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各年度目标实际对比分析数据分析图.xlsx

上传人:paq****11 文档编号:213753 上传时间:2023-01-21 格式:XLSX 页数:1 大小:24.49KB
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项目2013年2014年2015年2015年总完成率是82%,比去年略低,只要原因是由于公司加大对移动端的投入,未来,我们将继续不断减少PC端的资金,争取早日全面实现移动互联网。目标135150220实际80140180完成比例59%93%82%剩余41%7%18%1、开拓市场,增加目标客户群。可以横向,也可以纵向细分。2、创新产品,提高产品价值。3、策划营销活动,增加商品附加价值,拉动销售。4、整合资源,借品牌、借渠道、借场地、借设施、借团队等,达到提升自身品牌。5、优化内部流程,加强管理,降低成本,提升利润空间。6、调整产品结构,优化成本支出和销售利润构成。7、开拓个性服务,走差异化发展,以特色服务提升业绩。59%2013年完成比例剩余93%2014年完成比例剩余82%2015年完成比例剩余135150220各年度目标实际对比分析2013年2014年2015年050100150200250300350400450目标实际实际完成线柱图2013年2014年2015年0204060801001201401601802000%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%实际完成比例

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