收藏 分销(赏)

财务管理制度-酒店.doc

上传人:精**** 文档编号:2111191 上传时间:2024-05-16 格式:DOC 页数:4 大小:104KB
下载 相关 举报
财务管理制度-酒店.doc_第1页
第1页 / 共4页
财务管理制度-酒店.doc_第2页
第2页 / 共4页
财务管理制度-酒店.doc_第3页
第3页 / 共4页
财务管理制度-酒店.doc_第4页
第4页 / 共4页
亲,该文档总共4页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-财务管理制度第一章 总则1、为建立现代化企业制度,建立建全财务管理体系,根据企业会计准则制定财务管理制度。 2、本管理制度适用于甘肃盛华管理有限公司;各部门人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。第二章 会计机构 会计人员的管理1、公司设立财务部作为财务会计机构,财务部的职责;在公司法人的领导下,具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作,包括:财务人员管理,协助公司领导合理分配使用资金,做好与仓库部门的对账工作,指导仓库保管员建账、对账;建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式,制定成本管理制度与控

2、制制度,做好财务分析工作。2、财务部各岗位人员必须具备相应任职条件和资格持证上岗。 3、财务人员调换工作时,按会计法规定办理交接手续。第三章 流动资产的管理现金管理1、现金出纳会计要认真执行有关现金的管理规定,日常零星开支所需库存现金限额2000元,超额部分应存入银行。2、公司职员因工作需要借用现金,部长1000元以下;副总经理、厨师长借款3000元以下的需填写借款单,经财务主管审核交总经理批准签字后方可借用,超过还款期限即转应收款在当月工资中扣还。3、报销各项费用需整齐粘贴原始发票;附费用报销单,经办人签字;财务部审核签字,总经理批准签字后由出纳支付现金。4、收银台营业款不允许任何人私自借用

3、、挪用资金,核销挂账须由财务部开具吧台核销明细单,由财务主管及吧台经理签字后方可核销。5、公司所有购进货物、小商品、物料等,一律入库,原则200元以上都须取得正规发票,物料采购须有收据,收据须盖财务章或公章,持有原始发票及入库单予以结算。6、公司除正常支付供应商货款,由财务部审核,总经理签字予以支付。其他所有支付款项超过1万元以上的必须由企业法人签字,财务部门审核交总经理签字后予以支付。第四章 财务报表 会计科目 发票管理1、根据会计工作一致性和可比性原则,本公司结账时间为每月25日下午21点为结算时间,会计报表每月30日前报送公司经理及有关部门。2、公司餐饮发票领用逐笔登记面额、本数及发票号,验旧领新;机打发票根据税务局要求开具,验旧领新;装订保存好已开具的发票。3、凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他保存价值的资料、均应归档。 -精品 文档-

展开阅读全文
相似文档                                   自信AI助手自信AI助手
猜你喜欢                                   自信AI导航自信AI导航
搜索标签

当前位置:首页 > 应用文书 > 规章制度

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服