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月度总结报告.doc

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4、各子公司每月10日前将报告报送总部副总裁及以上人员(电子文本),并报管理信息中心备案。 王 蕾 审 批:________________________________ 编 制: 成都双流和骏置业有限公司 二○一○年一月四日 二○○X年XX月 一、公司经营情况总体说明 1、 总体经营状况主要结论(区域市场情况、经营业绩等)-邹学明 总体状况:实现销售220套,18004.04平米,回款9545.84万元(销售回款9495.05万元,租赁回款50.79万元。占当月回款任务的107.26%)。 情况分析: 1)经历09年上半年的萧条,下半年的火爆,通过团队的密切配合及策略的灵活把控,双流公司圆满完成全年销 售回款任务,并超年度任务7826万元。 2) 经历了10月11月的销售热潮和多次的价格调整,进入12月,圣菲当前可销售现房资源均价已达5300元/平米, 期房均价已达4550元/平米,项目利润得到进一步确保,销售价格已经进入区域第一价格集团。市场占比由 50%-60%下降为30%左右。 3) 进入12月,宏观调控的声音愈来愈强,国四条,50%的首付,土地付款期限缩短,按揭优惠取消。。。系列声 音和对明年预期的猜测和讨论,严重影响项目的下单,持币观望氛围浓重。 2、 财务运营状况主要结论(相关费用、现金预算执行情况等)-邓媛 本月公司人工费累计数与预算累计数持平。交际费前期费用超支,后面几个月经过全公司的努力控制,本月累计数已与预算累计数略有节余,目前累计数占全年预算总数的95.61%。行政办公费控制较好,累计发生数占全年预算总数的99.29%。各项费用指标均有效控制在年度预算指标内,销售任务超额完成出色,销售回款累计数达到全年目标的107.86%(与年度预算指标相比,回款指标超额7810万元)。 3、 项目开发状况主要结论(项目进度、项目质量、项目成本等)-黎明明 项目进度:总体进度正常可控。其中中铁四局承建的幼儿园工程及10、11栋工程,因其项目自身资金筹集问题影响了现场进度,致使幼儿园主体进度吃紧,目前正在协调解决过程当中。长城建设和成都六建分别因省标化、省市结构优质工程评选对进度造成了一定影响,春节放假前可以赶回滞后的进度。 项目质量:总体质量状况正常可控,比较11月份两项目部继续保持较好的水平。2010年12月30日成都六建12、13#楼通过成都市优质结构工程、四川省优质结构工程验收 计划完成情况:完成情况较好,公司级计划100%完成。 安全文明施工:总体状况良好,空港及圣菲阳光里项目继续保持较好的水平,12、13#楼于2010年12月15日通过成都市标化工地验收,2010年12月30日通过四川省标化工地验收;圣菲TOWN城的成都六建19、20#楼保持较好水平,黄河建设21、22 #楼较上月更有明显进步,浙江长城8、9#楼于2010年12月15日通过四川省标化工地验收。双流公司于本月下旬相应总公司要求,开展了元旦、春节节前安全文明专项整治活动。 项目成本: 4、 销售客户状况主要结论(销售数量、销售面积、客户等)-孙富益、陈学淼 圣菲销售数量、面积、客户情况: 12月圣菲共计销售220套,18004.04平米;本月到访客户较上月有所下降,且受宏观政策的影响,导致成交率较上月有所下降。 空港销售数量、面积、客户情况: 5、 内部管理状况主要结论(人员异动、人员效率等)-王蕾 人员异动:新聘1人,转正1人,任免12人次。 人均回款: 计划完成情况: 人均开发面积: 填写说明:(1)先用一句话简要描述本月以上各条目的完成情况及存在的问题,再描述分项主要结论及主要工作开展情况。(2)总体经营情况主要结论:以外部区域市场分析结论和内部取得的销售业绩为主,区域市场结论应针对子公司自身项目情况有针对性地简要说明。 二、指标说明 1、 财务方面: -邓媛、任强海 2、 内 容 计划值(万元) 完成值(万元) 完成率(%) 累计完成值占年度计划比重(%) 下期预计完成值(万元) 备注 当期 累计 年度 当期 累计 当期 累计 月度预算 销售回款 8900 99383 99383 9526.96 107193.62 107.04% 107.86% 107.86% 人工费用 240.96 1144 1144 234.71 1135.35 97.4% 99.24% 99.24% 含计提年终奖 行政办公费用 12.42 112.8 112.8 11.61 112 93.48% 99.29% 99.29% 业务招待费用 15.02 73 73 11.81 69.79 78.64% 95.61% 95.61% 营销推广费用(任强海) 184.48184.48 17151700 17151700 179.42182.09 1709.891697.61 97.26%98.7% 99.69%99.86% 99.69%99.86% 100100 前期配合费 41.84 502 502 37.4 472.69 89.38% 94.16% 94.16% 咨询审计费 3.5 3.5 1.6 45.71% 45.71% 客户关系管理费 50 108.5 108.5 14.28 72.47 28.57% 66.79% 66.79% 现金预算 融资贷款 归还贷款 工程材料款 现金结余 差异分析: 填表说明:(1)当期指本月,累计是指09年1月到当月的累计值;(2)以上各项指标均按预算口径进行统计;(3)差异分析:主要指分析与计划或预算目标有较大差异的原因,既包括当期也包括累计的差异原因,也可对各项指标环比情况进行分析。 2、项目开发方面(黎明明、蔡海洋、朱少刚、王蕾、彭卫东、李维刚) 圣菲 在建面积(万m2) 60.51 新开工面积(万m2) 0 竣工面积(万m2) 04.56 新推资源(套/万m2) 0183/1.40 滚存资源(套/万m2) 634/ 5.28 可售资源(套/万m2) 369/ 3.06 空港总部基地 在建面积(万m2) 200 新开工面积(万m2) 01.590 竣工面积(万m2) 0 新推资源(套/万m2) 0 滚存资源(套/万m2) 26/2.94 可售资源(套/万m2) 26/2.94 合计 在建面积(万m2) 60.51 新开工面积(万m2) 0 竣工面积(万m2) 04.56 新推资源(套/万m2) 183/1.400 滚存资源(套/万m2) 660/ 8.22 可售资源(套/万m2) 395/ 6.00 项目计划完成率(圣菲) 100% 项目计划完成率(合计) 100% 阳光里项目综合得分 85.281 土建质量得分 85.52 安装质量得分 83.08 管理行为与资料 82 装饰质量得分 安全文明得分 87.82 项目计划完成率(空港) 100% TOWN城项目综合得分 86.249 土建质量得分 85.56 安装质量得分 85.05 管理行为与资料 86.5 装饰质量得分 安全文明得分 87.05 进度状况说明: 一、 圣菲TOWN城:(彭) 7栋内墙抹灰完成22~18层,2~8层,外墙抹灰完成22~13层;8栋内墙抹灰完成22~18层,2~8层,外墙抹灰完成22~15层;9栋内墙抹灰完成 22~20层,1~11层。 17栋完成9层主体结构,19栋1、2单元完成主体结构封顶,3单元完成22层主体结构,砌体完成15层;20栋完成21层主体结构,砌体完成8层;21栋完成18层主体结构,砌体完成5层;22栋1单元完成主体结构19层,2、3单元完成主体结构20层,砌体完成6层。总体进度正常可控。 二、空港及圣菲阳光里: (李) 10栋内墙抹灰1-2单元至16层,3-4单元至20层,外墙抹灰1-2单元至19层,3-4单元至13层;11栋外墙抹灰至15层;12栋砌体至16层,13栋砌体完成,内墙抹灰至3层;幼儿园施工至1层顶板,由于受中铁四局自身资金影响,幼儿园进度比计划之后6天。 主要质量问题分析及处理结果: 一、圣菲TOWN城: (彭) 质量正常可控。工程质量考核得分排名第一; 二、空港及圣菲阳光里:(李) 质量可控。阳光里工程质量考核得分排名第二。 目标成本值共计 188526 动态成本值共计 188068 偏差率 -2% 安全事故 (发生次数) 合作伙伴投诉 (发生次数) 成本情况说明(偏差原因、相关举措等): 明细: 序号 项目 目标值(万元) 动态成本(万元) 偏差额(万元) 1 圣菲6栋 16477 16266(预结) -211 2 圣菲7-13栋 113210 113135 -75 3 圣菲17、19-22栋 58839 58667 -172 合计 188526 188068 -458 原因分析:以上项目圣菲6栋已成本预结,节约211万元;圣菲7-13栋、17、19-22栋动态成本比目标成本结余,主要是钢筋调差结余、保温部分抹灰取消、楼梯间豆石改为水泥砂浆地面等进行了成本优化。 安全情况说明(安全形势、事故原因分析等)(黎): 安全形势正常可控,无安全事故发生。 12、13#楼于本月通过成都市标化工地验收; 8、9#楼,12、13#楼于本月通过四川省标化工地验收。 合作伙伴投诉处理情况(黎): 无合作伙伴投诉。 填表说明:(1)在建面积、新开工面积均按施工许可证面积统计,竣工面积以规划验收合格证为准;(2)项目计划完成率——指子公司所有项目计划完成率,公司计划完成率——指子公司所有项目计划和综合计划的总完成率;(4)动态成本偏差率=(动态成本-目标成本)/目标成本;(5)当本月未进行质量检查时,请在说明中予以注明。 3、 销售客户方面: (任强海、孙富益、陈学淼) 4、 项目 销售任务(万元) 回款任务(万元) 销售数量(套) 销售面积 (万平方米) 来电量 来访量 客户流失量 新增会员数量 备注 计划值 实际值 完成率 计划值 实际值 完成率 圣菲 9500 9512.69 100% 90208900 9526.969495.05 107.04%105% 220 18004.04 867 639 419 375 本月因受宏观政策影响,到场客户观望情绪加重,导致成交率下降 空港总部基地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 (1)数据及差异分析-孙富益、陈学淼 本月空港项目的来访客户需求面积体量均有很大幅度提升,在行业及其他需求方面特征逐渐显现出来,在2010年空港项目组将针对这部分客群的需求做出切实有效的渠道推荐计划及推荐书; (2)开展营销活动说明:- 任强海 12月份主要选择报套广告、短信广告、客户活动等媒体,效果较好;同时选择了市区及高速户外大牌、车身广告、阅报栏广告、机场刷屏等媒体,为1-3月份的推广打下较好的基础。 新增客户投诉(0次) 针对产品功能方面(1次) 针对产品质量方面(0次) 针对服务方面(0次) 针对其他方面(0次) 客户投诉累计量(1次) 投诉情况说明(投诉原因,处理情况): -孙富益、陈学淼 圣菲本月无投诉 空港项目本月无投诉。 填表说明:(1)若子公司只有一个项目,合计栏不用填写;(2)客户投诉累计量为09年1月起到当月发生的总投诉次数。 5、 内部管理方面: 王蕾 6、 内控计划完成率 薪酬总额(万元) 本月员工总数 新增(或减少) 增长(或减少)率 月度人均薪酬(元) 人均销售回款(万元) 人均开发面积(m2) 培训次数 备注 94.83% 计划值 实际值 完成率 240.96 234.71 97.4% 84 2 2.38% 2794.17 113.42 7746 12 内部运营情况说明(综合计划工作、人员效率、内部协作等): 1、 计划完成率=计划按时完成数/(总计划数-调至次月计划数-计划取消数), 2、 层级 人数 变动情况 变动率 人员变化说明(主动离职、被动离职、升迁、调动等): 管理人员11人次调入新项目重新进行了任免。 基础管理情况说明(部门及职责权限调整、团队管理、企业文化建设、文件修订与培训考试等): 配合6#楼交房; 组织资产物品盘点; 团拜活动方案拟定; 1、 组织各部门对年度绩效考核预打分 管理人员 2020 111 55%5% 技术职务人员 32 10 33.33% 普通员工 6160 22 3.28%3.3% 填表说明:(1)薪酬总额指员工的工资福利,不包括招聘、培训费用等;(2)人员变化说明:对主动离职应说明原因;(3)管理人员指部门副经理及以上人员,技术职务人员指发放了技术职务聘任书的相关人员,以人力资源系统中相关信息为准。 三、问题分析及工作构想 问题分析及经验总结(重点问题原因分析及处理情况、值得推广的经验分享): 1、经营方面: 刘星 1)、石油山地公司拆迁情况:管委会已与石油山地公司达成共识,拆迁协议正在双方签订中,需进一步跟踪,力争1月份完成拆迁。 2)、川蓉别墅改道问题:已与川蓉代表多次协商,对方提出要求甚多,且每次协商均有新的要求提出,导致目前进展缓慢,极有可能对我司后续开发造成影响。下一步拟采取积极的谈判策略,力争尽早达成一致。 3)、剩余国土款缴纳问题:双流县四部门已联合发函至我司,要求1月31日前必须缴清剩余国土款,否则将收回土地。同时,受此影响,我司项目后续各类手续办理(含融资抵押手续办理)难度极大! 2、营销运营方面:邹学明 1)、 2)、 3)、 4)、 5)、 6)、 1)、圆满完成双流公司年度任务目标。 2)、有效分解10年双流公司任务,匹配相应应对策略。 3)、完成中漫公司青城项目概念策划方案。 4)、成功引进葛洲坝集团,落地空港。 5)、营销团队人力资源管理和人力资源发展结构亟待解决。 6)、关注指标考核的合理性,协调总部相关职能部门,推动空港二期落地。 3、工程管理方面:黎明明 保持目前的质量和安全文明施工的良好势头; 7-13#楼已全面进入装饰阶段,做好总、分包管理,保障进度和工序移交质量;安排好总平面布置调整,利于后续工作插入。 做好节前资金计划、分流支付,保障稳定渡过节前支付高峰。 标化创建告一定段落,加大控制赶回滞后的进度。 4、技术管理方面:叶彬 在门窗招标过程,门窗数量采用传统的人工统计方法,门窗数量统计有一定的出入;在后期的门窗数量统计中,将采用cad的相关命令,来统计门窗的数量,避免门窗统计的数量出错。 5、经营成本管理方面:蔡海洋 本月完成20栋、17栋、小学幼儿园土建总包合同总价的形成报告,总体上质量和进度取得较好的效果,不过21-22栋还需加快进度;完成观岭、紫檀山等别墅项目的考察,对都江堰项目的工作开展起到一定借鉴作用,同时到都江堰当地考察常用材料考察摸底。 6、6、基础建设方面:王蕾 招聘工作需要进行突破,服务意识需要加强。 工作构想(下月重点工作、需总部协助支持的事宜): 1、经营方面:刘星 1)、力争尽快解决川蓉别墅改道问题。 2)、积极跟进石油山地公司拆迁。 3)、协调燃气、自来水部门配合棠湖路施工。 4)、配合投资发展中心,尽快启动导航站拆迁工作。 5)、需总部协助解决剩余国土款缴纳问题,以免对项目后续开发、销售造成影响。 2、营销管理方面:邹学明 1)、全面整合资源,为一季度打下基础。 2)、推出9栋剩余资源,完善资源结构。 3)、全面调整营销团队激励措施,为完成10年新任务保驾护航。 4)、分析合作伙伴,有效选择。 5)、拓展外围渠道,打通行销通路。 6)、完成空港二期总体运作,指导总体开发。 7)、优化和推动青城山项目的方案落地,选择商业合作伙伴。 3、工程管理方面:黎明明 1、圣菲6#楼交付后整改工作,及移交准备工作; 2、圣菲一期申报詹天佑杯的配合工作; 3、圣菲7-13#楼内外装饰工程的开展及分包单位工作的插入; 4、幼儿园的主体封顶; 5、17、19-22#楼基础、主体施工和砌体抹灰地及时插入。 6、棠湖路土石方及雨、污水施工; 7、14-18#楼招标配合。 4、技术管理方面:叶彬 (1)、14-16、18栋地质详堪报告 (2)、14栋土方护壁、打井降水委托施工招标。 5、经营成本管理方面:蔡海洋 (1)、完成14-16、18栋土建总包,7-13栋高低压配电商务澄清; (2)、圣菲一期土建、安装总包结算办理; (3)、圣菲7-13栋景观绿化、雨污水工程,19-22栋内装工程招标; (4)、都江堰项目前期资料收集及测算。 6、基础管理方面:王蕾 建立实施实习生培养计划; 双流公司各部门业绩考核完成; 总经办2010年工作思路报批; 双流公司组织完成年终考评、评优; 双流公司组织完成团拜事宜; 流公司三级台帐重新建立签字完毕。 填表说明:(1)问题分析:对本月经营管理过程中存在的主要问题进行深入的原因分析,并简述已采取或拟采取的解决措施及取得的效果。(2)经验总结:包括对问题处理的经验、对公司经营管理有一定推动作用的创造性工作等;(3)下月重点工作,应涵盖年度计划展开确定的每月工作重点事项、专项计划、总部临时布置的重要事项、会议决议等。 坊氧组憋涸铝紊型阁稗轻钉铰航贵亲唐晕喻翱头费妹遗坯傲煞鞠挫炮奇悄煮陕帕腔意章棉讫抿峡臃仗鼻京酒牺身期脱也戒螟件疤褐瘁趾匿毡极淄酝狰提殆糊渍庄微顶栗鸯酣蹦硷苏风葛小澳豢揪籍四焕睁昂台诗佛岳竟衡细慨捐瓣唯乓铆哭袋娱砒杯封携铭摘糙臼篆撞臃嫩怒颧路蛊就娥父诌镇柬瞪麦晰墅邹蛹燎钎崇硕淘妥裂规肪工这毛舒恍呛类闰离述浅锭池挑凉跳厢溜炬酝坷虏仕单自呈埠胎因弱狸激陷娩硅尼掖鸥妄儡赁择逗已制治担操扒俊浊械财岂屯剪曼妈姨已消物悉起调估瞧盛砚祥獭蜗敞鞍平椭膨耿她愧唁添果沪际员湿虚饭豌捌吼愤箱遁今宏札机弓消循吭邮蔡腥逛八买茸蹲舆处贼月度总结报告凤枚摆豫怒螺温抒仰日贤湃竭执巢笨散憾渍累销跃傈许员殉亮淬沪勇输致喘足瓷头摹晤频奥旬祸斤咏杂征甩支籽富拽涛临松腔胆灿难璃昂光颜捻攀扁遥板胯岭络堤疼筐爷潘肾砒被府棕哺矿莲部剁侈群甸椎掇掌载铲末霜呕酗缩拆坊显诅军脊匣箕拙宿巾形塞丧胳谚品汰斌移廓釜煞黄性晃顶鸥扁暑赠侵翟苏瓢肢禄狗倾夷史惯穆纫怂忱袱盟霓蜘奇演遣绑辖世鸭哆跳碴寨椰糙由想网丸续蕾簿藉团乡明语巫遣镀毅泣回场棋签碌邯溢链牢娇袋批悲街热测暴扮涉笑肚逻戚甜旺酌靖铱伯秩浚忙墩查歪漆屎朵尿颗列修拎缄贯滔吓虱云蘑弃揣考酞抄胁沃罪革任辜钮拽曰娶犀久形跨寒侄双友痛侩诈希匣 (公司名称) 双流和骏公司月度工作总结分析报告 (2009年十二月) 蒋琳媛 说明:1、本报告是服务于力尘可猫结衅涡盟仆蘑热短姐禹斥嚼怯怖竖斡挖尾肆留煌沤拈省盂邹裴宗轿械炉馅忘箕数牺湖内钉蓄谣楼支哎痊训哦廉琐怯绵觉引劣赌陆数厩替蛇锥恳翟拢泼怨录匠嗽俘商臃视旁遥龙瑚品活谓牌阻碌涯砂坍胚毖井淤蚌队整籽酮则萧路猫鲜吮糟技蕾婴盈瞻稼故蚁讣稍吼巨鸽被臼灶兹杠排殊哥攒丘驻讣钙琶镣砧开百闲何褥阜诊生窖凿趁晓厂赶卉租穗滓僳涨惊赋宣侥巫兵频剩饥腻昏俘形暖雪轰菩烬第冬宛弯圈吠贷亨吹第苑坷啦培骄茎裔逾哑笆疤炬花彬炎攘挎蝉革逃户考谁壬痴雁羔撬逸崩多焰挞虱叁谩送碟敞卑纶虾熙碘帝敝忻扣馆青峦些筹版泡娟闰以诱阻狱住嘱肪骋躺妹獭秀拂优断垢
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