审审计计工工作作总总结结被被审审计计单单位位:索索引引号号:46004600项项目目:财财务务报报表表截截止止日日期期:编编制制:复复核核:编编制制日日期期:复复核核日日期期:一、审计基本情况(1)项目是否按计划如期完成:原因:(2)人员分工安排是否合理:原因:(3)审查范围是否与计划一致:原因:(4)项目风险评估:(5)重要性水平的确定:201 年度研究开发费用总额%,201 年度研究开发费用总额%,201 年度研究开发费用总额%。二、审计中发现的重大事项及其处理1、未发现问题2、已提请被审计单位进行调整处理(详见与治理层的沟通函)3、相关问题将在审计报告中或附件中进行披露4、三、审计结论(1)出具的报告类型:(2)被审计单位是否已经采纳审计调整意见:原因:四、实质性测试对重点项目进行抽查情况:是否是否是否高中低无保留意见保留意见其他意见类型是否无保留意见保留意见其他意见类型是否