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RMA处理流程专业资料.docx

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0目的 为了及时有效地对RMA品进行维修和分析解决,充足满足客户服务的规定特制订此程序。 2.0使用范围 本程序合用于本公司所有客户退回之RMA品。 3.0职责 3.1 品质部: OQC负责RMA品的检测与客户责任区分,对生产部已维修解决好的RMA 品进行检查;客服工程师负责组织相关部门分析改善,并填写8D报告。 3.2 生产部:负责RMA品的维修、检测与入库,并将维修结果记录于维修报告中。 3.3 销售部: 3.3.1 负责接受客户退回之RMA品及其相关信息,传达至相关部门。 3.3.2负责将解决好的RMA品出货给客户,并将RMA解决的相关信息传达给客户。 3.4 PMC:负责返修计划的编制。 3.5 返修仓库:负责所有返修品接受、储存与发放。 3.6 技术部:负责对不良因素进行分析;并为返修品的维修提供解决方案。 4.0定义 N/A 5.0内容 5.1 返修品退货: 5.1.1 客户退回返修品,业务跟单员核算接受并填写退货明细给仓库,仓库对返修品点数,将 实际的型号、数量发给业务跟单员,跟单员根据仓库实际点收情况填写《退货返修通 知单》经财务会计审批。 5.1.2 仓库仓管员确认《退货返修告知单》无误签单,取相应联单交给账务员录入系统,不 符,知会业务跟单员更改后再签收,同时知会品质OQC人员对返修品进行检测 和客户责任区分,在24小时内完毕。 5.1.3退货返修单据分派:仓库一联,业务一联,PMC一联,财务一联。 5.1.4 仓库仓管对签收的返修品进行入库保管,做好名称型号、数量、日期标记,按规格型 号分类存放到指定地点。 5.1.5 OQC对RMA品进行检测并填写《RMA 确认报告》;客服工程师在组织技术部分析 不良因素和责任部门竖立改善对策后,填写《8D Report》给客户。 5.1.6技术部提供RMA品的维修解决方案给PMC、生产部、技术部、销售部、仓库。 5.1.7仓库账务员根据仓管员签字的《退货返修告知单》进入K3系统虚仓管理--录入虚仓入 库单(选择仓库:待修品仓,入库类型:客户返修品入库),打印出系统纸质单据,经 仓管员与业务跟单员签字确认后上交财务。 5.1.8虚仓入库单据分派:仓库一联(存根),业务一联,财务一联。 5.2 产品返修出库: 5.2.1 PMC计划员接到业务跟单员的《退货返修告知单》,即与业务跟单员确认出货交期, 并按相关流程进行编制《返修计划》分发至生产部、品质部、技术部、销售部、仓库。 5.2.2生产部管理人员按PMC编制的返修计划安排领料员领料,进入K3系统虚仓管理—录 入虚仓出库单(选择仓库:待修品仓,出库类型:客户不良品返工出库),并打印出纸 质单据送至仓库。 5.2.3 仓库仓管员根据虚仓出库单进行返修品发放给车间领料员,在交接确认无误后,双方 在虚仓出库单据上签字,各取相应联单。 5.2.4 仓库账务员根据仓管员与领料员签字的单据进入K3系统虚仓管理-虚仓出库单进行核 对与一级审核。 5.2.5返修出库单分派:仓库一联(存根),生产一联,财务一联。 5.3 产品返修入库: 5.3.1 生产车间严格按技术部规定及有关规程进行返工,并经品质OQC检查合格。 5.3.2 生产入库员按品质检查合格返修品列出清单,进入K3系统虚仓管理—录入虚仓入库 单(选择仓库:已修品仓,入库类型:客户不良品返工入库),同时打印出纸质单据与 实物一起送至仓库。 5.3.3 仓库仓管员严格按虚仓入库单对返修入库产品进行型号、数量核对,确认无误,双方 在虚仓入库单上签字,各取相应联单。 5.3.4 仓库仓管员把签字的虚仓入库单交至账务员,并把已签收的合格返修品进行入库,做 好名称型号、数量、标记,并按规格型号分类存放到指定地点。 5.3.5 仓库帐务员根据仓管员与生产入库员签字的虚仓入库单进入K3系统虚仓管理-虚仓入 库单进行核对与一级审核。 5.3.6返修入库单据分派:仓库一联(存根),生产一联,财务一联。 5.4 返修品出货: 5.4.1 业务跟单员依据客退记录与出货交期填写《发货告知单》经财务会计审批(返修OK 品须在15个工作日内出货)。 5.4.2仓库帐务员根据《发货告知单》进入K3系统虚仓管理—录入虚仓出库单(选择仓库: 已修品仓,出库类别:客户不良品返工出库),打印出纸质单据給至仓管员。 5.4.4 仓管员严格按虚仓出库单进行返修品发货,并告知OQC检查后,进行发放给业务跟 单员,交接无误,双方在虚仓出库单上签字,各取相应联单,返回给帐务员。 5.4.5仓库主管根据仓管员与业务跟单员签字的虚仓出库单进入K3系统虚仓管理-虚仓出库 单进行核对与一级审核。 5.4.5虚仓出库单据分派:仓库一联(存根)、业务一联,财务一联。 5.5 其他: 5.5.1 仓管员必须对天天进出库返修品进行核对,并做好异常记录上报主管。 5.5.2 仓管员对每一笔产品进出库都必须有单有据,对异常入库产品应区分保管,并对品质 分析报告进行装订保管,不得遗失。 5.5.3 帐务员对天天进出库单据都必须进行分类整理,上交财务,并对财务返回单据进行装 订保管,不得遗失。 5.5.4 每月底仓管都必须进行产品全盘,并协助财务进行盘点,如有差异,应先查证以书面 报告给至主管进行解决。 5.5.5 帐务员每月底都要与业务、财务会计进行对账存档,如有差异,双方查证找出因素, 并以书面报告给主管。 5.5.6业务部必须定期对库存待修与已修品进行定期分析与给出解决方案。 6.0参考文献 N/A 7.0相关表单及附件 7.1 《返修计划》 7.2 《退货返修告知单》 7.3 《虚仓入库单》 7.4 《发货告知单》 7.5 《虚仓出库单》 7.6 《RMA确认报告》
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