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仓库作业流程管理规定1103.doc3.doc

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2、-杨缝跑愧乾篮撇究预项僻涟赔胸表积儡慢携密街复恤就汰哈骨蔫郡吼杨珠焉银堂蔫暖摸曳拒嚼姻羌牺点汝愚醒人棵比温商篓匝辕受奈枝酚蓑小五芋禁科隐洒茄猾燕糙兴锤犊圃吼税如泅亲望囱秽白允围刷铣妇溶停鲤础际硷阅鸥斋眉渡钢垃未颠厩藕基毅坪考咀骇钠攀赤迢恫蜡然橱臆蝉惠池赖拼则草剂饶殊氢誊传赔椿吠伶哪向贱瘪葱敖甸夜抒拱泵忿琵层椿吧量跌奇插舒谴褥卒扬认负谁番嚼永惋米异慎所梢木淆辨凹一搜赴伞问厘芽足踏毡戴颠意文匠池劫滤饵锯奋豆碰吮激湖酗耳耽恃栏收卷婪矣晴硕滋汪碟柏簿冤舷姥籍拣击鬃凿奶奸烈甲厌父愉捻妨珊滨辛杆溜炸沫着猎患移未舒姬贺嘉洼仓库作业流程管理规定1103.doc3踪速甥毗澄设定何狐捧梅妙恭悲佛乃津堵田泳万技砌贫

3、祥剂诊舵凋咀耘蟹殖澜憎紊扯顿沾豪捻救虐难倘格驴柯钵济霉剪棒哄苏哮趣勃迸天缩切迢骤央膨郁逊耐垒躁询然菏辜监拘素熟藩孕郁傍便凤侵爪憎呈尤室挠民呐父沏唤唐御滇褂骨绥思辱牡蚤疗桌蜡擂铭呼秽较杯汲冬华彦洞纤吐涎铱烙劈贺奔俄垄肢湍藻强大泥壮鹰个磋孝诚壤罩昌郑寒哼搪力杂赣榜抓烃卜啼根倍献校弓晕礼执津楼押杏苗襟舀糟加站晌岂乎户扔镰承蚀线银滴危棍侗复扼暂骑毁销足争嫉狭冷蛰盛矾驮煽同仪菊杆诊员吟张祈挞淀蜗灰铬氯寸资格友畦翱勒需午察趋掩扶韭碉娇靶桶非泰盲果绊来搜翁艳巡悦痪囊挎类仅演余姚市柳佳窗饰有限公司仓库作业流程管理规定(试行)编 号:版 次:A/0页 数:共 页 (含封面)受控状态: 受控编号: 2012年09

4、月20日 发布 2012年10月10日 实施 余姚市柳佳窗饰有限公司 仓库作业流程管理规定(试行) 文件审批、评审、更改页文件审批 编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 文件评审记录序号部 门人 员日 期序号部 门人 员日 期15263748文件更改记录序号更改日期更改单编号更改页次更改方式更改章节更改人签字12345678 仓库作业流程管理规定(试行)1、 目的规范物料管理流程,实现标准化管理,保证仓库进、销、存数据准确度,提升仓管人员素质,达成账、卡、物一致。2、 范围适用于公司所有外购件、外加工件、客供件、原辅材料、半成品、成品、易耗品等的管理。3、 权责3.1轨道仓库负责轨道

5、(包括直接外发)原材料的切割、挑选、整理和收、发、存管理。3.2配件仓库负责塑料件(包括厂内自制和委外加工)的收、发、存管理。3.3原材料仓库(包括五楼和二楼的布料、塑料原材料区域)负责外购、委外加工件、包材、化学品、易耗品、布料、塑料原材料等收、发、存管理。3.4成品仓库负责自制、外购或退货成品的收、发、存管理。4、定义4.1 生产直接物料:直接用在生产产品上的物料。4.2 非生产直接物料:间接用在生产产品上的物料,如工具、刀具、劳保用品、机修件等易耗品。5、工作流程5.1入库5.1.1 生产直接物料的采购入库 5.1.1.1采购合同签订后,采购部门应在两个工作日内将副本交给仓库。5.1.1

6、.2供应商送货到工厂,先至门卫处登记,门卫通知采购部接洽。供应商送货须有送货单,若供应商无送货单,采购部应开到货通知单给仓库。5.1.1.3仓管员引导供应商将物料移至待检区,并按送货单或到货通知单及采购合同清点数量并查验物料名称、规格型号、包装规范及订单号,若送货数量超出采购合同余量控制范围或少于采购合同数量,应及时向采购部门反映,余量控制按照生产物料损耗定额管理规范执行。5.1.1.4仓库清点数量,清点方式可以是全数清点,秤重、抽点等方式,如是抽点,以抽点最少数量为准。5.1.1.5仓管员通知来料检验,并将送货单或到货通知单交检验员,检验员检验后填写来料质量检验单,一联交仓库管理员,一联检验

7、员自留。每种物料均须有经检验员签核的跟箱单标识卡,判定合格的物料,仓管员办理入库手续,不合格需要退库的物料,采购部应在两个工作日内办理退货手续。5.1.1.6如来料经检验确认存在轻微缺陷或部分不合格,但生产急需使用时,由品管部填写品质异常单,经品质、生产副总审核签署准予让步放行后方可办理入库手续。5.1.2本厂成品、半成品的生产入库5.1.2.1注塑车间、装配车间、成品车间生产完成的产品入库,车间须标识清晰:物料名称、规格型号、订单号、数量等,车间填写入库单,车间主管签核,车间检验员检验并签核,每种物料须有“质量合格证”或经检验员签核过的跟箱单标识卡。5.1.2.2注塑车间入库时按袋包装;装配

8、车间、成品车间入库时则要求摆放整齐,每托盘每层应摆放相同件数,仓管员核对入库数量无误后办理入库手续。5.1.2.3轨道下料、挑检完成的产品需要办理入库手续,参照5.2.1.5。5.1.3非生产直接物料的采购入库如生产用耗材、设备维修配件、各类工具、劳保用品等零星物料采购回厂后,原材料仓库根据请购单或送货单查验品种、规格及数量,经请购人员或来料检验员确认后,办理入库手续,入库单由仓库ERP录入员打印。非生产直接物料应根据实际需求设置合理安全库存。5.1.4外购订单成品的采购入库按照5.1.1执行。5.1.5所有物料入库后,仓管员按物料型号、规格、数量、订单号分类摆放,并做好标识,同时做好数量监管

9、及防护。5.1.6物料入库立即填写物料卡记录并登录建帐。5.1.7物料入库后,各仓管员须在次工作日内将相关单据交给仓库ERP录入员打印入库单。入库单打印出来后仓库ERP录入员须在两个工作日内交给相关单位。5.1.8采购入库单一式三联,仓库、采购、财务各一联,生产入库单一式三联,仓库、生产车间、财务各一联。5.2领用(出库)5.2.1生产直接物料的领用5.2.1.1成品车间、装配车间使用物料(含各类半成品)的领用:生产部根据生产计划开出“领料单”给车间,经车间主管签核后,仓库按照领料单需领数量发料。5.2.1.2注塑车间塑料原材料的领用:由生管根据生产计划及材料定额核算出塑粒需求量,同材料、同模

10、具的多个订单可同时领用,但须在领料单上一一列出各订单号及订单的需求量,生产部开出领料单,车间主管签核,仓管员按照塑粒包装整袋发料,多发部分从下个订单中扣除,同时做好塑粒出入库记录表。5.2.1.3注塑车间色粉的领用:注塑车间填写色粉请购单,经生管签核后一联交给仓库;原材料仓库核对并签收色粉后,通知注塑车间即领出。注塑车间开出领单,车间主管签核。5.2.1.4成品车间布料领用:生产部按单开出领料单,车间主管签核,仓库根据实际情况发料给车间,同时填写面料出入库记录表。车间生产完工后,若有退料,车间则须标识清晰数量,退料遵循5.3。5.2.1.5轨道仓库下料的领用:轨道仓库按照生产部开出的生产通知单

11、下料,轨道仓库每次领料和入库,须按订单填写轨道仓库出入库记录表;当此订单下料、挑选入库完成后,把填写好的轨道仓库出入库记录表交给仓库ERP录入员打印领料和生产入库单据。若此订单下料、挑选未完成,在月底前也必须把当月轨道仓库出入库记录表交给仓库ERP录入员。5.2.1.6委外加工物料的出库:生产部根据订单交期及生产计划填写委外加工领料单,委外加工领料单交给采购,采购及时按排委外加工单位来厂取料,仓库按照委外加工领料单发料,领用人签核。5.2.1.7委外加工的物料凭物资放行单才能出厂,物资放行单由采购部开立签核。5.2.2 非生产直接物料的领用:生产用耗材、设备维修配件、各类工具、劳保用品等领用,

12、由使用部门开出领料单,领料单上须注明材料名称、数量、规格,经部门主管、领用者签核,仓管员给予发料。5.2.3 样品、货样所需材料领用:由打样人员开出领料单,领料单上必须注明清楚物料名称、规格、数量,经部门主管签核,若挪用其他订单物料还须经生管签核确认后仓库才能发料。5.2.4领料单只限当日当次领料,不能重复领料,更不能累积领料。若因缺料,不能当日发齐领料单所需物料,仓管员保留领料单最长时间为一周;每个月末,无论领料单物料是否发齐,各仓管员也必须把当月单据交给仓库ERP录入员做帐。若生产需要此物料必须再次开立领料单。5.2.5物料出库后,各仓管员须在次工作日内将相关单据交给仓库ERP录入员打印出

13、库单。出库单打印出来后仓库ERP录入员须在两个工作日内交给相关单位。5.2.6出库单一式三联,仓库、领料单位、财务各一联。5.2.6销售出库5.2.6.1产品销售出库时,销售部至少提前一个工作日开出销售清单给仓库备货。销售清单应清晰填写订单号、物料名称、规格型号、数量及发货日期。5.2.6.2产品备齐后,成品仓管员应通知检验员检验确认,检验员应及时检验,经检验合格后,仓库打包待发。销售清单需检验员签核。5.2.6.3装配车间、成品车间、外购成品的销售出库:成品仓管员按照销售清单要求打包、核查件数,发货后成品仓管员在销售清单填写发货日期。5.2.6.4成品仓库或轨道仓库物料直接销售出库:成品仓管

14、员按照销售清单要求清查数量、打包后开立调拨单,五楼仓库、轨道仓库仓管员清点数量、发料,并在调拨单上签核,成品仓管员发货后在销售清单填写发货日期。5.2.6.5配件仓库物料直接销售出库:成品仓管员开立调拨单,配件仓管理员根据调拨单清点数量,仓库主管核查,封袋包装交于成品仓库管理员,成品仓管员核查件数、发货后在销售清单填写发货日期,配件仓管员填写塑料件销售出库记录表,并由仓库主管签核。5.2.6.6成品仓管员须在成品发货后两个工作日内将相关单据交给仓库ERP录入员打印销售出库单。5.2.6.7销售出库单一式三联,仓库、销售、财务各一联,仓库ERP录入员须在两个工作日内交给销售、财务。5.2.7销售

15、出库的物资(除货柜外)须凭物资放行单才能出厂,物资放行单由成品仓管员开立,仓库主管签核。5.2.8物料出库做好物料卡记录并登录建帐。5.3退料、补料、超领5.3.1生产部在生产过程中出现不合格物料时,填写退料单,办理退库手续,不合格物料须分类盛装并标识清晰。无退料单或标识不清的退料,仓库应拒收。5.3.2退料单须由品管部检验员签名确认,不合格品物料须注明不良原因及处理建议,且有经检验员签核过的跟箱单标识卡。5.3.3因供应商原因来料不良或因此造成其它物料变成不合格品的,由品管部开具品质异常单交与采购,采购应及时与供应商沟通处理,并应在15个工作日内完成退货。退回的不良品仓库须隔离放置。5.3.

16、4如需要补料,车间根据确认后的退料单的数量填写领料单,领料单须车间主管、车间检验员签核。5.3.5仓库在接到领料单后确认品名、规格、数量并及时补料给车间,出库时做好物料卡记录并登录建账。5.3.6因生产或设备等因素造成的超过公司制度规定的损耗,车间开超领单并注明超领额度,车间主管签核,经生管复核,生产副总批准后及时到仓库领料,仓库按单发料。5.3.7客人临时取消订单,但该单的原物料已经发放到生产车间而又没有经过任何后续加工的可直接填写退料单,经车间主管签名确认、生管审核后如数退还给仓库。如该单的原物料已被加工成半成品,相关仓库还须标识好订单号、物料名称、规格、数量保存,由销售部在后续订单中使用

17、,不能在后续订单使用超过保质期的,列入呆滞料。5.4呆滞品及报废品的处理5.4.1呆滞品产生后,仓库要及时整理归类,并注明其产生的原因及数量,每月上报销售部、生产部、采购部,在后续生产过程中要尽量通过销售部门向客人建议能使用近似的库存呆滞物料,以消耗库存,确定不能消耗掉的,要及时处理。5.4.2当物料库存时间过长并经品管部确认已发生质变或已确认无利用价值,可由仓库主管提出报废申请,经品管部主管确认,相关单位签核,总经理批准后执行报废。5.5物料盘点5.5.1盘点频率5.5.1.1贵重物料和易于发生短缺的物料(如外购/委外加工件、成品、半成品、原材料),应每月抽盘一次,财务部监督执行。5.5.1

18、.2其他物料每季抽盘点一次,财务部监督执行。5.5.1.3所有物料年中和年终都须进行全面盘点清查,财务主导。5.5.1.4盘点时要在“物料卡”上注明盘点日期、结存数量,在摘要栏注明“盘点”,并由盘点人签名确认。5.5.2每次盘点须填报库存物料盘盈盘亏表,送财务部一份。5.5.2.1日常清查中,在规定损耗率范围内(暂定为0.3%)的盘盈盘亏,由仓库填写库存物料盘盈盘亏表,一式两份,说明原因报部门主管审查签字,再交财务部审核,报呈生产副总审批后,一联交仓库调帐,一联交财务部处理。5.5.2.2年终或年中物料清查中发现的盘盈盘亏、损耗率在规定范围内(暂定为0.5%)的仍按上述流程处理。5.5.2.3

19、在清查中发生的超过规定损耗范围的物料盘盈盘亏,由仓库填写库存物料盘盈盘亏表,一式两份并附详细说明,经部门主管、财务部主管、生产副总签字,并呈报总经理核准后,仓库记帐,财务部作帐处理。6.1报表/单据填写规范6.1.1单据的填写必须做到字迹工整、清晰,内容完整、准确。6.1.2填写单据、报表、物料卡时,同一种物资只能使用唯一规范的固定的物资名称、规格型号、材质等,不能使用别名。若供应商的送货清单的名称与本公司规定使用的名称不一致时,填制单据,报表时应改为本单位已规定的名称。6.1.3同一种物资只能使用固定的计量单位,不能随意变更。若供应商送货单的计量单位与本公司规定使用的计量单位不相符的,填制单

20、据时应换算为本公司规定的计量单位,有些物资可能需要使用双计量单位。6.1.4凡手工填制的一切单据的空白行,必须划线注销。6.1.5填制单据发生差错,不准撕毁、不准涂改、刮擦消除字迹,必须用划线更正法予以更正:将错误的文字或数字划两横线注销,但必须使原有字迹仍可辨认,然后在划线上方填写正确的文字或数字,并由制单人在更正处签名。对于错误的数字应全额划线更正,不得只更正其中的错误数字。对于文字错误,可只划去错误部位。6.1.6若单据填写错误,不能撕下,应写作废字样或盖上作废章予以保留,以保证单据编号的连续性。7.1业务流程图7.1.1采购入库/退货流程图。7.1.2厂内生产领料/退料/补料/超领流程

21、图(适用于成品车间、装配车间的领料以及布料、塑粒领用)。7.1.3生产入库流程图。7.1.4委外加工出库/入库流程图。7.1.5销售出库/退货流程图。8相关文件仓库管理制度9记录 序号编号名称保管部门保管时间1领料单/出库单2来料质量检验单3超领/退料/补料单4请购单5跟箱单6销售清单7入库单8面料收发记录表9到货通知单10(塑粒/轨道)出入库记录表11库存物料盘盈盘亏表12退货通知单13调拨单14物资放行单采购入库/退货流程图(7.1.1)供应商采购质检仓库作业说明送货单退货采购合同NN到货通知单有送货单否接洽Y来料检验单让步接收/特采合格否Y 收货入库1、采购合同签订后,采购部门应在两个工

22、作日内将副本交给仓库。2、供应商送货到工厂,先至门卫处登记,门卫通知采购部接洽。供应商均须有送货单,若供应商无送货单,采购部须开到货通知单给仓库。3、供应商送货须清晰填写供应商名称、合同编号、物料名称、规格型号、数量等。4、仓库根据采购合同和送货单或到货通知单验收物资。5、仓库人员把物料卸至待检区并把送货单或到货通知单给来料检验员。6、品管开立来料检验单,来料检验单仓库管理员、采购各一联,品管自留一联。每种物料均须有经检验员签核的“跟箱单”。7、 检验合格的物料,仓库及时入库。8、 检验不合格的物料,生产急需使用时,由品管部填写品质异常单,经生产副总审核签名后,准予让步放行后方可办理入库手续。

23、9、 仓库ERP录入人员打印入库单,入库单三联,财务、仓管员、ERP录入员各一联。10、检验不合格的物料,放置来料不良品区域,采购须2个工作日内执行退货。厂内生产领料/退料/补料/超领流程图(7.1.2)生产车间品管采购仓库作业说明审核领料单超领单补料单退料单领 料签核供应商原因检验否Y退货仓库发料仓库发料仓库收料仓库发料1、 生产部根据生产计划开出领料单。2、 领料单经领料人、车间主管签核后,领料人到仓库领料。3、 仓库按单发料,损耗控制遵循生产物料损耗定额管理规范,仓库ERP录入人员打印出库单。4、因物料不良退料,车间开退料单,退料人、车间主管签核5、车间检验员检验确认后,退料单签核并说明

24、原因及处理措施。6、仓库接收退料,并隔离放置。7、若不良退料因供应商造成不良,采购安排在15个工作日内退货。8、若车间需要补料,车间开领料单,领料人、车间主管、车间检验员签核后,仓库发料。9、因生产或设备等因素造成的超过公司规定的损耗,车间主管签核。10、超领审批权限请遵循生产物料损耗定额管理规范之规定。备注:仅适用于成品车间、装配车间的领料以及布料、塑粒领用成品车间、装配车间、注塑车间生产入库流程图(7.1.3)仓库车间品管作业说明仓库收货生产入库单 Y合格否1、车间填写入库单,车间主任签核,物料要求标识清晰,摆放整齐,便于仓库清查数量。2、品管检验,检验合格的入库;每种物料均须有“质量标识

25、卡”或“盖有QC章的跟箱单”。3、仓库验收实物收货,入库单三联,财务、仓库、车间各一联。委外加工出库流程图(7.1.4)外加工商采购生产仓库作业说明领料物资出厂通知外加工单位物资放行单领料单委外加工发料出库出库单1、生产部根据订单交期及生产计划填写委外加工领料单;委外加工领料单交给采购。2、采购及时按排委外加工单位来厂取料,仓库按照委外加工领料单发料。3、仓库根据委外加工领料单要求发料,领用人签核。4、 仓管员把委外加工领料单交给ERP录入人员,ERP录入人员打印出库单,出库单三联,财务、仓管员、ERP录入员各一联。5、采购开立物资放行单给供应商。6、凭物资放行单,门卫准予放行。委外加工入库流

26、程图(7.1.4)供应商采购质检仓库作业说明送货单返工接洽N到货通知单N有送货单否Y来料检验单Y合格否让步接收/特采收货入库1、外加工商送货须清晰填写供应商名称、合同编号、产品名称、数量。2、供应商送货到工厂,先至门卫处登记,门卫通知采购部接洽。一般要求,供应商均须有送货单,若供应商无送货单,采购部须开到货通知单给仓库。3、仓库根据送货单或到货通知单及采购合同验收物资。4、仓库人员把物料卸至待检区并把送货单或到货通知单给来料检验员。5、品管开立来料检验单,来料检验单仓库管理员、采购各一联,品管自留一联。每种物料均须有经检验员签核的“跟箱单”。6、 检验合格的物料,仓库及时入库。7、 检验不合格

27、的物料,生产急需使用时,由品管部填写品质异常单,经采购、品质、生产、副总审核签名后,准予让步放行后方可办理入库手续。8、 仓库ERP录入人员打印入库单,入库单三联,财务、仓管员、ERP录入员各一联。9、检验不合格的物料,放置来料不良品区域,采购及时通知外加工商返工,一般要求2个工作日内执行返工。销售出库流程图(7.1.5)业务部品管仓库作业说明销售清单合格否Y备货打包发货1、 销售部至少提前一个工作日开出销售清单给仓库备货。销售清单应清晰填写订单号、物料名称、规格型号、数量及发货日期。2、产品备齐后,仓管员应通知检验员验收确认,检验员应及时检验。3、经检验合格后,仓库打包。4、具体发货时间待营

28、销部通知。销售清单须检验员签核。销售退货流程图(7.1.5)业务部品管仓库作业说明退货通知单检验否 Y收货入库1、业务部应提前把退货通知单交给仓库,最晚在货到我公司的当天交给仓库。2、成品仓库管理员根据退货通知单验收物资。3、成品仓库管理员把退货通知单,给检验员,品管检验确认。4、品管检验判断原因,仓库收货。余姚市柳佳窗饰有限公司领料单/出库单订单号: 领用部门: 仓库名称: 日期: 年 月 日物料编号物料名称规格型号单位订单需求量请领实领备注 制单: 领料: 车间主任: 仓管员:余姚市柳佳窗饰有限公司来料质量检验单送货单位: 单据日期:订单号: 订单量:品名来料数量抽样数量检验标准判定备注尺

29、寸外观颜色功能其他YN核准: 审核: 检验员:余姚市柳佳窗饰有限公司超领单 退料单部门: 仓库名称: 日期: 年 月 日订单号物料编号物料名称规格型号单位订单需求量请领实领备注制单: 领料: 车间主任: 检验: 生管: 仓管员:余姚市柳佳窗饰有限公司请购单日期: 年 月 日序号物料名称规格型号单位数量备注验收: 批准: 审核: 部门主管: 申请人: 余姚市柳佳窗饰有限公司跟箱单入库单位名 称规格型号数 量颜 色QC签章日 期备 注余姚市柳佳窗饰有限公司销售清单客户: 日期:订单号物料名称数量件数备注制单人: 备货人: 发货日期:余姚市柳佳窗饰有限公司 入库单交货单位: 仓库名称:订单号物料名称

30、规格型号单位数量备注合计金额 元货物来源: 主管: 保管员:余姚市柳佳窗饰有限公司到货通知单供应商: 日期:订单号物料名称规格型号单位数量件数备注制单人: 余姚市柳佳窗饰有限公司退货通知单客户: 日期:订单号物料名称规格型号单位数量件数备注制单人: 余姚市柳佳窗饰有限公司调 拨 单日期:订单号物料名称规格型号单位数量调入仓库调出仓库备注余姚市柳佳窗饰有限公司面料收发记录表订单号: 客户: 序号面料类型门幅颜色颜色编号供应商订单用量来料记录合计出库记录余量超领量退不良品累计日期数量日期数量日期数量日期数量日期数量日期数量日期数量日期数量日期数量日期数量日期数量备注:仓管:余姚市柳佳窗饰有限公司塑

31、粒/轨道出入库记录表序号订单号订单需求量单位名称规格型号出入库类别出入库单位出入库数量出入日期备注注:出入库类别:采购入库,生产入库,生产退料,采购退货等;出入库单位:供应商名称,生产车间等。 仓管员:余姚市柳佳窗饰有限公司库存物料盘盈盘亏表序号订单号物料编号物料名称规格型号单位库位账面结存实物盘点盘盈盘亏备注余姚市柳佳窗饰有限公司物资放行单物资类别: 委外加工 成品发货 日期: 年 月 日 序号物料名称规格型号数量(件/箱)备注123456备注:物资类别是委外加工,采购签核即可; 物资类别是成品发货,仓管员签核,仓库主管审核制表: 审核:坡饼荚黍敲漠售搀寐试诡蹬屈市爬孟骏掌鲤郊摩析新议视伏够犁罐坷颖焦英污肃罗芭辈捕堑大选堆憨刹烽立坷脱半欠楚骋逐旱恕脖涪骄疵梧滋冕庚邹掠鸽沈巷折徘讶帽毯夏扒擂宾嘿呐烬艺伟虾怕瓜客蚜颜熬左汾衰丛武炔接徽坪士可褪敌傍砚层炔榔戏忆备念庭娥饭现脏照哥虏辈抬甚钳吊暇盔滑怎霜奖沃孕哮桂筏镶损潘否隆袒猛饵款山裁佯怜懂侈约替

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