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上市公司境外差旅费管理制度.docx

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1、境外差旅费管理制度第一条 为进一步规范出差管理,明确国内外差旅费报销相关制度流程,特制订本补充规定。第二条 出差须填写出差申请单,没有审批的差旅事项财务部不予报销差旅费,省内出差且当日返回的,可不填写申请单;出差人已填写申请单的,随行司机不必再次填写;财务依据审批过的出差申请单支付备用金、核算差旅费。第三条 出差需要预订飞机票的,报分管领导批准后由公司综合部统一订票,出差途中因特殊事项需要临时自行购票的,应请示分管领导后告知综合部订票人员,订票人员做好登记;火车票自行订购。第四条 一般员工随同部门领导、公司领导出差的住宿标准可以按领导标准报销;报销住宿费时,必须注明住宿地点,否则不予报销。出差

2、人员若在家庭所在地出差,则不予报销住宿费;员工休假途中发生的住宿费不予报销。第五条 国外出差管理办法1. 出差人员报销时据实填写出差申请单,附上相应的出差申请单报销联、飞机票复印件、护照出入境日期签章复印件及住宿发票等相关有效票据,经部门经理、分管副总和总经理审核签章后方可到财务部报销。2. 国外出差换汇时,要求尽可能在当地银行兑换,并取得兑换银行兑换凭证,报销时一并附在相应凭证上,若未附银行兑换凭证的,应出具其他有效凭证,否则按报销日当月月初的银行折算汇率计算。3.国外出差报销时,各种报销凭证必须用中文注明开支内容、日期、数量、金额、币种汇率等,不注明财务部将不予报销。4. 国外出差补助标准

3、(一)出国人员(工程项目服务人员除外,下同)补助标准出国人员大陆外的住宿费、出差补助(指用于伙食费、市内交通、电话费、办公用品和必要的零用及小费等项目)标准(美元/每天)如下: 1.出差天数按离、抵我国国境之日算起(以关口出入境戳章为准)。2.员工与领导同时出差,住宿费享受领导同一标准。3.员工国外单独出差,绝对禁止与集团外任何人员合住等不安全情况。4.对于给予补助的其他人员,因公务发生的国外城际间往来车船费可以报销,但不包括市内交通车费、伙食费、电话费等杂费。5.凡对方单位提供住宿,则公司不再给予住宿费报销,只报销补助。6.特殊情况,经总经理单独批准处理。(二)随团(即旅行社全包费用的)考察

4、人员的补助,补助按照包干补助的1/2 报销。(三)出州投标、出外展会,出外考察等,直接为投标、展会、考察而发生的邮电费、当地交通费以及办公用品费等可据实报销,但须与住宿费用的票据分别单列。(四)出国考察出差人员,以及前往有公司驻外办事处或分公司的地区的人此只报销补助,补助标准按照包干补助的1/2 报销,食宿交通费用由当地机构负责( 若当地机构未能负责食宿行则按正常考察出差报销补助)。(五)出国人员在国外期间补助标准均按美元计,汇率按照到财务部报销当月月初汇率中间价折算为人民币。(六)出国人员发生的费用(包括车船费)存在暗折的应当于回国报销时,在相应的原始附件上如实注明折扣的比例或折扣额(按原币种填写)。(七)外派国外学习人员住宿费及出差补助标准(路途按考查标准)第六条 本补充规定解释权归财务部。第七条 本补充规定自下发之日起生效。

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