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预算执行情况分析报告.docx

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预算执行状况分析汇报 模 板 一、 业务预算分析 1、产品及项目销售分析 单位:万元 类别 去年同期 本月预算 本月实际 比去年同期增长率 完毕预算% 销量 收入 销量 收入 销量 合计 分析判断:配销量分析图 2、产品项目销售毛利分析 单位;万元 类别 本月销售单价 预算销售单价 本月销售成本 预算销售成本 实际销售毛利 预算销售 毛利 实际毛利率 预算毛利率 分析判断: 3、产品生产预算分析 单位: 类别 本月产量 预算产量 去年产量 预算差异 与去年差异 预算差异率 去年同期差率 合计 分析判断:配图表 4、产品成本预算分析 (1)、原料成本分析 Ⅰ、原材料耗量差异分析 单位: 项目 本月耗量 预算耗量 去年同期 上月耗量 预算差异 去年同比差异 上月差异 预算差异率 原料1 原料2 原料3 原料4 原料5 分析判断: Ⅱ、原材料耗用单价分析 单位:万元 项目 实际数量 实际单价 预算单价 上月单价 预算单价差异 预算价差率 实际耗料成本 预算耗料成本 耗料成本差异 耗成本差异率 原材料1 原材料2 原材料3 原材料4 分析判断 (2)人工成本分析 单位:万元 项目 本月实际 本月预算 上月数 去年同期 预算差异 与上月差异 与去年差异 分析判断: 1、 预算差异分析 2、 与上月差异分析 (3)制造费用分析 单位:万元 项目 本月 上月 预算 去年 与上月差异 预算差异 与去年差异 分析判断: 1、预算差异分析 2、与上月差异分析 3、与去年差异分析 (4)产品成本分析 单位:万元 类别 本月成本 去年同期成本 上月成本 预算成本 去年达到率 上月达到 预算达到率 分析判断: 5、材料采购预算分析 单位:万元 项目 本月采购 预算采购 上月采购 预算差异 上月差异 预算差异率 上月差异率 材料1 材料2 材料3 材料4 分析判断: 6、成本费用预算分析 单位:万元 项目 本月额 上月额 预算额 与上月差异 与预算差异 与上月差异率 与预算差异率 营业成本 营业费用 管理费用 财务费用 分析判断: 二、财务预算执行分析 1、现金预算分析 单位;万元 项目 本月实际 本月预算 预算差异 实际合计 预算合计 合计差异 期初现金余额 经营现金流入 经营现金流出 经营现金余额 借入金额 还款金额 资本支出 现金余额 分析判断: 2、资产运行效率分析 项目 本期实际 本期预算 上期 上年同比 行业优秀比 总资产周转率 流资产周转率 应收款周转率 存货周转率 资产负债率 股东权益比率 营业周期 分析判断: 3、应收账款分析 单位:万元 账龄 金额 所占比率 坏账机率 处理措施 1-60天 61-120天 121-365天 365天以上 合计 分析判断:构造分析(配图) 4、重要存货分析 单位:万元 类别 期初数 期初预算 期初差异 期末数 期末预算 期末差异 合计 分析判断: 1、 存货构造分析 2、 期初差异及对期末旳影响 3、 期末差异 三、预算损益表执行分析 单位:万元 项目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 销售毛利率 利润总额 销售利润率 本月实际数 本年合计数 预算 预算 预 算同比增减 完毕预算% 预算本年合计 去年同期 去年 同期 去年同比增减 去年同比增减% 去年合计数 上月数 上月 数 上月同比增减 上月同比增减% 分析判断: 四、预算分析总结
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