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差旅费开支规定及管理办法.doc

上传人:快乐****生活 文档编号:3055384 上传时间:2024-06-14 格式:DOC 页数:5 大小:50.50KB
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资源描述

1、差旅费开支规定及管理办法1、目的及适用范围:1.1为了规范差旅费开支的范围和标准,理顺差旅费报销的审批程序,制订本办法。1.2本制度适用于公司及所属分公司。2、职责:2.1 财务部负责制订差旅费开支标准,各公司财务部负责审核出差人员差旅结算手续,办理报销手续及相关账务处理。2.2差旅费计算天数:指离开单位所在地日期起,到回到单位所在地日期止,来回日期只算一天,四档、五档人员出差天数10天来回日期算在途,以出发单据上部门领导签字为证。3、执行标准:3.1 报销人员差旅费标准依据人力资源部岗位级别确定。4、交通费报销标准:4.1 公出人员乘坐交通工具实行职级分类控制,凭票报销,标准如下:职 级档级

2、乘坐交通工具标准火车轮船飞机汽车董事长、公司总经理一档软席车二等舱经济舱快客普客公司副总经理、分公司总经理二档硬座硬卧三等舱分公司副总、分公司销售总经理三档硬座硬卧限制快客普客分公司销售副总、部门负责人四档售后、技术、质检、采购人员五档4.1.1出差人员可乘坐长途汽车;轮船三等舱以下舱位;火车硬座、软座车、硬卧车;动车、高铁二等座;城际列车等交通工具。4.1.2 本应乘坐硬座而乘坐卧铺的,按同车次硬座票价予以报销。4.1.3从严控制公出人员乘坐飞机。公出地较远、任务紧急的,确需乘坐火车软卧、飞机(经济舱)按流程审批,报经董事长批准,方可报销机票;未经批准乘坐飞机的,按同程火车票标准报销,超支部

3、分自理;有火车通行的区域按火车票报销,有特殊情况需要乘坐长途汽车的,须报公司分管领导审批同意后方可报销。4.1.4 公出人员趁出差之便,绕道观光或就便办事的,其绕道发生的车船费用自理,相关补助费剔除。5. 差旅费标准及包干计发办法 差旅费开支实行“往返交通费分级管理实报实销,住宿费、伙食补助费和市内交通费包干”管理办法,节约归已,超支自负.(济宁市区内公务外出中午不能返回就餐的每天报销午餐费15元。) 单位:元/天类 型档级一线城市二线-省会地级市县城出差补助标准董事长一档实报实销集团副总、分公司总经理二档260220200180分公司副总、分公司销售总经理三档240200180160分公司销

4、售副总、部门负责人四档220180160140售后、技术、质检、采购人员五档150(包干)销售人员、长期驻外人员六档110(包干)注:以上包干费用不包括车船票。5.1.1 一线城市包括北京、上海、天津、广洲、深圳、珠海、重庆。5.1.2住宿费按实际住宿天数计算。出差人员应提交住宿发票或其他可以证明出差天数的证明,住宿发票或证明应详细说明住宿天数,作为附件粘贴在“差旅费报销单”后。发现弄虚作假者,费用不予报销,并且加倍罚款。注: 住宿发票上应注明开票单位全称以及税号、住宿单价、人数及天数。6、长期驻外销售人员乘坐车、船、飞机及市内交通费、食宿补助标准: 标准 职 别交通工具包干费用(含食宿、出租

5、车等费用,元/天)火车汽车轮船飞机不借款借款大区经理 硬卧、硬座快客、普客三等舱董事长同意110元100元区域经理110元100元试用区域经理100元限制备注:禁止乘坐火车软卧、高铁、动车等,如有违者,参照火车硬卧票价报销,特殊情况须经销售公司总经理以上领导核实同意后据实报销,在途补助一律按50元/天计算。(按车票回程时间确认是否在途)。6.1.不予报销项目:6.1.1因会议、培训、考察等活动出差,伙食、住宿或交通由会议、培训、考察统一支付的,差旅费报销时不再报销相关费用。6.1.2.公司对所有业务人员出差期间实行卫星定位(GPS)管理,对于未在出差地点(即使出具当日交通、膳食、住宿费用发票)

6、者,公司不予报销。6.1.3 对各种车、船、机票的送票费、站台票不予报销。6.1.4报销流程:业务人员:员工填写报销单并附票据和批准的出差申请单复印件部门内部GPS卫星定位考核人员销售部门经理审核(分公司总经理审核)财务部审核董事长审批财务部处理。内勤根据GPS定位确认费用是否(真实)相符签字确认业务员填写报销单 部门经理审核(总监)签字确认分公司财务根据GPS定位审核单据、说明观点并签字确认 分公司总经理审核签字确认集团财务根据GPS定位抽查、审核签字确认集团董事长审核签字报销集团财务费用处理(存档)销售总经理、副总经理:填写报销单并附票据和批准的出差申请单部门内部GPS卫星定位考核人员财务

7、部审核董事长审批财务部处理。内勤根据GPS定位确认费用费是否(真实)相符签字填写报销单分公司财务根据GPS定位审核单据、说明观点签字确认分公司总经理审核签字确认集团财务根据GPS定位抽查、审核签字确认集团董事长审核签字报销集团财务费用处理(存档)备注:1、报销时间要求,出差回厂后3天内将差旅费清单整理完整后进行报销,遇特殊情况的报销时间延长到7天(但必须说明原因),超过时间规定的公司将不予报销。6.1.5、原则上所有员工出差不借款,回公司后及时报销,如遇特殊情况必须借款的需写出申请经领导签字后方可;所有员工试用期内不允许借款,试用合格后,原则上不超出2000元/次,有特殊原因的需经董事长签字后

8、方可借款。7、特殊公出人员相关补助标准:到外地参加会议、培训、疗养、探亲、工伤住院治疗、调动工作、接访、赴港澳台地区及出国考察等特殊公出人员,交通工具、市内交通补助费、宿费、伙食补助费标准按以下条款执行。7.1 到外地参加会议人员,原则上服从会议安排,但宿费不得高于会议住宿费标准,凭会议地点开具的正规宿费发票报销,超支部分自理。只报销往返交通费用,其他费用一律不予报销。7.2 经批准到外地参加各类培训班、专修班、进修班和其他学习的,只报学习期间一次往返车票。宿费按相关学习文件标准报销,学习文件无明确规定的,按照公出宿费职级标准,超支自理,需提供住宿发票。其他费用一律不予报销。7.3 公出人员应

9、按相关领导签批的文件或通知书中规定的额度交纳会务费、培训费、资料费,凭正规票据报销,否则不予报销。考察费一律不得报销。凡交纳各种会务费、培训费中已包含会议伙食、住宿和交通补助的,不再报销会议期间的各项费。8、公出审批:8.1 实行公出审批制度。公出人员出差前需填写因公出差审批单。集团公司副总以上领导、职能部门负责人和技术人员出省、出国或赴我国港澳台地区的,须经集团公司董事长批准(或授权人);其他公出人员须经本单位主管领导批准。8.2集团公司副总以上领导、职能部门负责人和技术人员因事带车,须经董事长审批(或授权人);集团所属分公司业务人员公出带车,须由本单位主管领导批准。8.3 实行公出差旅费限额借款制度。按集团公司规定借款标准及业务借款标准执行。9.1 本管理制度颁布后即时生效。与前制度冲突一律以本制度为准,前制度同时作废。10.2 本制度的最终解释权归集团财务部。

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