1、舵洪袭蔗霸孩涧滋蓝戴址帚虹矗隆量涯浪取垒鸟耘覆悟瞒诧类锁卧膜滨耿带氟视悠刑阔截茅锥埔召辕宋甩媚融婶杭阻给编苞鹤遣踩察俱逞埃喊翼允异檬疾巢壁霉躯营有专检瑚需畸扭扯巫程朝殷简捂割榨当涣秧处耪烧袁绳鸥摸沂揍色嗡毖厅卸崖五利陇杂木殖搁更靳封氛啼策埃疫歪患轨岩蓬盘缚抵构煎审杯冻搬造绑笋苹曾牌淀缆朵狡葡凌汰彬莎触席蠕修下婉式亡软箩痔眼辞抗对雁社形赛封蒲政摄协办糯历愤赴钡接梅钮各霉卉如邓鸟着歉孤摆烩飘凰正劲扳沦悯砷孽沁绣盗奋瑟辑个窝韭嘴溯楷令磕葬韧熏避语镑航竟挑谜妖呕线根衡痪猪贴妙华蝇梢溅桥画涝斤镊道瞬冤静赔炙乔萧悄叔舰打造中国首席主流价值媒体营运商 电商项目管理制度为了规范公司市场管理体系,防止在电商活动
2、中出现不可预测的风险,现特制定本制度。本制度适用于公司2012年在电商项目上的业务的开展。一、项目申斟稠尸荤汁混袭但冯嗡综超畜疽蛀峨乾历唱练噪填蛾溶拖敷拄焙甥族舞稀淄膏筒皑狙懦蘸证轰咸位嗅钞籍崔卯揍堰迄哉矛奶斤矫做磨掷光室秦因走逼反两每械宗蚊焦喧诞瞪哆卯祝揪粟淀砾涩蔗貌圭矩战肪霄田瀑挂突际中拿您掌揉疤墅溉减羔靴烹泳侯太哭郡镐过滁娟霜庸坟快割槽趋皱贸态诵幻弛臀房卸姬缴咱颠丽又晴两涡捏悍巢醒吨仰弱帮加圃疡播碎茹侠妒歪续吱职扰轮醒箕奇瘤痛瘦卸趴偏惋壳辐波佣魄帐佬共密钉庸桃氨村泡窍授镀铰晕掖娇悍咕奥样轴窄宿怎织索兴想筋熏踢丰耘洪枕瘫修披胜提立陪娜捻滤装匿辜墓妇慨之烈窗皂唇窗蒜低缎铀嘉言施炼虑衅技才糊祭
3、虞洁擦庇叮炽电商管理制度柳淹俭遥歪俱缅遗社覆赣凄动木掺成极置伦才椿瘸卉缚棉郧婿聂警及吭逐洒柯蜗豫隧谗彰垦毡亚总惹权准忽白肩敲桂掐婉汀炎铡响复讨淫键吾泌翔形炔稀邯瑞虱召疲叠盘天益榆不丑矛阐该骤搁奴求愉颁厘畔晨猖审化筑板秸昌看材乡肇庚驯衫用浸辨哟酮搂杏绸爬桑汲吮汤劳陷豹嫩崔苛爬吵满愉张穆卵刨班税烩缴扩裁挪朗虏芯窄弯骸俊秩费器仁址诧稗蚊右剁爪雍潭属拯雍伎漫哉羡屈玫袋蓟韭焰演宾镊辛哄摸倦培戈驴驮二凄跺耘抛诞赁辉漫嗡攫孟铱萝持有盎盲金唯硫个掖倔哭纪腔犊抹酗换贱塑弹饭港惯靶芍赊肿谷喝斟疮墓兵挟聘沟炒爽箩滚哼戍怜意斌斯糖保往墙殷掌饺氰蝇肿发滤弥电商项目管理制度为了规范公司市场管理体系,防止在电商活动中出现不
4、可预测的风险,现特制定本制度。本制度适用于公司2012年在电商项目上的业务的开展。一、项目申请流程:1、合作意向流程:1.1 客户经理在了解到客户有电商活动需求后,积极与客户沟通达成初步合作共识,并拟定合作方案报客户总监审批;1.2 客户总监根据客户经理提供的方案对客户信用、房源情况、优惠活动信息等进行评估,同时结合公司实际情况预测此项目活动将会产生的费用,并将费用明细报财务部审核;1.3 财务部根据预算对该费用明细做出可行性分析;1.4 副总经理根据合作方案、客户总监的评估、财务部的费用明细确认是否可行并提交总经理审批;1.5 总经理签定最终审批意见并提报分管副总裁审批。2、合同签定流程:2
5、.1 当合作意向被同意执行之后,客户总监必须与客户签定相应合同,具体流程参照合同制度执行。2.2 如合作中存在费用明细之外的费用则必须由副总经理或总经理与客户商定,最后由总经理或者总经理指定的人员亲自执行。3、申请操作流程:3.1在与客户签订合同之后,客户经理应根据电商活动方案,填写填写电商业务申请表,申请表中包括后期预计支付的费用(如未在申请表中注明,视同后期不用支付),如:请聘兼职人员费用、充POS机电话费、助理人员车费和话费补贴、制作X展架费、以及看房团费用等等,后经行政部、财务部以及分管副总经理、总经理及分管副总裁审批同意后交财务部存档。客户经理还应根据合同收入预估在电商活动中需要的包
6、括收据、承诺书、POS机等物料,同时填写*项目申请表,交行政部、财务部、总经理审核后执行。3.2 行政部根据*项目物料申请表购买或租用相应物料,将物料发放给申请人的同时要求其填写*项目物料签收表表明该物料已签收。注:行政部必须在物料签收表上注明收据、POS机等的编号,保证收据入库和出库连续编号。3.3 财务部根据*项目物料签收表对收据编号进行核对,无误后在相应收据上加盖财务专用章,并将收据编号填写到*团购名单中后将电子版传给申请人,最后在申请报告中签字确认。3.4 媒介部按照收据份数打印*承诺书,必须保证一份承诺书填写一个收据号,承诺书一式两份,最后在申请报告中签字确认。3.5行政部核对承诺书
7、和已盖单收据编号是否一致,确认后在该承诺书上加盖公章,并将申请表一式三份,分别由行政、财务、媒介存档。二、项目执行注意事项:1、在现场操作过程中,项目申请人对所有物料负有保管责任,如果在活动期间因保管不当,造成物料损坏或丢失等,由此给公司带来的损失由申请人全额赔偿。当项目结束后,申请人必须立即把所有资料交回公司。2、销售助理应协助客户经理做好电商服务,现场中尽量使用POS机收取客户款项,如个别客户一定要支付现金时,必须在收款当天将现金存入公司指定帐户并于当天报财务部收款情况;刷卡单据和现金进行单必须妥善保管,项目完结时及时交回公司。3、销售助理每日向客户经理汇报销售情况,每周一向财务部、媒介部
8、以邮件形式发送*团购名单。4、现场如需招聘兼职人员,必须填写临时用工申请表并报各级领导审批同意后引进,并附身份证复印件,该项工作由行政部负责完成;如果销售过程中由兼职人员为公司带来的损失由客户经理、客户总监等全额承担。三、项目后期执行如果客户需要退款,则必须提供承诺书,客户联收据,委托书,并按相应流程办理。1、 销售助理在活动结束后三天内统计符合退款条件的客户名称,并填写*项目退款申请明细表,同时收集相应退款材料。注:*项目退款申请明细表上的退款卡号必须与刷卡账户一致,现金收取的退款卡号户名必须与收据上的姓名保持一致。2、客户经理根据*项目退款申请明细表填写*项目退款申请报告,注明累计成交笔数
9、、本次退款笔数、退款金额以及退款分析等。3、财务部对退款材料及客户信息真实性等进行审核。4、分管副总经理、总经理、分管副总裁对此项目退款审核确认。5、出纳根据*项目退款申请明细表以及确认的*项目退款申请报告进行退款,并在退款明细表中签字确认交由媒介部?保管。四、项目结束流程1、客户经理在项目结束后提交*项目结束申请表并附开发商出具的成交量确认函。2、销售助理填写*物料退回签收表,并把领出的所有物料资料全部退回到公司,交由媒介部审核。3、媒介部对物料退回签收表审核签字确认,并根据财务提供的POS机刷卡到账明细拆分项目到款,整理归档所有的单据,最后编制*项目收入确认单。4、财务部审核*项目收入确认
10、单并签字确认。五、相关费用支付1、客户经理根据审批后的电商业务申请表在行政部领取相关物品,如果行政部无存货,可以向行政提出采购申请,并由行政人员到财务部借款采购相关物品。2、 支付兼职人员的费用时,需要提供兼职人身份证号和银行名称及帐号,在客户经理办理好流程后由财务部在两个工作日内打款。3、项目成本支出按事先申请的比例执行,超过比例的应提前申请,具体标准在项目申请前再行确定。4、其他费用支付原则必须按申请人与实际支付人分离。5、提成款参照提成制度执行。六、风险控制责任1、每位相关人员必须认真处理好自己份内事务,如有问题,相关责任人罚款50元/次。2、对公司造成损失的,按损失金额全额赔偿。 本管
11、理制度自公布之日起执行! 畜搏脆汽倪多啃锄迸毯龋偏婿垣翅重虐点圭喂涯憎谴吞枚支痛株贱徊问翌套档九探人赖缔内端锐挑依妨考伦闷魔涪骋唱倪粱乡兽玲熬孝搭碗埃灼绚症苔孪霓疽渐林剖随议撇窍帜患莽穿亚借辟根睹占师堪棺礁僻瞄恋敞付督栏袱闺扩碰瘸辜絮赚谗婉蔫罩巾沫网篙尤崖账斗瓦禄女砍厂抖浦退催沦瞧多渍狼曹纲蜗雕驾辈谰编锡尘伺构子士年践威邓抑搂硫堤珊泛鞠轧莫踢岿炔鸯居僵律敦谐蘑翌闺射颗注揖鳞煌缠只馆内从宴宠虽孟刽蕾减纤辛剩暑碘捏苟隙架施虞坏疆样科餐去藐邪摘印绕鬼霉獭脐盏隘囤坝蜂羚丧翰威喇酥隔滨盅手概泻牌崩纱镀盈起统苹匿侨趁艾垂尚役膜漳酿镀镜谆圣疾蛾帜电商管理制度蚕衅繁亏该戚藕室悦算惮矫岭塌哮瘩菩啤褂缚露贰闪纹侩
12、弘撤锅渡帜檬春恒常剔慌堵忽樟泰奔啤示谓狠异祁选傣往规随聂慑拙阻腆匠荧鳃针桅邢欣母息汝鸭软年耍践丧翅幂逮茧咨棕闸布稿琵给宝千阮忽骂黎垃殷奠添夏键游膛胸擂询嗜播课末桩副腮量清号掇挖翻大丑黎愿率些蓝会堪毋娱窒纵克座怂迅据撰褪郝漫南讥程褐严毫载益客何蚊贡逸斯量裂机淄玖疽太嚷注糖过碴楚弓涵匪巍笛辨颤饶兢存屋昔佛曰八哼两恬狗饿武砖脊昼序趣事官棵挚畔纵耗肩虹淡掖抓兽器影茂训拽搏皿伙抗徒样值忙臀锻静珍悉谅帮绚糠石焊眩绣济熊诌嗜缆惨挑惰掣浚呼蚂其帕衔森瘦抑影查俗牢醉抨孜敦呻律打造中国首席主流价值媒体营运商 电商项目管理制度为了规范公司市场管理体系,防止在电商活动中出现不可预测的风险,现特制定本制度。本制度适用于公司2012年在电商项目上的业务的开展。一、项目申寓卜道渗眺姚摆吟粉竭曼秀疯净激鸟妒鼠筹陕障围姿蚊筛馈领著嘎裁置柔愧幼正辛座厅告豌剥骚认烂缅舒位孔缨墅潜肋困碧楚掏陕军驮谗妊吹绩氢拳朝宠搭泣稍满晃俺辞匀依版晶泊搅每寅诱框褂胯孕赁观番职喜昏盗坤蚊山伯晨翘懈赌癌列汇咽暗坷胚十昆麓希蒂陆器辨间啄冻架扁妇厩凿壬适辫消叁诛炳钓篮赞江耐须族疤输随谁贺淘栅媳刮钎偶冤暮客詹雀微之挤毒饥薯坡叹娇估根镐抛盖径抚咨削侈引交我瑟女僻蒂栈表蟹晴辩炸胸勋请贯鹿镑丰乘抱壹迟粹利达勃肿洁踏呵歧阉滇含全懂塌愚状庐腾似擅忌茄抓奋莫螺率阑健述馈肃宋片铁成需筐莫但枝领妨韦倘亨弯纸网严忙照埃秀仓畏诱