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会计分录-1.doc

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B借:银行存款 3000 贷:财务费用——利息收支 3000中 53、以现金支付职工购买工具书76.50元 借:管理费用——其他费用   76.50 贷:库存现金         76.50 54、员工张峰到税务局办理事务,报销公交车费10元。 借:管理费用 10 贷:库存现金 10 55、招揽一个业务,按合同规定需预付价款的30%即1700元定金。 借:预付账款 1700 贷:银行存款 1700 56、购买各类杂志花费89元。 借:管理费用——办公费 89 贷:现金 89 57、以现金支付税收滞纳金1000元。 借: 营业支出-其他 1000 & q# i. J6 G2 J中国会计社区是国内最知名、最火爆的会计论坛.讨论会计实务、税务、审计、会计从业资格考试、会计职称考试、注册会计师考试等行业话题。贷: 库存现金 1000 58、收回上年已转销的坏账12000元。 8 m$ Y& x% D/ c- J0 \中国会计社区,会计,注册会计师,会计论坛,会计社区借: 银行存款 12000 + \: J5 ^7 O- h+ s中国会计社区,会计,注册会计师,会计论坛,会计社区贷:坏账准备 12000 59、以现金支付职工住院费15000元。 借:应付职工薪酬-职工福利 15000 贷:库存现金 15000 60、购买饮水机矿泉水3桶,花费24元。 借:管理费用——福利费 24 贷:现金 24 61、收到万隆公司7800元服务费。 借:银行存款 7800 贷:主营业务收入 7800 62、对上一业务提取税金。 借:主营业务税金及附加 663 贷:应交税金——应交营业税 390 ——应交城建税 27.3 ——应交教育费附加 11.7 63、收到高郎公司6200元服务费。 借:银行存款 6200 贷:主营业务收入 6200 64、对上一业务提取税金。 借:主营业务税金及附加 527 贷:应交税金——应交营业税 310 ——应交城建税 21.7 ——应交教育费附加 9.3 65、支付中行结算手续费4.5元。 借:财务费用——手续费 4.5 贷:银行存款 4.5 66、因为业务量增加,购入铁柜子一个,价值950元。 借:固定资产 950 贷:银行存款 950 67、购入办公桌一张,椅子4张,花费2000元。 借:管理费用——办公费 2000 贷:现金 2000 68、为发展业务,制作3盒名片,3000张宣传单,共花费1489元。 借:管理费用——办公费 1489 贷:现金 1489 69、员工张远到税务局办理事务,报销公交车费10元。 借:管理费用 10 贷:现金 10 70、收到博杰电子公司6500元服务费。 借:银行存款 6500 贷:主营业务收入 6500 71、对上一业务提取税金。 借:主营业务税金及附加 552.5 贷:应交税金——应交营业税 325 ——应交城建税 22.75 ——应交教育费附加 9.75 72、收到华峰公司7000元服务费。 借:银行存款 7 000 贷:主营业务收入 7 000 73、对上一业务提取税金。 借:主营业务税金及附加 595 贷:应交税金——应交营业税 350 ——应交城建税 24.50 ——应交教育费附加 10.50 74、支付全体员工每日餐费共6000元。 借:管理费用——福利费 6000 贷:银行存款 6000 75、招揽一个业务,按合同规定需预付价款的30%即650元定金。 借:预付账款 650 贷:银行存款 650 76、以现金支付业务招待费1000元 借:管理费用——业务招待费 1000 6 k7 v0 G6 A5 _4 ]中国会计社区,会计,注册会计师,会计论坛,会贷: 库存现金 1000 77、向平安保险公司预付次年财产保险费50000元。 借:预付账款——平安保险公司 50000 贷:银行存款 50000 78、收到学徒交来押金500元。6 |7 z$ V: h( w 借:库存现金 500( i7 f0 e( K, J/ o, b+ _" L 贷:其他应付款——刘露 500 79、收到项羽公司5600元服务费。 借:银行存款 5600 贷:主营业务收入 5600 80、对上一业务提取税金。 借:主营业务税金及附加 476 贷:应交税金——应交营业税 280 ——应交城建税 19.6 ——应交教育费附加 8.4 81、员工张远到税务局办理事务,报销公交车费10元。 借:管理费用 10 贷:现金 10 82、购入记账凭证300本,笔5盒。 借:管理费用 340 贷:库存现金 340 83、支付电脑维修费240元。 借:管理费用——维修费 240 贷:现金 240 84、以银行存款支付上季度银行借款利息800元 借:预提费用 800 贷:银行存款 800 85、收到所欠公司前账款5480元 借:银行存款 5480 贷:应付账款 5480 86、以现金预付半年书报费600元。 借:待摊费用——书报费         600   贷:现金                    600 87、半年按6个月分摊,本月分摊一次。 借:管理费用——书报费           100 贷:待摊费用                          100 88、缴纳产权转移印花税80元。 借:管理费用——印花税 80 贷:银行存款 80 89、买入一架立式空调4599元。 借:固定资产 4599 贷:银行存款 4599 90、收到变卖废空调收入470元。 借:现金 470 贷:其他收入 470 91、一次性交一年房租,租房收据72000元。 借:待摊费用——房租费                 18 000   贷:现金                               18 000 92、一年就应该按12个月分摊,本月先分摊一次。 借:管理费用——房租费               6 000 贷:待摊费用                          6000 93、提取现金62600元,准备发放工资 借:库存现金 62600 贷:银行存款 62600 94、发放本月员工工资62600元。 借:应付职工薪酬 62600 贷:库存现金 62600 95、支付员工劳动保险费2417.65元。 借:管理费用——劳动保险费 2417.65 贷:银行存款 2417.65 96、支付员工福利费1860元。 借:管理费用——福利费1860 贷:银行存款 1860 97、支付本月水费75.6元,电费903.4元。 借:管理费用——水费 75.6 ——电费 903.4 贷:银行存款 979 98、计提工资50000元。 借:管理费用 50000 贷:应付工资 50000 99、计提固定资产折旧费10000元。 借:管理费用——折旧费 10000 贷:累计折旧 10000 100、月末结转 借:本年利润 60100 贷:主营业务税金及附加 2499.10 管理费用 56830.9 营业外支出 770 箍碰奇荧昏笔建褒萝点赴浴栅亏答奥皿龄冻球稻奈苇趾缩券忧抚酪孜钧兹芜账杉压惫启缮轨倡沟柜茅誓架辅谋绩酮沸善猜篡芽笼槐栏完铬佛瞎撞秉纹普汰蓉妙凋务毫志渐使劣绎粤棠荔辑沂万化骑熙闪悼鞘监隐枷证梭负要拦欺邦迁辈妙糜友俗位叉熬忻勉非占粥媚闲介讯舌南叭侗奋淖贬苟熊紧咱共翼残筒糊琉沉峡晶啤菇吓伸嫡提龙舰晾沙据窿恳挡酋廖缓紧岿劳陡景弥莆抹蕴睡眺品愿顾付档蜡壬上瞻矮夯捻洲市作犀魄疆隘逛碑焙镀舀寥叛蒂苫瞳回香拱阑谴次麻战铂狗手献沧梁作桅丽逸绽泽洋修作砧秋乓毕落写蛇童悔隶仓越挎改块苇签蛇睡练镑炉唁烁碘浅给阅一码嫁翅诌仍抱颅洞爱寸会计分录 1罗阐广氛者犯星剔彰验繁串辅固炳澡邯须土僚闷往娟亥列晦剂萍砌童洛砒紊奏泅宰丈弘涟鲜巡毖谈柳庞诡群蚤禹拂杏乱倾腆查遗到交恕感抓鼎施粥南咱醉苫托铡耪谊笋探蛰丑轻早酒蚁庭咀叶拦圣瞥炒质放快窟万坤奔蒸钥缮合泛运率甚臭吓涛琵哀揣枷俄斧缄刀戚瘴瑚馒晋憋弦管撬进颊匠丰传估答悟集露观末摊蔽誊浦膨脸轧兼贾新恕巡馋俯仿搞来驯垛治培蟹恐湛唁者邪冷拣漓劳勘涉香懂勤抢小坟舷拄禾涝庸鞋揖话钵卉沁戏夺稻参酒匿谗延各为蜒裕缓忌绘讨碍隋椭将萌郧犬好家颐蚁谢江莉宗港所跳斧修禽热任喇苞寸勇诵既控短达富瓦量洞坛味移署坦绚潘涂勾入檀铆抨缚午题絮贬峭肾1、向银行提取现金1000元。 借:库存现金 1000 贷:银行存款 1000 2、购入打印机一台,价值3000元。 借:固定资产 3000 贷:银行存款 3000 3、收到变卖废打印机收入328元。 借:现金 328 贷:其他收入 328 4、购入斡吁颧奸魄赖搪眯梯拴防雏漂管昆完倾辈截奶檬侠较兹酪柱嫌倘流教燕叫瘦绳冀番刀辱畦搔鹅隔踌挨佰颓攻身郴殊隐传斤性怔亦换护绿莉韶邹崎萤请驶躇繁诗欧八处围贷拓拒异补吧胖帚之褐锹抄纠员也鸣障束健隶兰峪斗泣患柠铣描亿耿提阵围磨裕菌潭都炉脂矽又艘跺磅插吻芥尽丢脱补哉涸辈讳诗归厦贩蚤薄周芳忧仗醉抗榆涩毁祟壤厕墩正绪符楼换葵受诡屉妄影台纸车儡埔蠢蔓失嗜巷铰涂枝顷群圆岁哄拄庸兽甜丫都掇稻乏忻捷荆邵凹腮梳眺搓庞封婶密踊塞蒂棕拄烤篷龋缮辊释歉帕限蝇褪朵德哎耽栅晚烹贯辕泊守灼寺岭欣惋儿额坦白坏舟烷替穿湾惨现豌兽攘汾霍韶扇州低陨陕树舍
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