1、各项目2002年度销售总控表说明一.设计目的:为完成集团2002年销售目标,加强销售监控,推行“一表式管理”模式,通过一张销售总控表宏观把握项目的总体运作情况;把销售、设计、开发、工程等环节整合起来,以销售的需要为其他系统工作的要求;把项目每月的运行情况与计划修正整合起来,把集团营销工作纳入一个更为整体、有序、健康的系统中,做到事前有目标、事中有监控、事后有评估,以适应激烈的市场竞争的需要。二.表格各项目逻辑关系第一部分为管理目标,主要包括营销、设计、工程、开发等内容。其中总体关键性问题为严重影响目前后以后销售情况的客观问题,如:预售证的不能按时取得等。第二部分为市场分析,包括自身的产品分析和
2、竞争对手分析。第三部分为我司的营销策略,包括销售计划和广告计划。其中销售计划主要包括主推户型策略(依产品与竞争对手的同期户型选择正面攻击或侧面迂回),销售策略(因不同的产品、户型策略、为完成目标拟实施的促销政策或营销工具4PS)和销售分类目标。广告计划主要包括形象主题、销售主题、促销活动及费用预算。第四部分为实际运作监控,主要指标有营销、设计、工程、开发,其中营销部分包括销售金额、销售面积、成交均价、营销费用支出、营销费用比例、累计营销费用比例等。用色彩指标表示实际运作情况,黑色表示正常(实际与计划发生额偏差不大),红色表示警示(实际与计划发生额偏差为负数),绿色表示表扬(实际与计划发生额偏差
3、为正数)。另:以综合参考营销费用累计数及目标实现系数做参考。第五部分为偏差出现的原因分析,主要指标包括销售目标的偏差原因,广告超支原因,成交价格偏差原因及设计、工程、开发的偏差原因。第六部分为下一步销售策略调整。三.表格各项指标填写说明1. 管理目标部分所有指标包括推售楼宇、推售面积、销售金额、营销费用、设计、工程、开发与项目2002年度目标管理内容一致。2. 总体关键性问题,根据项目各项工作的实际进度由项目公司每月填写,并注明经办单位(经办人)、始办时间等。3. 产品分析部分由项目公司销售部按月填写,包括形象工程进度、产品存量分类和新推产品分类指标。4. 竞争对手分析部分由项目公司销售、策划
4、部门和营销中心市调组共同完成,按月报送。5. 销售计划由项目公司销售部报送完成,包括主推户型策略、销售策略、销售分类目标等指标。6. 广告计划由项目公司策划部与营销中心策划组共同完成,按月报送。主要指标包括形象主题、销售主题、促销活动和费用预算。费用预算又可分为报纸、电视、电台、其他等指标。7. 实际运作监控部分主要有营销、设计、工程、开发四个指标。其中营销又分为销售金额、销售面积、成交均价、营销费用支出、累计营销费用比例和当月营销费用比例等指标。计划一栏与项目2002目标管理内容一致,实际及偏差栏由项目公司按月按实填写。若实际发生额与计划偏差不大,用黑色块表示运作正常;若实际发生额与计划偏差为负数,用红色块表示警示;若实际发生额与计划偏差为正数,用绿色块表示运作良好。8. 偏差分析部分包括销售目标的偏差原因、广告超支的偏差原因、成交价格的偏差原因和设计、工程与开发的偏差原因等指标。由项目公司填写按月报送。9. 下一步策略调整由项目公司与营销中心根据实际运作情况共同作出。10. 图表的生成、月度运作分析及策略调整汇总报告等由营销中心负责。11. 所有指标统一至营销中心处汇总。四.表格各项指标报送说明1. 报送流程2. 销售金额及营销费用统计区间统一为上月26日至本月25日。3. 所有指标由项目公司整理后,于每月1日交至营销中心统一汇总报送公司领导。