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物流有限公司差旅费用管理办法模版.docx

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资源描述

1、物流有限公司差旅费用管理办法第一章 总论第一条 为规范xx现代物流有限公司(以下简称公司)差旅费报销行为,建立健全内部管理制度,保障员工出差需要,特制定本办法。本办法所规定出差是指公司所在地以外的因公出差。第二章 差旅费管理第二条 差旅费定义差旅费是指公司人员因业务需要,并由公司派到公司外地出差所需的费用,主要包括交通费(含市内交通费)、住宿费、伙食补助等。自带交通工具出差的,交通费还包含往返途中的过路过桥费、通行费、停车费等。出差途中发生的除此以外的费用,如招待费、购买物品等费用不视为差旅费,须一次性报销,分别列报、审批。差旅费中涉及的住宿标准、伙食补助标准、交通工具等有关费用标准,由xx统

2、一制定,业务人员根据有关营销方案制定。第三条 交通费报销规定(一) 员工在外地出差的市内交通,鼓励乘坐普通交通工具(如公交车),并实报实销。(二) 多人出差起止地点相同时,若未自带交通工具,乘坐同车辆出(返)差,交通费由一人申报(事先协商并指定一人)。(三) 自带公司交通工具出差时,往返交通费用如过路费、过桥费、停车费、通行费由司机报销,出差人员不再报销。司机在报销时候,需分开部门并经部门出差人员签字确认,方能报销。(四) 职位较低的人员随同职位较高的人员出差时,其交通工具乘坐标准需视实际情况并考虑经济原则,可与职位较高的人员同标准执行,但乘坐飞机或其他超标准的交通工具时,需按照乘坐飞机的管理

3、标准进行。(五) 出差人员超过标准或未经请示超标准乘坐交通工具时,按标准或按出差地、目的地的合理路线部分报销(原则上以火车硬卧席车费为限),超出部分自行承担。(六) 经批准后,自带交通工具出差人员一般不得再报销市内交通费。(七) 出差期间的行程路线,原则上应与“出差审批单”上标明的出差路线相符,无特殊情况不得更改或绕行。因私事或故意绕行的,自行承担超过规定合理路线的费用,并扣除多出差天数的伙食补助费用。(八) 符合享受公司探亲假条件的员工在回家探亲时,据实报销相关往返交通费。被公司派往到外地子公司帮助、临时工作或到异地常驻工作时,有关往返的交通费按本办法规定据实报销。(九) 出差人员因处理紧急

4、工作需要乘坐飞机的,经所在公司总经理批准后按下列标准执行。(十) 交通工具乘坐标准 职位级别交通工具类别部门总经理级以上人员经理/主管级人员一般职员飞机 经济舱或以上经济舱经济舱轮船 一、二、三等舱 二、三、四等三、四等舱火车(500KM以上) 高铁/硬/软卧硬卧硬卧火车(500KM以下)硬/软座硬/软座 硬/软座其他公共交通工具据实报销据实报销据实报销第四条 住宿费报销规定(一) 住宿费按实际出差天数计算报销,并应出具有效、合法、完整的住宿业专门报销凭证。完整的住宿业专门报销凭证应包括正规服务业发票、住宿清单,付款方式是刷卡消费时,同时应包括刷卡回单。标准金额内的住宿费据实报销,超过标准的住

5、宿费按标准报销,超过部分自理。(二) 出差由接待单位统一安排食宿的,以及参加相关会议、培训,食宿包含在会议、培训费用中的,不再另报费用。(三) 部门总经理/副总级以下两人(同性别)一起出差的(无论是否同一级别),原则上同住一个标准房间,标准按较高级别人员标准执行;部门总经理以上级别与下属人员一起出差,不强制住宿同一房间,按各自标准执行;多人次共同出差的,应由负责人做好人员合理搭配工作,避免浪费。(四) 因业务实际情况需要招待宾客住宿者,应事先向有关领导报批,返回后出具相关凭证呈报核准,据实报销费用。(五) 自带轿车出差的随行司机不得报销住宿费,统一由出差部门安排和报销,与出差部门的一般职员享受

6、同一标准。(六) 公司人员探亲回家或在家庭所在当地出差时,原则上不再报销住宿费。被公司派往到外地子公司帮助、临时工作或到异地长驻工作时,原则上由当地子公司或机构安排住宿,不能安排的,按本办法规定的标准住宿,并据实报销。(七) 在本地市、县内外出办公,当天可返回时,不报住宿费。(八) 国内住宿标准(城市分类标准见附件) 城市类别职位级别一类城市二类城市三类城市四类城市总裁、副董事长、董事长据实报销副总裁、总经理350元/间/日/230元/间/日/200元/间/日/180元/间/日/经理/主管250元/间/日/200元/间/日/180元/间/日/150元/间/日/一般职员200元/间/日/180元

7、/间/日/150元/间/日/130元/间/日/第五条 伙食补助支取规定(一) 伙食补助按实际出差天数支取,以有关住宿发票和交通费票据所确定的时间为准。实际出发时间在中午12点以前(不含12点)的按一日计,在中午12点以后出发时,享受半日伙食补助,在晚上9点以后出发时,不再享受当日伙食补助;在上午9点前出差返回时,不再享受当日的伙食补助,在中午12点前出差返回时,享受半日伙食补助,在中午12点后出差返回时,享受当日伙食补助。(二) 出差地点的单位和宾馆全天免费提供用餐时,不再享受当日伙食补助;出差期间在公司就餐或全天(二餐)时,不再享受伙食补助;非全天招待时,享受当日伙食补助标准的50%。(三)

8、 自带交通工具出差后报销时,相关责任人应将行程中的所有票证收集齐后统一报销,填报伙食补助包括司机人员的正常伙食补助。(四) 符合公司探亲假条件的员工回家探亲时,除按规定报销相关往返交通费外,也给予同标准的伙食补助。(五) 被公司派往到外地子公司帮助、临时工作或到异地长驻工作时,原则上由当地子公司或机构安排住宿,不能安排的,按本办法规定的标准就餐,并据实报销。(六) 在本地市、县内的短途外出办公,当天可返回的,一般无伙食补助。(七) 伙食补助标准出差人员的伙食补助实行包干,按实际出差天数每人每天补助标准为省外40元、省内30元。有业务招待的,经分管领导批准后据实报销,不再给予伙食补助。第六条 参

9、加会议、学习的报销标准(一) 各部门外出培训学习涉及的交通费、会务费、培训费、资料费等费用时,不再列入差旅费中,纳入培训费预算;(二) 公司聘请外部人士来公司授课、参观、学习及招聘需报往返交通费时,纳入相关项目预算,不纳入部门差旅费预算。(三) 参加会议和培训的人员在报销时,须提供相关的会议、培训通知。第七条 其他规定(一) 出差人员出差期间,因游览或因非工作需要而开支其他费用时,均由个人承担。出差人员不得以任何名义、任何方式用公款进行送礼、游览。出差人员如有违反规定虚报、多报差旅费,一经发现并查证属实时,除虚报部分不予报销并追回已报销金额外,并按公司有关奖惩规定给予相应的处分。(二) 符合探

10、亲假待遇的人员,可报销往返途中除火车软卧、轮船三等舱以上(不含三等舱)、飞机以外的路费,途中因转车、意外事故不能及时乘车,必须住宿的,按出差标准报销住宿费,超标部分自理,节约部分不再补助,其余费用一律自理。(三) 出差途中发生的除此以外的费用,如招待费、购买物品等费用不视为差旅费,须一次性报销,分别列报、审批。第三章 报销程序及要求第八条 报销的审核程序及具体要求(一) 审核程序按xx现代物流有限公司费用审核和支付管理办法规定的报销程序执行。(二) 具体要求1、 有关出差所有的申请、审批均通过OA完成;所有出差人员,均应事先通过OA发起“出差申请”,并经过批准,方能出差。司机人员根据“派车单”

11、出车。该审批单为借支差旅的依据。2、 出差申请要注明出差事由、出行路线、出差时间及随行人员等相关事宜,由部门负责人、分管公司领导签字批准,未经批准的不得出差和借款。3、 出差返回后,应在7天内填写“差旅费报销单”和整理、粘贴相关票据。差旅费费用事项较多的,也可在“差旅费报销单”后附表费用明细清单。4、 由不同部门人员共同出差时,分别计算差旅费及伙食补助,并记入所在部门的预算;若无法分清的,按各部门出差人数平均分摊记入各部门的预算(若出差是由某个部门全过程组织,并事先明确预算归属的除外)。5、 由公司统一组织人员集体出差,由公司事先指定一人负责有关出差的借支与费用的开支工作,指定人员专门安排住宿和伙食时,回差后由指定人员统一报销,其余人员不再报销任何有关差旅费用,不再享受伙食补助。6、 差旅费及伙食补助一律凭有效票据报销,出差人员须妥善保管相关票据。凡有效票据遗失且无法补回时,不再按遗失票据金额补报。7、 为保证及时入账,出差人员须在出差回来后一个月内报销完毕出差费用。第四章 附则第九条 本办法由xx财管管理中心负责解释。第十条 本办法自下发之日起试行。

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