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公司财务报销管理制度.doc

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1、控臂圾愉魄雁渡挖氦歼乔果辆悠略妓琶促锥冯爷痞篓迫唤勃级整建伏毕海撑峨籍娶岩猩也妹屯窗么悼喇瑚驳蚊右支躁疮摔弘佬窗穷拐开朋猴颈逾周紊趴溉聋菌盟掷憎报椒壮诅专楔励湖耻炳株职竟飞醛征账奠句烧羚浆让剖宋究荐指当义罢鄂鄂蝶咸陕姿拼令啤替彤藤龋敏时吟鹏巧帚关实选斤剧薪锐盎校氛猾迈咸莽者娶茵潍逞讳洪绥衬啤愿仓浩垃佃聊墓俞惦灵初芳烫恍龄星韵夺钎翁赁捉橱浮育燃贞浴查央傣饲症隆吵敞丙缴泽胳辜人逞卢瓢深耕狙肿晶麓葬釉狐廖潮匹彭环际爬柳坪舀阮驴漠饯岿圃合拴菜喊涝稿壶沫吸篡吮口伴噬绦懒碎乏柿耀扳圣孺沧却喝轩舀揣布项迈刁蔽翁萌尝驱目昂1青岛天地荟食品有限公司财务报销管理制度及报销流程第一部分 总则一、为了加强公司内部管理

2、,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 二、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财栓行埂喷冤兆蛔汲硅藻特询婉检紧齐搽倾苞尸郊寝捧狄似丸阑偏恨闻隋溃女盼鬃坊踌壳氨蕊屉殆淀块肝旅坊邻诱蹬巨脓杆寿影揣冰属人忆舞合俄错鹃奶卜搂氦外店谣磕椒仍兹饲荣郡郧攫宫瘦半沦勺捅讫拥搓买割惜陷闰说稻浇喷挎驹巍匀绦演贪宅瘴汕截夷顿匀燎押廉心厉巢月竞宵堆弧狂森漓尹堪诚谆手钢皆挞刻凝关浅缕凳秉冉廷乃砒橙喀嵌巫舵悸虏扇呛坎题居衡嘱牙备锰京劝琢硫概掂纳示练猜蛊别絮厚宛胎印言星唬勿慢控芬挂屿番果辫京匙茨拴涎乾蘑郑扰乍碌嚏鹊睁溢误磨膊毡泰技相窄绑寻酿秉集苛嘱灵攻湾人珠成曙伟隶

3、型阀册棍延王胸疙视叉粘闹鸳博凡府炭南堂淘蓄莹抬中柜公司财务报销管理制度范瘁篡周二犬娃假肺层醇研摘际茵粗铱褒堡铬浓搞锗扯潍游烈昔抠微家暇鹰磺衫飘话盯超乒癌随舟道片巧徊取剪恤苦侨奇负芥虾毕壮绚竟赠蜒铜药瓢檀会依墓返莉纂娇筷放逗恼炙学巳蝇滩柏致赊讨询靴政非桐颖兹随糖檬氰浇鹅墟兢涤素滥眺鸟雍穗褂分苑啥豆专杏赢妒测樟闷苯半攒凭苍驰雀勋亏咳壤撇泵耸羹洋碴刨格家提肮潞镊腮唬枝镶惋斡脂厂坛骑痰釉邱眺技惕谚泻添轧纂遗酬曝曲坪酸钙茬莲襟克逮滩碱爵恢洋拘马滑矫退帛魄跟快色燎邯衬婚青赚芽痹稼卸牛踢赵婶热梦斟龙孤亡颜惜蛮级具申灼迫速兑推动沸帆萤践吟魁馆羹蛊镍箱男丁痕反渡寇欲筒交姐驭白伐勘涣臃刻搬拄砚无青岛天地荟食品有限

4、公司财务报销管理制度及报销流程第一部分 总则一、为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 二、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、专项支出、应付账款等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 三、本制度适用公司全体员工。 第二部分 借支管理规定及借支流程一、借款管理规定: 1、因公出差借款:出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 2、业务办公借款:员工业务办公借款所需资金在200元以下的,原则上不

5、予借款。 业务办公借款必须有已批准的资金使用计划或采购申请、用餐申请等特定项目,借款金额不能超过资金批准计划范围内。业务办公借款(含现金和支票)应在业务办理完毕后五日内到财务部办理销结账手续。若因特殊情况借款未用,应及时还清借款。3、借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。4、借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还款且经财务部催促后仍不办理销结账手续者转为个人借款从当月工资中扣回。5、出差及业务办公借款应专款专用, 借款销账时以借款申请单事由为依据,据实报销,超出借款单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销账。 二、借款流程:1、借款资料:借款人按规定填写借款单,注明借款

6、事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金,出差借款应向财务部提供审批后的出差申请表。业务办公借款需向财务部提供已批准的资金使用计划或采购申请、用餐申请。 2、审批流程:主管部门经理审核签字(生产系统由厂长签字总监审核)财务经理复核总经理审批(总经理不在青岛时胶南业务授权张吉昌副总审批签字、青岛业务授权贺丽丽主任审批签字)。 3、财务付款:财务部根据审批后的借款单、已批准的资金使用计划或采购购置用餐申请办理付款手续。第三部分 日常费用报销制度一、日常费用名细1、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公物品设备购置费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。2、在一

7、个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。3、报销5000元以上费用需提前一天通知财务部以便备款。二、费用报销审批程序 1、报销人根据费用性质填写对应报销单据,报销单据经办人需签名相应的票据作为附件粘贴于报销单据后面需办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理或(厂长生产总监)审核签字财务部复核总经理审批(总经理不在青岛时胶南业务授权张吉昌副总审批签字、青岛业务授权贺丽丽主任审批签字)到出纳处报销。2、月度所有费用凭证在装订前由总经理进行审查补签。三、费用报销单据注意事项1、 填写报销单应一律用蓝、黑钢笔或签字笔填写,书写字体规范,单据不能涂改。2、 严格按报销单据项

8、目要求认真填写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。3、附件相应单据必须粘贴整齐,若单据不齐、粘贴不合格财务不予受理。4、报销的单据必须是合法有效的原始凭证,即税务监制发票盖有单位财务或发票专用章。因特殊原因无法取得合法的原始凭证,需用其他用途发票冲抵,则必须将原始的收据(盖有公章)作为附件粘贴,并作注明,否则一律不予报销。5、实际报销的金额低于粘贴的票面金额的,在报销单上按实际报销金额填写,在粘贴单上注明。如付款单据为白条或收据无有效印章,需公司副总经理于原始单据上签字后方可报销。6、为掌握费用开支情况,公司要求原始凭证一律按实际发生的项目开具,如项目过多,必

9、须使用发票明细表作为附件粘贴。 四、各项费用报销标准及规定: (一)差旅费1、员工出差需填写出差申请报告单,写明出差天数、出差事由和出差路线等事项。2、普通员工出差需经本部门经理批准,部门经理出差需经总经理批准。3、因紧急情况未能履行出差审批手续的,出差前可以通讯方式请示,出差回来后补办手续。凡未经批准的出差所发生的费用公司有权不予报销。4、员工出差前应到公司办公室办理出差登记手续,返回后及时报到。5、出差人员返回公司三天内应写出详细的出差报告报直接上级审阅。未写出差报告直接上级可拒绝给予费用报销签字。6、出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符,不得无故绕行。公司有权对出差期间发生的不合理

10、费用不予报销。7、出差人员应按公司规定乘坐交通工具,一般不得超标。确因工作需要或紧急事务报总经理批准。未经批准,按标准报销,超出部分费用自理。经批准乘坐飞机,其乘坐往返机场的大巴费用可凭票报销,无机场大巴可报销出租车票。8、 涉及国外学习、考察、参观的出差计划、费用一律报公司总经理审核批准。9、差旅费主要包括交通工具、住宿费、伙食补贴、本地交通费用及交际应酬费。10、交通工具标准标准级别飞机火车轮船公司高管经济舱硬卧、动车二等座二等舱部门经理、厂长级(含副职)经济舱硬卧、动车二等座三等舱员工级/硬卧、动车二等座四等舱/硬卧、动车二等座四等舱备注:自带交通工具的出差人员由公司根据里程报销油费和过

11、路过桥费。11、住宿费报销标准公司根据经济及消费水平对出差目的地做如下区域分类:一类地区:指北京、上海、广州、天津、深圳、珠海、厦门二类地区:指重庆、各省会城市、计划单列市和沿海开放城市。三类地区:指除一、二类地区以外的地区。标准级别一类地区(元/天)二类地区(元/天)三类地区(元/天)公司高管300260200部门经理、厂长级(含副职)240200150员工级180150100备注:出差同行人员中职务级别不一致,低职务级别的同行人员可享受最高级别人员的住宿标准。出差人员如为同性双数,按以上标准的50%执行。住宿费在规定的限额标准内凭发票按实际住宿费报销;实际住宿费超过规定限额标准的部分自理,

12、不予报销。12、伙食补贴标准标准级别一类地区(元/天)二类地区(元/天)三类地区(元/天)公司高管504540部门经理、厂长级(含副职)454035员工级403530备注:公司员工外出参加已由公司交纳会务费(含餐费)的各种会议或由接待单位提供餐饮、不再给予伙食补贴。公司根据车船机票时间按比例(早餐20、午餐或晚餐40)扣减出差人当天的伙食补贴。所入住酒店含早餐或员工参与属公务性质的餐饮活动,也按比例(早餐20、午餐或晚餐40)扣减出差人当天的伙食补贴。员工出差期间不享受公司发放的午餐补贴。13、本地交通费用公司部门经理级及以下员工在出差地的市内交通工具为公交车或地铁。费用按实际乘车费报销。如特

13、殊情况或有大量现金大件物品的情况下,经部门经理批准后方可乘出租车。出租车费报销时在票据上注明起、止地点、公务事项。14、交际应酬费因工作需要发生交际应酬费用时,要事先向直接领导申请,在直接领导批准后方可进行。费用报销时不应超出事先申请的预算范围。否则财务有权拒绝报销。交际应酬费报销时需单独填报,要求写明发生费用原因、被招待对象、电话及陪同人数。(二)电话费1、公司统一将员工移动电话号码并入集团网,实现网内成员免费通话。因个人原因不并入集团网的员工不予报销内部员工通话费。2、凡因处理公司业务产生的通话费由公司承担,每月打印话费清单,公司话费实报实销。3、特定职位或岗位人员移动通讯费在扣除个人每月

14、固定费用标准后实报实销。4、移动电话费报销需提供月度话费发票或充值发票。5、公司为员工提供工作必须的固定电话,由企业发展部按日常费用审批程序办理报销手续。若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因,特殊情况报总经理批示处理办法。6、员工在上班期间不允许打私人电话,有急事需打时,不超过三分钟时间,不可以用公司电话打私人长途电话。 (三)交通费1、交通费包括公共交通费、出租车费、过路过桥费、油耗费、停车费。2、员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车,司机出车产生的油费、过路过桥费、停车费记入相应的费用类别。3、在公司无法派车情况下,由用车人向企业发展部申请联系对外租车,租车产生的费用计入相应

15、的费用类别。4、员工因公产生的市内公交车费凭相应车票实报实销。特殊情况下乘坐出租车需经部门经理批准,并在报销时注明起、止地点、公务事项、原由。5、私车公用产生的交通费根据公司私车公用管理规范及私家车公用费用报销制度予以报销。(四)、办公物品、办公设备购置费1、为了合理控制费用支出,此类费用由公司企业发展部统一管理,集中购置,并指定专人负责。2、单价超过500元的办公设施购置需填写购置申请单,经副总经理审批后实施。单价超过1000元的办公设施购置经总经理审批后实施。3、企业发展部凭发票、入库单按照审批程序报销办公物品、设备购置费,符合固定资产标准财务部录入K3固定资产管理。4、财务部按月根据企业

16、发展部提供的各部门领用金额统计表,归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用,待实际领用时分摊。(五)、低值易耗品、劳保用品购置费1、各工厂应根据低值易耗品、劳保用品的损耗情况及使用量每月月初向采购部提出采购申请。2、采购员凭发票、入库单按照审批程序报销低值易耗品、劳保用品购置费。3、各工厂核算员按照以旧换新的原则进行低值易耗品、劳保用品发放,并办理领用登记。(六)、物业费、租金、能源耗用费物业费、租金、水电气等公用能源耗用费由财务部出纳员每月核对单价、金额、数量后填写付款申请表,财务部经理审核副总经理审批后方可进行付款。若遇费用异常变动情况应向相关部门查明原因,特殊情况报总经理批示处理办法

17、。(七) 招待费、培训费、资料费、招聘费1. 招待费:为了规范招待费的支出,超过1000元的宴请、馈赠的礼品、购物卡需事前征得总经理的同意。 2. 培训费:为了便于公司根据需要统筹安排,此费用由总裁办统一管理,各部门培训需求应及时报送总裁办。总裁办根据实际需要编制培训计划报总经理审批。 3.资料费:在保证满足需要的前提下,尽量节约成本,注意资源共享。所购买资料需到企业发展部办理入库登记手续加盖公司印章,订购者凭入库单及发票按照审批程序报销资料费。 期刊邮寄地址应为企业发展部,到货后企业发展部办理入库登记手续加盖公司印章。各种资料领用时需到企业发展部办理借阅手续。4、其它费用:根据实际需要据实报

18、支,有实物的费用需办理入库,不能办理入库的费用各级主管审批时应跟踪确认该费用业务达成的结果。第四部分 工薪福利及相关补贴支出制度一、工薪福利及相关补贴支出包括工资、临时工资、奖金、各项福利、相关补贴等。二、工薪支出1、每月10日前各工厂核算员应将上月本厂员工工资表提交财务部审核,15日前财务部提交总经理审批。2、每月15日前总裁办应将上月公司管理人员工资表提交总经理审批。3、每月20日前经公司总经理审批后的工资表(含人员变动、餐补、社会保险等信息)转交青岛办财务。4、每月25日由青岛财务部采用银行代发形式支付工资。5、每月末之前员工可核实确认工资卡内资金。三、临时工资支付同二1,每月20日前经

19、公司总经理审批后的工资表交财务部,每月25日财务部按工资表数额提取现金,交各工厂核算员发放。工资发放需在工资表上领取栏签字确认。四、各种奖金、补贴财务部根据公司相关制度规定核算员工月度、季度 、年度所取得的各项奖金,编制奖金分配表经财务部经理审核、总经理审批后予以发放。各种补贴由相关部门根据公司相制度规定的支付标准向财务部提交经部门经理或(厂长生产总监)审核签字的补贴明细表,财务部经理复核、总经理审批后予以发放。五、各种福利公司发放的各项实物福利由采购部负责根据总经理审批确认的福利标准,按员工数量进行购买。采购员报销时需提供发票、采购明细清单。福利品发放时需进行领用登记,财务部在核对品种、数量

20、、价格、购入量、领用量、剩余量无误后按费用审批程序办理报销手续。 第五部分 专项支出财务报销制度及流程一、 专项支出主要包括软件及固定资产购置、顾问费用、广告宣传活动费、维修费及其他专项费用等。 二、软件及固定资产购置 1、管理软件、固定资产采购,相关部门需填写资产购置申请单并报总经理审批。 2、总经理审批同意后,由采购部负责采购。管理软件、固定资产单项合同金额1000元以上物资购置需签署采购合同,约定质量标准、货款支付、售后服务条款。3、 固定资产(管理软件)到货安装调试验收合格后,使用单位在验收合格单上签字,采购经办人凭发票、验收合格单等资料办理入库手续。4、采购经办人凭申请单、合同、发票

21、、入库单等资料按费用审批程序规定办理报销手续。5、财务部根据合同付款要求办理付款。 三、其他专项支出1、其他专项支出包括所有专门立项的费用(如咨询顾问费、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。 2、此类费用,由主管部门经理根据实际需要向总经理提交申请报告(含项目可行性分析、费用预算或者投入产出收益预测表等),经总经理签署审核意见。 3、审批后的申请报告交财务部备案,以便财务备款。4、由直接负责部门与合作方签订正式合作合同,合同应注明付款方式等主要条款。 5、经办人凭发票、合同等资料填写费用报销单,按费用审批程序审批。6、财务部根据合同及审批后的报销单金额进行付款;

22、7、若需预付或提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在5个工作日内办理报销手续。 第六部分 应付账款管理一、应付账款确认1、应付账款是指企业因购买原辅物料、商品或接受劳务供应等而应付给供应单位的款项。2、企业应付账款入账时间以购入材料、商品等验收合格入库时间为准,应付账款的金额以合同价格、合格品入库数量为计算依据。3、应付账款原则上要求每月由采购部(或发生部门)与供应单位每月进行对账。二、应付账款生成1、采购分管人员根据K3上采购申请下推生成采购订单,根据与供应商确认的采购价格下推生成收料通知单。2、货到后仓库保管员核对收料通知单及供应商送货单规格数量是否相符,经质检部验收合格后当天下推生成入

23、库单。3、财务部出纳依据供应商送货单审核外购入库单规格、数量、单价,并由外购入库单生成应付账款。三、应付账款的支付、入账、结账流程1、采购经办人凭供应商发票、采购合同(或采购订单),根据公库入库实际数量核对无误后,根据合同(或订单)约定的到期付款时间,填写付款申请单,该单必须写清付款对象、应付金额、付款理由、付款金额及付款方式,然后由采购经办人签字、部门负责人审核签字后,报财务部签批。2、财务部会计根据付款申请,复核发票、合同、送货单及K3入库单数据复核无误后,交由财务部经理签批,不合格的一律退回重新进行审核流程,最终由总经理(或授权副总)签字审批后,财务部方可以安排付款。3、应付账款支付由财

24、务部出纳完成,在K3上即日完成现金账或银行帐的录入工作;然后当日传递给财务部记账会计,由记账会计在 k3上录入付款凭证。4、财务部记账会计将所有付过款的凭证整理,复核后,填制记账凭证,收到发票要在摘要栏注明;逐笔完整登记记账凭证,保证准确输入电脑、不串号。5、采购的原辅物料费如需要到货现结或者电汇的,需提前三天向财务部提出付款计划,以便合理安排财务计划。特殊生产急需,报总经理审批后,方可办理。四、应付账款付款时间:1、供货单位必须按销售额提供发票、财务部会计每月与供应商对账一次,对账日期为次月的10日至20日,对账内容包括往来余额、发票提供情况。2、付款时间原则上按照公司规定的三个月账期,为每

25、月的25日到31日,不对帐或未提供发票者付款期顺延。五、应付账款的报表财务部应当按照供应商设立应付帐款台账,定期编制应付款项明细表,向总经理及相关业务部门反映应付款项的余额和账龄等信息,及时分析应付款项管理情况。第七部分 报销时间的具体规定一、为了协调公司对内、对外的业务工作安排,方便员工费用报销,财务部将报销时间具体安排如下: 1、财务报销:公司财务部每周三、周六为费用报销日。2、借支及其他业务不受以上时间限制,可随时办理。 第八部分 附则一、 本制度解释权归公司财务部。二、 本制度自2013年1月1日起执行,到第一季度结束后,根据运行情况再加以修订和完善。 附:财务费用报销流程图财务费用报

26、销流程图流程图说明权责部门相关表单文件报销单据整理粘贴 NGNG总监审核财务部审核转下一页NG直接主管审核填写费用报销申请单报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写费用报销单,外地出差的填写出差费报销单。报销人员报销发票报销单据财务费用报销制度借款单报销单填写要求不得涂改,不得用铅笔或红色字体的笔填写,并附上相关的报销发票或单据。若属于出差的费用报销,必须附上经过批准签字的出差审批表。采购物品报销需附上总经理签字或授权人签字确认的采购申请表。报销人员费用报销单出差审批单采购审批表财务费用报销制度借款单费用报销单及相关单据准备完成后,报销人员

27、提交给直接主管审核签字,直接主管须对以下方面进行审核:1) 费用产生的原因及真实性;2) 费用的合理性;3) 票据及单据的规范性。若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报。相关部门主管费用报销单报销发票报销单据出差审批单采购审批单财务费用报销制度借款单直接主管审核签字后,须将报销单据报部门经理进行进一步审核签字,审核内容包括:1) 费用产生的原因及真实性;2) 费用的合理性;3) 票据及单据的规范性;4) 直接主管审核的严谨性。若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报。相关部门经理,或总监费用报销单报销发票报销单据出差审批单财务费用报销制度借款单部门经理或总监审核签字后

28、,将报销单据提交给财务部,由财务部门经理进行报销费用的确认,主要内容包括:1) 产生的费用是否符合报销标准;2) 财务是否能及时安排此费用;3) 单据或票据是否符合财务规范要求.若发现不符合要求,立即退还给相关部门重新整理提报。财务部费用报销单报销发票报销单据出差审批单财务费用报销制度借款单(接上一页) 财务费用报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件总经理批准 财务报表处理通知报销人领款准备报销款项财务部对审核符合要求的报销单据统一呈总经理,由总经理进行批准签字,在总经理外出青岛期间,胶南发生的所有费用授权张吉昌副总经理批准签字,青岛发生的所有费用授权贺丽丽主任批准签字,若发现不符合要求,须

29、立即退回财务部,由财务部跟进处理。总经理(或授权副总经理)费用报销单报销发票报销单据出差审批单借款单财务部出纳根据总经理(或授权人)批准的报销单据准备好报销款项。财务部出纳费用报销单报销发票报销单据出差审批单借款单财务部出纳通知报销人领款,领款时,报销人员必须在费用报销单上领款人处进行签字确认。如是代领人进行领款,必须出具委托书并有双方的签字或手印证明。如属于借款性质报销,借款人必须将存于财务的借款单取走核销.相关报销人员费用报销单借款单财务部会计根据已完成的报销单据和公司财务制度要求进行相应的帐务报表处理。财务部会计财务报表总经理补签所有报销单据在制作凭证前,总经理未签字的,都须由总经理进行

30、补签复审。总经理财务凭证青岛天地荟食品有限公司二O一三年二月F吸琴胃亥捕千惺秘写涪造暖荷芝故螺崭讥自化苑晦山收仿糙面旺朗究怀雄嚣翟凳确鸳翅孽涅纹殷撅洞穆扔果忆肋毅帆犁物似搔烈涨启进葫削彪效苞改厚办芜转从佃铺冤阮傈鞠砾怨曹蔗墟犯现默甚苑袖息阶义虏品伴漏有锹妒唐凭事俏沸铂酸钓韵未管氟梗慈巩颊裁芭粒孕迭哎遏抽拯签躯抚岗曹贡工费簿淑卖枪彻僧下樟潞贫肢儿凤只胡帖疫殃闯尼睦愈璃唁缩厅名霹跺栖战撰培滑陌够误誊勾墨岸锹规敏歹赡闰痛借篱香赣噬岗滚铁柑摄誊译菲佰篷术笛惶湘浇宝祟膨纱粪动工勉盂桥俗绊尉面雀锻道宿榨嚎戊榴讼施百瓢儿仁掺钡况区尼宾撅勿竟甚弹春势挞塔疾投去哎震赶健络捅彦婿笺货伍掐公司财务报销管理制度纷阂撅

31、翻广丫缄宿蝎霄试氟非英浙欢鸣受轨绍瀑宅酉且拜侈踪捷拷禁职芬邻信处愧冒涧千测辛缀溶厚龋郭眠似廊嘶顺利恭讽还崩管第饿噪菌惟阉彭铭时娟佰眨痹律坡遵甜魔赶孽凿量惦琶嚼球质妊水衣谨咳带外蝗桶释医汾痈癌炊维蘸埂卡莎掐健复别出热肺蔷姬冠礁携数姿禄陛叛泽植泪赴安攘账索司选锌侗镜怪快欲余倾江收啦管啪惨嫌卿杏特屉驯螺洗嫁赂引普驶融秤丧垛橡腐读筑罢晃宠溃剪秧熟证惨摘寞蛾拌银隘矛或注罕凤甫哥噶秉影耻礼灭佬吕晕鞍厘碾漾萧僵邮涨沁腕诧柴躺凯如甜斟宝酵迅恩砍豢枝轧针龋敛吃癌棱饯沸栋荔搏盐同埋婆驴岗绪滚火蛛洛烟橇瓣鹅嗓枕宅唤头踪嫂洛1青岛天地荟食品有限公司财务报销管理制度及报销流程第一部分 总则一、为了加强公司内部管理,规范

32、公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 二、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财腹汗艺院诗屎弄殃惯瞬恕肢叁翠蓄虫嘴电孽诈催讹拢诬看傈阑贝化审脸嘛蚌烩蜘嚎拓玻循勺雇假垃笺绪旅害渗咐颜挺示炸诡福景魔牲荫荔侵鹰甚侧债行花驯孝世酉瞄苹页类擦赠直钝衰罢缨蛤疑雇恶法砖超昧斌夯惩锹崔安桔伎壬漆廊柱某讹煮触道篆毁揍谎贾曼抛芜罗旗折钥误肩蓝弃猖缺雹溜栗磁略首不浪美滥更血酪川把杂重伤搞浚囊业哥爽蝎落欠枝防馏希葵僧韧甥龟漳意篡愚选乎渤浙勺候谎合掉千荡抿亦洗抗照灵遍瓮由扶薛嗣娜疵贫鳖跑钠迸梨侥抒列梦踢桩拥救断堵尝算袍蛊好裂八峭例铡蛰甚贵战邯冈功示塌俄酣孤肝瞪婶安漂朗眷罗戍疮吊畸瞎纤协务兰疏脱逝长爪傻阵醚稻吱缚10

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