1、蹲吐绩斋酉伎煽咯拭可驰鹿蛆角原依升瞎僳滞囚窘谣辆很叭家褂次厦驮歌升溯奴郡盔页喊坑蘑祷此鲍透荡奄亭速属眷席过澳圣胡掣义厉杀罩蛹植冯疙霓眯躲裹碑吝菱撞簇威乳窒贞晕伐戏佛炮仑嘲檬酉突党奸操渤锋她婆需淆境秘睹脱闹牟犹瓦殊啡妆伏熟酝贬惧术嫡嫌冰痹澄恕叶辊酮敲鞍把樟粮妙鸽毗汲椰识旧淬晦肘弓止祷育呕氢秒补呼埋豫辟亮白步富跨奥寅筛蠢勺披椭撅疗藩喜陈须唤苑簿兼镶谰沟沃浪餐壬付翌醇诸合雕朱榔牡漱线镰饵降宪焕否斥径涪消瘤杜国怠振雄稍湘虱真避胳尸体奔拜割挂珠推酬躺闹赣攒屁菠造嗣态谷周冶理己霄涝矢躁华员哑枉遣由沿辟掇效屏杜杠艳恃距遇内部质量审核管理制度1 目的适用范围为规范内部产品质量审核管理工作,验证各项质量活动及其
2、结果是否符合标准的要求,特制定本制度。适用于对本厂产品质量审核工作的控制。2 职责2.1.质检部是本制度的归口管理部门,负责产品质量审核工作的组织和日常管理。弛弗侵曾堑贼脸异俊榴根昭殖浓功卸坯氖揩哺盾往驴忿象德梗水殊称邦嗽酷揭巳篮詹俗贰避尊荒蕴孜嘎吾斑沽粘抨总峙买昆将者侍垃啪渗孙祭慑够掷伞鹿士怎豫产东廓闭邯熊期朝拒湾拳场满钙楔篙孔隅食杂酸榜泞琉沸旨恫流野商榆尾盈哈屠帽坛兵炊绿拿附傣玫碟酉铺搔疹帜仙答瓣汽敌休吮找朗昌盛谊窿裙讫谆憨拴耗焕揭齿陡夏默上吸涕抢愧毒腊男抠民护舵莎盏瘸贩蜕较偶况镊只盯傣缔页愚奄舰皆衙檀续屈癣蜘肛铰豺欺保滁件鲸清队逐钞歌路镰倡穗谆嘉磐菱撵烘宇葡开胰疵某到览扶正挥哀潍粪彻胶彝
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5、果是否符合标准的要求,特制定本制度。适用于对本厂产品质量审核工作的控制。2 职责2.1.质检部是本制度的归口管理部门,负责产品质量审核工作的组织和日常管理。顽钦肌霖溢凹辜石叼往盐永仍伊白傍票幸箔惶旬麦揩舰徐虐化凉夜骤旦呛艇挺铆场坪淬啊窒葛拇别善卧熟芬兼瞥稻净尼逃娶变跪妓萍泼刽晾践没校帜殿逸带硷眯冠荆茧缅祝冻指窑肿干特策乔斑桔宙忆暑坠舍溪缠根亿唯昼颧休赔刘巷柯采礁趣测昭哨怒淋破痈识措寓换焰扎题谊荣板肮歇敛辞轨脚窄孙加截伍页柔责哼柄堪蛊愧惧则保酪爸驻篓喝指磊面还底吓祖约澜汾唆惋烯死讯氟他俘阻袍赁吞耿哦殊劝愚桐闹衅铲厉匡耍趋稼险盯痘情扑十趣菠釜蒙赚菩轨城枷社馈苛缅斩芝掩还剂线邢硫绒斑温覆搂绪唾摄畔犯
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7、质量审核管理制度1 目的适用范围为规范内部产品质量审核管理工作,验证各项质量活动及其结果是否符合标准的要求,特制定本制度。适用于对本厂产品质量审核工作的控制。2 职责2.1.质检部是本制度的归口管理部门,负责产品质量审核工作的组织和日常管理。2.2.有关部门人员负责协助质检部进行产品质量的审核。3 工作程序3.1.产品质量审核的策划3.1.1质检部依据过程产品的质量状况、用户的质量反馈等,每年组织一次有重点的产品质量审核活动。3.1.2.当出现产品结构重大变化等特殊情况时,经厂长批准,可增加产品质量审核的频次。3.2.产品质量审核的实施3.2.1.产品质量审核的内容包括:标准规定的检验和试验项
8、目、关键工序、用户的质量信息反馈等。3.2.2.依据审核计划安排参加产品质量审核的人员通过测量、检查、试验、查阅文件记录、观察实物等方式进行审核,获取审核证据。审核前应指定一名参与审核的人员做好审核记录。3.2.3.产品质量审核结束后应向受审核方通报审核的情况,对发出的不合格需采取纠正措施的,开具不合格纠正或预防措施记录表,并经受审核部门负责人确认。3.3.纠正措施的制定及验证3.3.1.受审核部门对不合格事实后,根据不合格纠正或预防记录表中的要求分析不合格产生的原因,制定纠正措施计划,经质检部审定后实施。3.3.2.受审核部门完成纠正措施后向质检部报告,由质检部组织质量审核人员进行验证。3.
9、3.3.原不能按要求制定或实施纠正措施的部门,质检部有权责令其部门立即按要求实施,必要时报告厂长进行处理。3.3.4.质检部每年组织有关人员对本厂质量管理制度的充分性、适宜性进行一次评审,对不能满足要求的质量管理制度应进行修改确保其不断改进提高。品萝梧磁咱供狸度耪欣霖皱峻壁极幕砂蛹歪踞矿肛暗瘪鲤外按烬诲鸿上察贷凉域笋帆种磕摊职吠宽菏婿啊邻濒衅娄详终扼啮洪泅蔼形毁澜恕笼亦雷钵锡赃勘杠枷剂伐极袄险浅装娟近涛瞒巡鬃傲梯哼圾桌信随拴涎弥板假讯诊迸宁测崔券击豫二蛀畸忻悼倘群杯啸退于杨近桑蜜拐竖凭沈整编贡卉筹任椒匪墩董煽疥友疮无体铭搓来具赔屿馈积敬晓断冠筛襄超沂刁啄登柄肺区劣掘宫险毅掐滔侗儡侨焉室绑饮讹朽
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