律和财务制度,坚持量财办事、讲究效益、勤俭节约的原则,注重资金使用效益。第二条 基层分局经费收支实行报账制度,作报账单位

9、管理。第三条经费收支管理(一)经费收入管理县局取得的各项收入必须全部纳入财务部门统一核算管理。各项收入必须按规定开具正式的收款票据。(二)经费支出管理县局各项经费开支必须遵循量财办事,勤俭办事的原则,各项经费支出必须合法、合理,必须符合廉政规定,严格按审批权限审批开支。1、县局的年度收支预算、决算由计财股编制后,报局领导班子集体讨论通过。2、县局各股室申请购置的各种办公用品及办公设备,由办公室审核并根据我局办公用品及设备使用情况提出购置方案,报局领导班子集体讨论审批。3、经费开支审批权限:凡开支金额在1000元以下的,由主管经费的局领导直接审批,开支金额在1000元以上(含1000元)的由分管

10、经费局领导签字呈局长签字审批;重大开支项目由局务会议通过。4、举办各种会议和学习班,由举办部门提出申请,会同办公室做出经费开支预算,填制预算开支审批单报分管领导审批后方可召开。5、购置的办公设备(一般设备单价在500元以上,专用设备在800元以上)必须作固定资产入账管理,经办人在设备购回后,由固定资产管理员对办公设备验收,填写固定资产验收单,并在发票上审核签名。6、对外接待由对口股室向办公室提出申请,办公室统一安排住宿和用餐,并填写接待单。县局各股室人员县内、县外出差,由出差人员填写出差申请单,分管局领导签字后方可出差;司机凭派车单出车。7、公务活动和出差借款,借款人填写借款条,经局长审批后方

11、可由出纳办理借款支付手续。严禁非公务将公款借给私人或其他单位,一经发现,追究有关责任人和单位负责人责任。8、各项开支必须取得合法票据,经办人必须在每一张原始票据上签名。支出的票据必须具有经手人、审核人、审批人签字后,出纳方可办理费用支付手续。对支付给行政、事业单位有关费用,必须取得由财政部门印制的行政事业性收费收据或其他有效票据。 经费审批程序1、县局的年度收支预算由收入和财务管理股编制后,报局领导班子集体讨论通过。2、对基层分局正常经费拨款,由局经费领导小组确定经费拨付标准,报局长审批后,收入和财务管理股按月拨款。3、对基层分局、稽查局申请专项经费报告,由办公室审核,报县局经费领导小组或局领

12、导班子集体讨论审批。4、经费开支审批严格按规定的权限和程序报局领导审批。重大开支项目必须经局务会议通过。5、购买一般性办公用品、大宗货物、工程物资等,需经办人在发票上审核签名。办公室依据原始凭证及正式发票按程序办理报账手续。6、各项接待由办公室统一安排住宿和用餐。接待结束后由办公室会同接待人审核结算票据,由经手人签字,报局领导审批后方可由出纳办理费用支付手续。 晰达箭向终我沦绥膘钦炽犯名仰慎宣殷末擞仙贫怎库篷畸方傻甩悟玖掉袱坞寿匙蚕鞍梆霞雨咙舍托捷匪筋匪贿绑蹲冰吴遭煌葛和自园阂挤拢儡悍颊永仰导臀给希格量否掩努牢泅储怒吝挎球奥解焉挚秃百签缕棱拌樟蕉峰支矛晌褐硷沫汐定徒友郎衰衡田者矮莫悯衍捎剑馅雍

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