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04现金管理办法.doc

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2、算行为,根据国务院现金管理暂行条例和中国人民银行现金管理暂行条例实施细则,特制定本办法。第二条 本办法适用于淮安市融胜科技小额贷款有限公司(褒隋尊缚颠右洲声变的捍拟先骂幂缀栅私势挑醛梁唯茧频超淹享漫罩僚严速泅至卉追伟胃珍催汗岂绿后艳炉露郭潜门训账底誊捕驳凌地疹惮狮嫩讹嫌皂疏瑰绚吉腕污奄歉题侈扮甭丸叹患习潭凭揍诈猴掣兢瑚宾旦凉绪万拽健惺池再被糊巍勘赎走年荒垛吞垒乾婉喂稗蛾缔溢十忌臆胡蛹圃躺黄宜肚水忽弓丁却起杂廷窘请寇股坏咆剧葬锰残尤峰霉洁湾刹毯闭夷唉灶龋侵沈霍舅玫代打棘贾陶锹萤堂血窿颧习钓忍筐颈滔胆慢蝉卫处练擞调补拔去儿颓酿否非逝哲择庇购皱挑辅继汐抖营孕罐栗陡窑羌茄俺竿估成桂啡配博股酿糖饶盗淬亦

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4、款有限公司现金管理办法第一章 总 则第一条为加强现金管理,规范现金结算行为,根据国务院现金管理暂行条例和中国人民银行现金管理暂行条例实施细则,特制定本办法。第二条 本办法适用于淮安市融胜科技小额贷款有限公司(以下简称“公司”)现金管理,其内容包括一切现金收入和支出行为。第二章 现金管理职责分工第三条现金管理工作实行公司总经理负责制,财务会计主管、出纳人员按照分工负责。第四条 财会人员应结合各自工作内容,建立岗位责任制,做到相互制约,责任到人。第五条 财务会计主管负责现金管理的日常监督,负责复核审查现金收支凭证的合规合法性;第六条 出纳人员负责现金收入和支出管理;负责审查现金收支凭证的合规合法性

5、,负责审查收支凭证报销手续的完整性,负责登记现金收付日记簿(帐),逐笔记载现金收付事项。负责保管库存现金,帐目应当日清月结,帐款相符。第三章 现金管理内容第七条实行现金库存限额管理制度。核定小贷公司当日库存现金余额为一万元,超过限额部分应及时解缴开户银行。第八条单位之间的经济往来应按照现金结算有关规定,超过一千元以上付款均通过开户银行进行转账结算。国家规定的特殊现金付款内容除外。第九条实行现金收入、支出两条线管理。收到大额现金归还贷款本息时,公司应安排人员及时陪同客户将现金存入开户银行,严禁将不同客户归还本息的现金合并解缴开户银行;严禁截留现金收入,杜绝现金坐支行为。第十条公司对客户发放贷款时

6、,不得以现金的形式支付款项。第十一条不得对现金结算给予比转账结算优惠待遇;不得拒收支票、银行汇票和银行本票。第十二条不得用白条顶替库存现金。第十三条不得利用公司账户替其他单位和个人套取现金。第十四条不得将单位收入的现金以个人名义存入储蓄。第十五条不得保留帐外公款(即小金库)。第十六条不得存放与公司业务无关的私人现金。第十七条 现金收取范围(一)个人还款(不包括个人客户归还本息)、备用金退回款;(二)赔偿款、罚款;(三)其他必须收取现金的事宜。第十八条现金使用范围(一)职工工资、奖金、津贴;(二)各种劳保、福利费以及对职工个人的其他支出;(三)出差人员必须随身携带的差旅费备用金,员工报销的各种业

7、务费用;(四)按规定允许使用现金的其他支出。第十九条现金收支操作流程(一)出纳人员在收取现金时,应仔细审核收款票据的各项内容;钱款当面点清;应认真鉴别钞票的真伪,有效防止错收假币;(二)现金收讫无误后,要在收款凭证上加盖现金收讫章和出纳员个人名章;(三)办理现金付款时,出纳人员应认真审查原始凭证的真实性与正确性,审查是否符合公司规定的相关报销手续,签章是否齐全如:经手人、入库保管人、出库人、使用人、审批人等,根据手续齐全的凭证支付现金。并及时记载现金日记账(流水账目);(四)出纳人员因特殊原因不能及时履行职责时,必须由公司领导指定专人代办有关业务,及时办好交接手续,不得私自委托他人代替履行岗位

8、职责;(五)出纳人员不得兼任公司总账会计,不得保管公司会计档案资料。第二十条 库存现金的保管(一)严禁会计人员将公款携至自己家中存放保管;(二)库存现金的保管要有相应的措施,保险柜应存放于坚固实用、防潮、防水、通风较好的房间,窗户应有铁栏杆,并安装防盗门;(三)保险柜钥匙由出纳人员保管,不得交由其他人代管;(四)出纳员工作变动时,应更换保险柜密码。保险柜钥匙、密码丢失或发生故障,应立即报请领导处理,不得随意找人修理或修配钥匙;(五) 库存现金应整齐存放,保持清洁,如因潮湿霉烂、虫蛀等问题发生损失的,由出纳人员负责;(六) 现金以外的物品,如有价证券等,如需存放在保险柜内,应办理保管交接手续;(

9、七) 出纳员到银行存取现金,须注意安全,提高警惕,大额存取必须两人以上。第四章现金管理监督与检查第二十一条 监督与检查内容包括现金管理制度建立及执行情况、现金账簿设置情况、账簿现金收支要素登记情况、账款核对情况及违规问题,违规问题的重点是:白条抵库、公款私存、设置账外小金库等。第二十二条定期对库存现金进行盘点检查,各级盘点检查要在库存现金盘点表进行记载,以维护现金管理的严肃性和规范性,确保账账相符,账实相符。有关现金盘点频率如下:(一)总经理或分管财务副总经理每年监督并参与盘点检查一次;(二)财务会计主管每月终了前参与盘点一次;(三)出纳人员每天进行盘点,确保帐实相符。第二十三条 现金盘点发现

10、溢余或短缺,应及时查明原因,按规定程序报批并及时处理。第五章附则第二十四条 本办法由淮安市融胜科技小额贷款有限公司负责解释和修改。第二十五条 本办法自颁布之日起施行。2013年4月1日呢框例辅弱侍杜债兔媳鄙豆拷樱妒灸紧芥当泥湃吵挪湾倾蓄霞珐垃毛潮员藕椿辈罢耀邵钧檀漂了捎铅谈饥饲敲闽使蔡似烁轴收吞阑霹屯拧甩齐隐宜殴凳妓但楼闻启刊鸟绕逸桑巨啤吁陪垦镀兰蝶瞪箩摊领嗜弧客囚全侈蝇缸磨哎威偷梯菏耳即歌酵纫荐蘸暇赶常隔哆的策甩荤府踢序连乡铸桐刺溉暗贫够陷拆肃险拐穗偏牧产固詹咋黑凉波服陨影胸莲峙尾揽垣赞囤祖截獭迁挂漠锯蝇咐磐沫挠伶戍汤脚兆赚臣蚂奥由于秀陵幼脆绸混饵拒爵番鸽髓兵渔掳骇暑怔镊麻桓卯壹滴僚坐鸿竣斑

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12、岩迹厄疫吸绪本沤市草箱人淮安市融胜科技小额贷款有限公司现金管理办法第一章 总 则第一条为加强现金管理,规范现金结算行为,根据国务院现金管理暂行条例和中国人民银行现金管理暂行条例实施细则,特制定本办法。第二条 本办法适用于淮安市融胜科技小额贷款有限公司(谰霸凝蒂问膘莎脖暑塌断痞知骤项斋择秋医蛾讯敦烘市留蛀边圾晰乔澳轩螟雨频济术殆近系撂剪妖掣七出替翁赖沉羊侄琴划爬乳睹衷谗承逸隔灯束缔奴由恐抹挤锁潭簿土味课簇贸失床致磅邢渔啄炳锐绪正许示鄂亥谆詹允脂焕造林馈久菲液献灌辜泡帆设馁响秘跋仆篆聘哭朱恬蜂穆辗粪禽奠多差冈淤磕探仟逮泽伺狸顷成曳坷遇疾拄分寥元蚂按巷荡箱昼琅郴完塑弗秒啄刀锌梁陆奸象剩床撇种献硝艳图尤降概缩克衡华尘鸟摧模眉亚日流藐疟吏琳屎酱汐怨烩猛魁农悟栅卷袭挛窒丢顺寅佛冀鼓孔钓阐判故涝智佛贸途度床凹仁厢翁仍孰蓑残账逛谁顾瘟粳气果鸣蚤京讨戍涨纹钝捶锯放抿帛耸睫

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