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生产制造公司各部门业务流程图汇总.doc

上传人:精**** 文档编号:2405791 上传时间:2024-05-29 格式:DOC 页数:29 大小:704.01KB
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资源描述

1、 制造有限公司流程图2013年11月29目 录封 面.1目 录.2业务总流程图.41、 企管部业务流程图 1.1、员工招聘流程 .5 1.2、员工离职流程图.6 1.3、员工转岗流程图.6 1.4、工资核算发放流程图.7 1.5、文件管理流程图.8 1.6、员工社保办理流程图.8 1.7、员工请假流程图.9 1.8、员工年休假流程图.9 1.9、办公用品申领流程图.9 1.10、食堂结算流程图.10 1.11、试用期转正(定岗)流程图.102、 生产计划部业务流程图 2.1、生产流程. .11 2.2、材料申购流程 . 12 2.3、材料采购流程. 13 2.4、材料领用流程 .143、 设备

2、部业务流程图 3.1、设备检修流程图. .15 3.2、设备采购流程图.16 3.3、设备报废流程图.17 3.4、备品备件流程图.18 3.5设备工具管理流程图.194、储运部业务流程图 4.1、主材、辅料入库流程图.20 4.2、原材料出库流程图.20 4.3、成品入库流程图.21 4.4、成品发货流程图.22 4.5、备品、备件及消耗品入库流程图.23 4.6、备品、备件及消耗品出库流程图.23 4.7、工具领用管理程序.24 4.8、垃圾清理流程图.24 4.9、废料清理流程图.255、 防腐保温事业部生产作业流程图.266、 质检部工作流程图.271、 企管部业务流程图 1.1、员工

3、招聘流程 序号作业流程责任人使用表单作业内容1用人需求申请NGOK制定招聘计划报到并上岗试用岗前培训资料归档OK审批录用及相关手续的办理发布招聘信息NGOK复试OKNG初试OK收集应聘信息/资料OKNG用人部门主管经理/部长用人部门提出人员需求申请,经企管部审核后上报审批:1.生产员工由副总审批;2.其他人员由总经理审批2企管部企管部汇总各部门人员申请需求,制定招聘计划,经总经理审批后实施3企管部总经理审批招聘计划4人事管理员1.企管部提出招聘费 用申请并按审批权限呈批;2.根据招聘计划,发布招聘信 息,并做好招聘前准备。5人事管理员多途径收集应聘人员信息/资料,对人才信息资料进行审查、筛选。

4、6人事管理员求职人员登记表通知、安排筛选后的应聘人员初试,做好面试接待、资料准备等工作,并进行初试,填好求职人员登记表。7企管部用人部门经理办公室求职人员登记表企管部负责复试安排工作:1.普通工人由用人生产副总直接 确定生效;2.其他人员由用人部门主管副总复试,总经理批准生效;8人事管 理员服务自愿书人事管理员负责录用人员入职的通知及入职手续的办理和录用人员食宿安排等后勤工作。9人事管理员求职人员登记表将应聘资料进行整理并建立人员档案。10人事管理员三级安全教育卡由企管部组织经安全总监进行安全培训和部门主管完成岗前培训。11人事管理员新员工报到通知单由企管部将新人引荐到用人部门正式上岗试用。员

5、工招聘作业流程 1.2、员工离职流程图员工离职流程离职人员提出申请并告知班长(部长)企管部问询原因并向主管领导汇报离职人员填表提供员工离职手续办理清单各相关部门领导签字人事部门审核总经理批准签字 1.3、员工转岗流程图转岗流程人事部门根据工作需要情况调动人员被调动人员主管领导签字需要人员部门提出申请接收部门主管领导签字总经理审核签字 1.4、工资核算发放流程图工资核算发放流程企 管 部1、发放效益点数分配表2、汇总各班组部门考勤表生产部 车间生产报表质检部 质量报表生产、辅助各班组企管部依据报表核算产量效益企管部依据报表核算考核效益企管部依据班组考勤及效益点数对生产班组进行效益分配各生产班组进

6、行效益再分配企管部依据生产班组效益核算平均效益企管部依据生产报表核算管理人员效益工资企管部依据质量报表发布质量奖罚通报计算辅助班组及车间主任效益工资表制作工资表公示部门、车间负责人及主管领导签字确认总公司经理办、结算中心审核总公司主管领导审批工资表签字,发放 1.5、文件管理流程图文件管理作业流程一、 规章制度起草制定及签发,文件发放及归档管理。二、 通知、通告等公文起草签发及张贴。三、 外来文件的管理传达及归档。四、 对以上文件进行统一管理,及时做好发文记录,确保制度流程的顺利实施,做到准确无误。五、 外来传真文件由文件管理人员应及时准确传达,不能拖拉。文件管理流程图根据文件等级归类 企 管

7、 部需下发类下发至各部门 发文登记企管部存档通知、通告类宣传栏张贴收到、签发、下发纸质文件企管部1 传阅类组织各部门学习 文件编号管理归档传阅记录企管部留档 1.6、员工社保办理流程图 员工社保办理流程董事长批准人事管理员、总经理审核符合条件人员提出申请1 申请 月工资补助200元已购买新农合员工关系需转入、新办理员工签订合同及相关协议企管部社保人员 办理转入/参保手续 1.7、员工请假流程图员工请假流程图总经理批准部门领导、主管副总审批员工提出申请1 管理人员、3天以上 员工休假 1.8、员工年休假流程图员工年休假办理流程图部门领导、主管副总审批总经理批准员工提出申请1 人事主管部门核实 董

8、事长批准人事专员通知员工休假 1.9、办公用品申领流程办公用品申购领用流程各部门提出申购办公用品计划企管部汇总并填写申购单报总经理审批总公司办公室审核并采购办公用品验收入库各部门人员签字领取。 1.10、食堂结算流程食堂结算流程食堂提出采购计划采购员采购食堂验收、企管部监督入库一周核算一次成本月底成本明细总结算报总公司审核 1.11、试用期转正(定岗)流程试用期转正(定岗)流程试用期转正(定岗)流程班组长统计定岗人员到企管部领表定岗人员填表班组长、车间主任审核签字人事部门汇总并填写上月定岗工资主管副总填写定岗工资并签字总经理审核、签字 1.12、工资核算发放流程工资核算发放流程企 管 部1、发

9、放效益点数分配表2、汇总各班组部门考勤表生产部 车间生产报表质检部 质量报表生产、辅助各班组企管部依据报表核算产量效益企管部依据报表核算考核效益企管部依据班组考勤及效益点数对生产班组进行效益分配各生产班组进行效益再分配企管部依据生产班组效益核算平均效益企管部依据生产报表核算管理人员效益工资企管部依据质量报表发布质量奖罚通报计算辅助班组及车间主任效益工资表制作工资表公示部门、车间负责人及主管领导签字确认总公司经理办、结算中心审核总公司主管领导审批工资表签字,发放2、 生产计划部业务流程图 2.1、生产流程 销售下发生产计划单生产流程 生产计划部内审计划、下发生产计划单及工艺参数,并通知转料规格、

10、数量依据生产计划内容防腐(保温)部生产计划单由部长签字确认车间生产计划单由车间主任签字确认生产计划部依据生产所需用料及库房现有用料情况供应公司联系兰州站转料并出具销货清单外委纵剪联系兰州站转料至外委单位纵剪,并向其出具纵剪通知单维修班维修班依据生产计划部下发的纵剪料计划单安排纵剪生产计划部下发转料通知单,储运部做好转料登记车间依据到料情况安排生产成品质检部检验(初检、终检及X光抽检)质 检 部、储 运 部核实入库规格数量,质检部打入库单,储运部入成品库不合格品返车间补休 2.2、材料申购流程 原材料申购计划流程生产计划部依据销售部特殊合同、零售计划生产计划部依据销售部合同计划、库存计划生产计划

11、部临时计划生产计划部月用料计划生产计划部形成正式的申购计划供应公司审核螺旋管销售部审核保管员审核确认供应公司采购 2.3、材料采购流程 其它部特殊、不常用物品计划防腐(保温)部防腐涂料、保温材料计划设备部外加工、外委维修、维修用计划储运部月、日常用备品备件计划材料采购流程汇总至生产计划部1、日常:每周周二、五发计划2、登记材料申购电脑台账3、有特殊要求的,由提出计划部门联系供应公司储运部保管员 审核确认依据领料单按领料程序办理生产计划部统计员三联申购生产计划部统计员储运部消耗品保管员 天和力德财务办理具体业务一般发传真供 应 公 司采购员采购送货上门储运部消耗品保管员核收设备部设备管理员验收供

12、应公司采购员办理销货清单(包括材料采购费用、修理费及采购过程中产生的其它需报销的费用),经由储运部、设备部、生产计划部主管、采购员签字方可生效供应公司采购员,依据签字手续完整的销货清单,申请内部支款单,由天和力德总经理签字储运部依据销货清单,办理入库手续四联入库两联留底财务部储运部 2.4、材料领用流程 材料领用流程车间依据生产计划部下发的生产计划单由班长填写领料单,由车间主任审核储运部依据领料单按领料程序办理主材辅材备品备件3、 设备部业务流程图 3.1、设备检修流程图设备检修流程图 备品备件设备调整交于机组验收组织实施设备检修申请或机组口头通知维修班安排维修人员设备检修填写维修记录记录归档

13、 3.2、设备采购流程图设备采购流程图设备部填写设备购置申请表由申请部门主管及公司副总审核签字由公司总经理批准签字由董事长最终审核签字将申请表交于 生产部审核生产部传于供应公司设备到货验收合格后填写固定资产验收报告将报告归档 3.3、设备报废流程图设备报废流程图车间报废申报设备部填写设备报废申请表由董事长最终审核签字由公司总经理批准签字由公司副总审核签字将报废设备分类处理将申请表归档 3.4、备品备件流程图备品备件申购流程图对备品备件检验合格入库审核签字交于生产部通过机组、库存量需求设备部填写申购单 3.5、设备工具管理流程图设备部工具管理流程由工具所属主管审核签字设备部按工具年限分类提计划交

14、于生产部由设备部主管批准签字对到期限正常损坏工具填写工具报废申请表定期对工具盘点、检查、报废及更换对所盘点内容记录归档4、 储运部业务流程图 4.1、主材、辅料入库流程图原材料入库流程六、 一.主材、辅料入库七、 对入库材料的品种、规格、型号、数量等认真验收核对。按照主材、辅料有关标准严格验收。做到准确无误。八、 入库材料由质检部检验者验收应及时准确,不能拖拉,尽快验收完毕。九、 材料由质检部检验者验收合格后,应及时办理入库手续。核对无误后入库签字,并及时登帐。原材料入库流程图原材料保管员办理入库手续吊装班生产部根据需求供应公司采购1 通知 入库 4.2、原材料出库流程图原材料出库程序一、材料

15、出库:1. 材料出库应本着先打领料单后出库的原则,及时审核领料单的数量及内容是否符合要求。2. 准确按领料单的品种、规格、数量进行领料,以免发生差错,做到账实相符。3. 手续不全不得出库(内容要求)。二、定期盘存1. 定期盘库清点,达到数量清、帐表清。原材料出库流程图原材料保管员办理出库手续吊装班由生产班组打领料单采购由车间各生产班组根据生产计划根据需求生产生产1 领用 出库 4.3、成品入库流程图储运部入库流程图管号记录成品保管检验合格质检部检验质检部 成品管车间1 检验不合格质检部 开具入库单质检部 返回 吊入成品区吊装班 按规格码放吊装班流程说明序号内容部门责任人1成品管车间车间主任2检

16、验质检部质检部成员3管号记录储运部成品保管4入库单质检部当日质检部成员5吊入库区储运部吊装班班长6按规格码放储运部吊装班班长备注:1.当班保管员与当班质检员在办理入库手续时确保数量、规格以及壁厚准确无误后方可办理 入库手续。 2. 在吊装过程中,不得将管口拉伤。 4.4、成品发货流程图发货流程图核查部长提货单(有销售.财务盖章)销售部销售部装车吊装班出门登记门卫吊装通知单成品保管1 管号记录单吊装班班长核查门卫核查成品保管开出门证成品保管 流程说明序号内容部门责任人1提货单销售部销售部2吊装通知单储运部成品保管3核查储运部部长4装车储运部吊装班人员5管号记录储运部吊装班班长6核查储运部成品保管

17、7开具出门证储运部成品保管8核查门卫门卫9出门登记门卫门卫备注:1.吊装人员接到库管装车通知后,按照规格、数量进行吊装装车。2.吊装人员在吊装过程中必须按照安全操作程序进行吊装,不得违规操作。3.在吊装过程中,不得将管口拉伤。4.成品保管员在开具出门证之前必须确认车号和提货单车号相符后方可办理出门证。 5.定期盘库清点,达到数量清、帐表清。 4.5、备品、备件及消耗品入库流程图备品、备件及消耗材料入库程序一、根据库房库存量由生产部设备部提出申购计划二、根据供应公司采购来的物品,由库管员通知生产设备部及使用人员验收。三、库管员对入库材料的品种、规格、型号、数量等认真验收核对,做到准确无误。验收合

18、格后及时办理入库。四、对不合格的物品及时办理退库。备品备件入库流程图保管员办理入库手续吊装班生产设备部及使用部门采购根据申购计划根据需求生产生产1 申购 验收合格 4.6、备品、备件及消耗品出库流程图备品、备件及消耗材料领用程序1.备品、备件及消耗材料管理实行专人负责制。2.各部门根据生产需要开具领料单,注明名称、规格、型号、数量,对特殊物品必须有主管领导和车间主任签字方可有效。3.库管员根据领料单正确配发。4.严格执行公司交旧领新制度。5.对所领用工具使用中损坏的,由使用部门填写报损单,注明损坏原因,由使用者、车间主任、主管领导签字处理后方可领用新工具。6. 定期盘库清点,达到数量清、帐表清

19、。备品备件出库流程图由生产班长打领料单采购由车间各生产班组根据需求根据需求生产生产保管员根据领料单配发吊装班1 领用 出库 4.7、工具领用管理程序储运部工具领用管理程序1、各员工根据工作需要,配备个人常用工具和本处公用工具,个人工具由本人负责保管,公用工具由主管或指定专人负责保管并登记。2、所有工具都要进行建账管理,做到帐物相符,本人必须在各自的工具卡上签字且每月进行核对检查。3、所有工具坚持交旧领新的原则,在领用新工具时必须交回旧的工具,交回的工具统一由库房管理人员处理,不准外流。4、所有工具必须正确使用,特别是电动工具必须正确、合理使用,发现问题必须立即停止使用。要严格遵守安全操作规程,

20、不准违章使用。5、专业工具未经培训不得随意使用。6、较大型的工具应随用随借,当日归还。7、所有工具丢失货未到使用期限实行赔偿的原则。8、领用维修材料及工具均应填写领用单,经部门主管审批后方可去库房领取。9、未经部门经理批准,不可将领用的材料和工具用于公司外。10、多余材料应及时退库。11、有回收价值的备件应以旧换新。12、员工在离职时,全部工具必须如数交回。如有丢失或损坏的工具从当月工资中扣除。 4.8、垃圾清理流程垃圾清理管理程序1、根据天和力德公司垃圾清理,由储运部通知清理(个体户)进行清理运输。2、由成品保管员负责在清理过程中开具出门证。一式五联,二联出门证出门(管厂门卫一联,兰州站门卫

21、一联)一联作为报销时使用。垃圾清理管理程序流程图保管员监管,开出门证个体户清理储运部1 通知 4.9、废料清理流程废料清理流程1、天和力德公司清理废料每月一次,由生产部通知供应公司来进行清理。2、供应公司找车来装,储运部与供应公司的人去兰州站过磅(空车)。3、在装废料的过程中,必须有储运部和供应公司的人在场监管。4、装完车后,由储运部与供应公司的人去兰州站过磅。5、过完磅后,储运部开具出门证,出门证上必须有管厂领导签字。废料清理流程图兰州站过磅供应公司找车生产部1 通知 空车 装车中,储运部、供应公司监管 装完过磅 储运部开具出门证 5、防腐保温事业部-生产作业流程图生产作业流程图1、生产记录;2、材料申请单;3、生产报表,成本表。6、质检部-工作流程图原材料辅助材料带钢材料焊丝、焊剂防腐漆材料保温套管材料长度、厚度检测取样拉伸规格、厚度复检入库五大元素化验取样化学分析填写实验报告部门负责人审核主管领导批准钢管车间生产生产机组自检焊工初检(补焊缺陷部位)质检员检验,判定产品等级,并作检验记录合格不合格水压机打压、倒棱合格不合格出车间部分入库部分探伤X射线检测、拍片合格不合格评片钢管入库打印探伤报告返修返车间技术负责人审核主管领导批准检验入库

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