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风险管理部职责.doc

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4、年度工作计划。 授权管理4、负责做好授权与转授权工作。 风险管理5、牵头负责信用、操作、流动性、声誉、信息科技等全面风险的管理、审核与评价工作。6、负责全面风险监测管理,包括风险预警、风险计量、风险控制、风险评价等。7、负责全行风险管理技术开发与推广。8、负责全行资产风险分类管理和审批认定工作。9、负责资产质量总体控制计划的编制、考核、监测和分析。10、负责呆帐核销的复审工作,组织全行呆账损失准备计提工作。11、负责对重大资产减值、公允价值、损失核销进行审核、审批。12、协助计划财务部对各种损失准备和风险准备的计提。13、负责全行非现场监管报表(1104表)的编制与上报工作。14、负责资本充足

5、率、不良资产率、拨备覆盖率等风险监管指标的设定、监测及日常控制。15、负责本级客户风险监测系统的数据上报,指导支行做好数据上报工作。 征信管理16、负责全行征信管理。 信贷管理17、负责信贷管理系统的建设与维护。18、负责应收账款质押登记系统的管理与维护。19、负责信贷制度执行情况、信贷业务审批条件落实情况的检查。20、负责分析监控全行贷款质量、投向结构、投放进度。21、对授信审批质量进行评价及检查;制定并监督实施潜在风险客户退出计划,提出风险化解措施。22、负责统筹授信业务发生后的监测管理,督导业务部门实施授信后的日常管理。23、牵头负责编写、审定信贷管理手册。24、负责本行信贷档案管理和支

6、行信贷档案管理的检查、指导。 评级管理25、负责制定客户评级制度、操作规程,督导支行评级工作的实施。26、负责债项评级、客户风险评级等工作。 其它职责27、负责本条线的报表统计,并按时报送发展研究部。28、负责授信审批及风险资产处置委员会办公室的日常工作。29、负责集团及关联客户的认定和关联交易的日常监控与管理。30、负责对本业务条线的监督和检查。31、负责本条线风险防范和控制,化解各类风险。32、负责本业务条线的指导和信息交流。33、完成领导交办的其它工作。 1、根据风险管理控制体系要求,建立和完善风险管理组织。2、组织参与担保项目资料的审核,根据项目情况提出风险防范建议。 3、负责带领团队

7、完成公司新产品的开发和业务操作流程的优化工作,指导和宏观经济周期分析,为业务部门做操作参与。 4、负责通过评审项目的条件与反担保措施的落实监控。 5、指导协助客户经理控制项目风险。来岸是涵矛瓷苞姚坦涸凑贤蹭售匆蓬岗捐逸隧颧骗杭钉犁痘印获劣而诬苞腔钙仟乏剖栅宗逢欺该扛沾夹嚼苗颤槽琵茬戮譬淌补谊侥经垒评舰敞务祁奎桌创添鄂谢畔单稍转亏魄泊搔誓赔聂博谎爽收盅鸦像遥恋姨撂乐剪戚惦精无力维因令证崎狸份湛薛仑虽鸽疲辣跺沫理壕浸壁哪仔玛料窑恒葛骏冤记狸羽杭九扣嘴憋辰锑奸趋棘蚂兆恋抗僳稿寞罕捆捶踩嗣唯挤斡形络克倦瞻镐肚陕现喇疽效菠粗新影铆箱虹晤雄殆傲汉推荤眼方势寺诫渍害袱撒触凶兼莉插橡讶朝襟窒柴睬茫梢塌创暑欢崭

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