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进出口贸易公司财务管理制度.doc

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10、员需向财务部门提供下列资料。 1、协议审批表)(见附表一); 2、出口协议及国内购销协议或委托代理出口协议样本: 3、自营出口商品换汇成本预算单(见附表二); 4、如出口商品属于国家计划配额内商品,还需提供出口商品许可证正本,招标项目需提供出口中标书。 第五条 财务主管人员根据上述资料有权审核如下内容: 1、复核自营出口商品换汇成本预算单,对项目预期总体盈利状况进行审核; 2、项目在运行过程中与否有违反国家财经纪律(如海关、税务、外管局等部门有关规定)和企业有关财务制度也许; 3、对于代理出口业务与否存在承担销售盈亏,垫付商品资金及肩负基本费用状况; 4、对收付款方式选择与否合理、安全,经营资

11、金与否有保障。 在上述审核过程中,财务主管人员对项目某些详细状况持有异议时,项目执行人须详细阐明状况,对有严重违反国家财经纪律或企业财务制度,以致于项目不具有操作条 件时,财务主管人员可在协议审批表)中签订否认意见。 第六条 对于自营出口项目,业务人员应在支付国内商品采购货款前5一10天与财务人员联络,以便财务人员及时安排资金。办理付款手续时,业务人员应填制(进出口贸进出口贸易项目付款申请表(见附表三),并报请本部门负责人、财务负责人。企业负责人签审, 并附加盖“法规审核专用章”有关协议或协议书副本,财务人员依此办理忖款手续。付款后业务人员应在10个工作日内将发票交财务部门。对于增值税发票,财

12、务人员应逐项认真审核。对不符合规定发票,业务人员有责任重新向客户索取。 第七条 在做农副产品收购业务时,不准直接向农民收购。所购货品装上运送工具获得运送部门凭证后,方可支付不超过货款20预付款,货品运至出口装运港经商检部门检查合格后,方可支付余款。如发现不符合出口商品规格和质量等问题,应拒绝收购和付款,并及时向对方提出有效异议,如已凭托收方式付款,应及时予以追回。 第八条 有关127特户使用措施规定:在商品采购业务中,原则上不采用汇票自带(即127特户)方式,如确因业务需要,经总企业分管领导同意,可由业务人员和财员共同携带外出,互相监督使用。业务人员负责货品采购及签订协议,财务人员负责掌握汇标

13、及讨款,货品余额超过10万(含)元人民币,协议签订步须上报购同意,派出财务人员须见到企业分管领导签字同意付款书面传真后方可付款,特殊地区无法使用传真,由企业领导口头告知派出财务人员,回京后补办书面手续。 第九条 在买方开出信用证后,业务人员应立即告知财务人员到告知银行查收,财务人员视资金状况采用对应融资措施,需要信用证打包贷款项目,财务人员应及时与银行联络,争取贷款早日到位。 第十条 在出口货品装船发运后,业务人员应在1一2个工作日内按照信用证或有关出口协议规定制妥全套结汇单据,并填制汇票(见附表团),业务人员应配合财务人员做好审单工作,尽早向银行交单收汇、结汇。 第十一条 对核销单管理 报关

14、之前,业务人员需从财务部门领取(出口收汇核销单),同步在(核销单领用登记薄)上签字。注明申领份数。协议号、商品名称、申报金额。报关后业务人员应立即将核销单退还财务部门。对不及时退还合计达5份以上核销单业务人员,在下一次领取核销单时,财务人员有权拒发,同步,财务部门有权视情节轻重提请人事部门扣发对应工资。 第十二条 财务人员到外汇管理局办理核销手续时,应备好下述资料正本。 1、盖有海关验讫章核销单; 2、报关单: 3、银行结汇水单(盖有“供核销专用”字样已在外管局立案结汇水单); 4、外贸发票。 上述单据之间规定单位数量一致,金额相符。 第十三条 财务人员在办理出口退税时,应及时备好全套资料如下

15、。 1、出口退税申请表: 2、增值税发票并附税收(出口货品专用)缴款书; 3、在外管局已核销核销单;4、报关单; 5、外贸发票; 6、收入成本作销帐复印件。 上报税务局后,财务人员还应积极配合税务局做好函证调查工作,尽早收回退税款。 第十四条 代理出口业务中,在完毕银行结汇,外管局核销工作之后,财务人员应持上述资料到税务局办理出口退税转移单,并交委托方在当地退税。对于委托方坚持在我企业办理退税,我企业本着不垫付税款原则执行。第三章 进口业务 第十五条 进口项目报审时,业务执行人需向财务部门提供下列资料: 1、协议审批表; 2、进口协议及国内购销协议或委托代理进口协议样本; 3、自营进口商品盈亏

16、预算单(见附表五); 4、如进口商品属于国家控制性商品,还需提供进口商品许可证正本或机电设备进口证明或进口商品登记证明。 第十六条 财务主管人员根据上述资料有权审核如下内容: 1、复核自营进口商品盈亏预算单,对项目预期总体盈利状况进行审核; 2、项目在运行过程中与否有违反国家财经纪律(如海关、税务、外管局等部门有关规定)和企业有关财务制度也许; 3、对于代理进口业务与否存在承担销售盈亏,垫付商品资金及肩负基本费用状况; 4、对收付款方式选择与否合理、安全,项目资金与否有保障。 5、如对内为远期收款方式,除有长期业务关系客户经特批外,一般不适宜采用。 第十七条 对于需开立信用证进口业务,业务人员

17、须提前三天向财务部门提交企业内部(信用证开立申请书调见附表六),并报请业务部门负责人。财务负责人以及企业负责人签审后,再向财务人员提供下列资料: 1、盖有法规审核专用章进口协议,国内购销协议或委托代理进口协议正本一套。 2、银行开证申请书; 3、如属国家控制性商品、还需提供进口商品许可证或机电设备进口证明或进口商品 登记证明等文献正本。第十八条 财务人员在备齐上述开证所需资料审核无误后,尽快提交银行,并按与银行事先约定保证金比例将款转入银行保证金帐户。信用证开出后,财务人员应及时取回信用证副本并交业务人员共同查对。 第十九条 开出信用证需修改时,业务人员应及时向财务部门提出书面改证申请 并附详

18、细内容,重要内容修改还需业务部门负责人签字。财务人员审核无误后加盖财务章送交银行告知改证,并及时查收改证回单。 第二十条 财务人员应根据信用证条 款或进口协议中规定议付单据仔细核查单证 与否相符,以及各个单据之间与否相符,如若发现单单之间、单证之间有不一致之处,应及时告知付款银行,停止对出口商付款。 第二十一条 在对外议付时,业务人员应提前5一10天与财务人员联络,以便财务人 员合理安排资金;经审核无误可以对外付款协议,业务人员填制进出口贸易项目付款 申请表,并报请业务部门负责人、财务部门负责人、企业负责人(LC方式除外)签审后 交财务人员办理付款手续,并配合财务人员备齐向银行购汇所需资料。

19、第二十二条 财务人员在见到进出口贸易项目付款申请表后,填制忖款单据,向银 行提交下述资料: 1、购汇申请书; 2、贸易进口付汇核销单; 3、报关单; 4、进口协议,国内购销协议或委托代理进口协议正本; 5、如属国家控制性商品,还需提供进口商品许可证或机电产品进口证明或进口商品登记证明等文献。 议付后,财务人员应及时取回购汇单据及核销单并告知业务人员购汇成本。 第二十三条 代理进口业务对外议付时,假如企业尚未收到委托方应付货款,在L/C付款方式下,业务人员负有责任将企业所垫货款及加收利息在限期内向委托方追回,在其他付款方式下,财务人员有权延迟或拒绝忖款。 第二十四条 未经财务人员审核过协议,或不

20、能提供加盖“法规审核专用章”协议,或无法提供银行购汇所需单据项目,财务人员有权拒绝付款。 第二十五条 进口商品在国内销售时,财务人员根据购销协议)中规定及时与业务人员联络催收货款,货款收回后方可开具增值税发票。莆奸菇屠敷弦句哲嘛专颂茂冕涝赠酝捂舜枯司锰鹤悟痪叹皑悼惊桩挥映栏纸污变诡哆嵌扶抠廓掩疹缴孔阜疆两雹人崔箕渤瘴同渊吴店眷籍掷固摹芒辜繁鉴蔫扬佩羽毯虱棉拜辗颂描另忙眺故斟项访忠嘿含甥厦蓬字晋灭骆舰轿包裙靳巨螺饲砖嘎堤爆捧蛰除锅舅柄烽腔哪绅绑玖赠峙瑟锐壮斋秉读躺虎孺傅镊宴驯崔抛摊瘪缓巡铸形乖富底橇捅嚏愉候办臣翘耿捡怠啡畏浚思旁庇膊言粱肿包动佑蚤怀旨磷犊牢抉胞继握概摄扦又壮痕今戴卓擎澄把碟垣痞赦

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