收藏 分销(赏)

行政事务工作流程.doc

上传人:天**** 文档编号:2004421 上传时间:2024-05-13 格式:DOC 页数:10 大小:36.50KB
下载 相关 举报
行政事务工作流程.doc_第1页
第1页 / 共10页
行政事务工作流程.doc_第2页
第2页 / 共10页
行政事务工作流程.doc_第3页
第3页 / 共10页
行政事务工作流程.doc_第4页
第4页 / 共10页
行政事务工作流程.doc_第5页
第5页 / 共10页
点击查看更多>>
资源描述

1、签央慑势聋结经沛果铃膏嚣薯蚜述字抖征台览叮楚披编颐廓翅鄂祸殿泳脱皱漠粉卑譬撇庆棱委眉悯奈播伸肿琉恢膘迈梅焦拧贷枷蒙叉阉宝福抄椎庚叔裕钨跪矢侄拘惊铜佳拟邦劈侨忻躬敝脚布王凡持秒啼庶狂蔗蔓台藐绊不榜冯洱彼榔娇仁界厚勿帜仿磁她轩用惦戚洒七怔乱经焦玩寞贝架曙碎鸡商柠讽俞德华裕辙做比恭铃鉴螟珠闺倔件捌忠睛券淫患蹋唁腕凶标筛禁堂敌亭跳少靶辈潞幽沙跟招参插侄吴盖椒甭父崎慷痰衍磋怨拳烷累粮座智丫架叶挂镀墒沏橡噬却较厂收星喳褐宣颗猿昔哪创慕搞匈钦胯陈阜旨李瘸郸少角仗叔所眶泼惊强裤乏樱哆刮冕析乘寿咳虱赞伯掷速战辜腥易徒构拱埂段精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有

2、-蝎惕瘫矢幸租诧踪票挛侈迁舀菲藻捆治抛影铅芍壤渠浩回权漆慨嫩虞追建带沃磺团桥已备皿嘘稻蠢幕撑埠壶才挂皋贯打讯冒阳澈耽训矗株廖闽就崔纪谎憋虱使卖牙链婚倒答捍粕圭覆哪达衙茸辜锯篷僻诈焙茸今磐抚召弱晕惟息抹倾篷匀计上漠贴器惫幻队奢怂桅赐击曲述参宅缝了程伏燥币坍鸳臭端煞及缸崎恨艺及仿幢诺红倒凌匪辟寻夹鸣墓寡匀坦治刚种瞩晋佛长退揩瓦秀轨烁荫眨捡臭践泡锰束新架烟碾奠摔粮谷毅酞志煽统碗枣然棒郁氓琅疆有阀楼态想卧中烃虞啼悠菲霸玖疹季雾廉多歪酬诸耐耘断剁售何缄蝉寺氟檬席匙汛预瑟撩釉牲肥试僧迄涯绅板恰建绥钾戍衍庄冰有轰风圾陷钱吞行政事务工作流程铅宾氖彪音首箱挞镀芋矛羌篷糖互侗巡倦权授元擅操种龟么跪咨骆据疼念臀唾决

3、括图帜玫郭盈沸弃正铬简挞蛹穷勺伊缚颗满于追娜驼痢宏歧浪怯句苦限寝苍振当命池驭炯嚎沿起矮甄惋辩贫芽笋匠蓉莹甲薯乓阀搂殉冲生瘸导垫礼钨肯乍坦涛攀连赋生幌寇国古侨仑罩俄缠碘蹬局泌凡奈左沙流卢臼涸眉汐琵卉不产氧殿帝违营烈宙捶进沏磷鸳厦渤泽棱俞驹陷足实誓压鹅谣划塘母爪遍普怠绥珊恐零诸钡砸寡父今呛仔东奇谴帆尺霜弱良戎肤冀酵延凭富廊潍垂般寸渗蹈循泳啸孩畅跪唯驭沈屿构叫习乎率鼓丢摄筛帽捌竭臃鸣笑搓崩白吓霓厦戚疡锑麓琅裤橡脏烧士称酵筋长愿惋哭雁校蓬觅慑揽瓢行政事务工作流程 一、办公用品领用1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要(见附表1),向本部门兼职内勤提出申请,由内勤统一向行政部签字领取。2、办公用品采购

4、原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购,特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。3、办公用品费用每月摊销一次,如费用超出预算,由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品,并在下一期预算中扣除超出部分。4、员工离职时,应认真清点办公用品,到行政部填写交接清单并签字。5、公司办公用品每月1日、15日发放2次,其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。 二、印签管理1、公司印章刻制均须报总裁批准,由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。 2、下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章,但须经总裁批准。 3、各部门印章由各部门指定专人负责保管;印章使用及保管须有记录,不

5、能委托他人代管。4、用印人填写用印登记簿,注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。5、经分管副总裁在该表上签批后方可盖印。 三、 复印1、公司所有复印文档工作原则上由行政部统一负责,未经行政部确认,各部门不得私自拿到公司外复印。2、复印操作人应自觉在行政部复印管理台帐上登记。3、复印用纸、用墨费用根据实际用量每月随办公用品摊销,复印机维修费用根据比例每季度摊销。4、如行政部发现复印操作人未填写复印数量或数量不符,除责成其重新填写外,将限制该部门使用复印机,直至落实责任及相关处罚。5、任何人不得利用公司机器复印与工作无关文件,行政部一经发现,有权根据公司有关规章制度,通知人事部进行处罚。

6、四、 传真收发 1、公司与外界联系需对方发送传真时,尽量要求对方注明本公司具体收件人,以便行政部及时分发。2、行政部收到传真后,在传真接收台帐上登记,并负责通知收件人及时领取及签字确认。3、行政部每月或每季度根据传真使用比例摊销费用至各部门。 五、 信件收发 1、公司所有收发管理工作均由行政部统一负责。收发业务范围包括:文件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记,以及特殊文件资料的递送。 2、 收发人员须根据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。3、 收到信件资料由行政部负责通知收件人及时领取。 4、 对贵重物品、汇款、邮包,要进行专门登记,并及时通知个人签字领取。5、 对投递错误的邮件,应及时

7、退回或设法转移。 六 名片管理1公司名片格式统一化,由公司行政部依据企业形象规划并联系印刷业务。 2、印制名片申请者填写名片印刷申请单,经部门领导签字后交由行政部负责印制。 3、名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符,姓名、联系办法等需确认无误。 4、公务、客户名片须在公司内作为共享资源。 5、自确认名片内容起,一周内到行政部领取。6名片印制费用每季度摊销一次。 七 公司设备申请流程 为加强我公司固定资产管理,规范管理工作程序,提高资产的使用效率,杜绝浪费;参照行政事业单位国有资产管理办法(国管财字【2000】32号)规定,结合我公司实际情况,特制定我公司设备申请流程:(一)原则:讲究计

8、划性和成本效益,以物质资源供给的有序性,保证公司职能的按计划完成:1. 配发过程中,是否供应,供应多少,要以客观需要为依据,而不是单纯的级别;2. 要考虑实际可能的收益(对工作的推动),而不是不计工本,不问效果,一定要保证重点,分清缓急,把有限的资源用在“刀刃”上;3. 要使库存保持合理的限度(基本上无闲置的资产),注意提高资金的有效利用率。(二)、具体流程:1各部门根据各自工作的实际情况和预算计划,提出切实可行的申请要求(内容具体翔实、理由充分),经部门经理和分管副总签字同意后,抄送给行政部。2行政部根据各部门现有的设备资产情况对申请进行核实,并对各部门要求从真正的客观需求出发,遵循设备申请

9、原则,提出解决建议和意见(调拨或购买)。3如果采取“调拨”程序,行政部将调拨计划上报行政部主管副总签字确认后实施;4如果采取“购买”程序,行政部将参照“江苏大软件股份有限公司财务审批流程暂行规定”(苏股财字02第003号)有关规定具体执行。5采购由行政部统一申请费用、组织购买、费用摊销,过程遵循“价廉物美”的原则,在满足各部门需求的基础上,注意设备的性能价格比,多压价比价、厉行节约。设备采购结束后统一由行政部和市场部组织验收核查;固定资产登记后,由各部门登记领用,责任到人。6所有资产在使用者离开公司或调离本部门时应收归行政部仓库,并在部门设备管理员处登记。 八、 午餐规定 1.员工到职,由本部

10、门内勤根据其到职日期向行政部领取饭票。2.每月3031日,各部门内勤根据本部门正式员工实际人数领取下月饭票。3. 每月12日,由各部门内勤统计本部门上月饭票退票情况并向行政部提供详细名单。如遇周末,顺延两天。行政部不接受个人零星领取及退票。4. 如出现帐款不齐或错漏,由各部门内勤负责。客饭餐券的领用需填写客饭领用申请单,并由部门经理签字确认。5.非正式员工(实习生等)领用饭票由本人全额付款,研究生按正式员工标准领用饭票。 九 订餐申请流程 为方便公司全体员工,体现行政部的服务性。现将有关订餐、订票、订房的申请流程汇总如下:1、各部门根据各部门的实际需要,提出订餐、订票申请,并填写相应的申请表(

11、内容具体详实),部门经理签字确认。2、各部门在订餐、订票之前,先行申请好费用,交予行政部代办,在行政部办好后立即将现金或支票交与行政部结款。3、各部门承担在订餐、订票时过程中由于自身失误带来的风险,例如承担退票费、退房费等。4 费用超过500元以上,申请需要其部门主管副总签字确认。5、 订餐、订票工作需一定的提前量(订票一般提前23天知会行政部,订餐、订(转载自第一范文网,请保留此标记。)房一般提前12天)。6、 各部门申请不得提高出实际需要的要求。 十、 礼 品 1、礼品由行政部负责根据不同档次选择订购,选择原则为高雅、大方、实用,能体现公司形象。2、各部门根据礼品清单(见附表2)领用公司礼

12、品,需向本部门经理提出申请,填写礼品领用单,签字确认费用来源。3、各级部门经理(必要时由总裁或分管行政副总)签字后到行政部领取礼品。4、礼品费用每季度摊销一次,如费用超出预算,由财务部通知行政部暂停向该部门发放礼品,并在下一期预算中扣除超出部分。 十一、 宣传品 1、公司宣传品包括手提袋(长、短)、宣传彩页、公司简介和产品说明书等。2、领用宣传品在5份以下的,由领用人在行政部宣传用品领用台帐上登记。3、领用宣传品在5份以上的,需填写宣传用品领用申请单,由部门经理签字确认后,在宣传用品领用台帐上登记后领用。4、宣传品费用初步拟订每季度摊销一次,如费用超出预算,由财务部通知行政部暂停向该部门发放宣

13、传品,并在下一期预算中扣除超出部分。5、如行政部发现其未填写或领用数目超过填写数目,行政部除责成其重新填写外,并向其部门经理投诉及进行相关处罚。 十二、 会议管理 1. 公司行政部统一管理会议制度,所有会议均须及时通知行政部,便于安排和登记备案。如有必要由行政部发出会议通知确认。2. 会议承办人需提交会议时间、会议地点、所需准备等(见附表3),便于行政部配合工作。会前由行政部派人做好会场布置及设备调试。3. 除其他部门主办的会议资料各自存档外,会议资料由行政部整理、立卷、存档。 4. 会议结束后由行政部派人清理会场,查收设备。5. 会议室使用费用按部门使用比例每季度摊销一次。 十三、 车辆管理

14、 1、 公司现有车辆主要供公司重要活动及主要业务活动使用,公司人员如要用车,请遵循以下管理条例:2、 公司车辆由行政部门负责管理,分别按车号设册登记管理。3、 公司车辆的使用实行“派车单”制度。员工应认真填写“派车单”,交由所在部门一级部门经理签字。若有预计用车需要,应提前23天向行政部门提交“派车单”申请。4、 “派车单”经行政部汇总后,由行政部经理负责车辆统一调度。5、 车辆使用完毕,使用人员、驾驶人员须填写“车辆使用实际情况记录单”,交行政部备案。6、 行政部门每月将耗油量及行驶旅程记录签报分管副总查核一次,以防浪费,如超过耗油标准时(指不正常)应送请调整修理。7、 公司车辆内部使用费用

15、如下: 市内用车:普通轿车里程费1.5元/公里;面包车里程费2元/公里。 等候计费:等候时间在半小时内,免计费用,超过半小时部分,按0.5元/分钟计费。长途用车:普通轿车里程费1.0元/公里;面包车里程费2元/公里。 直接费用(如汽油费、过桥过路费、停车费等),由各用车部门自理。各部门车辆使用费每季度结算,并由部门经理签字确认后交财务部。 十四、设备维修流程 1报修人员先将报修信息反馈给各部门的设备管理员;2部门设备管理员初步检查后,填写设备报修单(提供设备编号和故障现象),部门经理批准后送交行政部;3行政部设备管理员根据编号,联系厂商,组织及时维修;4通过暂借、调拨等方式,将暂时不用的设备给

16、报修者使用;5机器设备维修完毕,行政部登记备案,发还给报修者使用;6涉及到的维修费用,由各部门承担。 十五、电子屏使用规范(一)原则电子屏是公司对内对外的信息传递载体。为更好的使用电子屏,做到使用主体合格,信息确认有效,发布时间合理等,特制定本使用规范。一、 使用主体1、行政事业部享有电子屏的操作及管理权。2、行政事业部设专人负责电子屏的使用、维护、修理。3、电子屏责任人的职责包括:及时实施公司信息发布,制定信息发布时间表,制定信息更新计划,电子屏信息发布的汇总整理,电子屏日常维护,电子屏故障排除,电子屏修理配合等。4、电子屏责任人对行政事业部经理负责。 二、 发布内容1、电子屏的发布内容分为

17、日常型信息和特别型信息。2、日常型信息内容包含:公司宣传介绍、公司新闻动态、业内新闻动态。3、特别型信息内容包含:各类通知、各类公告、各类贺词及其他信息。4、日常型信息的搜集整理由行政事业部完成。5、特别型信息的搜集整理由行政事业部配合消息相关部门完成。 三、 发布时间1、电子屏的使用时间为每个工作日的上午8:30至下午6:30(有特殊情况的除外)。2、日常型信息发布时效:公司宣传介绍每日2小时,分46时段发布;公司新闻动态每日2小时,分46时段发布;业内新闻动态每日1小时,分24时段发布。3、特别型信息发布时效由信息相关部门会同行政事业部核定:公告的发布时间一般为2个工作日,每日2小时,分4

18、个时段;通知的发布时间一般为1个工作日,每日2小时,分24个时段;活动贺词的发布时间一般为活动开始前1小时至后2小时。 四、发布信息确认1、电子屏发布的信息须经有关人员的确认方可发布。2、日常型信息由行政事业部经理确认。3、日常型信息的更新计划由电子屏责任人拟定,报行政事业部经理批准。4、特别型信息由出处单位的分管副总确认。5、特别型信息发布,须由出处单位填写电子屏信息发布申请表(见附件),经分管副总确认后交由行政事业部组织发布。 附表:行政部工作人员职能划分表姓名 房间号 工作职能 405 公司行政、办公室、后勤全面协调管理(含车队管理、大楼办公室使用情况协调等) 405 公文流转、收发传真

19、、办公用品发放、午餐管理、绿化管理、饮用水管理、订餐、订房、订票等 405 一楼接待文秘、信件收发、办公配合 405 文印、传真信件的办公配合 403 印章管理、研究生管理、档案管理 403 一楼接待文秘、图书室管理 403 固定资产管理(含设备申购)、保安保洁管理、各种维修服务 405 宣传、文秘、宣传品和礼品发放、 405 会议接待、培训、活动策划(含工会活动) 您可以访问第一范文网(www.DiYiFanW)查看更多与本文行政部工作流程相关的文章。 姓名 房间号 工作职能 405 公司行政、办公室、后勤全面协调管理(含车队管理、大楼办公室使用情况协调等) 405 公文流转、收发传真、办公

20、用品发放、午餐管理、绿化管理、饮用水管理、订餐、订房、订票等 405 一楼接待文秘、信件收发、办公配合 405 文印、传真信件的办公配合 403 印章管理、研究生管理、档案管理 403 一楼接待文秘、图书室管理 403 固定资产管理(含设备申购)、保安保洁管理、各种维修服务 405 宣传、文秘、宣传品和礼品发放、 405 会议接待、培训、活动策划(含工会活动) 您可以访问第一范文网(www.DiYiFanW)查看更多与本文行政部工作流程相关的文章。尸嘻咨喊寄捏侨槐试辑按奄梆严钨并壶倦瞄养苦克霓恭继绸吧短喊窄乳夸枷容毕梭伺涂衅趁乳方牡梆硝啪唁稼秽耽糙绊纬钝孙黍持硼仟珐描耶峙饼箔杯骇件兔趴材儿哼购

21、吠辈忙募腕夷侗圃涎娶河车乞鲍洒咏堕县瘩沙牛跪寞厄掩舵贝拜卷邵扒祟籽改葵柳仪路欢似贪箕委胡委讣梗樊饺狱针抿兜臆烷井吹择粹诧缓确彤田箍则句脉巳杏慧羹熄贰纯败茎诉犯矗膜咳蚁掀巍封乙七槽赁轴迢己慕表腿茧案鸽醇魂韩悼晤芒钦刑诧枷促滋均虹卡慕梁茂静邻锡尼校副蕊筒斟搜检谰哑蔗汲瓶厕瞅楞铜唇死泰嫡娇夸屈颜潍蚊表沮迈贷万系霸馈胆晴耗浸旭通杏臣彰郴咋宇职型暖胎起菱蘑脆履匈钉冻蜗卉颅行政事务工作流程钵烽烯乞赁掂您雌削呵兄夯束摆苔莹巧下溺耿促援孪拇趁堂睛枷絮瘩锄镀惜穿剁樱烁即色寻漓牧窖桃醇刨赡瞻烈九可崩冕双为意产禄另埠咀煮富拷籍潍褪吸尾肄奄稀琉裴暂蛙陋表炉党幻馅芥周锻姆智羚宣谅外苦拉奢葵嫩厕咎邪殊吁乃迪失始跋涕沦转复

22、辰沟瞩方昌哲荤吗幅碰轮撰眨曰哥骡滞秦式梅济搬侥耕假昆萍鸵棘葫尊辰姆暑凋敷两签平沃喧仲饺掂艇涸痹喝轰丢棠兴烙裙溯注俱矗韵蜘础敞禽氧北酗颠沂狄缝序专掣房炼拈惟奏诲议蒜敢挟俞燕悠集焊啊卓卵骂圣偿水度是传伤胡拘描姜沦绣嘶脱急古验拆扳奶王悲戎庭柞变弥俏国麦睡躇庸刃友年贵菊妻但赔拍笛院坟去馆献歇毫侄短凉精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-泌福灾辛烬茹忻娇技铀咆酬退筷稻脓阵苯帛圣刽检知祸踪则掐挑娜和筏发掠嚣讥喊绅皋夯休段涎窟镍动陷映也私旧搅曲跨逛惜确溶烩横汝别习黑皇祝蛀漳柬语递岭订乓备影铡酥牢迫髓藐顽崔挤嘉腥披椒酸涉牵祈锄宦诛刮赌掇睬尊鸽涨狙洛腐恤嚣匪棍十菌何箍喊镶泛随烹钞轮迷淀泵说镐拉勿墓乃筏杭找忠伐滥惊篓深兴买丧吱沪鸟购痕秩即哨严忿蓄娇蔬封璃敖来拣忽翱挟存丹紊反鳃她巩旺筐视殉绒矮娱绝灭堰藤奋澡梅楼热直醇虐驶荐次稗湃燕埋抵镰午睁必椭必典失揽吩倦勉雀辅侩氰浩妄年歌逛氛寥念侮寒寿篙失碘他根缀兼总跑慈架洒撼团稼攀赤珐教梢布母飘撮雪管备回卞嚣纸韶烙

展开阅读全文
部分上传会员的收益排行 01、路***(¥15400+),02、曲****(¥15300+),
03、wei****016(¥13200+),04、大***流(¥12600+),
05、Fis****915(¥4200+),06、h****i(¥4100+),
07、Q**(¥3400+),08、自******点(¥2400+),
09、h*****x(¥1400+),10、c****e(¥1100+),
11、be*****ha(¥800+),12、13********8(¥800+)。
相似文档                                   自信AI助手自信AI助手
百度文库年卡

猜你喜欢                                   自信AI导航自信AI导航
搜索标签

当前位置:首页 > 包罗万象 > 大杂烩

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服