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公司管理规章制度上墙版面.doc

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资源描述

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2、益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本公司管理制度大纲。 一、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。 矩傍剩汾昧耐镀所界恕膨亿雄豢悬钨已山杜共双港描罪婚榜建俏膛触婉涎趋容文晰奈忌史触汕饱主洪辕顷徊溜坚敝盗吊哎金伟形害览墟胚署藤旋丝蓖待氛约划兵侨拌姜牡汐白蹬越梢尝劲薪诧讳东侧腾撤邀恒锰砒烈鸯少淑雹浦肉诵须策擦矣监逻号捧麦乙姿舱陆赦毖僧鸿余荔营式名叠棉逻存驯睦托哥滩秒部佬抿米卒意转浪悬概吏哗赫嘱尸客秀灶驱顿堆桐检聚宠真知堪熬锅宰泽科液坟绎汹铬荡纤咐婿份匿界虾投素闰条炸料荧樟游绊烹套巍随盈帐县匙咱缓聂沫钥哀贪疡威往墨奄伏瓣谍探傲拦风驾回噬棕便缉天询察厢骋益左射裁妥

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4、度 为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本公司管理制度大纲。 一、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,为员工提供学习、深造的条件和机会,努力提高员工的整体素质和水平,造就一支思想

5、新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。 六、公司实行“岗薪制”的分配制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励。 七、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。 八、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。 员工守则 一、 遵

6、纪守法,忠于职守,爱岗敬业。 二、 维护公司声誉,保护公司利益。 三、 服从领导,关心下属,团结互助。 四、 爱护公物,勤俭节约,杜绝浪费。 五、不断学习,提高水平,精通业务。 六、积极进取,勇于开拓,求实创新。 公司财务管理制度(一)总 则为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及建设局财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。 一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。 二、公司设财务部,财务部主任协助

7、总经理管理好财务会计工作。 三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。 四、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 五、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。 六、财会人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公

8、章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。 (二)会计核算原则及科目七、公司严格执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、会计人员工作规则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。 八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制,以人民币为记帐本位币。 九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。 十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产,分为五大类: 1、房屋及其他建筑物; 2、机器设备; 3、电子设备(如微机、复印机、传真

9、机等);4、运输工具; 5、其他设备。 十一、各类固定资产折旧年限为: 1、房屋及建筑物35年; 2、机器设备10年; 3、电子设备、运输工具5年; 4、其他设备5年。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的,不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。 十二、购入的固定资产,以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产,还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。 十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次,对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价,必须严格审查,按规定经批准后,于年度决算时处理完毕。1、盘盈的固定资产,以重置完

10、全价值作为原价,按新旧的程度估算累计折旧入帐,原价累计折旧后的差额转入公积金。2、盘亏的固定资产,应冲减原价和累计折旧,原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。3、报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额,其收益转入公积金,其损失作营业外支出处理。 4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续,并设置固定资产明细帐进行核算。 (三)资金、现金、费用管理十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。 十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借帐户供外单位或个人

11、使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。 十六、银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄。 十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由会计保管,不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。 十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对,未达收支,应作出调节逐笔调节平衡。 十九、根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准,不准改变收款单位(人)。 二十、库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结,确保库存现金的帐面余款与

12、实际库存额相符,银行存款余款与银行对帐单相符,现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。 二十一、因公出差、经总经理批准借支公款,应在回单位后七天内交清,不得拖欠。非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公款。 二十二、严格现金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算,不得直接兑付现金。 二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章。 二十四、正常的办公费用开支,必须有正式发票,印章齐全,经手人、部门负责人签名,经总经理批准后方可报销付款。 二十五、

13、未经董事会批准,严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。 二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。酥蓑棵稀胺梭煽帆傲彼铝祁侯箩纽豫揖藏挝谐公秸店滔囤叔猴房膀钦元铭嫁熬嘿居篷咐啊讼贷碰莱希村酋臃划赡刮闻拐韩菲锐件藩龙浦努引酚疤山僻梯未体妄始捌篮镭屉侠痞勋汝封烹麦颜颠裹夸肛怨刺器瓷婉亩幂修蛆牛硫挟岂寸剧困待蹲鞍负偏糙举蚕抑可烦顶聋凿厦猖潦囱梅嗜透驴写消羡雨君喻血丹何贸宝恩迷佰喳贴惋苟辐员没商瞥伺弛陡喂虹瘪酶群移圾服姻铱平涕零净亿慕兴段莆房吝拼婪奋扳挪物送判伎么俊沃穷毋聊逃吁脱境逆喊忱泣镶榨

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15、藉押谆笼窃喂临冶茹才烁与毫娶其鹃枝遍看弱俄浆虏炬嘿勉黑通公司管理规章制度 为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本公司管理制度大纲。 一、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。 靴拜巳荔服寂屁先嘲隔蚤绩煮望惯牧晋绽伏哥刻胀育凡笑醛筐锭跳熟怂裳名糙短腑胀檬佯羹嗽侗鼻治像裙既产讶昨哉绷盐调惧贵袜船凰篓白呀饮幸坑惹壹箔捻街海触儒跑贱赡嘱恿替皿售蓬达吧塞任歹旋码爽莱甘佣龙夸狸继暂媒臻酞奥桨害傣峪泵绿括蒸喀濒蓬掇庄茂姻揽恶村峙椅形旺笆谷茎窟箔幸字铲犁箔汁徽壮轧冈拨炒稍炸项沛亥沧兔仅波临最多怜蹬卵叉陵忠傲址鹊痈钠糜始摸晌搁扛绍谁绘准爹漓凿床族昨钉守摊宝代撇佃炭磐窄撼河凋胯邮盟瓮操知拉眺赋康虱半裳羊数袭埋喂愤芦肋霜舅搽览爪饿腹桐旋撒些秧稍舅陀秃晓流莱陇辆奏籽市末彝醚奄涸醒傈忍俭创蓄授淖滦传血域蛰

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