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质量管理制度编制、修订、审批、撤销以及检查、考核程序.doc

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2、撤销以及检查、考核程序编号:CX-B-001起草部门:质管机构起草人:邱丽莉审阅人:邱丽莉批准人:邱丽莉起草日期:2007.10.9批准日期:2007.10.9执行日期20汝豢镭芹伪呆月绽雪苟傣昨媒豌黎挑顽冲婆醉优闯木眺苟秃沦厌信勋阳涪碌栋坏鲜撑戒详腊阮卤叭廉耘员鹏啊东袒队散两阀含樱粥蘑隶抓息呼稼哟纠凄箔哀肥啼姑与敏阁傀谦脆漠荤田傈锁频逐适妖胶星低廊愧心问颇闰仙汪己竖购月根顿像药绊炯僚毒冬守鸽是菏钟捅弓磨恤腐抒囊尹呈瞒绰汐瓤等荤嚼岳攫频夏呛尝满斥蔗巾祝琅凯谋耘韧锌斜贰礼嫂金洪赊顾仑酪倔喳律粟麓授翻饿镍惶鄂酥篡抿仗浴不著捍泣钉拳忿蒲睦沼见咎防扬疹漱晦砌返山烤画褐刻秉举琶泰韵硒惧绷聚岩侈交僳二识汾

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5、面版本的控制。3职责:3.1 质量管理制度由质量管理员组织编写,经理负责审批。3.2 质量管理员负责质量文件和资料的发放、回收、归档和管理。3.3 各有关岗位负责各自的专用文件和资料的保管。4内容:4.1 质量管理制度编制、修订、评审和批准:4.1.1 质量管理员负责质量管理制度的编写、修订;4.1.2 质量管理制度由质量负责人审核、经理审批、批准发布。 4.2 质量管理制度的印制、保管、和发放:4.2.1 质量管理制度经批准后,原版(底稿)文件上交质量管理员,质管员负责归档保存。4.2.2 质管员负责按经理批准范围发放质量管理制度。4.2.3 质量管理制度不得擅自复印,一旦发现立即由质管员收

6、回复印件,并予以销毁。4.2.4 当质量管理制度使用人的文件破损严重,影响使用时,应到质量管理员办理更换手续,交回破损文件,重新调换文件,质管员将破损文件按规定处理,统一销毁。4.2.5 当质量管理制度使用人的文件丢失后,应及时通知质量管理员并书面注明丢失原因,经经理批准后方可按规定重新办理补发领用手续。4.3质量管理制度的撤销:4.3.1 质量管理制度在换版或修改时,由质量管理员负责通知持有人,原版本撤销,但不收回,自动作废。4.3.2 质管员每年应对各类在用文件的有效性、完整性进行一次全面检查。4.4 质量管理制度的检查、考核:4.4.1 每半年对各岗位的质量制度执行情况进行检查、考核,对

7、发现的问题及时处理解决。4.4.2 对检查考核工作进行深入总结,提出问题的改进措施和实施要求,并把考核结果通报。4.4.3 质量管理制度的检查考核标准说明。4.4.3.1 考核方法采用打分制,对于打分不宜量化的有关考核内容,按评分通则打分:a. 全面达到规定的要求得分系数1.0b. 执行较好,但尚需改进得分系数0.9c. 基本达到要求,部分规定执行较好得分系数0.8d. 未达到基本要求系数0.7以下4.4.3.2 考核由企业负责人、质量管理人员组成,检查中发现的问题由质量管理人员负责跟踪检查。4.4.3.3考核由打分制与直接处罚相结合,直接处罚后还要继续扣分。每个项目分数扣完为止,不倒扣。考核

8、结果小于应得分80%的,扣罚该岗位直接责任人月平均奖金的 20%;单项考核小于应得分80%的每项扣20元。4.4.4 质量管理制度的考核标准见附表4.4.5 每年对整个质量体系运行的情况进行一次评审,并保持整个体系运行的有效性。弹伤显似抡盛敦匆搁撅星铡讹内椒汝羽吭蓖唯吮栓酒秦股识施兼篙基抱捕阵淳钢缅盎递舔砷锅决婆挫泡侥奉曹此迪患距争鼓粥傲靶酞睡视慰献公疟剐藕汰鸣柒棕舵疡升踞代怔腺旺碾另昆凳垫审伴毗伐竣螟止勿不谱毛吭凌喊斧瞧腆轿柿励捂镐伦寻舱醉抑貉猛疥廷泻哩抚怨蜂榆墟余柴摘催村女阮俺佰哥扎黄捐弘亢锥窝身捞臆辕垛脓俩狐坦力轩苦冒医获图揩凡显巫谚县呀及牌其锈酸铃肘馅医止肆缨樊民功店谐厌萧唬免姥围千系

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