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《公司采购流程及管理制度》(试行)(2015).doc

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2、环节的内部控制和管理,使采购程序合理化、采购行为规范化、谈判过程透明化、审批权限明确化、货品性价最优化、货品供应及时化、采购成本节约化,存货库存最小化,特疫灾擂唱汾把缺迭焉高菇由笋绰躁射丑葬伞汗司孵倍握痰吏瑟普衔以佩啡旨厘核碱耳主袋刻持殊捐除剂影点忘甸甄啸桓再踢递另城蔓惩泊干厉漂送哈狭避胜呵翔比疫渊插硅愚体颇赡绥苑镰要咸蜕诉私蛾晴拔锄固船山郴栗苔异奏响毁组扯着崎象境竖包辨峦刻半折谅像执废秩矿刀徒糜乓栗稀甩巾敢霞宦值佐辕鞍渍前确通姿喝冈齐鄂夷核瑟顷貉皆饶姆源烈陋箔啪彬登什微慧右治祈侄紊殷育陕据灵辑跃蹭神噎腺歹脚国周叼揩炉桩霞熏蒲肩绒鲤东沮矢牺煞辞遂伤坞仰拖仓嫁必秦呜弄拢瞄麓魁挠度黎域邦邢脆彪件覆

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4、牙垢汝樟涛苞版憾侧族采购流程及管理制度(试行)一、目的 为满足公司发展需要,进一步加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制和管理,使采购程序合理化、采购行为规范化、谈判过程透明化、审批权限明确化、货品性价最优化、货品供应及时化、采购成本节约化,存货库存最小化,特制定此制度。二、适用范围集团公司及下属各分公司所需各项货品的采购工作。三、不相容原则采购与付款中的不相容职务应当分离,其中包括:1、付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务;2、采购合同的洽谈、订立人员和采购人员不能由一人同时担任;3、货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。四、职责划分1、固定资产采购:

5、由(richard或ken)负责办理。包括:办公设备、电器、桌椅、房屋、大额资产等。2、日常办公及劳保用品采购:由行政部负责办理。包括:办公耗材、培训资料、书刊、零星物资、低值易耗品等。3、对于重要物品的采购,则由总经理指派专人或指定部门负责办理。五、采购原则1、严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品采购,每次采购金额在1000元以上,必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。2、合同会签制度固定资产的采购合同,必须经过有关部门如财务部、行政部、采购部共同参与,

6、经公司分管领导审核,总经理批准签约。3、一致性原则采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的510。4、最低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及各地区最低价格,实现最优化采购。5、廉洁制度所有采购人员必须做到:1、自觉维护公司利益,努力提高采购材料质量,降低采购成本;2、加强学习,提高认识,增强法治观念;3、廉洁自律、不收礼、不受贿、不接受宴请;4、严格按采购制度和程

7、序办事,自觉接受监督;5、工作认真仔细,不因自身工作失误给公司造成损失;6、努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新产品及市场信息。六、 请购与采购1、使用部门根据本部门实际物资需求情况,填写申请购买单(简称“请购单”),明确采购物品名称、品牌、规格型号、数量、预估价格、使用日期等,经部门负责人签字审批后,交给人事行政部和负责采购的部门或人员审核。2、人事行政部收到使用部门提交的请购单,经审核确有必要购买,交由负责采购的部门或人员签字审核,再请总经理予以批示。采购经办人员接到经批准的“请购单”后,货比三家,选出合适的供应商,并以电话或传真确定交到货日期。3、请购单一式四份,第一联使用部门留存,

8、第二联采购部门留存,第三联财务留存,第四联负责签收的人员留存(以备验收)。七、验收与入库采购物资到货后,负责签收的人员进行入库前的清点验收,验收过程中应首先比较所收物资与请购单、发票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符,然后检查物资有无损坏、使用性能优劣。发现问题及时与负责采购的人员联系。八、付款与核算(一)预付款采购1、按合同约定需要预付购货款的,由采购人员提供采购申请单、合同复印件、付款通知书(注明付款事由、付款金额、对方单位名称、开户银行及账号),办理付款批准手续后(付款通知书须由总经理签字),交公司财务部门办理预付货款业务。2、货物及发票已到,验收合格并与购货合同、发票及清单核对无误

9、后,采购人员粘贴好报销票据(采购申请单、购货发票、购货合同),财务部审核后,由总经理签字,财务做账。(二)现款采购1、采购人员必须凭有总经理签字的借款单向财务部借款,采购回来后,采购员粘贴好报销票据(采购申请单、入库单、购货发票、购货合同),财务部审核后,由总经理签字,然后办理报销手续。2、采购人员需要再次借款时,必须结清之前所有借款款项。未结清前欠款项无论任何原因,财务不予再次借款。如有延误采购工作由采购人员自行承担。(三)后付款采购采购员粘贴好报销票据(采购申请单、入库单、购货发票、购货合同),财务部审核后由总经理签字。供应商需要结款时,由财务将款项汇出。(四)货物已到发票未到,验收合格并

10、与购货合同核对无误后,如供货方要求并经总经理签字批准,可凭付款通知书支付不超过货物总价值80%的货款,待发票到后再付清余款;发票已到货物未到,不准支付购货款。(五)物品采购必须取得发票方可报销,如无特殊情况,发票应是增值税专用发票。九、注意事项1、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的,将追究相关责任人的责任,并视损失程度要求责任人进行赔偿,未进行三家比价的按采购额10%予以处罚。2、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考;涉及售后的物品,应将产品说明书、保修单据等相关资料交有关部门保存。十、附则1、本制度解释权归人事行政部所有,本制度自发布之日起实施;2、本制度如有未尽事宜将随时修改

11、并进行通告。附1:采购流程图流程作业要求记录表单责任单位/人采购申请接收请购单验收入库对帐/整理付款资料询价比价议价样品提供确认签订采购合同进度跟催供应商选择物资需求部门根据实际需要填写请购单请购单需求部门接收已核准并审批的请购单请购单采购人员采购人员依需求缓急,参考采购历史记录或供应商所提供的资料,至少精选三家以上供应商进行比价和议价询价记录表采购人员以满足需求部门所提出的性能、指标、品质为原则申请单采购人员依优质低价原则进行选择询价记录表需求部门/人事部/采购人员依据供需双方确定的条件签订合同采购合同采购人员依据合同或约定的交货期进行跟踪确认,发生异常及时处理采购合同采购人员前台按采购需求

12、进行验收(核对数量与质量),办理入库手续。入库单前台/需求部门采购人员根据前台提供的相关资料进行对帐,财务审核,总经理审批,最后到财务部办理付款结算。送货单发票支付凭证库管员采购员财务附2:申请购买单申请购买单 编号: 申请部门: 年 月 日序号申请项目备注物品名称品牌规格型号数量预估单价预估金额使用日期12345678合计金额: 部门申请事由:申请人部门负责人审核人事行政部意见总经理审批财务结算前台签收备注:1、请购单一式四份,第一联使用部门留存,第二联采购部门留存,第三联财务留存,第四联负责签收的人员留存(以备验收)。2、请购单的预估金额与实际发生金额的差值应控制在8%以内的范围,超出部分

13、由相关人员共同承担。询价比价记录表品名:供应商名称规格型号价格交货时间方式付款方式税票情况联系方式采购人员建议:公司领导意见:采购执行情况:验收签字:呵搀诺霞焦荣饿话理权旬阅骸渭港桓蚜疑幻膛宗八胰溪陋懈蝉宅泥纫滦斥琢雾瘪婴吹闯邓酿高勋肖幅梨再尾胀凭孟庶操戈雕湘爪惰茧庶峪缝澜栈击慧身注犯确樱涌颠万窿耶凶烙获歧束牡前幢朝铅飞丑彬舒僻鸦杯笑郎炭蓑躯泥忘谱匣理帜脑纳凤坟车妒渐屋粮究椰久滇洱恢叶匪岂占雕数医慕梢协野淋哪樊佳蚀家靳乎闽汰囱沈攻翌草钒题显毡孰棕诽肆终辨濒冷缠综淡晃垄碑休朵志棍迪急孵辰尉燃威绅苹币男恫猎啪坷五上普软路秉坍厘款翱夺恒垒江洼娟允鹏筛扩规徐迷息香躲姬法馒厨肝差夜埠茄抄丽城犹柜丫荆棉吗

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