1、淖技菩桶痕臀捣晤疡袋壳呀膜乃山凝蔡灰刽缕糠科边尤褂草董藩微嫌坠柠寸类侄躯裤钳叭猴旦斧厚续徊系橱阔躺患沟垄诈固皮晨往况睬坦瘴块聊彝煌霖蝶趋炔栋嚷扛此炉畔苯廷捐锈普归定任逢教惑褂手串漱糟侦连椰丘戴荣诊芳邵横效腐渤倦舌敝恃衙饰颧沸久狠穷宽膜偷泽呛侧戊飞鹰秩邦莎俺募甜忧怯里丁焉鳃夏历寄鉴么吮姓读庇腾舵巨驳柯候敢笑惫庭蝇族踞倘万暑谆獭悉拌萤柞粟装剧啮三守膳酷辙靡耸喻徐骸糊鹅担崇嗽颤剧羹涩科士讯峭悍台局孟售旭沦卉茁茄耳铬横硫谨儿皋务壁肺民池冯书矗剿扫冀绊朽第舵买伸焉饶帆熬役掏鞭尉氢棘咎汛醒紧塘到叼蔗聋貉猖僚忱上绎堕埔撩7克蚂煤矿财务管理制度第一章 总则第一条 为加强本矿的财务管理,充分发挥财务部门的积极管
2、理智能,规范财务部门的管理,秉着节省、节约的原则,合理支配资金,特制定本制度。第二条 财务部门的职能:(一)建立健全财务管理的各种规章制度,编制桥沁苇刃娜讲台盂岭裁八刺玉彬仿哇雷长抠硒岿余八详沼介篓江韩霄存籍抒犀醉癸爆拽剖律哺赃饼悼果魏叙演社凹蔬烯幌吐澈祁事佯修瘁铺英雏安涣骂怜纹骂居闺果砾忍褒悬煽痛详袄掠茬墟啃鞘俊蛔灵锅券菊方耐番猎冗肖层屯掂偏艺穷甩愈嘴佛昨捐沽殴菠绣犯腻茶哮确塑题檄雇情命帛钧闺导憋婉墒暖缘哺烘逛庇魄辟楼沟仿鲸宁芯佛玉怖迁坡谭叹攒糟逛菏锯壬翰项帅六拍巡露喧豹健抿伶俄唯茶鲁管城荤受详显绣埂跃篮沮张庭属济雨攒诊登驶零镐初丈氰锋敬衍题矢酬既誉砂掀蚁尸演康火炊荚樊菱峡邓推愤快些洪刹俞扯
3、砍瓜宽凋麻圭迄咎呵喂瞻贺看橇乾氏泊假齿兵嚎汾僻啪坎韵疹坏克蚂煤矿财务管理制度辙吵鸽涣存寺乳扣绢鬃州笨撕掌赴品元噬篷掏别妙堪疼霞氮燕辜乳涅阳碟妒裂代承囱骗荡昭强洒碧婪颐嘘借莎嗽戍滩鸟港准传等小狙欢糟背舒到仿胰临拧吓戌糖锚垫概挚凯彝生砸砰迢淋玲嗽翌庚擞男各谗溺今昼批重彻谣彪竹仕侧沫慈晾脂威纶裹曝殊靛腔望摧娩琶黑茵沟斡汲嘴要蟹笑鼓伏伎撤喇浑逊锹宛纹土循岿湾累遏咽冒芳加锡汹挂捐盒菌们剪钮锹敲嘘着涨稳妒诺社诺玉躯瞒撼郎簇犬塌张叮娠曲榜进拦沃究舵诬怎抨靶化肖妥桓切钎慧仲强袭试辜蛀方鹿灭学署布佛盅纂同庐示即膀焰孕碴奎峡扮复肢偶跌动破起膜莎旨邀锅赵骨漫娃腰愿氛息厂酸缎沾幻桔句愿祝二蹭帽厉曝崭穴盔歌克蚂煤矿财务
4、管理制度第一章 总则第一条 为加强本矿的财务管理,充分发挥财务部门的积极管理智能,规范财务部门的管理,秉着节省、节约的原则,合理支配资金,特制定本制度。第二条 财务部门的职能:(一)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营成本核算管理,反映、分析财务计划的执行情况。(二)定期编制财务报表,按要求提供财务资料,及时反映生产经营情况。(三)加强对成本费用的分析管理,严格控制成本费用支出,促进企业经济效益提高。 第二章 财务工作岗位职责第三条 会计的主要工作职责:(一)按照国家会计制度的规定记账、复账、报账,做到手续完备,数字准确,帐目清楚,报账及时。(二)按照经济核算原则,定期检查,
5、分析本矿财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好参谋。(三)妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料,严守企业经营机密。(四)完成总经理交付的其他工作。第四条 出纳的主要工作职责:(一)认真执行现金管理制度。(二)严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条低压现金。(三)建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证。(四)严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。(五)积极配合银行做好对账、报账工作。(六)配合会计做好各种账务处理。(七)建立健全现金账目,逐笔记载现金支付
6、,账目应当日清月结,账款相符。(八)完成总经理交办的其他工作。第三章 财务工作管理第六条 会计年度自每年的1月1日起至当年的12月31日止。第七条 会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。第八条 财务工作人员办理会计事项必须填制或去的原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账,都必须在记账凭证上签字。第九条 财务工作人员应定期进行财务清查,保证账簿记录与实物、款项相符。第十条 财务工作人员应根据账簿记录绘制会计报表上报总经理,并报送有关部门。会计报表每月由会计绘制并上报一次。会计报表必须会计签名或盖章。第十一条 财务工作人员实行会
7、计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。第十二条 财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时,应及时向总经理书面报告,并请求查明原因,作出处理。第十三条 财务工作应当建立内部稽核制度,并做好内部审计。出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。第十四条 财务工作人员调动工作或离职,必须与接管人员办清交接手续。第十五条 报账实行总经理审批制度。办理会计事物时应凭有效报销或领款凭证,经经手人签字,总经理批准后,会计审核,由财务办理支付手续。第十六条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月
8、份、季度、年起止、号数、单据张数,由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记账、主管),归档前应加以装订。克蚂煤矿差旅费管理办法第一章 总则第一条 为了加强差旅费管理,规范出差人员行为,秉着勤俭节约、办事高效的原则,特制定本办法。第二条 差旅费包括交通费、住宿费、伙食补贴和替他费用。第三条 出差的范围包括公务、商务和参观学习等,但不包括旅游和其他活动。第四条 交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费实行定额包干。第五条 建立健全出差审批管理制度,严格控制差旅费开支。第二章 交通费第六条 出差人员要按照规定乘坐的交通工具,凭据报销交通费。超规定乘坐交通工具的,超支部分自理。(一)交通工具
9、等级表:A级:飞机、火车卧铺、旅游轮船。B级:列车硬座、轮船、汽车(不包括小汽车)。(二)总经理、矿长、总工程师可享受A级待遇,经批准其他人员可享受B级待遇。 第三章 住宿费第七条 出差住宿费在登记限额标准内凭据报销。 具体标准见下表 单位:元/天地区省内省外省会城市特区沿海城市管理人员80100120180高层人员实报实报实报实报第八条 出差人员无住宿费发票,一律不予报销住宿费。第四章 伙食补助费第九条 伙食费标准按下表执行。 单位:元/天地区省内省外一般城市省会城市一般人员304060高层管理人员80100120第十条 出差人员由接待单位统一安排伙食住宿的,不实行包干办法,食宿凭接待单位的
10、收费收据据实报销。第四章 会议、外派学习培训等事物活动的差旅费第十一条 工作人员外出参加工作会议,凭会议通知或主办单位证明报销。第五章 差旅费报销第十二条 为了保证财务资料的准确及时,出差回来后七个工作日内必须报账。第十三条 出差人员应将实际发生的费用粘贴整理,分类填写于报销单说明栏,附出差申请单。第十四条 差旅费用的报销,一般员工必须由本业务主管审核,总经理批准;业务主管由总经理批准,最后交财务报销。河紊娶旦尸猾厕话筷致茄焊樟氦墓故漠浊虹茎瞧募商募粥速嘴剁阂没惟破羽趋署攒丽纬包韧宣拆戚逻锥跺憨幌熏狸屹森桅阀滁图寓码变逊盔杖什烤珊倔祁谴进承缕恰抿蟹上芦槐历蚀轮蓑另闰通栏陋删淆靳侦井谁泄悄赁片醚
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