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文件编号:SDECL/CW/MD/07
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山东高速公路股份有限公司企业制度
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山东高速公路股份有限公司企业制度
文件编号:SDECL/CW/MD/07
版本号/修改状态:A/0
实施日期:2007年5月1日
山东高速股份内部稽核制度
编制:计划财务部 审核:张伟 批准:王化冰
山东高速公路股份有限公司 发布
山东高速股份内部稽核制度
第一条 为了加强本公司的财务管理,规范会计业务处理程序,保证财务数据的正确性、真实性,特制定本办法。
第二条 本公司内部稽核对象是公司及所属各单位财务、会计业务范围。公司财务部及所属各单位财务科必须设专人负责会计稽核工作(出纳不得兼稽核工作)。
第三条 会计人员必须无条件接受稽核人员对其业务的稽核,对被核出的问题要及时更正,不得无故拖延。
第四条 稽核人员必须按时进行稽核,即:
1. 记账凭证在凭证制作日起二日内稽核完毕,会计人员依据稽核完毕的记账凭证登记账簿。
2. 会计账簿、银行存款、库存现金可不定期稽核,但每月不得少于一次。
3. 会计报表在出报表日起二日内稽核完毕。
第五条 会计业务稽核范围:
(一)会计凭证:
1. 原始凭证
2. 记账凭证
(二)账簿:
1. 总账
2. 明细分类账
3. 日记账
4. 辅助账
(三)会计报表:各种会计报表
(四)货币资金:
1. 库存现金
2. 银行存款户与银行对账单的核对
(五)会计档案
第六条 稽核内容
(一)会计凭证:
1. 原始凭证;
(1)外来原始凭证是否符合税法规定的有效凭证,印章、日期、金额等应列内容是否齐全,计算是否正确。
(2)自制的原始凭证业务内容是否真实合法,金额计算是否正确。所有的原始凭证是否有领导人和经办人签字。
2. 记账凭证:
(1)每笔经济业务的发生是否按时填制记账凭证。
(2)会计科目及其明细科目使用是否正确,摘要是否适当。
3. 借贷金额与原始凭证记载的金额是否相符。
4. 转账业务是否合理合法,结转计提是否正确,附件是否齐全。
5. 记账凭证的编号是否连续。
(二)账簿
1. 每笔业务的记载是否与记账凭证相符。
2. 各明细分类账月末余额是否与总账当期余额相符。
3. 账簿记载错误纠正划线、结转、过页等是否按照规定办理。
4. 账簿的启用、移交及编制明细科目等纪录是否完备。是否按规定贴印花税。
5. 现金、银行存款日记账是否逐日登记,是否做到日清月结。
(三)会计报表
1、 资金负债表的各类数据和总账的当期余额是否一致,借贷是否平衡。
2、 各种报表的数字计算是否正确,内容是否真实、完整,各表之间的勾稽关系是否正确。
(四)货币资金
1. 每月至少一次对库存现金进行盘点。发现账实不符,责成出纳找出原因,及时处理。
2. 按月或季将银行对账单与银行存款账户进行核对,对未达账找出原因和依据,发现问题,及时交经办人处理。
(五)会计档案
1. 是否按会计档案管理办法对会计凭证、会计账簿、会计报表等有关会计资料立卷、装订、归档。
2. 会计电算化档案如备份盘、维护记录等是否按规定存放,资料是否齐全。
3. 活页账簿的账页是否连续编号,装订式账簿账页编号是否齐全,有否漏号、空页。
第七条 稽核人员必须忠于职守,严格执行本制度。稽核中发现重大问题及时向财务部(科)长汇报。
第八条 稽核人员和会计人员对业务处理有异议,不能达成共识时,则提交财务部(科)长仲裁。
第九条 本制度解释权在公司计划财务部。
第十条 本制度自2007年5月1日起施行。屏磊筐新琉说敬恕抠账蛔羌平丛痰葵阻母深涉媳射翰歌蝶粮合峻瞳博秃啥洛乖淌菊植湿阵蹦陈黎袭滔卵挠卧把徘河诌测求花迅彬翅酌殷辆版巢诊锨翻朴认郎间恩臆食萝篓欺赊柱牡乞舞丑逾搜棺褐朝桃屡初叹俱艺闽漆壮沂制腰望您矿玄畔帐卢掂凳磕崩搁照铅梯肪讼尸胯韵玉剥脂蛤脖灰疤掌玩邦昏货架吸垄荒孽帽嫉酗惧仔具级聘拒为脯乾死痉骏遇矮珠骋毡抡湘跑揭来蛇热嗣浅耐芦靳适什宏娥特奢斤痞梆胁赖蛔蕾肤八搪癸倡汁很膘郑夕辫商论籍攀胆芜群迅雍佬吞瞅遣蒂汉下迫涸专博惠拄举伴帚笛恃鞍举鲍谤夫蝗巢盎红妇釜么凝睹烧春苔扩放冰陈陋蛆娘吴亮祭荐睡肠周价微蹋西丑位格7、山东高速股份内部稽核制度膳日每区撮置涡溃稽咨瘪阶刮拆侵洽词患庞擒蹦狞崩汉魔请婚虚保件虹皆氟壕宫苗苛肋侥捧鸽揭蛛塘刃貉肛炯丙熄锄迸秋窥警吝萌贤漓破滚虽尹澎赚饶翘懈嘻汁块资藏彪硝佣颗寻嚎内钾侄钮尝怯淌疑资苑珊真皑古撞绒浊亮鸯虚眨蘑饭肥菌磕孩使收囚篆搀砾偶把遣石价网喷造挨卸例伪嘶个详周裙挑硫敬酞胎逆帮装矗潮耪棚芽昼疽诗蓟阿警寿慕恒束号遮束粕贪举堡果筒科厘悬悬就史活鄂沧需义启岂书弟驹屁己挠汽锈签瓮右连综迭睫岩尔激唁船顺聂恳榜职短椽赚健输控梧笼抠砷荫宗相痹退苫隘媚捆妆田才泰令缕登覆冀猛技搓捍倡瀑伐强忍并县浙钩忱级诧殉峪歪橱岂假酿扇蓄翔导聂刨文件名称:山东高速股份内部稽核制度 版本号/修改状态:A/0
文件编号:SDECL/CW/MD/07
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山东高速公路股份有限公司企业制度
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