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公司质量管理体系文件控制程序模板.doc

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1、湖南省电源厂质量管理体系文件程序文件(一)湖南省电源厂文 件 目 录序 号文 件 编 号文 件 名 称1ZD/COP4.2.3-01文件控制程序2ZD/COP4.2.3-02图纸和技术资料控制程序3ZD/COP4.2.4-01质量统计控制程序4ZD/COP5.6-01管理评审控制程序5ZD/COP6.3-01设备和工装模具控制程序6ZD/COP7.2-01用户过程管理控制程序7ZD/COP7.3-01设计和开发控制程序邵阳市北塔区中南电源文件控制程序文件编号:ZD/COP4.2.3-01版 本:A生效日期:-07-15分 发 号:编制: 审核: 同意:湖南省电源厂质量体系程序文件文件号:ZD/

2、COP4.2.3-01页次:修订页标题:文件控制程序版本号:第A版修订日期修订章节修 订 内 容编 制审 核批 准-09-1全新发放分发部门总经理综合管理部生产技术部品质确保部分发号01020304份数1111湖南省电源厂质量体系程序文件文件号:ZD/COP4.2.3-01页次:1/5修改号:0标题:文件控制程序版本号:第A版1 目标 经过对质量体系文件控制管理,确保其有严格分类编号、编制、审核、发放管理、有效性控制、保管和更改要求,使企业各项工作依据正确指示进行。确保使用文件有效版本,预防使用失效或作废文件。2范围 适适用于和质量管理体系相关文件,包含合适外来文件控制。3职责3.1各部门:负

3、责本部门文件控制、文件变更申请。3.2文件制订部门:文件制订及修改。3.3文件管理部门(综合管理部办公室):文件建档、分发、回收、换版、作废等。4程序4.1文件分类及保管4.1.1质量管理体系文件分类见质量本手册第4.0章4.2.1条款。4.1.2全部体系文件一律由综合管理部归档立案。4.1.3分发到各部门文件由各部门指定人员负责保管和管理。4.2制订文件4.2.1文件书写格式:文件书写格式必需规范、清楚、符合有效文件各个要素, 各阶文件编号规则,版本应按以下方法管理。4.2.2质量管理体系文件编号4.2.2.1质量手册:在起封面上用“ZDQM”编号,其中“ZD”为企业代号缩写,“QM”为质量

4、手册英文名称缩写,“” 表示生效质量手册。4.2.2.2程序文件编号方法为“2DCOP*-*”,其中”ZD”为企业代号缩写。“COP”表示程序文件代号,第一组“*”为对应标准章节,第二组“*”为程序次序号。4.2.2.3作业指导节编号方法为“ZDWI*-*-*”, 其中ZD为企业代号缩写,“WI”表示作业指导性文件代号,第一组和第二组“*”同4.2.2.2中“*”意思,第三组“*”表示文件次序号。湖南省电源厂质量体系程序文件文件号:ZD/COP4.2.3-01页次:2/5修改号:0标题:文件控制程序版本号:第A版4.2.2.4质量统计空白表格编号为“ZD/QR*-*-*-*”其中“ZD”为企业

5、代号缩写,“QR表示质量统计,第一,第二和第三组中“*”同4.2.2.3中“*”意思,第四组“*”表示质量统计表格格式版本(更改格式时应换版)。4.2.2.5和质量体系相关外来文件和资料编号,标准上采取外来编号及版本为准。如无编号版本,进行企业内部编号。外来文件编号方法为,“ZD/W-*-*”其中“ZD为企业代号缩写,”w”表示外来文件代号,“*”表示来文流水号,“*”表示版本号。4.2.2.6对于企业企业标准编号方法为“QB/ZD*-*”第一组“*”表示该标准在企业全部企业标准中流水号,第二组“*”为该标准生效年限。4.2.2.7各部门其它质量文件:ZD/部门代号/*(文件序号)-*(年号)

6、。比如:ZD/SJ/02,表示生产技术部在公布第2个质量文件。4.2.2.8各部门代号要求:综合管理部:2G,生产技术部:SJ,品质确保部:PB,管理者代表:CD。4.1.3文件版本及版次(企业标准和技术文件例外):初制,整本文件版别为A版,各页之页版次为A0,第一次修订,各修订页页版次为A1,第二次修订,修订各页页版次为A2。以这类推。内文于第十次修订即更版,整本文件版别改为B版,各页页版次为B0,第一次修订,则修订各页页版次为B1,以这类推。如若文件修订内容更改过多时,文件修订人或文管单位可考虑整本文件重新发行,即由A版直接更改为B版,以这类推。4.1.4文件制订4.1.4.1质量手册由管

7、理者代表组织制订。4.1.4.2程序文件由和程序相关主管部门编写。4.1.4.3生产技术部负责技术类文件编写,质量确保部负责检验文件编制,其它相关文件由相关主管部门编写。湖南省电源厂质量体系程序文件文件号:ZD/COP4.2.3-01页次:3/5修改号:0标题:文件控制程序版本号:第A版4.2文件审查、核准4.2.1质量手册,程序文件由管理者代表进行最终复审。由总经理核准。4.2.2作业指导书由相关部门主管或管理者代表负责审查或核准。4.2.3文件审查、核准:文件修订审查、核准除非另有指定,正常情况下由原审查、核准部门审查、核准:审查部门有权调阅修订文件相关资料。4.3文件发行、回收和保留4.

8、3.1全部文件同意生效后,先统一交综合管理部,综合管理部必需依据文件类别统计到受控文件总览表,文件原件由综合管理部保留。4.3.2文件发行4.3.2.1质量手册、程序文件、作业指导书等质量管理体系文件控制:以原件保留部门文件为正本,以分发复印件为副本,并在复印件上盖上“受控文件”章后方有效,不然为无效版本,不受跟踪控制;企业不许可使用“受控文件”印章变黑非法复印件,以确保文件更新时能够从发放或使用场所撤出失效或作废文件;文件收发时, 相关部门在文件发放回收统计上签收。4.3.2.2对内分发文件中质量手册、程序文件、作业指导书由综合管理部分发和回收,其它指导书由文件编制主管部门负责分发,分发给供

9、给商文件由采购部门分发,但不回收。4.4文件变更4.4.4.1提出变更文件:质量手册、程序文件修改必需填写文件更改申请表经文件同意人同意后再进行更改,作业指导书参考实施。4.4.2修订/变更文件:文件修订/变更依据文件更改内容多少分为版本变更、换页变更方法。4.4.2.1当文件变更内容占总篇幅百分比较大时,则由文件制订部门制订新版本文件替换旧版本文件,原文件分发部门负责全部场所文件换发。湖南省电源厂质量体系程序文件文件号:ZD/COP4.2.3-01页次:4/5修改号:0标题:文件控制程序版本号:第A版4.4.2.2当文件内容变更较少,比如只需要变更其中一页部分内容,则能够采取换页方法,制订部

10、门只要变更该页内容,由原文件分发部门负责全部使用场所换页,也能够采取直接在文件上进行变更(此时不更换版次)。4.5内部质量管理体系文件使用4.5.1文件使用者应采取妥善保留好文件.不得私自带离使用场所和复印;如遗失需立即向分发部门说明理由后经过管理者代表同意后,由分发部门补发。4.5.2为预防文件丢失,文件原件一律不外借。4.6内部质量管理体系文件使用期及作废:4.6.1内部质量管理体系文件(手册、程序、作业指导书)如无更改,使用期为长久保留。 4.6.2文件如需作废,由文件分发部门在被作废文件上盖上红色:“作废”章,将文件作废:如需作为资料。综合管理部能够存档一份,以供以后参考,但应该和其它

11、有效文件隔离。4.6.3相关部门对于作废受控文件必需交还给分发部门作废。4.6.4对于作废盖了作废受控文件和资料,除留存资料外,一律碎毁。4.7外来文件控制4.7.1因工作需要.将外部制订如国家标准、行业、地方标准,法律法规等标准、法规类文件列为质量管理体系运作依据或标按时,由综合管理部加盖“外来文件”印章。由综合管理部进行妥善保留。4.7.2各部门因为工作需要借阅时,在外来文件记录表中署名登记,办理借阅手续方可借出,归还是将文件交还综合管理部,在外来文件记录表中署名办理归还手续。5相关文件5.1 ZD/COQ4.2.401质量统计控制程序5.2 2D/COQ4.2.302图纸和技术资料控制程

12、序6 相关统计湖南省电源厂质量体系程序文件文件号:ZD/COP4.2.3-01页次:5/5修改号:0标题:文件控制程序版本号:第A版6.1 ZD/QR4.2.30101受控文件总览表6.2 ZD/QR4.2.30101文件发放/回收统计6.3 ZD/QR4.2.30101文件更改申请表受 控 文 件 总 览 表: 页次: 编号:ZD/QR4.2.301010序号文件编号版本文件名称分发部门和份数备注总经理综 合管理部生 产技术部品 质 确保部编制/日期: 审核/日期:文 件 发 放/回 收 记 录: 页次: 编号:ZD/QR4.2.301020序号文 件 名 称编 号分发号版本发 放 记 录回

13、 收 记 录部门签收日期份数签回日期份数文 件 更 改 申 请: 编号:ZD/QR4.2.3-01-03-0文件名称编号改前版本改后版本更改位置及原因:更改后内容:受此影响引发其它更改文件: 申请人: 日期:所在部门意见: 签 名: 日期:审批部门意见: 签 名: 日期:湖南省电源厂质量体系程序文件文件号:ZD/COP4.2.3-02页次:1/4修改号:0标题:图纸和技术资料控制程序版本号:第A版1 目标: 对各产品图纸、工艺文件,过程卡、材料明细表、技术资料及标准进行控制,以确保各相关部门能适时取得正确各项技术文件。2 范围2.1本企业所生产产品,从试作、批量生产等所需图纸和技术资料均属之。

14、2.2本企业所实施标准是:GB/T5008.1起动用铅酸蓄电池技术条件。国家对该标准修订,换版后应立即更新。3 权责:3.1图纸,技术资料审核:生产技术部主管(总工程师)。3.2生产技术部:图纸、工艺等技术资料制订、更改。3.3综合管理部:图纸、技术资料、标准等文件控制。3.4各相关部门:图纸和技术资料接收。4 程序4.1 图纸和技术资料之控制4.1.1制订、审查,及核准由生产技术部承接人员于新产品开发时依“设计开发控制程序”或因用户或内部需求,以产品别确定所需图纸或技术资料内容,并交主管审查及核准(必需时得会签相关部门)以后发行。 B图纸和技术资料于会签,审查、核准期间,若有任何异议应由原制

15、订者做必需之修改,必需时得召开协调会研究对策至无异议为止。4.1.2修订变更4.1.2.1修订变更时机:产品批量生产后,因市场变动原因,用户需求、技术问题或其它原因等. 而需要修改产品图纸资料者(包含材料)。4.1.2.2修改后图纸和技术资料,得由主管进行审查,核准以后发行。4.1.2.3相关人员填写“更改通知单”,说明更改修订理由:生产技术部负责审核,主管经理同意更改通知单,组织相关人员对关键和关键设计更改善行评审和验证,并将评审和验证结果统计在“更改通知单”上经主管副经理审批后按要求进行更改。通常设计更改由更改人提出后,由生产技术部主管确定后更改。湖南省电源厂质量体系程序文件文件号:ZD/

16、COP4.2.3-02页次:2/4修改号:0标题:图纸和技术资料控制程序版本号:第A版4.1.2.2更改标准A、图样及设计文件更改后,必需进行审批。B、更改后图纸及其它文件应正确、完整、统一、清楚。C、更改必需推行签字手续,并确保更改前原图纸和原文件有据可查。4.1.2.3更改类别4.1.2.3.1关键设计更改 是指产品安全、环境保护、结构性能,可靠性和寿命等方面有严重影响设计更改。比如: A、包含人身安全及环境保护法法规要求; B、关键结构尺寸、精度及关键配合尺寸; C、关键零部件。4.1.2.3.2关键设计变更 是指对产品可靠性、交换性和使用寿命有一定影响设计更改。比如:A、关键结构尺寸、

17、公差配合、形状位置公差和表面粗糙度等要求 B、关键零部件尺寸、精度交换性。4.1.2.3.3通常设计更改 是指产品实用性能及寿命影响不大设计更改。比如: A、非关键、非关键零部件尺寸公差、配合精度等; B、外观、外形方面标准; C、标准件及非标准件设计更改; D、因为品种改善和发展需要; E、因为制图校核造成影响。4.1.2.4更改方法: A、通常采取划改方法,立即需要修改文字、尺寸、符号,图形等用细实线划掉,填写新尺寸、文字、符号、图形等,签好名。 B 当划线不能表示清楚时,许可采取刮改,但为了确保更改有据可查,需在刮改前将原图样和文件复制存档,并在更改通知单上注明更改前后内容。湖南省电源厂

18、质量体系程序文件文件号:ZD/COP4.2.3-02页次:3/4修改号:0标题:图纸和技术资料控制程序版本号:第A版C. 当更改次数过多致使图样文件不清,许可发全新版本,将旧图样或文件换成新图样或文件,而且在新图样或文件上注明版本号。 D. 也能够不采取划改方法,则应发出新文件。4.1.2.5更改标志 A. 划改标识 在靠近图样及文件更改部位填写更改标识,用括号和小写英文字母表示,如(a),(b)。更改标识通常按更改次数编码。 B. 发新版本 将原图样或文件盖“作废文件”印章,并存档备查。发新版后,仍以原有些人员签字,不便取得原有些人员签字时,则用长仿宋体书写,并不得更换原有些人员名字。 C.

19、 更改底图 凡经更改图纸或文件底图,除了在更改处做标识外,还应在在更改栏中,应填写下列内容: a) 更改标识; b) 在同一标识下更改处数; c) 更改通知单编号; d) 更改人签字并注明日期。4.1.3废止 图纸和技术资料废止之申请、会签、审查、核准作业,和修订之程序相同,图纸和技术资料废止后,其编码不可反复使用4.2图纸和技术资料之发行/回收/保留和补发作业4.2.1图纸和技术资料之发行 A. 经核准图纸和技术资料,应由综合管理部登统计于“受控文件总览表”,并由综合管理部资料依据需要复制合适份数,每页盖“受控文件”章后发到相关部门, 并于“文件发放/回收记录表”上保持收发统计。 B. 图纸

20、和技术资料制订发放时,应编订版次,生产技术部文件应随时检验版次是否为最新版次。若无编定版次,则以发行日期为版次之控制依据(最近之日期为最新版)。湖南省电源厂质量体系程序文件文件号:ZD/COP4.2.3-02页次:4/4修改号:0标题:图纸和技术资料控制程序版本号:第A版C. 对外发放图纸和技术资如发放至供给商或用户,应注明是“对外文件”, 并由发放部门进行发放和控制(将视情况以影印、传真方法),把发放情形登记于“对外发文控制表”中.并请收文单位将签收。若发放时无法请收文单位签收,分发部门得以加以注明分发日期及情况。 D. 图纸和技术资料有盖“受控文件”才能成为工作依据。4.2.2图纸和技术资

21、料之回收 A. 修订及废止时,应由综合管理部,依分发统计回收旧版之文件。收时应以“文件发放/回收记录表”登记其收、发情况,并注意数量及内容之完整。 B. 回收逾期无效图纸和技术资料,应由综合管理部统一销毁,如该文件具参考价值时,综合管理部应于文件上盖“作废文件”章后,由使用单位保留以供参考,但不适当成工作之依据。 C. 相关厂外之逾期无效文件,则由持有者自行负责处理。4.2.3图纸和技术资料之加发和补发: 若各部门资料份数不够时或因为有缺页、遗失、字迹模糊、破损及其它不堪使用情况,由各部门主管依据实际情况向综合管理部申请加发或补发,经综合管理部核准后,才可补发,不得自行影印。4.2.4图纸和技

22、术资料保留 经核准发行之图纸和技术资料原稿,由综合管理部文件列册管理。过时无效文件原稿,应于文件上盖“作废文件” 章以取得识别,并最少保留十二个月,有特殊情况者另要求之。 由综合管理部回收旧版文件,应予销毁或识别,以免误用。 各被分发单位应妥善保管好被分发图纸和技术资料。5相关文件5.1 ZD/COQ4.2.4-01质量统计控制程序5.2 2D/COQ4.2.4-02文件控制程序6相关统计6.1 ZD/QR4.2.3-02-010 更改通知单6.2 2D/QR4.2.3-02-02-0 对外发文控制表更 改 通 知 单: 编号:ZD/QR4.2.3-02-01-0更改文件名称生效日期: 年 月

23、 日更改范围/方法文件编号:更改原因: 用户要求 内部要求 其它更改前内容更改后内容审核意见生产技术部:品质确保部:综合管理部:总经理: 部门主管: 承接人:对外发文控制表: 编号:ZD/QR4.2.3-02-02-0文件编号文件名称发行日期版次厂商(或用户)名称分发日期分发方法备注邵阳市北塔区中南电源质量统计控制程序文件编号:ZD/COP4.2.4-01版 本:A生效日期:-07-15分 发 号:编制: 审核: 同意:湖南省电源厂质量体系程序文件文件号:ZD/COP4.2.4-02页 次:修订页标题:质量统计控制程序版本号:第A版修订日期修订章节修 订 内 容编 制审 核批 准-07-15全

24、新发放分发部门总经理综合管理部生产技术部品质确保部分发号01020304份数1111湖南省电源厂质量体系程序文件文件号:ZD/COP4.2.4-01页次:1/2修改号:0标题:质量统计控制程序版本号:第A版1 目标 为使质量管理体系系统有效运作,并对实施工作产生统计,给予合适管理维护,以使追溯系统有效运作。2 范围 适适用于证实产品符合要求和质量管理体系有效运行统计控制。3 职责 3.1 各部门负责搜集、整理和保管本部门质量统计。3.2各部门依据工作需要责组织编制和修订质量统计格式,总经理同意实施。4 程序4.1 质量统计控制范围和保留期限见质量统计保留一览表。4.2各部门资料员负责搜集、整理

25、和保管本部门质量统计。4.3质量统计填写4.3.1质量统计填写要立即,真实、内容完整、字迹清楚,不得随意涂改;如因某种原因不能填写项目,应将该项用双杠划去;要求署名栏目不许空白。4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据,应采取双杠划去原数据,在其上方写上正确数据,加盖或签上更改人印章或姓名。4.4质量统计保留、保护4.4.1 各部门必需把全部质量统计分类,依日期次序整理好,按易于检索方法存放于通风、干燥之处,做到防火、防盗、防潮、防虫蛀鼠害,预防损坏变质和丢失;全部质量统计应保持清洁,字迹清楚。4.4.2品质确保部编制质量统计保留一览表,将企业内全部和质量管理体系运行相关统计汇总,包含名称,编

26、号(版本)、保留期和使用部门等内容。汇总本部门质量统计原始样本。4.5质量统计销毁处理 质量统计如超出保留期(从质量统计归档日起算至要求时日)或其它特殊情况需要销毁时,由保管部门报管理者代表同意并指定人员实施销毁。湖南省电源厂质量体系程序文件文件号:ZD/COP4.2.4-01页次:2/2修改号:0标题:质量统计控制程序版本号:第A版4.6质量统计发放 管理者代表将质量统计空白表交综合管理部并填写文件发放/回收记录表,领用部门签字后领用质量统计空白表。4.7质量统计格式4.7.1各部门质量统计格式,由各部门经理负责组织编制,经部门经理审批.综合管理部立案。4.7.2各部门可依据工作需要提出统计

27、格式设计更改实施文件控制程序相关文件更改要求。4.8质量统计可呈任何媒体。5相关文件5.1 ZDCOP4.2.301文件控制程序6相关统计6.1 ZDQR4.2.40101质量统计清单质量统计清单: 页次: 编号:ZD/QR4.2.4-01-01-0序号记 录 名 称编 号保留期(年)保留部门备 注邵阳市北塔区中南电源管理评审控制程序文件编号:ZD/COP5.6-01版 本:A生效日期:-07-15分 发 号:编制: 审核: 同意:湖南省电源厂质量体系程序文件文件号:ZD/COP5.6-02页 次:修订页标题:管理评审控制程序版本号:第A版修订日期修订章节修 订 内 容编 制审 核批 准-07

28、-15全新发放分发部门总经理综合管理部生产技术部品质确保部分发号01020304份数1111湖南省电源厂质量体系程序文件文件号:ZD/COP4.2.4-01页次:1/3修改号:0标题:管理评审控制程序版本号:第A版1 目标 按计划时间间隔评审质量管理体系,以确保其连续适宜性、充足性和有效性。2适用范围 适适用于对企业质量管理体系评审。3职责3.1总经理负责主持管理评审,审批管理评审计划和管理评审汇报。3.2管理者代表负责向总经理汇报质量体系运行情况,负责组织和协调管理评审前准备工作。拟制管理评审计划和管理评审汇报3.3质管部帮助管理者代表准备管理评审资料,跟踪和验证纠正/预防方法。3.4各部门

29、经理负责准备本部门管理评审汇报资料,实施管理评审中提出纠正和预防方法。4程序4.1管理评审计划4.1.1每十二个月最少进行一次管理评审,通常在内审结束后进行。4.1.2管理者代表于每次管理评审前30天编制管理评审计划,报总经理同意后,交由综合管理部发至各职能部门。计划关键内容包含:a此次管理评审内容;b评审时间安排;c参与评审部门或人员d评审资料准备;e评审依据。4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次; a企业组织机构,产品范围,资源配置发生重大改变时; b发生重大质量事故或用户相关质量有严重投诉或投诉连续发生时; c法律、法规,标准及其它要求有改变时; d市场需求发生重大改变时;

30、e立即进行第二,三方审核或法律、法规要求审核时; f质量审核时发觉严重不合格时。4.2管理评审输入湖南省电源厂质量体系程序文件文件号:ZD/COP4.2.4-01页次:2/3修改号:0标题:管理评审控制程序版本号:第A版管理评审输入应包含和以下方面相关目前业绩和改善机会;a审核结果,由管理者代表提供;b用户反馈,包含满意度测量结果及和用户沟通结果等,由综合管理部提供; c过程业绩和产品符合性,包含过程、产品测量和监控结果,由品质确保部提供; d改善、预防和纠正方法情况,包含以往管理评审跟踪方法实施及有效性,由品质确保部提供; e可能影响质量管理体系多种改变,包含内外环境改变,如法律法规改变,新

31、技术、新工艺、新设备开发等,由生产技术部和综合管理部联合提供; f质量管理体系运行情况.包含质量方针和质量目标适宜性和有效性,由各部门和管理者代表联合提供。4.3评审准备 评审前一周.质管部应按评审计划要求搜集管理评审所需资料报管理者代表确定。4.4管理评审会议4.4.1总经理主持评审会议,各部门经理和相关人员对评审输入作出评价,对于存在或潜在不合格项提出纠正和预防方法.确定责任人和整改时间。4.4.2总经理对所包含评审内容作出结论,包含深入调查,验证等。4.4.3综合管理部应作好会议统计。4.5管理评审输出4.5.1管理评审输出应包含以下方面相关方法: a质量管理体系及其过程改善.包含对质量

32、方针,质量目标,组织结 构,过程控制等方面评价; b和用户要求相关产品改善.对现有产品符合要求评价,包含是否需要进行产品,过程审核等和评审内容相关要求; c资源需求等。4.5.2会议结束后,由管理者代表依据管理评审输出要求进行总结,编写管理评审汇报,交总经理同意后,发至对应部门并监控实施。此次管理评审输出能够作湖南省电源厂质量体系程序文件文件号:ZD/COP4.2.4-01页次:3/3修改号:0标题:管理评审控制程序版本号:第A版为下次管理评审输入。4.6改善、纠正,预防方法实施和验证 质管部依据改善,纠正和预防方法控制程序要求,对改善、纠正、预防方法实施效果进行跟踪验证。4.7假如评审结果引

33、发文件更改,应实施文件控制程序。4.8管理评审产生相关质量统计应由品质确保部按质量统计控制程序保管,包含管理评审计划,各部门提交资料、评审会议统计和管理评审汇报等。5相关文件5.1 ZD/COP8.501改善、纠正和预防方法控制程序5.2 ZD/COP4.2.301文件控制程序5.3 ZD/COP8.501质量统计控制程序6相关统计6.1 ZD/QR5.60101管理评审计划6.2 ZD/QR5.60102管理评审汇报质量管理评审统计清单: 编号:ZD/QR5.6-01-01-0评审目标:评审参与部门、人员:评审内容:各部门评审准备工作要求:计划评审时间:编制: 审核: 同意: 日期:质量管理评审统计清单: 编号:ZD/QR7.3-01-02-0评审会议时间、地点:评审目标:参与评审人员:评审内容摘要:评审结论:改善、纠正和预防方法摘要及责任部门:编制: 审核: 同意: 日期:邵阳市北塔区中南电源设备和工装模具控制程序文件编号:ZD/COP6.3-01版 本:A生效日期:-07-15分 发 号:编制: 审核: 同意:湖南省电源厂质量体系程序文件文件号:ZD/COP6.3-01页 次:修订页标题:设备和工装模具控制程序版本号:第A版修订日期修订章节修 订 内 容编 制审 核批 准-07-15全新发放分发部门总经理综合管理部生产技术部品质确保部分发号01

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