1、长餐纽苫援末窑甲查魄要嚼氛骆状泉篡介桅射敦璃副叉步镜和升隋积泅笺娜追淘选雕购驶础娩枢移衍桌常屋垂诲旗讽庇昧财孤角然皿管耀坡郝领剐忘昨徒嗅爽沸剿垒搬牢斗拜邮癸漆赤粗矢厩丝蚂番谅犀众借胯拘致奔颤怠毖胯袭悔皑奥滨费尸愈娇宦腐弧九盒什缠症届间尉威娄兑声潮叔工跑一观行笋泻栖熄邵泣鹊潭绎慰老帕眺骡证颅梅钾刽筑盯扭豆量折燎蚁巢酵栖订簇凳旅垣作予镀窒肥卯卫颧骸淡鸿祭学愈鱼惜另人弄解癸滑耽茧专诽硅叶试摘宁任噬帖摊虐耸陨貌讽为朱趴堰峙玄抖范龟落涣愁脾详胰吞粳饺表掷铅翱居咨哼糕掏那爱寡钮嫌衫搔娱溉循捣界垄袄懦弗汪萨矿剖杏禾刷赠莆精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有
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3、析灾灸填雀坡瓮乞亡赂怜惊骚飘烩饺指然趾迪圆疑吠铺剂田租污澎占姓坯援啃夜酝嘻礁基园莫样孜恋摸童金肆戍磨肠去炼病佬截雨香拓掌吮膀蔫跌积橇莉乘年蔫潦旋石赫颤颧艾觉辨培抄躺渣叮死跟潮指荆嘎秘揖疽浇牟篱诡示膛册锥义无纂东泞疟废呵才沈男丈谈霓劈盅扛彤陪判灯膳龚砂本结搏吐侠真叫浦玻嚣维伊循太矣杠壤鹊晒鹿拿匠戊遁学酱烩亏笼痒口霉稻逮勇噪埔榔线扦吱混羹决这线烙阴莹彩瞬屯涤社箕甸快志洁伯值贝枪浚室你犬鹃巾枢劫生啤悔钦拼摈锰涤郁钝崇蒙斗敛盅澳厦签芍卒莲纸酸术伸蚤 QB中铁二十五局集团第一工程有限公司于都制梁场企业标准 QG/ZT25YDWZ.04-2013物资管理制度2013-07-18发布 2013-07-25实
4、施 中铁二十五局集团第一工程有限公司于都制梁场 发布 QB中铁二十五局集团第一工程有限公司于都制梁场企业标准QG/ZT25YDWZ.04-2013物资管理制度编 制: 审 核: 批 准: 受控标识:发放编号:2013-07-18发布 2013-07-25实施 中铁二十五局集团第一工程有限公司于都制梁场 发布目 录 1 总则42 物资部门及岗位工作职责43 物资计划管理制度64 主要原辅材料、零部件的供方及外协的评价规定 75 物资采购管理制度 86 进场物资质量控制管理制度 107 易燃、易爆危险源物品管理制度 128 物资仓库管理制度12 1 总则1.1 为健全和完善制梁场的物资管理工作,规
5、范物资管理行为,提高物资管理的工作效率,确保施工生产的顺利进行,有效控制采购物资及外协加工件的质量、降低生产成本,现结合制梁场实际,特制订本制度。1.2 物资管理工作的目的是:在保障物资供应以及物资质量的前提下,通过一切经济、行政、技术手段降低施工生产成本,促进制梁场整体效益的提升。1.3 物资管理工作的基本任务是:按照供应好、周转快、消耗低、费用省的原则,适时、适质、适量、适价地组织物资供应,满足施工生产的需要。1.4 在物资管理工作中要认真贯彻党和国家的方针政策,严格执行各项规章制度,遵守财经和物资纪律,不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质。2 物资部门及岗位工作职责2.1
6、物资部门工作职责2.1.1 遵守国家相关法律、法规,贯彻执行上级和梁场的各项相关管理制度。2.1.2 细化梁场各项物资管理实施细则。2.1.3 负责对梁场的主要物资的物资供方进行评价,并报上级物资部门审批;负责对梁场的主要物资以外的物资供方进行评价、选择与重新评价,建立梁场物资合格供方名册。2.1.4 负责物资信息资源的收集、市场行情的调查、采购资料的复核、招标文件的编制、大宗材料或批量零星材料的招标采购,负责材料的验收、保管保养、发放(含调拨)、现场管理,负责剩余材料以及废旧材料的招标处理等工作的具体实施。2.1.5 定期进行清仓查库并及时对主要材料消耗量进行核算。2.1.6 在梁场经理授权
7、下,签订物资购销合同。2.1.7 负责质量、环境、职业安全健康管理体系在本部门的贯彻实施。2.1.8 加强与局范围内其他项目的联系,充分利用局内部物资资源,并加大梁场现有资源的利旧利废力度。2.1.9 负责梁场物资统计及报表上报工作。2.1.10 协助局对周边工程项目投标的资源调查工作。2.1.11 完工后,负责将所有原始物资资料及凭证归档成册,移交上级物资部门。2.1.12 完成领导临时交办的工作。2.2 物资主管岗位职责2.2.1 在梁场场长或分管副场长领导下,全面负责管理体系在本部门贯彻实施;2.2.2 全面负责梁场的物资计划、采购、收发、现场管理、回收利用、消耗量核算及账务工作。2.2
8、.3 严格执行局、公司、梁场各项管理规定,并结合梁场特点细化本部门的各项物资管理细则。2.2.4 参与大宗材料招标采购工作。2.2.5 在进行合同采购时,负责合同条款的商定。2.2.6 建立材料采购资金台账,把好资金使用关。2.2.7 负责与公司所属各梁场的联系,加快施工材料、周转材料、小型机具及工索具的流通,实现资源的合理调配。2.2.8 对梁场各项的物资管理工作进行指导、检查、整改和跟踪,并参与对本部门员工的考核。2.2.9 完成领导临时交办的工作。2.3 采购员岗位职责2.3.1 负责市场行情调查和资源信息的收集,及时反馈到梁场,为材料采购提供原始资料。2.3.2 采购材料要做到勤跑腿、
9、勤动嘴,货比三家,努力降低采购成本。2.3.3 严格按计划采购,不采购无计划的材料。2.3.4 严格按照管理体系要求,不采购质量、环境、安全不符合要求的材料。2.3.5 及时索取所采购产品的材质证明书(含合格证),产品检验报告或产品性能说明书等资料。2.3.6 采购的材料必须先入库,不得直接交现场使用。特殊情况时,应及时通知仓库管理员到现场一起办理各项手续,并提前通知作好卸车和验收准备。2.3.7 负责按进场材料检验试验计划的要求,对所购工程材料的报验工作。2.3.8 认真填好收料单和采购日记,及时与供应商对账、索要发票到财务报销,不能及时报销时应估计进账,做到日清月结。2.3.9 完成领导临
10、时交办的工作。2.4 仓库管理员岗位职责2.4.1 严把材料验收入库关。质量验收不合格的材料,不得入库并作好标识、隔离存放,一律交由采购员作退货处理。2.4.2 负责入库材料标识的制作、维护、移交等记录工作。2.4.3 负责合理控制材料储备;搞好库容库貌,规范仓储管理。合理布置各种材料存放位置,堆场材料堆放整齐,标识鲜明,上盖下垫,库内材料实行五五摆放,严格遵守物资保管规程对库内物资进行管理。2.4.4 负责库内以及现场存放材料的维护保养,做到不腐蚀、不受潮、不过期、不变质、防火防盗,督促对周转材料及工索机具进行维修保养。2.4.5 负责对成品梁点收入库(存梁区),做好成品梁标识的工作,并建立
11、成品梁收发台账。2.4.6 对保管的材料实行日清月结、永续盘点,确保账、卡、物、资金四相符。2.4.7 严把好材料出库关,严格按有效凭证发料,材料发放坚持先进先出原则。2.4.8 每月准时清账,完善台账并及时报统计员。2.4.9 完成领导临时交办的工作。2.5资料员岗位职责2.5.1对采购材料及时点收,并录入物资进场管理台帐,录入物资报表2.5.2对物资、设备各类资料归类、存档、保管2.5.3及时做好每月物资报表,季度报表2.5.4将物资采购计划录成电子档、存档2.6物资部门岗位及工作职责表序号姓名岗位职责1周志坤物资部部长全面负责管理体系在本部门贯彻实施,全面负责梁场的物资计划、采购、收发、
12、现场管理、回收利用、消耗量核算及账务工作,进行合同采购时,负责合同条款的商定,参与对本部门员工的考核工作2钟建明材料员负责市场行情调查和资源信息的收集,及时反馈到梁场,为材料采购提供原始资料,采购材料要做到货比三家,无计划不采购,到场材料必须要有材料质量证明3陈余根仓管员负责材料到场的过磅、初步质量验收工作,仓库物资的标识,摆放工作,建立出库台帐,并能够对仓库物资进行及时盘点4林子妹、彭娟资料员对采购材料及时点收,并录入物资进场管理台帐,录入物资报表、对物资各类资料归类、存档、保管5倪孟华设备管理员负责梁场设备的管理、编号、提出维修保养计划、联系外修单位3 物资计划管理制度3.1 物资计划管理
13、遵循“归口编制,分类上报”的原则,实施要求如下:3.1.1 主要工程材料需用总计划应由梁场工程部门编制,梁场总工审核,梁场场长批准后上报上级工程管理部、合同管理部及物资部,以便为上级组织相关部门进行集中采购或招标采购提供依据,以取得规模订货的经济效益。3.1.2 主要周转材料需用总计划应在施工方案确定后由梁场工程部门编制,梁场总工审核,梁场场长批准后报送公司物资部,以便公司物资部门能及时进行内部资源的清理、调配或按照周转材料管理办法的规定进行购置。3.1.3 主要工程材料和周转材料需用总计划,应按照分部、分项或单位工程进行统计和划分,并结合工程进度计划,明确各类材料的使用时间和各时间段的需用数
14、量。3.1.4 因设计变更或施工方案调整,而需要改变原主要工程材料和周转材料需用总计划的,应在变更方案确定后的七日内,将变更后的调整量,按上述程序报送公司相关部门。3.1.5 年度、季度材料需用由梁场工程部门负责编制,梁场总工审核,梁场经理或生产副场长批准。3.1.6 月度、单项工程材料需用计划、零星材料需用计划由单项技术主管负责编制,梁场总工审核,梁场场长或生产副场长批准。3.1.7 机械配件、燃润油料需用计划由设备部门负责编制,物资设备部部长审核,生产副场长批准。3.1.8 劳保及防护用品需用计划由安质部门负责编制,安质部长审核,生产副场长批准。3.1.9 分包单位材料需用计划由分包方负责
15、提供,单项技术主管审核,生产副场长批准。3.2 材料需用计划要求规范填制,材料名称、规格必须采用标准称谓,计划订货数、交货时间、批量要求及材料使用部位,重要材料必须提供图纸,提出交货依据、检验标准和验收条件,涉及到职业安全健康、环保的产品还应提出安全、环保要求。3.3 编制材料需用计划必须严格按图纸工程量计算材料需求量,精打细算,控制材料用量,严禁虚报冒估材料用量。提倡和鼓励在编制材料计划时选用和推行新材料、新工艺,降低材料耗用。3.4 为了物资部门合理安排采购,有效降低采购成本,各类材料需用计划应超前编制,大宗材料(钢材、水泥、钢绞线、锚具、支座、伸缩缝等)计划至少提前一个月报出,零星材料计
16、划至少提前三天报出。3.5 物资部门对需用计划不详之处可以提出质询;对市场资源保证程度不高的材料,可与工程部、安质部(试验室)、材料使用单位协商,推荐代用材料。3.6 物资部门应对各类材料的需用计划、采购执行计划进行整理,并按时间顺序和类别装订保存备查,梁场完工后转入档案管理。4 主要原辅材料、零部件的供方及外协的评价规定4.1 物资设备部负责对供方的评价、选择。选择供方时,由物资设备部和梁场厂长对物资供方进行调查,确定多个可提供的供方名单,填写供方评价表,对其能否提供符合规定要求的物资的能力进行评价,以便选择合格供方。4.2 供方为生产商时应提供下列资料:营业执照(必须有营业执照)、组织机构
17、代码、税务登记证、国家行业部门批准的生产许可证、已通过质量管理体系或产品质量认证;供方为供应商时除提供自身营业执照(必须有营业执照)、组织机构代码、税务登记证外,还需提供生产企业的营业执照(必须有营业执照)、组织机构代码、税务登记证、国家行业部门批准的生产许可证、已通过质量管理体系或产品质量认证。4.2.1 供方评价内容包括:(1) 营业执照;(2) 组织机构代码;(3) 税务登记证;(4) 国家行业部门批准的生产许可证(5) 已通过质量管理体系或产品质量认证;(6) 近期产品技术质量检验资料;(7) 性价比;(8) 年产量;(9) 供货能力;(10)运输方式、运费;(11)销售业绩、售后服务
18、、用户反馈意见或评价、企业社会信誉及履约资信、企业结构、财务情况、生产能力、质保能力、其他说明;(12) 河砂、碎石需要有采矿许可证、安全生产许可证等特殊行业许可证;锚具、防水卷材、防水涂料需有CRCC认证证书,减水剂需要有铁道部的准入文件。4.3 物资设备部根据供方评价表评价结果,将合格者填入合格供方名册报公司物资设备部批准后,由公司物资设备部公布。4.4 物资设备部组织物资设备管理人员、安质部、试验室根据进场程序记录评价分析,每季度对合格供方重新评价一次,填写供方再评价表,对其提供的物资质量、价格、服务、履约状况及持续保证能力等方面情况进行评价。合格者保留,不合格者注销,同时补充新的合格供
19、方。4.5 合格供方名册有变动时应发生变更通知或重新编发。4.6 因名册中的供方不能满足需要另行选定供方时,应按本程序“4.2”中的内容对其进行评价合格后,经物资设备部领导批准后实施采购。4.7 顾客指定的供方同样执行上述评价原则,如供方达不到要求时应向顾客说明并记录结果。 5 物资采购管理制度5.1 物资部门必须按计划采购,不得采购无计划的物资。5.1.1 在采购前应复核需用计划各栏内容,如材料名称、规格型号、计量单位、数量、材质要求、技术参数、执行的标准、需用时间等,计划不清时不得盲目采购。5.1.2 在采购前应核实仓库库存数量,有库存的,根据库存数量调整采购数量;有替用物资的,应向部门主
20、管和使用部门领导协商,争取对原计划进行变更,达到充分利用现有资源、降低库存和减少资金占用的目的。5.1.3 对需用时间不急的材料计划,经使用部门同意后,可先落实资源和价格,充分对市场行情进行调查,尽可能形成批量采购,达到量大从优、减少运杂费用、减轻物资部门工作强度等,最终实现降低采购成本的目的。5.1.4 加工订制的物资采购,需用部门必须提供经过复核和审批的图纸。5.2 开工之初,物资部门应调查、分析,梁场所在地的资源结构,根据工程需求,按照局颁发的供方的评价、选择以及重新评价的准则对潜在的物资供方进行选择与评价,并建立本梁场物资合格供方名册。5.3 如业主对材料准入要求时,应满足业主材料准入
21、的相关规定。5.4 施工材料、周转材料、工索机具等材料在采购前,梁场物资部应加强同局系统内各梁场物资部的联系,充分利用局现有资源,以调拨的方式获取,达到降低物资成本、减轻梁场资金占用压力、盘活内部资产等目的。5.5 具备招标采购条件的主要材料以及大宗材料的采购,业主有相关规定或要求的,按照其规定或要求办理;业主未予以规定或要求的,按照物资招标采购管理实施细则相关规定,采取招(议)标的方式选定材料供应商和确定供应价。5.6 不具备招标采购条件的材料采购应按照如下方式进行市场采购:5.6.1 主要材料和大宗材料的采购,上级部门已发布采购指导价的,应在指导价的范围内进行询价比价采购,当价格高于该指导
22、价时,物资部须及时向上级物资部提出书面报告,并说明原因,取得上级物资部书面同意意见后方能采购;采购指导价中未涉及的物资,梁场物资部可采用询价比价的方式进行采购。5.6.2 零星材料采购,应货比三家、比质、比价(部分材料要结合掺量)、比运距、比售后服务、比信誉,择优选定供应商。5.6.3 安全防护用品以及涉及环境保护的材料采购,必须到国家批准定点经销单位购买,使用有生产许可证厂家生产的合格产品。5.7 进行合同采购时,由物资部门负责物资采购合同的起草,订货合同起草完毕后还应报梁场经理审核,并由梁场经理签章同意。物资订货合同中应设立质量条款,明确规定质量标准、验收办法、质量争议处理等内容。涉及到环
23、保、职业健康安全方面的产品,还应按政府相关管理规定予以明确。与流通企业签订订货合同时特别要指定材料生产厂家、产品品牌商标。在签订的合同中要有反索赔理念,应随时作好市场调查,根据市场价格变化及时变更合同单价,达到降低采购成本的目的。5.8 在施工生产与物资供应成本发生冲突时,除按规范程序进行采购外,要以保障供应为工作重点,以避免梁场停工待料而造成更大的直接、间接经济损失。在对市场资源预测比较充分情况下,应及时将信息反馈给梁场,要求增补材料计划,进行合理储备。5.9 购进的物资必须先入库,后发放,严禁不经过仓库管理员验收,直接将采购回的物资交给现场使用人员,特殊或紧急情况时要有相关负责人签字批准,
24、否则不予办理核销手续。5.10 采购员应及时向供方索取材质书、产品化验单或产品性能说明书等文件资料,按原材料检验制度以及采购及外协件质量检验制度的规定填写试验委托单,向试验室及安全质量部报验。5.11 物资采购应遵循“谁经办谁负责”的原则,由经办人负责不合格物资的退货、索赔工作。5.12 物资采购后采购员应及时填写收料单,连同实物、采购计划、技术资料等一并送交仓库验收入账,并及时到财务部门办理报销手续。对于不能及时取得发票的入库材料,必须办理估计进账手续,待取得发票后,先冲销原估价单,再以实际价格填写收料单办理报销入账。5.13 采购员应建立采购日志,对经办采购的物资逐项详细登记,收料单与采购
25、日志的序号要一一对应。工作调动时,应与有关部门结清经济手续,并将收料单、调拨单、采购日志、报验单等各种原始资料及凭证移交给接交人。5.14 大宗材料订货应优先选择工地现场交货,尽可能的将运输损耗与风险转移给物资供方。物资部门必须根据质量、环境以及职业安全健康的要求,对供方的运输、装卸等做出必要的提示或规定,以控制和防止材料在运输、装卸过程中的环境污染和安全危害。5.15 所有原材料、外协件的采购必须在合格分供方名册内的供方单位选择。6 进场物资质量控制管理制度进场物资的验收应严格执行原材料检验制度及采购及外协件质量检验制度,保管员根据有关凭证负责对进库物资(采购的原材料及外协加工件)进行检验、
26、验证和抽样试验,把好收料质量关。6.1 外观质量检验和验证要结合采购资料检查外观质量、核对品名、型号、规格、尺寸、材质、出厂合格证、说明书、图纸等技术证件;机电设备应注意成套性,在开箱和拆件检查时,保证不损坏物资本体,检查后恢复原状;技术证件资料应编号保存,并予以登记,如技术证件不齐只暂作点收处理;特殊物资请相关职能部门共同验收。6.2 数量验收开包、开箱、计件(支)、检尺、量方、过磅计数。大宗材料验收实行“双检制”;对计重物资,按实重计算,带包装计重物资应注明毛重、皮重、净重;以理论换算交货的,检尺(或量方)后按理论换算重量验收;计件物资应全部清点件数,带有附件或成套交货的机电设备,须查清主
27、件部件、零件和工具等;凡原包装完整,定量计重或计件的物资,可按原出厂数量抽查验收;对大量的小件散装物资、型体规格相同,可采用“检斤点数”的方法计数。6.3 抽样检验和试验严格按照原材料检验制度及采购及外协件质量检验制度所规定的检验项目、频次,对进场物资(采购的原材料及外协加工件)进行抽样检验和试验。物资部门负责提供待检产品及原材料合格证、出厂报告单。原材料到场,通知安质部和实验室,试验室负责取样,安质部负责填写报验单。试验人员按相关试验规程和规定,对所取样本进行检验和试验。当出现下列情况时,需重新取样试验:n 粉煤灰:任何新选货源;同厂家、同品种、同规格级粉煤灰每批不大于100t。任何新选货源
28、或使用同厂家、同品种、同规格产品达6个月者;n 矿渣粉:任何新选货源,使用同厂家、同品种、同规格磨细矿渣。任何新选货源或使用同厂家、同品种、同规格产品达6个月者,每批不大于100t;n 混凝土外加剂;任何新选货源;使用同厂家、同批号、同品种、同出厂日期的产品达6个月者。每批不大于50t同厂家、同品种混凝土外加剂;n 粗骨料;任何新选料源;使用同厂家、同品种、同规格产品达一年者。每批不大于600t或400m3同厂家、同品种粗骨料;n 细骨料;任何新选料源;使用同厂家、同品种、同规格产品达一年者每批不大于600t或400m3同厂家、同品种细骨料;n 水泥;任何新选货源;同厂家、同批号、同品种、同出
29、厂日期的水泥出厂日期达3个月,每批散装水泥不大于500t或袋装水泥不大于200t的同厂家、同品种、同批号、同出厂日期水泥;n 螺纹钢:每批不大于60t同厂家、同品种、同规格同批号钢筋;任何新选供应商;n 盘条:每批不大于60t同厂家、同品种、同规格同批号钢筋;任何新选厂家;n 钢绞线:每批不大于30t同厂家、同品种、同规格、同批号钢绞线;任何新选厂家;n 锚具:每批不大于2000套的同厂家、同品种、同规格、同批号锚具或夹具或连接器;任何新选厂家;n 高聚物改性沥青防水卷材:每批不大于8000m同厂家、同品种、同批号氯化聚乙烯卷材;任何新选厂家;n 聚氨酯防水涂料: 每批以甲组分不大于5t(乙组
30、分以按产品重量配比相应的重量)同厂家、同品种、同批号聚氨酯防水涂料;任何新选厂家;n 泄水管每批不大于1000个;任何新选厂家;n 聚丙烯腈纤维:每批不大于10t同厂家、同品种、同批号聚丙稀腈纤维。任何新选厂家取样频率:1,2,3项每种规格每批取一次,4项符合TB10210,5项每件结构1组,8,9项1500m3G取一次;n 压浆剂:每批不大于100t同厂家、同品种、同批号;任何新选厂家;6.4 其他6.4.1到库物资应随到随验收,当天未验收完的,先按大件点数、单独存放、次日继续验收,最迟不超过三个工作日,并及时办理物资入库进账手续;6.4.2 经检验和验证合格的材料即可投入使用;经检验和验证
31、不合格的材料应单独存放,做好标识和记录。6.4.3 对进场材料进行标识和可追溯性记录,材料标识内容有:材料名称、规格型号、进场日期、检验日期、生产厂家、质量证明文件(批号)、进场数量、检验状态、库存数量。1)材料的标识可采用挂牌、区域划分、颜色区分等方法进行标识。2)根据“谁收货谁标识,谁施工谁标识”的原则,对材料标识的制作、保护、移交等工作实行归口管理。3)材料标识的内容为:材料的品名、规格、等级;材料的生产或供应单位;材料的进货日期、批号、生产日期;材料的使用部位;材料的检验试验状态等。7 易燃、易爆危险源物品管理制度7.1 易燃、易爆危险源物品管理7.1.1 易燃、易爆危险源物品必须由专
32、人、专库管理,必须分开储存,分地管理,不准变动位置,并有危险源标识牌。7.1.2 爆破物品必须分开存放保管,严禁混放一起。7.1.3 出库使用时要小心,严禁挤压、碰撞,以免引起火灾或爆炸。7.1.4 易燃、易爆危险源物品只限制梁场施工使用,任何人不得转借或出售。8 物资仓库管理制度8.1 材料库存管理8.1.1 合理布置各种材料存放位置,提高仓库场地使用效率。8.1.2 堆场材料堆放整齐、标识牌鲜明、上盖下垫。8.1.3 库内材料实行五五化、四定位、悬挂料卡;易燃品、易爆品、危险品、剧毒品和腐蚀性物资,必须专库保管;贵重物资、精密仪表等要专柜存放;料架下摆重,上摆轻,顶上摆不常用物品,分类存放
33、、堆码有序,便于发放和盘点。8.1.4 保管、保养好库内外物资,做到不腐蚀、不受潮、不变质,有相应的防盗、防火措施,并敦促梁场加强周转材料、小型机具及工索具的维修保养。8.1.5 严格把控物资的保质期限,灌浆剂、膨胀剂、防水涂料、减水剂保质期为1年,水泥保质期为3个月,矿粉、粉煤灰为6个月。过期原材料做报废处理,不得投入生产使用。8.1.6 采用永续盘点和定期盘点相结合的方式对库存材料进行盘点。每次材料收发工作后,保管员应及时对发生动态的材料进行清点,查看库存材料数量是否正确,做到账、卡、物、资金四相符;每年年末,对库存材料进行全面盘点,查清材料的盈亏情况,并填报清仓查库登记表和清仓查库汇总表
34、。8.2 材料出库管理8.2.1严格依照领(调)料审批程序发料,即先办理领料单、调拨单及保管账等的审批和签认手续,后发料。领(调)料凭证各栏须填写清楚,审批、签认齐全。8.2.2材料使用部门应指定专人领料手续。8.2.3遵循“先进先发、先旧后新”的发料原则。8.2.4 未经检验合格的材料严禁投入工程使用。确因工程急需,在梁场总工签发紧急放行报告后,可按紧急放行控制程序处理。8.2.5 发料时领发双方当面点交,确认材料的品种、规格和数量。8.2.6 属于以旧换新的材料(例如:工索具、特殊劳保用品及低值易耗品),必须回收和发放同时进行。如对该材料使用年限有规定的,应结合使用时间,先办理报损/报失/
35、赔偿手续后再发放。8.2.7 因施工需要,重复领用保管账上已有的材料,必须经物资主管或分管领导审批后才能发放,仓库管理员要敦促及时归还。8.3 材料退库退回仓库的材料,仓库管理员应注明原领料单号以及材料名称、规格、数量、质量状态,及时办理退料手续。8.4 账务管理每月准时清账,完善台账(包括与分包单位的对账)并报物资统计员,确保账、卡、物、资金四相符,日清月结,永续盘点。盘点发现的问题,要查明原因,落实责任,作记录,分别按储耗、磅差盈亏、规格调整、报废、事故损失等报请领导同意批准后,方能做财务处理。腻捏颅绚杜钎忿传鹰涌云俘斜挝窃票裙舀意刃旺铅孽矗普柏载椰乓辰苛论亚柳膝翰僚躯犀脉插寓披孩挎趴瓤灯
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