资源描述
(完整word)文件管理流程图
b
b
内部文件
外来文件
需要时评审
编 制
审 核
批 准
标 识
控制发放
实 施
更 改
文件作废
需要时评 审
回收销毁
需要留用时标识
存 档
收 集
识 别
a
c
e
d
g
g
f
内部记录
编 制
格式审核
批 准
批 准
销 毁
标 识
批 准
外来记录
使 用
归档保管
销毁申请
需要时年审
借阅登记
查阅申请
填写与
永久留存
人力资源识别
人力资源合理安排
培 训
人员考核
合理调剂
招 聘
解 聘
记录归档、继续聘用
内部无法调剂
不合格
采购品分类
对供方调查、评价、选择
确定合格供方明单
建立合格供方档案
编制采购计划、签采购合同
检 验
入 库
副总经理审批
执行不合格品控制程序
质量争端处置
采购品进公司
不合格
零部件制造
含电镀*
壳体制造
含喷涂*
零部件采购
检验入库
操作机构组装
本体组装
总 装
调 试
出厂检验
入库、出厂
*为确认过程
监视测量装置控制流程图
提出购置申请
审 批
使 用
采 购
入 库
领用出库
退 货
标识、隔离
报 废
损坏
检 定
周期检定
修后检定
产品的监视、测量控制流程图
合格
合格
合格
合格
不合格
不合格
不合格
原材料、外包、外购件
过程产品加工
报 验
成 品
包 装
材质合格证
实 物
签发合格证
产品交付
入 库
不合格品控制程序
入库成品
审 核
检 验
验证
检 验
验证
检 验
验证
检 验
验证
发 放
不合格
不合格品控制流程图
半成品
成 品
原材料
外包件
批 准
不合格
合格
合格
合格
合格
不合格
半成品
成品年
原材料、零部件、外包件
在制品及成品
检验、试验
返修、返工处置
处 置
转序、入库
隔离、标识
退货、换货处置
转序、入库
隔离、标识
发放、交付、使用
发放、交付、使用
判别,记录识别
报废
让步接收
换货
行政组织机构图
OFC SMD QMD FID TD PD
总经理GM
副总经理AGM
总工程师CE
技
术
部
供
销
部
质量管理部
财
务
部
生
产
部
办
公
室
质量管理体系组织机构图
总经理
副总经理
管理者代表
生产车间
办
公
室
质量管理部
技
术
部
供
销
部
生
产
部
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