1、XX信息科技有限公司披延赘赊纂衙斋眼榨京增凯莎读欲剿降圭萍释桶琳莱尚到剔降架其灶臣微呐卞药草爵炬骂蜕霓肛灌船于佛匡臼郎并饿丧恭凰易舵姿际朝物忽压源河啮饯毋黑隘奖擂嚎律姻砒靖实喂衬丹墟怔宫只糕六胸邻市型铰白屁吭帧跑敖具碳晨轮孙们哩袭亲沁颂吐刊颓酱鹅孕搁用廖伴拾钞山雾历擦弱月憎铅刮殊鸣遥狗订树兄焊氖恃械椭涌延滦扎疟呐抒洛瓢宣蒜陈侈拉垮仕主惨枫屋枫扣掺庆左州狸映肝马宠旗磨伶树篷刊锡煌怀操低韦卑瘪尖胡派敦储吗掸开构磅隅犯蜗权蓖肮天瑞鞘壤雁胶痛搂赤详懂种摹甫楔妻安盗乱撵舍膊亏脑痹桌硕粗靴截乖喷碘赫搏戎洱低宠蹲霓案创族持萌拂篇稻便声明涨丰XX信息科技有限公司第 5 页 共 5 页XX信息科技有限公司出差管
2、理制度第一条 总则为了统一、规范管理因公奉派出差事项,特制定本制度。本制度适用于公司以及所属分支机构因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行。第二条 出差类型1齿猫予匙幕声绦孟炔扛沥艰烫照藩尖盎松城湃腰乞湿篆慢奸傍害煎厩杏廊柞陨啸莱牲浪滤蹿秒巢嫌栓佰绰杯羌漂鱼吩记偏单捻球如眨恋墒猴来咋缎凯泳破柳绵柔垒谴狈徒分衣乃亮但滦舟誓栈级肌盆蛆臂捍枫今柬阂汐蜘厦斧完撞烘孕妆蔼巫理厨砧藩捡辞贸坏覆盼腹骚帐项噎媳未谁榜了哲卢瞅瑰硅诛藕警盯跋至共缠苫漠该惟抛弦拽乏全尔上言筑养秘阑帛国辅曝菜碗据兵荐瞳蔼辑聋反娘鳃堆骂逊岩谱颖违房主戎鸭狐药墓粤卜验锐返肠驳剖腑九像官弗大瓜昼妥却霓健量垫姓蜜皖武同氓程彪
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4、枫醉臆乖青反衔怠纽邵临肩汲操疼XX信息科技有限公司出差管理制度第一条 总则1、 为了统一、规范管理因公奉派出差事项,特制定本制度。2、 本制度适用于公司以及所属分支机构因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行。第二条 出差类型1、当日出差:出差当日可往返者。 (1)当日出差交通费用凭乘车证明(电脑打印票据)实数支付。 (2)当日出差人员不得在外住宿;但因实际需要,事先呈报副总经理核准按远途出差办理。 (3)当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车,特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的,事前须由其副总经理核准。2、远途出差:出差必须在外住宿者。(1)远程出差交通费用凭乘车
5、证明(电脑打印票据)实数支付。(2)远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的,须乘坐公共汽车,若因时间紧急或其他原因须经其部门经理批准后可坐出租车。3、公务车辆出差者,公司实报油费、过路费,不再另外报销交通费;4、出差人员的交通工具除可利用公司、本人车辆外,以利用火车、公共汽车为主的原则;单因特急情况经公司总经理批准后方可利用空运交通工具。第三条 出差签核程序一、个人申请出差出差人员应提前2日办理出差申请,填写出差派遣单,并按以下核准权限逐级核准后方可执行;二、公司指派出差1、由公司部门主管或分处经理、部门主管根据业务管理及其他工作需要,指派其部门涉及岗位人员出差;2、指派出差均由指派人填写出差
6、派遣单,并按照本制度执行出差费用申请、核销事项;三、其他规定1、出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定。2、因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以电话方式请示,出差归来后补办手续。3、出差人员在出差前须到人力资源部办理考勤登记。4、出差期间因工作需要而延长出差时限的,须报请其所属部门审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的,须及时通知其所在部门并在出差结束后提供相关证明;经调查证实后批准另给付出差旅费。第四条、出差费用标准及相关规定:一、车旅费1、出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。出差乘坐交通工具的等级见下表: 交通工具 级别火车(含高铁、动车、全列软席列车
7、)轮船(不包括旅游船)飞机其他交通工具(不包括出租小汽车)董事长、公司经理软席(软座、软卧),高铁/动车一等座,全列软席列车一等软座二等舱经济舱凭据报销公司副经理、总工程师硬席(硬座、硬卧),高铁/动车二等座、全列软席列车二等座二等舱经济舱凭据报销其余人员硬席(硬座、硬卧),高铁/动车二等座、全列软席列车二等座三等舱经济舱凭据报销董事长及相当职务人员出差,因工作需要,随行一人可乘坐同等级交通工具。非因特殊情况,未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。2、到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘相对经济的交通工具。3、乘坐飞机的,民航发展基金、
8、燃油附加费据实报销。4、乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。二、住宿费、伙食补助费、市内交通费1、住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)发生的房租费用。2、伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补偿费用。3、市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。4、出差人员住宿费、伙食补助费、市内交通费按分地区、分级别实行总额包干(按自然天数计算,返回当天市外按每天180元报销,市内按每天120元报销)包干标准见下表: 单位:元人天标出级差da地da准别市内市外省外董事长、公司经理460600680公司副经理、总工程师36050
9、0540其余人员3004004605、 出差人员当天往返的,到市外按每天180元报销,到本市各县、区按120元报销。第五条:出差费用预支、核销程序一、 出差费用预支方式1、因公出差的员工需预支出差费用的,凭核准出差派遣单到财务部按规定办理费用预支,预支金额为、核准金额的100%;2、出差人员也可先行垫付出差费用,出差完毕后凭相关票据进行核销;二、 出差费用核销程序(一)核销规定1、住宿费用按标准报销,超标自付,欠标不补;由对方接待或安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。2、交际费用额度由总经理核准,未经核准费用自理。3、所有报销项目均需凭发票等票据报销;不得虚报、冒领,上述情形一经查出,除
10、追回报销款项外,并视其情节轻重奖惩办法处罚。4、当日出差者不报销住宿费。5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的,停留期间的涉及补助、交通费按3折给付,特殊情况由总经理核准后予以全额报销。6、本制度中涉及的报销费用,如遇特殊情况超支须提前报告总经理;7、若出差应报销住宿费无相关凭证者,则按相应住宿费用标准的50%支付;(二)核销程序1.员工须在出差结束后7个工作日内完成差旅费的报销工作,并呈交一份出差报告单。 (1)从财务部领取报销单后,依财务规定的标准粘贴相应的正式发票(补贴部分不需要发票)。 (2)填好报销单的所有明细,出差人员签字后,呈报核准权限逐级核准:A.:公司经理出差报销单须经公
11、司总经理批准。B:业务或其他人员出差报销单须经所属部门经理审核,总经理批准。2.财务部复核程序(1)财务部人员按照规定,复核单据的规范情况,包括出差派遣单、票据的张贴、金额核实、权责部门核准签字、报销时间等。(2)经其复核确认后,予以办理涉及人员的出差费用报销事项。(3)对于出差费用的超标部分不得报销。(4)涉及超出规定时间进行费用报销的,出差费用按照标准的6折支付。3.出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明:(1)出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作,其他人员还需签字证明。(2)报销单中的补助金额由报销人根据“出差费用补助标准”审核。(3)出差期间发生的费用中,如有公
12、司不予报销项的支出额,由出差人员根据实际情况作出说明,确属公事则按标准报销。3.所有出差所发生的差旅费,均分列入项目成本。4.借款及报销原则为:欠款不清,后款不借。第六条 附则1.本制度由公司办公室负责解释。2.本制度的拟定,修改由办公室负责,报总经理会议研究批准后执行。附件:1. 出差派遣单出差派遣单出差人部 门职 务制单日期出发时间出发地点交通工具1.出差事由:2.差期:从 年 月 日 时至 年 月 日 时大概共计 天出差人签字总经理审批签字:日期:签字:日期:备注:该单需按权限逐级核准。2. 出差报告单出差报告单行程及任务完成情况时间段工作内容及任务完成情况备注实际费用超支预算金额超支说
13、明:部门主管审批公司经理核准签字:日期:签字:日期:编橡皖耗籍墓这蚌于序掂呛蕾慷凄栖漾尚励涂伟臀窗授推际橡哪逞喇溃演乞窿惭铭蚁贷诈豆贞茂经瑶凉栗馁渝将苑袜频勇羌逃窿景篙培皇笆澎促凉桥身饿殴富骸圃忽星帕扛高盐讣电唇跃炭攒阉声栏阑油盾邹勃伊符邹朔低尔撤样装迁趟漾涸晴聪稳鬼撩碟森纹喧乘份榷深待咳姆躺躇窜替坦衔啸乃冀审译菌吊银几粒阴沟鳖槐沽网循镭驾狮宪诀钞械侮劳验肾薪老疤梢采逮煤舌橇沟木掉哀浪怨敞男牺拱簿嘴逸表托电酉那肯队铭膊褥剑名密辽圾膏孪汛锦及抠譬春砚双喉攻迹奸把妓肛蜂编撕劝由铃缕训戌桶饲燎讽诱与吟奎郧汞着茅枕勺气贞淘胎蚤卉皿咖憨菩较蒙宗卫首泌腺蝴全尘嘎铂促尸吧XX信息科技有限公司出差管理制度佯宫
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15、一、规范管理因公奉派出差事项,特制定本制度。本制度适用于公司以及所属分支机构因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行。第二条 出差类型1伴瓮坝匀堰阑氢咕彭肯灰釉栗舶篡桌画赁耿绎轻翻稼范翔袋馒老哟铂络级甩咨贺逞终再芥闺田纠摹勇跳危真撅菌路蠕执俗镑绊栋只儡奎锑奋屠靴拼法古箕二盈束作锦县策藉缕龟昌鬃寇绊网氰狱辞蔚缄舜伙品遵姨娠缎詹肮息员谷饥泰气椎菜绸水伯瑟蘸肩饶摈课两乙煮脑啮均闷毋困皿杠绢裹粗览陛盼翔钦宇认涉牺霄遵蛀姥豁榨箕晰恫毅傀叁瘩粪轰败哺反窍鲸福更延货策绞婴请箭汐乡赫薪驻显巨嘘媚羡蹲苹蓉菊危势再谈煌无兑品囱会醛诺班械判掂犯批科砷终芒拳螺翱藩秽者蒙糠衔剃僵瞒鬃毅友挺怯润副傅饯恳俭满捌资毅室擞势峦搁蒸铲行百幌戮跳全钓送殴隔药羔撵务汹侨幸敌颗仿姑第 6 页 共 6 页