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我国股权激励对企业业绩影响的研究.doc

上传人:可**** 文档编号:3428459 上传时间:2024-07-05 格式:DOC 页数:6 大小:47KB
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资源描述

1、本科生毕业设计(论文)封面( 2015 届)论文(设计)题目 作 者 学 院、专 业 班 级 指导教师(职称) 论 文 字 数 论文完成时间 大学教务处制会计原创毕业论文参考选题 (200个)一、论文说明本写作团队致力于会计毕业论文写作与辅导服务,精通前沿理论研究、仿真编程、数据图表制作,专业本科论文3000起,具体可以联系qq 805990749。下列所写题目均可写作。二、原创论文参考题目 1基于F分数模型的财务风险分析与防范研究以某公司为例2我国企业成本企划的探究3我国商业银行会计内部控制问题分析4基于公司治理的内部控制浅析5国内外商业银行社会责任信息披露的比较研究6基于低碳特征的某钢铁公

2、司成本控制研究7基于利益相关者理论的企业会计政策选择8某轴承公司内部会计控制研究9对我国钢铁工业企业碳会计成本核算的思考10由绿城信托调查事件引发对我国房地产信托的思考11知识密集型企业成本管理中存在的问题与应对措施以xx公司为例12资产减值会计的应用研究13xx公司融资困境及其应对措施14宇通客车公司的存货管理研究15美的电器与格力电器财务战略比较研究16某房地产公司筹资管理策略研究17住房抵押贷款证券化研究18上市公司实物资产会计政策选择相关问题研究19中小企业债务融资的风险及其防范以某公司为例20某公司业务拓展融资方案设计21公立医院社会责任会计成本核算研究22我国民营企业人力资源会计相

3、关问题研究23浅论资产重组风险的防范24xx公司内部审计存在的问题及对策25某建材公司财务风险控制研究26促进我国中小企业发展税收政策的思考27基于EVA的企业业绩评价指标体系构建与实施研究以苏宁电器为例28上市公司业绩评价体系研究29我国ST公司审计师变更的动因分析30信息化环境下完善企业内部控制的对策31五粮液集团内部银行制度的运用32我国企业跨国经营财务风险管理研究33金融危机下公允价值会计问题研究34海外并购及融资方式的研究35我国上市公司环境会计披露问题研究36契约论视角下的企业财务战略管理研究37“营改增”对我国企业影响的研究38某船舶公司资产结构优化研究39中小企业成本控制存在的

4、问题及对策研究40论企业采购业务的内部控制41企业集团模式及其构建研究42小企业会计准则与企业会计准则的比较研究43论我国上市企业融资问题44作业成本法在某公司的应用研究45论平衡计分卡在企业绩效管理中的应用46企业集团股权管理分析47跨国公司资本结构研究48论我国环境税收制度的建设49企业集团内部控制研究50论中小企业融资存在的问题及对策51制造企业存货内部控制问题的研究以某机械公司为例52企业集团子公司业绩考核问题研究53基于公司治理的内部控制浅析54某公司资本结构的优化研究55基于公司治理的内部控制浅析56基于公司治理的内部控制浅析57中小企业内部控制的问题与对策58顺丰物流公司仓储成本

5、管理与控制研究59基于价值链的预算管理研究60天使投资新创企业融资新模式61某纺织公司筹资风险分析及对策62某装饰公司存货管理研究63基于内部审计的上市公司内控研究64基于公司治理的内部控制浅析65我国上市公司并购绩效评价体系的探讨66关于双赢税收筹划的探讨67关于上市公司会计政策选择的思考68企业会计舞弊行为及其治理对策的研究69基于时间价值对固定资产折旧方法的比较分析70TCL购并汤姆逊彩电业务的财务风险研究71我国商业银行中间业务的现状和发展研究72基于EVA的系统研究以青岛啤酒为例73企业现金流风险测度及防范对策以某医药公司为例74苏宁公司内部控制的问题及对策75公允价值会计计量与会计

6、信息质量的关系研究76上市公司关联交易对企业价值的影响研究77某公司目标及实施方案设计78个人所得税自行申报制度研究79企业内部控制之采购业务80关于企业自创商誉的会计问题研究81基于公司治理的内部控制浅析82我国集团型企业的财务战略分析以海尔集团为例83论公务员的激励机制84ERP在我国企业中的应用现状分析85我国农村信用社内部控制的研究对象86论会计信息质量与内部控制制度87增值税转型对企业财务影响研究88光明集团跨国并购的风险及其防范研究89浅谈上海嘉房投资顾问有限公司的现金管理制度90商业银行内部审计问题研究91我国软件行业的纳税筹划研究92xx公司人力资源会计实践困境及其改进93我国

7、企业税收筹划实际应用分析94基于公司治理的内部控制浅析95会计准则体系中的公允价值计量分析以某公司为例96论EVA在我国中小企业的应用97代理记账业务的现状及发展研究98xx公司在财务杠杆运用中存在的误区及其改进99我国企业负债筹资风险及其防范研究以xx公司为例100我国应用现代风险导向审计存在的问题及对策101某公司费用控制研究102某公司销售与收款业务内部控制研究103浅谈管理层行为对上市公司信息披露的影响104工商银行房贷业务风险分析105基于内部控制的事业单位研究106上市公司财务报告改进问题研究以某公司为例107中外商誉会计比较研究108中小企业财务风险管理研究109中美会计准则差异

8、对会计信息的影响研究110企业社会责任信息披露效应研究111我国上市公司会计政策变更的动机与手段实证研究112我国制造业上市公司财务危机预警研究113企业存货审计研究以某包装厂为例114温州小微企业融资问题研究115企业会计信息化存在的问题与对策116基于盈余管理动机的财务重述研究117会计职业道德建设的思考以xx公司为例118现金流量角度上市公司财务预警指标体系的构建119企业所得税法与会计准则的差异研究120基于中小投资者视角的上市公司财务报表分析研究121自由现金流量折现法在企业价值评估中的运用122内部审计与外部审计的协同研究123论上市公司关联交易的审计以某钢铁司为例124我国资产减

9、值会计的变革与发展125浅议我国中小企业财务预警126基于价值链视角的低成本战略浅析以格兰仕集团为例127物流企业成本费用内部控制研究以xx公司为例128社保基金入市与我国股票市场发展的相关性分析129风险导向内部审计在外贸企业的应用以某公司为例130某公司在实施存货管理上存在的问题及优化措施131试论会计在反倾销中的作用132某集团资产减值现状及存在问题的研究133论我国个人收入差距与税收调控134风险管理框架下内部审计模式研究135我国中小企业融资问题研究136上市商业银行净资产收益率的因素分析基于杜邦财务体系的分解137某公司全面预算管理问题的研究138某地红十字会问题研究139某公司现

10、金流管理研究140某公司现金流量管理研究141浅析我国中小企业供应链融资142某建设工程公司营运资金管理研究143企业社会责任会计信息披露的问题和对策144集团企业内部控制缺失的危害及治理对策145企业并购融资问题的研究146我国商业银行金融衍生品业务的发展及风险管理研究147会计信息失真的研究148企业并购风险的管理策略分析149基于公司治理的内部控制浅析150我国商业银行个人理财业务发展研究151中小企业筹资困境及其对策152我国上市公司股利政策研究153政府绩效审计的国际比较154基于新准则的会计职业判断研究155中国上市公司融资战略问题研究156电子商务环境下的税收征管问题及对策157

11、我国企业应诉反倾销中的会计支持及对策基于中美轮胎特保案的分析158上市公司融资偏好问题研究159房地产企业全面预算管理探析以某公司为例160注册会计师行业收费现状及对策研究以某会计师事务所为例161xx集团财务分析162基于并购目的的企业价值评估模型的探讨163企业赊销风险问题研究164企业会计报表粉饰现象与防范对策165现今我国离任审计的主要问题及对策166我国中小企业财务风险成因及其防范167中小企业财务风险预警系统探讨168长期股权投资成本法会计处理的沿革及机理透析169某公司应收账款质量研究170企业应收账款管理问题研究以某公司为例171浅谈行政事业单位固定资产管理172我国环境审计的

12、现状及对策研究173我国上市公司碳会计信息披露研究174基于现金流量的项目投资决策研究175上市公司会计信息不对称问题的研究176国有企业MBO问题的研究177某制药公司会计政策选择问题研究178基于公司治理的内部控制浅析179基于价值链的企业环境绩效审计研究180房产税征收对象研究181基于公司治理的内部控制浅析182应收账款的信用管理与风险防范183论xx电子有限公司审计重要性水平184论商业信用筹资在企业融资管理中的应用研究以某公司为例185某公司应收账款内部控制问题研究186某房地产开发公司税务筹划方案设计187浅议企业投资决策策略188基于EVA的企业价值评估以青岛啤酒为例189房地产投资项目可行性研究中主要问题的理论分析与应用研究190上市公司报表粉饰问题的原因及对策191某公司营运资金管理存在的问题与对策研究192中小企业会计信息失真的表现及对策193某公司财务分析与评价研究194某纺织品进出口公司负债经营的财务风险控制研究195计算机会计舞弊现状及其对策196企业筹资方式的研究197新会计准则下资产减值会计相关问题探讨198企业物流成本核算与控制研究199某玩具厂电算化会计信息系统的内部控制研究200EVA理论在某公司绩效管理中应用的研究

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