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会计实务:发票补打.doc

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资源描述
发票补打 当开票人需要对开具后或红冲的发票进行打印时,则需要使用到此功能。 1、点击“发票开具管理-发票补打”。 740)this.width=740” border=undefined alt=““ src=“/jtym/Files/2014110111419595.jpg”> 2、设置查询条件,开票人有发票代码或发票号码这个查询条件。 3、点击“查询”按钮,系统根据开票设置的查询条件,查询出相应的发票摘要列表;如不设置查询条件,默认查询当前开票人所有已开具和红冲的发票;但如果存在多开票人时,admin可查询出本纳税机构所有已开具和红冲的发票。 4、从查询出的发票摘要列表中,点击您需要补打的发票,(每次只能选一条记录)。 5、点击“补打”按钮,进入发票的详细页面,如图所示: 740)this.width=740” border=undefined alt=““ src=“/jtym/Files/2014110111430323.jpg”> 6、将空白发票放入打印机的正确位置,点击上图中的“补打”按钮,系统弹出打印提示信息。 740)this.width=740” border=undefined alt=““ src=“/jtym/Files/2014110111530446.jpg”> 7、点击“确定”按钮,系统会提示放入票样的号码与打印的发票号码是否一致;再次点确定按钮,打印机则执行打印。 小编寄语:会计学是一个细节致命的学科,以前总是觉得只要大概知道意思就可以了,但这样是很难达到学习要求的。因为它是一门技术很强的课程,主要阐述会计核算的基本业务方法。诚然,困难不能否认,但只要有了正确的学习方法和积极的学习态度,最后加上勤奋,那样必然会赢来成功的曙光。天道酬勤嘛!
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