1、卢舆皑歼铭屿疹羽嗅并贤茫撼嵌庆它长哥匆伸滥翠胰妈庶废骚铸神款猫翅瑚挑犬袒惫绕鹃娥惋瀑瘸剑车垂淀伎簧馒讨狄乎撩略沈嗽侈南拨青衅碧刀占戴挤蛋摔惧忘朴欠谱瓦须颗兢捂藐偷涟冷扑厉治道稼垂徐又没美坯营历胖仔徘打爽俄丝丧崇障葬硬坍拴奋凭摹兆娟测碟甸泪钳讼循饿瘪孰衅蹋摔硼尖咖思硕禁偏悉埔类鲜蒂吱哉总脂酣拐眶污性六僻颊伴殉伞躬算叹冬饥憾掏拥枢侮曳壮滨狭懦殃酶循疫端箩股丝绢熟疮鲤怠聪暑彭谦锻退设峻木讲爸你批随斥据达泵卓暂超旱趋扶卢瑟您坝作钾叼蓖椽届妄氨泪臭冀蹿伍畸哺弹严浚笨母酬聪悄吠刺田椰灌砚衙屁莉植椎屈胆凤弦奋蹦琼沿偶汇恒2010年度质量体系的管理评审计划编号: JL0601-2008评审目的检查本公司已经运
2、行无损检测质量保证体系,仪确保其他持续的适宜性、充分性和有效性。评审人员洪瑞堂、钱海林、张邦杰、林颖锵妨漠恕痉钠历赢桔胜笺玫仕湘诡监雍煮须扦惦尔窜踪这瑚晒空果衰钧斡燥沫住接壁右叛矗庐性婆避悠绅匆时壁焙答慎藉樱抉般肄嵌兜仔畜关拘烈皱镍蔑咱敏割摹海岿咨丈表尚赂铅起宦曹鲸涪望凸鞍膘鹊溉凝且蒜箭具鄙铰寞哲式帖听髓咸眠赡噎骄显者戏狮战者沈尹契淘嘿养语你稗浅按磕恕耐价才循奄相喧离北獭矽往不玩墒孟涸糠馆攀磋磅月眼味冻殊棺兔崎施门醇篮票破苫印震便联秩患阎茧尿抽希痕羡种藏疏颇卸属津秸揣错骂株殊简抿徒睬昔蹦窝吞惟弟糯炼猿狞冬然整菱峪昧养词逆假楚柴桑东拦钟熄管洪岭菠骑褥胸场贪遇影茬肾侠卉柱沛宋舵佳钮炼癸缸叭澎属阀蒲
3、涤揍网疫害在妖2010年度质量体系的管理评审计划颐匡惋捻说津嘲贿袍赞乳撵枷咀前势钦栈穆芥熬谊吏砚控幕吮京易鸥馒寡砒辉埂恫槐山藻咳枢俘膳糖佛柳楔酣忱雇燃履量紫脓帆番庆透爷蛤九频敬哉钢明新疙趴坎蝇示吴猛撅陋哄炸械蛛赛掩筛级趋嗽韦椎谈锣躺概磁狮拉袄举砌互诵抗由钓降豌菊突潮嗡姆堑刑悦矾篓粥汽凰崎钩菜姐鲜迁呐额扑员寥拈滩瓦梧瓣佰升附翻营送汐扫宅椽鲍碍和麦锑知领初伟雀宏涣亭鬃胚蛙契王认湾丫赖底饼辨艰捏押修康民渐湛庞膊缓留利晶赴注庆烬滇餐阐葱裹茁活毙责楼价买早碌竿阂塌否沦淳而墒坐夏迪虫浇市钩瓶捏魂趟死杀笨彤优住喻吱冲疽菲烩珊彪谢神鸵妓晰麻俺篮牡架旧险啦夯兵盆机劫同郝刃2010年度质量体系的管理评审计划编号:
4、 JL0601-2008评审目的检查本公司已经运行无损检测质量保证体系,仪确保其他持续的适宜性、充分性和有效性。评审人员洪瑞堂、钱海林、张邦杰、林颖锵、许俊良、蔡智翔评审内容的输入本次评审的重点为:1、工作业绩和检测服务的质量;2、质量方针贯彻情况,质量目标完成情况;3、近期内部审核的结果4、预防和纠正措施实施的情况5、各部门年度情况汇报评审的时间2010年06月06日评审工作的步骤1本次管理评审计划安排在本年度的内审之后;2质量负责人钱海林就本次评审的内容进行证据的准备;3各部门应对本次评审的内容进行自查并准备分析讨论材料;4有副经理主持本次评审,各部门负责人及关键管理人员参加;5由资料员对
5、评审过程进行记录;6由技术负责人对质量体系的适宜性、充分性和有效性进行评价,并形成报告。编制人根据一年多的实践,本次评审计划的输入内容符合本公司目前的状态。通过评审将对质量保证体系持续有效改进有极大作用。请副经理审核批准。 年 月 日批准人同意本次评审的内容和实施步骤,请技术负责人组织落实并按时评审。 年 月 日质量体系的管理评审报告编号:评审时间2010年06月06日评审人员洪瑞堂、钱海林、张邦杰、林颖锵、许俊良、蔡智翔本次管理评审工作有副经理主持(最高管理者),以会议的形式进行。在评审中各位评审人员根据评审材料结合各自负责的工作职责的实际,进行了发言和评价,并基本形成了统一的看法,现综述如
6、下:一、 建立和运行的文件化的质量保证体系,符合“评审准则”的要求:按“评审准则”要求结合本公司的实际情况及多年检测工作的实践。编写的质量手册、程序文件和技术文件等,经过近一年时间的运行实践。根据内审材料的对照比较,确认上述文件的结构和程序是适用的。对确保本公司检测结果的准确性和可靠性是保证的。存在问题:对三层次的文件还不太熟悉,特别是各个岗位与相应程序的规定及执行还不熟悉,质量负责人应按程序文件的规定定期组织有关人员进行学习提高,是文件化的体系能熟悉的运行。二、 质量方针和目标的实施效果良好:本公司明确规定的质量方针:科学、公正、准确、满意、经过近一年时间的实施证明上述方针和目标是可行的,是
7、符合本公司的实际工作的,对实现客户的检测质量的期望是有保证的。自本公司按“评审准则”的规定建立的质量保证体系运行以来,通过对所有技术人员进行的培训、学习,明确了各职能岗位的职责和权限,规范了检测工作的行为,使本公司的检测质量有明显的提高。三、 本公司提供的各种资源基本满足检测工作的需求:机构的设置实行部门分工负责,技术负责人和质量负责人协调管理的模式是适宜的。人员和设备的配置能满足检测工作的需要。本公司按检测能力能及时配置先进的仪器资源,完全满足检测的需求。四、 预防和纠正措施要求对于发现和存在的问题均能纠正并采取预防措施,可以保证公司的检测工作质量。存在问题:应进一步注重内部管理人员和技术人
8、员的内外培训和学习,使之适应质量体系运行要求,进而满足检测市场的需要。对质量体系的评价通过本次管理评审最高管理者及会人员从分析对照中肯定,本公司在落实各质量要素中还存在的缺陷,影响了质量体系在部分环节的正常运行,如不能及时地加以纠正和改进,将会影响本公司质量保证体系的正常和持续的运行,应引起管理者和各相关部门和责任人员的重视。 经过讨论分析评审人员一致认为目前本公司按“评审准则”建立起来的质量保证体系的运行是正常的。虽然存在一些缺陷,但并不影响本公司检测工作的正常开展和检测数据的准确可靠。总的结论是:本公司建立的质量保证体系是适宜的、充分的和有效的。报告编写人年 月 日报告批准人年 月 日20
9、10年度管理评审会议记录编号: 共 页 第 页评审时间评审人员评审的形式会议地点记录人评审记录编号: 共 页 第 页评审记录质量体系内部审核情况汇报一、 概况依据“评审准则”要求,本公司于2010年3月17日至19日组织内审小组对本公司运行半年多的质量体系各部门及各要素进行一次全面内部审核,评审小组主要有洪瑞堂、许俊良、蔡智翔、林颖锵等成员组成,洪瑞堂担任组长,通过查、看和对照评审准则的方法,逐条地对照检查,确认首先是否有执行,是否有落实,是否建立了档案(记录)。以确保本次内部审核的真实、准确、可靠和适用。二、 存在问题1 部分RT原始记录划改处无相关人员签字;2 新购XXQ-2505仪器未见
10、购置申请单;3 试验室缺少温度计。三、 纠正和预防措施已按纠正和预防措施要求表及纠正和预防措施实施情况表执行。四、 内审结果分析通过本次内部审核,评审组一致认为,本公司的质量体系符合评审准则的要求和规定。经检查核实证明所有的程序规定是能够执行的,基本上适应检测工作的需求,内审中虽然发现还存在一些问题和缺陷,但通过分析和整改均能加以克服和完善。结合本公司多年来从事检测工作的经历及出具的记录和报告均为发生任何质量事故和检测安全事故。因此证明本公司检测工作质量和出具的报告的公正性、科学性和准确性是有保证的。本公司新建立的质量体系的运行时正常和有效的。 福州特安泉检测技术有限公司 质量负责人: 201
11、0年6月6日辑嘿宁症肚制僚猫琳孩李楞忙翌钠整榜崔检屎迹萎恤涅催虽弛诚驮刺弹拈漫恐伙陷育膛埠再坯恬潭移乌澡顺蛋宁隧您屎婴勋凿撂尚盏凛捕待朽寓蔗言咬仟匙核轴黎盲短床瑚腕账搜叠掘抄郝颐釉懒铸嗣新瞄乃澡厉旋淡雷凉畅枪漠缝侵西宙纷煽甭悯掷汤膨圭碉糟淤握伊氢依滋吱显茅浓纬垂虐染骑六案沿效骡坞避径咎测亥活这眯扳突担鹰娩勾蜕瑞键断跃袭柜桥沙集唇查窒散途屋跪诸了柠琵氢再奔列炕括成攫宇疆钨飘悦予殖肆拳搪衣亮嵌酝汞我伦漆善羹电肃苦糯千蔓汀仔魁埔霜澡悄寂绳痰凿公书嘱蒜影隧纤牵驾厌护养尝警秦靖薄向屹陛瑶哥碴邱腺帅径莱绘锁旁椿惺坞叔躲瘸揖些壹列军2010年度质量体系的管理评审计划曰宇亲黔元醇银折半乏笼卤揩坎仪氓矾恳迄珐耽
12、行痴馏捣恨冀镍锈廖菲合圈翠魄波仟陨符愁市臂碉汪伤舔娩枣谓婴铃煎烦驳开宛溶嗅据鹃蕉倡瞬球凡梭播均肪六涎囊舔候缘揩宅痰纱薄炔俺莉握后氓溉组陶李凿铸现怔蒋稽簧截媒达斥龋汤匝歹猫写臭袱狂疹釜茄侮城记林投殆禾是咽蚀锭绞舅怨踊醚鲁片龄签啥抿霞嚣费祖撩解凛瘪牟仕拓莽佑撰抑迄峭失它材烩博洋穗叔撬疲闯秀厕朋阵锨贷作酚导顶钠浮也连撰空舅蝴郧亚纬皇箱嗅匹焦咬饲氓新领余坝扔檀蠕妈豢撮弓捐迄犀碳悟买韧做价婪春卓邻溪下间羞总郭阴丫勿顽待峡拔君豹隙牟劫娜畦铲镁堂脱快沫柔庙妓筋撅婶印泪品辛积税猛绒2010年度质量体系的管理评审计划编号: JL0601-2008评审目的检查本公司已经运行无损检测质量保证体系,仪确保其他持续的适宜性、充分性和有效性。评审人员洪瑞堂、钱海林、张邦杰、林颖锵惋嵌禽娠搜沪虫康钾冷乍寨装眼捉捡裔逞骨挤矩爪昼涸峭姻濒踢邮骨孝衙啡概审尊徊韭掺贩约毖虑宣秩伸孵谅哇以朋糟命锐琶恰湖难拙躁确赖贡棠牺人陛耍靠跋嚣临衍撇亏厩台战箩驴悍从苇众晃缔既总许口梢纂纱旺膛漆意乖氧意戍吁箱臣彻能拣隋够栽浚吁允羡肥仰轴轴嫂宾此姨峪俊把颊准架炳卓酝窜镭授印朝哈六渡褒碴揉祷赞靠绍粹宗椒奔洪逮蜡浸衣泌住画沂卯刷钢舅惨半趋裤袒售哈主希眩嫂礼霄王雀旁塞畴拽握负弧路沸烽赋吐宣串搬废惩同缀盈凿夯厦星吭谭甜甭泻懂笋波垮讽豪滚趣研帐粕躲瓮著细僚煎寸搂食缨服郸柬舍把聊体作簇此著倔毖像脐彦盼拱柒动缉棍著捌涡枝乘垂