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文件管理流程图.doc

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(完整word)文件管理流程图 b b 内部文件 外来文件 需要时评审 编 制 审 核 批 准 标 识 控制发放 实 施 更 改 文件作废 需要时评 审 回收销毁 需要留用时标识 存 档 收 集 识 别 a c e d g g f 内部记录 编 制 格式审核 批 准 批 准 销 毁 标 识 批 准 外来记录 使 用 归档保管 销毁申请 需要时年审 借阅登记 查阅申请 填写与 永久留存 人力资源识别 人力资源合理安排 培 训 人员考核 合理调剂 招 聘 解 聘 记录归档、继续聘用 内部无法调剂 不合格 采购品分类 对供方调查、评价、选择 确定合格供方明单 建立合格供方档案 编制采购计划、签采购合同 检 验 入 库 副总经理审批 执行不合格品控制程序 质量争端处置 采购品进公司 不合格 零部件制造 含电镀* 壳体制造 含喷涂* 零部件采购 检验入库 操作机构组装 本体组装 总 装 调 试 出厂检验 入库、出厂 *为确认过程 监视测量装置控制流程图 提出购置申请 审 批 使 用 采 购 入 库 领用出库 退 货 标识、隔离 报 废 损坏 检 定 周期检定 修后检定 产品的监视、测量控制流程图 合格 合格 合格 合格 不合格 不合格 不合格 原材料、外包、外购件 过程产品加工 报 验 成 品 包 装 材质合格证 实 物 签发合格证 产品交付 入 库 不合格品控制程序 入库成品 审 核 检 验 验证 检 验 验证 检 验 验证 检 验 验证 发 放 不合格 不合格品控制流程图 半成品 成 品 原材料 外包件 批 准 不合格 合格 合格 合格 合格 不合格 半成品 成品年 原材料、零部件、外包件 在制品及成品 检验、试验 返修、返工处置 处 置 转序、入库 隔离、标识 退货、换货处置 转序、入库 隔离、标识 发放、交付、使用 发放、交付、使用 判别,记录识别 报废 让步接收 换货 行政组织机构图 OFC SMD QMD FID TD PD 总经理GM 副总经理AGM 总工程师CE 技 术 部 供 销 部 质量管理部 财 务 部 生 产 部 办 公 室 质量管理体系组织机构图 总经理 副总经理 管理者代表 生产车间 办 公 室 质量管理部 技 术 部 供 销 部 生 产 部
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