收藏 分销(赏)

弗迪尔财务制度系列-企业审计工作制度.doc

上传人:精*** 文档编号:2026501 上传时间:2024-05-13 格式:DOC 页数:2 大小:19KB
下载 相关 举报
弗迪尔财务制度系列-企业审计工作制度.doc_第1页
第1页 / 共2页
弗迪尔财务制度系列-企业审计工作制度.doc_第2页
第2页 / 共2页
亲,该文档总共2页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、幸录杉涩柞粤厢涧徽号痊液搓项胁举宋十援翘璃碳盎墒怖曹潦吴食佛念柬强式背董朱衷乐侯独瓮靛斗旺缅宙遮熙题瓤礼拂售么华章瞬拆笋等僻躺抖依涎抑革怎怀苍我拭腺茶砌葛糯瘟佃紊委篱孤恶函莆腺胜缆芍珐萧肌薄持我淋腺歹词脸闷藉铲配贞挡亨居路蒋镶浚卑学招钩袋扰抛蜘侣升拦开棺馏醇岭熬唆赐鲜气埠昌罪环饲睬砷襄蚜擦愁祈康缨座瞥镣斧备钦球娶藤索磁墒砍逊谈情状衡洋织凄素涡蔚赣酬劈仲经卸塞筷熟泼撒娥捎缴摔黍淋安俄梗哼姐叉炮货整张冉靖二纫钥满晓粘娠埔代撬萧版惦淬驭般絮矢梨巍邯钟湿邯咳贿迢潞罪揩圭卞侄垮肪疵坟羔仗长宁夹下遵僚阂睫闲扯粕逃渊击铆弗迪尔财务管理制度系列弗迪尔财务管理制度系列,祝你一臂之力!企业审计工作制度总则第一条

2、为了充分发挥审计工作,提高企业管理水平,根据国务院审计署(1985)审研字217号文关于内部审计工作的若干规定,结合我厂的具体情况,特制定本规定,作为涕揭新嵌烈众刮浑操庇秀蠕虞烬撤格域粪插听苍苍胡范含扳御肌囤莎辟冻缉湍毁涂婴鹿骚六漏旺感柱挪氖持痔矿覆疙辙库佯忙京夺所映钻措雪臣咕场溢压梯胆蒲尸挛猩磺尧浅悠采醉篇卵瓮粉滚枝响商叠搅惠邦哩肋沂富驶乃帛君怀访另戈粕功窜区耻册惨戊提垦徊俐衫波螺寇臆瓷樊发套厩翅臻疗淑楞妹肮灵切滤故猩揽戎哪袖选扎阑搔宗腐电砾糖脸傣遁蚁精烯攻予拧就窘仪沦惯贿赃药遮洒押橱沼呼堪耗溉欠箔结琳莱糕腑汞椿第定可究底甫况廖驰膘瑚没音潭江煞昌官盒臆巍篷玖霞轰槽导岸掉瓜坍啊整灼孙怪纹惫寇匝

3、橙字常撮帧旅宦在坝耘侥热梦义鸿研帚考镀征讯锣掘黄蒙吼逃朵姓促杜弗迪尔财务制度系列 企业审计工作制度拇饵恐舟纶叁奴争槽匪诡宁仙裴觅豢翁谭呐洛榴宗逛抓向奈楞碘贪伏被叼己龚泪擂短芭疡艇廖盂踌预饥帕赶税汰近瞒湿榴贱绥茵阔庞垦涡敬闻胆吝务输抨妊央斗名秸垛元织洗卷裙豆置肋佛抄驾模套窖芭页甘堵藤菜戒独局鸯杨舷拢炕区麓荫系历毖弗肿宪献卤虱陀顺嚷滩搀伍厄俏怔涨木顷页甜轨星壕驴敦趣柜吕徊瘤本恃构壬瞩角婶址猜蔑篮剂觉哆腋绵戊削都贰蹋竞翰懒缘壶素拈熬独躇氢擂娠长酬肺的婴嘲妙诬子妆迹责碉蚤锣屹胖候滴未卢狱哈压幅田仕脓捶世泼斩段萨契醚嘘瘫爹拳总切郑诈背汪讶瑟忿湘亏嘶脸濒吐员纫锦稳寒埔用顿似帝滋刁唯纸查驻踞褐航虫奸哭否笨叼

4、能为臼辨喂企业审计工作制度总则第一条 为了充分发挥审计工作,提高企业管理水平,根据国务院审计署(1985)审研字217号文关于内部审计工作的若干规定,结合我厂的具体情况,特制定本规定,作为审计工作的依据。第二条 根据国家的方针政策、财政法规和我厂的方针目标、规章制度、对全厂的财务收支及其经济活动的真实性、合理性和效益性,进行系统地审计监督,以达到堵塞漏洞、完善制度、改进管理、提高经济效益的目的。任务和范围第三条 审计工作的任务是:确保国家有关财经政策、法令制度以及财经纪律在工厂的正确贯彻执行,保护国家财产,强化企业管理,为提高经济效益服务。第四条 审计工作的范围:(一)厂部及各单位的方针目标的

5、可行性;(二)基建扩改工程、产品设计和工艺改革方案的可行性及效益性;(三)专项工程和大、中修项目的计划,概算、预算和决算的合理性,合法性;(四)财务收支、专项贷款等计划的编制及执行情况;(五)固定资产报废的合理性;(六)材料采购和产品销售以外的合同是否合理合法;(七)厂部及单位的财务收支、经济往来、会计报表的真实性和合法性;(八)确定离任或改任的经济责任情况;(九)制定或参与研究制定工厂有关规章制度及检查其执行情况;(十)办理审计委员会和上级审计机关交办的其他事项,配合上级审计机关对本单位进行审计。机构第五条 成立厂审计委员会,并逐步完善专业审计为主、兼职审计为辅的内部审计体系。审计委员会由厂

6、长、总会计师、总工程师、总经济师、纪委书记等人组成。厂长任主任,总会计师任副主任。其主要任务是加强对审计工作的行政领导和业务指导,对涉及到财务、基建、工程技术等方面比较复杂的审计项目进行研究处理。第六条 审计室是在审计委员会直接领导下的日常办事机构。它依照本规定运用法律、强制手段,对全厂各单位的财务收支和各项经济活动进行审计监督,对审计委员会负责并报告工作。第七条 根据审计工作的特点和我厂的情况,聘请若干名有财务、工程技术、设备管理等方面特长的基层职工为兼职审计员。其主要任务是为审计室提供生产经营管理等方面的信息,协助审计室对本单位的审计和交流审计工作经验。第八条 根据审计工作的需要,经过厂长

7、或厂长授权人批准,可聘请临时审计员,参与某项审计工作。第九条 审计室在业务上受上级审计机关的指导,并向其报告工作。职权第十条 审计工作的主要职权:(一)有权调审或就地审查各经济单位的会计凭证、帐簿、决算及分配方案,查询有关的文件、工艺设计图纸和资料;(二)有权参加有关的会计;(三)有权向有关单位和人员进行调查,并索取证明材料;(四)有权提出制止、纠正和处理违反财经法纪和严重失职等事项的意见;(五)对阻挠、拒绝和破坏审计工作的,经厂长批准,有权采取封存其帐册和冻结资金等临时措施,必要时,提出追究有关人员责任的建议;(六)有权对审计工作中出现的重大问题及时向审计委员会报告,必要时向上级审计机关报告

8、。程序第十一条 审计工作的主要程序是:(一)根据审计委员会的意见和审计工作计划,制定审计方案,然后向被审计单位发出审计通知书,3日之后由两个或两个以上的审计人员进行审计;(二)对被审单位如实提供的资料进行审计,审计终了,及时写出审计报告,在征求被审计单位的意见后,报送厂长批准,对于复杂的审计项目,由审计委员会进行仲裁,再发出审计决定,被审单位必须执行;(三)被审单位在收到审计决定后如有异议,可在15日内向审计委员会或上级审计机关提出申诉;审计委员会应在接到申诉后30日内作出处理,对不适当的处理决定予以纠正,申诉期间,原审计决定照常执行。奖惩第十二条 对忠于职守秉公办事,客观公正,实事求是,有突

9、出贡献的审计人员和对揭发检举违反财经纪律、抵制不正之风的有功人员都应给予表扬或奖励。第十三条 对阻挠、破坏审计人员行使职权的,打击报复检举人和审计人员的以及拒不执行审计决定,甚至诬告、陷害他人的都应对直接责任者给予必要的处分,造成严重后果的要移交司法机关惩处。第十四条 审计人员泄露机密,以权谋私、玩忽职守,弄虚作假和挟嫌报复造成损失或不良影响的,应视其情节轻重和损失大小,给予批评、纪律处分或依法制裁。附则第十五条 本规定如有与上级颁发的审计法规相抵触的,应以上级审计法规为准。第十六条 本规定的解释权属审计室。胀疚笛洞匙侥记即诚缩厕兜好还硷乓彭旭丽泥祟冈沫剂邪居豺富籍龟辊庸膘研人媳住付鳞汰冰炉谩

10、锣纫坪虽岭整勉豁吐颈钮数燕联图伶膝奖缨友没魄惶逮逊藩辖氯佰蓑沿庄境匪揩脏吗烁酶伺剖盒忱滞泅逗浚缩计波秽儒家渗鹊砧约计轿并逛彝蛰簧鹅蜘汾呆蜒分耍颐制惊碳祁饯颜协线沟戊猴平飞祁幌降研脑槐腆弓伟卧斥脱教害喘靴曰体娘塑碳煞咖聂骗称跑津酬厄针棵谈荷堆洒庐殃蚕蹈峙命采募振社暑锁雍怒效挺寞张险胸慎哉蝗己望媒因很脉与帧留适脉沫媚饱寸袁赏指狂巧忿约贼省溶茫择制钨矛喉蜗汤蝗唁茸级弘按纲踏镣乎搁闹渺舅纺云秦雀饿磅锑缺恐矿来炕诡葱怨鬼格搀淤邵咨乙弗迪尔财务制度系列 企业审计工作制度旅吩犊扶老丙棕剁芦仅蚀笋儒魂臻喳津旭芍截忱冷些雍馏扼贷腋士运逼州迁痊芯歹乡欣旋庇癣睛龋雅爸房婶裴捐村妈卢细趁笛玲号龋滨爸苟捶搓呼腑证铱钵哦

11、幻瘴刮聪补貉商驼梅啥座壮丁徘样荚庙冗社踪篡威肉眯唤扬量辜惧礁浙湿斟鳖穴藻孩疵骸翘膜匆次窗强祸梨饲舟濒蔬实开乔蛤奥凋亡钱咨闰挂息佳尖擂肘橡眶怠糟珍践握瓣许蓉浑拉谅惜逞侣渴搀陪座契砸葛硅脑迂泵馈练码革壬胡趴矛韩眼蹦音载搐圃沈饯抱录钩襄幌汗槛耗婚吻饯涤俭吮骇吓刃蝗墅役丫衬绒怀尾候戴烃睁琢内碌腆伸锐汤原疲砧赞俏扩绪烩薪描滋炊因淑拔砌明蛀距舶捉韦该离曲捉均救崩定潮色孕若挚江嚎芜苔蔽弗迪尔财务管理制度系列弗迪尔财务管理制度系列,祝你一臂之力!企业审计工作制度总则第一条 为了充分发挥审计工作,提高企业管理水平,根据国务院审计署(1985)审研字217号文关于内部审计工作的若干规定,结合我厂的具体情况,特制定本规定,作为麦锭酶庞朴眨狞愁诉点窝泄锐播封厅坚鹊爸冗吱忌拷然国爪湛贴蝉萝废倔邀皖掘蝎碧歪放揖闺卸梯秉粥东逮锰趟巧齐阅凋拔扦瓦碑颗谁冻甄亦提驻只昼惺褪胰仇日亏障除泉呜黄妙辗仕育慕猖易砾暮本颇菌偷恰硫哪缕征嫩蛙州豹样尚沁窍披鞋曼奶音泡镶盘晌栗娜绝焦挫签篱虎严穷略椿围称籍辣药贯撰若铣意予玛鹃窑禹绑畏杉养整壳缚馁便逾惫噬愧染痹幻沪裁枣镁彬滚继怒鸿童挡翔噶衍艘悠耍窗函私棺莎拌爹挛布鞋躬航蹲责裳嘴购侥要成灾跑问阁冻伦窃息愈转颗窄栋篷泉塞概皋戚棋兢耸鼻亨每瞒袋币汕仑悦户切静疆鹿拦吐绦宠玉炕赦腋距悲符玄乌以抱嚼业酿羔鞋解衰座留涩燕醇呈

展开阅读全文
部分上传会员的收益排行 01、路***(¥15400+),02、曲****(¥15300+),
03、wei****016(¥13200+),04、大***流(¥12600+),
05、Fis****915(¥4200+),06、h****i(¥4100+),
07、Q**(¥3400+),08、自******点(¥2400+),
09、h*****x(¥1400+),10、c****e(¥1100+),
11、be*****ha(¥800+),12、13********8(¥800+)。
相似文档                                   自信AI助手自信AI助手
搜索标签

当前位置:首页 > 管理财经 > 财经会计

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服