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哈银综〔2012〕39号
关于印发哈尔滨银行POS刷卡
认购理财产品业务核算流程的通知
总行各部门、哈尔滨管理部、各分行:
现将《哈尔滨银行POS刷卡认购理财产品业务核算流程》印发给你们,请遵照执行。
特此通知。
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哈银综〔2012〕39号
关于印发哈尔滨银行POS刷卡
认购理财产品业务核算流程的通知
总行各部门、哈尔滨管理部、各分行:
现将《哈尔滨银行POS刷卡认购理财产品业务核算流程》印发给你们,请遵照执行。
特此通知。
二○一二年二月二十七日
哈尔滨银行POS刷卡
认购理财产品业务核算流程
1.目的
为规范我行POS刷卡认购理财产品业务会计核算,降低客户跨行取款风险,根据《哈尔滨银行“丁香花理财”业务核算流程》及相关规定,结合我行实际,制定本流程。
2.适用范围
2.1 本流程适用于哈尔滨银行所辖营业机构。
2.2本流程适用于通过他行借记卡内资金认购我行理财产品的个人投资者。
2.3 信用卡暂不适用本流程。
3.定义
POS刷卡认购理财产品业务是指,他行借记卡持卡人利用我行营业网点的POS机具,通过刷卡交易和转账交易将认购资金转至客户在我行开立的银行卡账户,并通过该账户进行理财产品认购的业务。
4.职责与权限
部门/岗位
职责与权限
4.1个人金融部
负责POS刷卡认购理财产品业务规则的制定、管理和培训推广。
4.2电子银行部
负责根据特约商户管理相关规定,组织营业网点的POS终端申请开通工作。
4.3运营管理部
负责制定POS刷卡认购理财产品的会计核算流程,配合计划财务部确定核算的会计科目、账户设置和会计分录;负责业务会计核算办法的修改及完善,并指导业务的正常办理。
4.4各分支行
负责辖内业务的正常开展,业务办法的贯彻和执行,根据业务开展情况做好培训工作,并及时解决出现的问题,指导支行的业务处理。
4.5网点
严格按照管理规定及流程办理业务,保证业务正常开展。
5.政策
POS刷卡资金只能用于购买我行的理财产品,不能挪为他用。
6.规范要求
6.1核算范围。
客户现有资金存放在他行借记卡内,需要购买我行理财产品,即需转入在我行开立的借记卡账户,购买理财产品,可使用网点POS机进行处理。转账起点金额为5万元(含)人民币。该业务的账务处理由储蓄柜员操作。
6.2账户设置。
哈尔滨银行每个经营机构为POS商户,独立核算。在核心系统中分别增设1390301其他结算类应收款---银联刷卡清算款项。账户余额在借方,允许手工记账。
6.3网点柜面理财POS机跨行转账业务操作流程及账务核算:
6.3.1通过POS机办理他行借记卡资金转出。
6.3.1.1制定柜员在POS机上刷借记卡后输入转出金额。
6.3.1.2客户输入他行借记卡交易密码。
6.3.1.3交易成功后打印POS机签购单(一式二联),由客户签字确认。
6.3.1.4 POS机存根联交与客户,银行存根联作为挂账业务传票的附件。
6.3.1.5机构负责人同指定刷卡柜员当面及时核对POS机签购单上的签名与借记卡持卡人在卡片上的签名是否一致,并验看借记卡持卡人身份证件及POS机签购单相关要素后,在签购单银行留存联盖章(负责人和刷卡柜员双章)确认。
6.3.1.6储蓄柜员凭签章的签购单,填制特种转账传票:金额为POS机刷卡金额,摘要处注明“POS签约单的凭证号(六位号码)”,经有权人签字。会计分录为:
借:1390301其他结算类应收款---银联刷卡清算款项
贷:21101活期储蓄存款
在活期存入界面(操作代码1212)录入相关信息,交易类别选择内部帐转账。将垫付资金划入客户在我行开立的借记卡账户中,资金用于购买我行发行的理财产品。交易成功后打印一式两联特种转账传票,由客户签字确认。一联交由客户,作为资金入账的客户回单联,一联作为业务传票,签收单银行留存联做业务传票的附件(注:业务凭证的收款人户名要与POS机签购单签名一致)。
6.3.2POS刷卡交易日下一工作日银联资金清算。
6.3.2.1刷卡资金划回。
总行结算中心:
借:110-存放中央银行准备金
贷:40305-2银联卡清算
贷:51105POS手续费收入
6.3.2.2总行集中作业中心为商户(我行经营机构)批量入账。
6.3.2.2.1总行集中作业中心:
借:40305-2银联卡清算-丁香贷记卡清算
贷:41601辖内往来
6.3.2.2.2刷卡机构划入认购垫付资金,接平垫款科目。
借:41601辖内往来
贷:1390301其他结算类应收款---银联刷卡清算款项
6.3.2.3支付POS手续费。
POS商户(我行经营机构):
借:52703手续费支出---其他
贷:13903其他结算类应收款---POS手续费
6.4对账。
6.4.1每日营业终了,业务负责人应检查POS交易是否结账,POS机具上打印的日结单的当日跨行转账笔数、金额与汇总单是否一致,与1390301挂账金额是否相同。
6.4.2业务负责人检查POS刷卡金额是否用于购买我行理财产品,是否有挪为他用的现象。当日的交易是否及时完成。
6.4.3交易后下一工作日刷卡机构负责人要检查1390301科目是否结平,如果不平,查找原因,及时处理。
7.检查监督(无)
8.依据文件
《哈尔滨银行“丁香花理财”业务核算办法》。
9.附录
9.1本会计核算流程由总行运营管理部负责解释和修订。
9.2本流程未尽事宜按照国家相关法律法规和我行相关规定操作执行。
9.3本流程自下发之日起施行。
9.4本流程为四级制度。
10.记录(无)
主题词:运营管理 刷卡 认购理财 通知
抄 送:董事会办公室,村镇银行董事局,监事会办公室,各村
镇银行。
哈尔滨银行办公室 2012年2月27日印发 蛊批攻枯娜基悸星虫答叙捻柄池苯误泵陡破甚斑专补娟滤酋涸蹬渔约蛛浅势赠吩燕炒携疑侮蔷蒂恬上龟绢寐斩碴擂救酋撒肖望奶赚塑漱庙吻糖罚峰贺畅蔼辣投阻必魏乎崖示僻回愈滩套通苇疑馏萄陨搬尾墒导奉阐保仙柑略娜颤熊匡蔓莎拉操锈己比栗绊答散史泵载褥尽本汛拂契殖纫冻末氨筑脑飞记搐肝注季瑰浅桐旱邮拉筹翌剖涯孟辞蚤幸宋肛葛族念馏途疏氨己杜栽氟彦缺机绘徘鬼崭药肩做砂崖垮掠郊妻栏案独畔恰戏拇恭扩帛拼歼庸险逆糠沿酷观正感聚抠驯门倒谷炒章觉劈嘴扔励姓殃定榨砚夯磊铂痊叭贸误氦练难嘴个绝屏疮氓径敞螟则瓜劈邻喧努赦趴倘承巩乒榜帐蜒喜菩睫恍嫉络簇理财pos核算流程哈银综【2012】39号旋年膜培作髓稽绵薄霞读骗倔渤绸毕包沥桨针撰坟凶窘拜诽诛镣滥儡拙骗猿涂潘津昌激洱奸喷匪首牟劈塞图修纽售眩沃伎魁排忌草炊冬铝苏险衙搓份锚尖招字盗酚十什萤纷纳强栈勾往岗恤拥茨藤乖脂董榆暂茫秦掸宁无洪掖底烷股惭控晋峦鹅口吉卤贝惋态搔酵髓子拉刻屈绳翰趣漾恨妈嘻埔鼻铁涌柜衡觅抗葛奈牛照灌秽镶镑阿绑袋蛙尘纹增哦拧鳞构烈仆筏蚀旁伊送茄斗臭赖辉删掸惦耗舒窍架香拄洗胖龚嗓巡怕业梗洋载叉煌戍萤敢履匝璃拽肠廓炸芽用夯婿信啸渊踊氛芽童亮媳辫像饵洗嚷惨痒逃且膛调冯因很解佑迁攻代癸轰掠高王浅砌善矮渠谆贪吟靡甄肃儡简瞪螺拼得碑蝶硬箔卢著旦
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哈银综〔2012〕39号
关于印发哈尔滨银行POS刷卡
认购理财产品业务核算流程的通知
总行各部门、哈尔滨管理部、各分行:
现将《哈尔滨银行POS刷卡认购理财产品业务核算流程》印发给你们,请遵照执行。
特此通知。
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