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经济责任审计报告.pptx

上传人:快乐****生活 文档编号:2078557 上传时间:2024-05-15 格式:PPTX 页数:25 大小:1.58MB
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资源描述

1、经济责任审计报告目录报告概述经济责任履行情况发现问题及整改建议整改措施及落实情况结论与建议CONTENTS01报告概述CHAPTER介绍审计项目的起因、相关法规要求以及被审计单位的基本情况。报告背景明确审计目标,阐述经济责任审计的重要性和意义,为报告使用者提供决策依据。报告目的报告背景与目的详细说明审计涉及的时间范围、业务范围和资金范围等。明确被审计单位及其领导干部,包括财务收支、资产管理、内部控制等方面。审计范围与对象审计对象审计范围审计依据列出审计所依据的法律法规、政策文件、合同协议等。审计标准明确审计评价的标准和尺度,如财务指标、业绩指标、内部控制标准等。审计依据和标准02经济责任履行情

2、况CHAPTER03资金使用效益通过对各项支出的审计,发现资金使用效益较高,未出现浪费、挪用等违规行为。01财务管理制度审计期间,被审计单位建立了完善的财务管理制度,明确了财务审批流程、会计核算方法和财务报告编制要求。02预算执行情况被审计单位严格按照预算安排使用资金,未发现超预算、无预算支出等问题。财务管理与资金使用决策程序被审计单位在重大经济决策过程中,遵循了科学、民主、规范的原则,进行了充分的论证和风险评估。执行情况各项重大经济决策得到了有效执行,取得了预期的经济效益和社会效益。监督与评估被审计单位对重大经济决策的执行情况进行了定期监督和评估,及时发现并纠正了存在的问题。重大经济决策及执

3、行情况内部控制制度被审计单位建立了健全的内部控制制度,包括财务管理、采购管理、资产管理等方面的制度。风险管理机制被审计单位建立了完善的风险管理机制,对可能出现的风险进行了及时识别、评估和应对。内部审计与监督被审计单位重视内部审计与监督工作,定期开展内部审计和专项检查,确保各项制度的有效执行。内部控制与风险管理 遵纪守法与廉洁自律法律法规遵守情况被审计单位在审计期间严格遵守了国家法律法规和财经纪律,未发现违法违规行为。廉洁自律情况被审计单位领导班子和领导干部在履行职责过程中,保持了廉洁自律的良好形象,未发现贪污腐败等问题。整改与问责针对审计发现的问题,被审计单位积极整改并追究相关责任人的责任,确

4、保问题得到彻底解决。03发现问题及整改建议CHAPTER财务管理方面问题会计核算不规范财务预算执行不力资产管理不严格如超预算支出、预算调整随意等。如资产流失、账实不符等。如账目处理不及时、凭证填制不准确等。如盲目投资、重复建设等。投资决策失误如违规对外担保、挪用资金等。违规担保或借贷如暗箱操作、串通投标等。招投标违规操作重大经济决策失误或违规行为123如缺乏有效监督机制、制度执行不力等。内部控制制度不完善如未及时发现和应对风险、风险应对措施不当等。风险管理不到位如内部审计机构不健全、审计人员素质不高等。内部审计职能弱化内部控制缺陷及风险隐患如利用职权谋取私利、收受贿赂等。贪污受贿问题如挪用企业

5、资金、侵吞公款等。挪用公款问题如泄露商业机密、滥用职权等。其他违法违纪行为根据违法违纪问题的性质和严重程度,提出相应的处理意见,如移交司法机关处理、给予党纪政纪处分等。处理意见违法违纪问题及处理意见04整改措施及落实情况CHAPTER财务管理问题整改加强财务制度建设,规范会计核算流程,提高财务人员专业水平。资产管理问题整改建立健全资产管理制度,加强资产采购、验收、使用、处置等环节的监管。内部控制问题整改完善内部控制制度,明确各部门职责权限,加强内部审计和风险管理。针对发现问题的整改措施030201已制定财务管理制度并严格执行,开展财务人员培训,提高核算准确性和规范性。财务管理问题整改实施已建立

6、资产台账,完善资产采购、验收、使用、处置等流程,加强资产盘点和清查。资产管理问题整改实施已完善内部控制流程,加强内部审计和风险管理,建立问题反馈和整改机制。内部控制问题整改实施整改措施的具体实施情况整改效果评估通过自查、专项检查等方式,对整改措施的实施效果进行评估,确保问题得到切实解决。持续改进计划针对评估中发现的问题和不足,制定持续改进计划,明确改进目标和措施,推动经济责任审计工作不断提升。同时,加强与其他部门的沟通协调,共同推动公司治理水平的提升。整改效果评估与持续改进计划05结论与建议CHAPTER经济效益实现情况被审计单位在经济效益方面取得了显著成绩,完成了既定的经济指标,为国家和社会

7、做出了积极贡献。内控体系有效性被审计单位内控体系较为完善,关键业务流程得到了有效控制,降低了潜在风险。财务管理规范性被审计单位在财务管理方面表现良好,制度健全且执行到位,有效保障了资金安全和使用效率。对被审计单位经济责任的总体评价建议被审计单位在未来发展中进一步明确战略目标,提高规划的前瞻性和科学性,同时加强执行力度,确保各项任务落到实处。加强战略规划与执行力建议被审计单位在资源配置方面更加注重效益原则,优化资金、人力等资源的分配和使用,提高资源利用效率。优化资源配置与利用效率建议被审计单位加强风险管理工作,建立健全风险预警和防范机制,提高应对突发事件的能力。强化风险管理与防范意识对被审计单位未来发展的建议完善监管制度与法规体系建议上级主管部门或相关监管机构进一步完善监管制度和法规体系,为被审计单位提供更加明确、规范的指导。加强监管力度与频次建议上级主管部门或相关监管机构加大对被审计单位的监管力度和频次,确保其经济活动的合规性和效益性。促进信息共享与沟通机制建设建议上级主管部门或相关监管机构加强与被审计单位之间的信息共享和沟通机制建设,提高监管效率和质量。对上级主管部门或相关监管机构的建议 感谢观看 THANKS

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