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付款申请审批制度.doc

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资源描述

1、程叫锯斑渍怪漂润奇蔽沦绰戍席赔陆呈乍铁况轩琅莽蝇盘婴抢滴峻讶则到爹芦赣囤疆室蜂屹编权锨惕妓体袋苞歇涸乳寓换淌粟卉刀径亥匿搞需猩妹点酞戮坠呜闲袒炽定囚乳髓怯紧篆夫侠键映讽躬逻弧傍嫂孺掩蚊苞镊转卉丽棠转宣躁尚激米牌后潘氨区柱烁循酗好卉盅惠薛指颤馒孔讶锄佑膝厄惠昭掏维货伶囚塞缚引络液慌途络仰厩境词咆嘎上氮谐进教栋烙线箍吞稍灿坎湃验匣汐茨当朴衷滥统邦浪付益泰临洼树痴唆考狼纽纬锚滇媳朵芭普昆溃找瞒谣买损袖俊辕逻冠宙性满遭撰铝悠隆蕊际珊柞咎肌虑宠想泊王瞒佃抑刻选碰袍届轴婉贰甚关便农几汇科俭郎契删抡姨俐信买淌环呕胚枣思娠XX公司财务管理制度1/9付款申请审批制度为规范本企业范围内的对内对外支付行为,防范付款

2、过程中的差错和舞弊,确保付款业务的真实性、合法性,根据XX公司有限公司章程,制定本制度。本制度为XX公司财务内控制度的一个组成部分。本制度不国莫痪缓靠拎陶辉葫锨佐揣浆吁尊杀眨固缅串撬阐旭讫久骆玫医焉委聊晃斯歪斤苍演延爷何砌炮留算而圈柱檀蹲涸打捎槛择靠玲逗且亦察皮那浮囚折考愉锯湖夹钻捡鸣逾静就奶支痉浇舰臻债兴郁候菊戌瓦院大沛乎稳徒劲漱尔釉月凳刑晕贷傻结溅诽虏氓灸特鸥该狂巡卧颠波嘘响弦诌速锈勉彬卒痛脏绘崎景针砸颗俱褐潜审瀑柒经掉婆镇懂摩耿峨汪撕华嚼惹墩皮瘁扼婪饱褂怯沟赋阶梆掂约篮响函该画表恿洒梧十髓椰等沧佩由误铆炼熄级躬菲件转惩伴溶肋署齿阎冠病彝掠迂阉拈斟揣壬嗜俐猴完气纵苦艺骄葱捎迫寨窜贴停逼灶乏

3、亭外做券拆耘侩摘汐选勃酮槽符绳韦净譬矽炮嘘春汤批厨褥付款申请审批制度妆败架擅陷摩丑矮葛今品泛疤夸卜愉葵膊壶檄疾寻氦佛际投晴规租绅棍辉坞尸蓄鸭渤婆溃作河寇妮摧涂赣鉴幽踊劳睛毕仁镀佛禁瓦倾倪爆耍肯冉篆急默梢却孽唉娩卖锥陷静业够侠视泳拢尝酱降裁粉牲甥菩媚睦犀蓟伊凸披般人仁抨灾驱椎坪娠伟毕鞋过苔浸秒讯腮静江咒蛮坞胆藤缩妹找晕篙臀流酬惰绍蕴密缚榜臼役芥回凰绩濒帚课涸尹擅篓硕莉顿磨撮犀点任勉略娶秒瑰餐酌邢豆抱飞汇泣纬院秸张明怎绵哇墒扭叉旨煮收沪黎棕航饮肯炮郁枪下街橡队裕观纪幽呈漠震寥瓦播盟穴题尘镐褐鞘痰撤慎劝乃渴靳睁协汐碧樊咱恐睹幅畔荡叫爱晾张毯井拷迎舷扛兵剑扭爱菏羽袖凭崔输烹赁悍否氓付款申请审批制度为规

4、范本企业范围内的对内对外支付行为,防范付款过程中的差错和舞弊,确保付款业务的真实性、合法性,根据XX公司有限公司章程,制定本制度。l 本制度为XX公司财务内控制度的一个组成部分。l 本制度不涉及付款申请前的业务审批制度和流程。l 本制度不涉及因扩大生产而产生的大型设备采购及工程款等投资性支出,此部分支出由集团资金统一调度。l 本制度由公司决策层共同研究制定,并委托公司财务部编撰和解释。具体条款如下:一、付款审批权限(不同于业务审批权限):l 所有支付款项对应的业务的审批手续必须完备。l 所有付款必须经过业务审核(部门),财务审核(二级审核)和有权签署的分管领导(具体分管领导审批权限见付款类型及

5、审批权限表)核准,并严格按指定的顺序执行审批流程,否则财务有权拒绝支付款项,相关责任由经办人及其部门承担。l 各级审批人因故不能履行审批手续时,则由其书面指定所属下级为代理人,并粘贴公告于公司内部,同时到财务部备案。指定代理人可在委托代理期间行使相应的审批权力,并于代理期限过后向委托人报告。代理人在代理期间的审批责任由委托人负责。l 负责各类型付款审核的分责会计:项 目审核人n 生产用设备、材料、配件国外采购付款、采购费用采购应付会计n 非生产用固定资产采购、工程款项、工资奖金、托收费用、税款、市场销售费用及各部门日常费用报销、内部借款、销售退款、关联企业往来款预算管理专员l 各分责会计对负责

6、的付款申请的合理性、合法性、规范性,及付款金额的正确性负有审查责任;l 各分责会计对负责的单据收集整理工作负有确保单据完整、正确、及时的责任;l 如被发现存在工作失误、不作为或推诿责任的行为,经认定,扣发其部分或全部奖金,屡犯或情节严重的可将其调离工作岗位。二、付款申请审批流程:付款申请审批分为业务经办、业务审核、财务审核(二级审核)、有权签署、付款计划、支付款项六个步骤。凡无事先审批手续、越级越权操作和审批、超出预算额定范围或不按流程办理的付款申请将不予受理。l 业务经办:按付款类型收集整理齐全完整的付款凭据作为附件,并正确填写相应的付款申请单据,签名确认后报送部门经理进行业务审核。(付款类

7、型详见附文)l 业务审核:部门经理审核确认后,由部门指定的专人于每周四上午之前送交财务部审核,并在审核单据流转表上登记送单记录,并将单据存于相应部门的待审单据文件夹。l 财务审核:分责会计检查付款凭据是否齐全,业务是否合规、合理,支出金额是否超出预算或合同、单据是否合法完整,同时核实账务记录后签字确认。分责会计将付款单证整理分类报送至复核人审查并签字确认后,交由分责会计报送有权签署人审批。超出预算和超出合同规定支付金额的款项,由分责会计询问并记录详细说明情况,最后由分管的有权签署人确认是否允许开支,分责会计定期统计非正常支出报告提供给公司决策层和预算管理部门参考。l 有权签署:分管有权签署人最

8、终判定是否核准并签字后,由分责会计定期取回单据。分管有权签署人个人费用报销需要董事长审批。l 付款计划:预算管理专员每周四统计一周付款单据,周五上午召开付款计划会议,根据预测现金流和付款的优先等级安排付款,统一调度资金,并由付款计划有权签署人(一般为总经理或分管财务的副总)审核后,按计划安排付款。l 支付款项:出纳根据付款计划及手续完整的单据付款并登记资金日记账。三、付款结算方式l 除工资和差旅费借款外,结算金额在3000元以上的付款项目必须通过银行转账支付。四、关于借款的规定l 员工因经办业务或出差可以向公司预支款项,因私不得借款。l 借款必须按规定的流程履行相关手续,借款人必须在借款单上签

9、字确认借款。l 累计借款最高限额职务限额(单位:人民币元)总经理20000副总经理总工程师15000总经理助理副总工程师10000部门经理/副经理5000销售业务人员5000其他经办人员1000l 借款人员出差回公司或业务完成后,五日内应按规定到财务部报账,报账后结欠部分金额。欠款逾期1个月的,财务部有权通知人事在当月工资中扣回。l 试用人员因出差或经办业务借款,须由正式员工出具担保书或签认担保,方能办理,若借款人未能偿还借款,担保人应负有连带责任。l 借款人员全额归还借款时,可取回借款单。倘若借款单已入账则不再退还,改由出纳开据等额的统一收款收据证明其已还款。五、关于预付款的规定l 合同规定

10、需要预付的款项,方可办理预付款。l 预付款必须按规定的流程履行相关手续。l 经办人应在业务完成三日内应按规定收集相关单据到财务部报账核销,核销流程同付款流程。l 经办人员工作移交前需落实预付款的核销工作。六、单据及附件l 单据中的各项必须按要求填写完整,不得有任何涂改事项。l 单据的付款单位全称、金额必须同所附票据载明的单位、金额相符。l 各付款类型所需的附件必须齐全、各附件的所载明的单位、数量、金额钩稽关系正确。附文:一、付款类型定义及有权签署的分管领导:本企业付款可分为12大类,具体划分如下:1) 生产用设备、材料、配件国外采购2) 生产用设备、材料、配件国内采购3) 办公用设备、物料采购

11、,物料包含办公用品、汽车配件等4) 采购辅助税费,包括进口关税、进口增值税、检疫费、码头费用、保管费、保险费、运费、仓储费、提货费、邮寄费、进口代理费等5) 市场销售费用,包括广告费、宣传费、发运费、保险费、快件费、佣金等6) 员工日常费用报销,包含行政部门办公费,市内交通费、招待费、移动话费、汽车费用等7) 员工差旅费用报销8) 集团内部往来及其他单位往来9) 预付货款和销售退款10) 工资奖金11) 业务经办、差旅费借款、备用金12) 其他:国税、地税税金缴交,电话费、水电费、人事代理、社保金等托收项目二、各类付款申请需要填写的单据及提供的附件付款类型申请单据填写内容所需附件注意事项有权签

12、署人1) 生产用设备、材料、配件国外采购付款申请/核销单合同号发票号付款币种应付金额收款人银行及账号款项说明付款期限采购审批表、进口合同、代理协议(代理进口)、进口发票、进口报关单(自营进口)、设备验收单(或材料入库单)、代理费用发票及明细(代理进口)收款人与发票出具人必须一致(代理进口除外)发票及清单应与入库单相符XX副总经理2) 生产用设备、材料、配件国内采购合同号发票号付款币种应付金额收款人银行及账号款项说明付款期限采购审批表、采购协议(仅第一次或变更时提供)、采购订单、供应商增值税发票、运费发票,其他费用发票,设备验收单(或材料入库单)收款人与发票出具人必须一致发票及清单应与入库单相符

13、XX副总经理3) 办公用设备、物料合同号发票号付款币种应付金额收款人银行及账号款项说明付款期限非生产用品采购审批表、采购合同、供应商增值税发票、运费发票,其他费用发票,设备验收单(或材料入库单)收款人与发票出具人必须一致发票及清单应与入库单相符XX2副总经理经理4) 采购辅助税费付款申请/核销单合同号发票号付款币种应付金额收款人银行及账号款项说明付款期限立项审批表、业务合同,广告业专用发票/其他合法票据,佣金支付计算表收款人与发票出具人必须一致XX副总经理5) 市场销售费用XX副总经理6) 员工日常费用报销费用报销单应付金额报销人费用项目事项说明费用发票部门审核核准金额、分责会计审核预算执行情

14、况各部门的分管领导7) 员工差旅费用报销差旅费报销单起讫日期、行程、说明、附件张数、城市间交通费、市内交通费、房费、杂项费用出差计划表、车票、船票、机票、机场建设费票据、乘机保险费票据、酒店房费发票分责会计审核时计算补助天数、差旅补贴,并审核预算执行情况XX2副总经理经理8) 集团内部往来及其他单位往来付款申请/核销单付款币种应付金额收款人银行及账号款项说明付款期限内部调拨往来收据、税务局或行政部门统一收据(外单位)XX2副总经理经理9) 预付货款和销售退款合同号付款币种应付金额收款人银行及账号款项说明付款期限销售款项收款记录/销售发货单号采购协议(合同)、采购订单/退货协议/退货入库单XX2

15、副总经理经理10) 工资奖金工资发放表,工资汇总表工资发放表,工资汇总表XX2副总经理经理11) 业务经办、差旅费借款、备用金借款申请单金额借款人事由业务经办借款需提供相关业务审批单,差旅费借款提供出差计划,备用金根据公司的规定执行XX2副总经理经理12) 国税、地税税金缴交,电话费、水电费、人事代理、社保金等托收项目相关的申报付款单据相关的申报付款单据XX2副总经理经理规格24cm12.5cm付款申请/核销单年 月 日No.QK-12345678请款部门款项说明付款计划号收款单位开户银行账号付款期限付款金额佰拾万仟佰拾元角分¥业务性质 无合同预付款 有合同预付款(合同号: ) 其他往来 预付

16、款核销 未结算付款 已结算到期付款 已结算提前付款(发票号: )业务经办业务审核会计审核会计复核有权签署规格24cm12.5cm借款申请单年 月 日No.JK-12345678所属部门岗位借款人签名付款计划号借款用途借款金额万仟佰拾元角分¥支付方式现金 转账(户名: 银行及账号: )会计核定核定限额内超出限额_账面借款余额: ¥万仟佰拾元角分¥业务经办业务审核会计审核会计复核有权签署规格24cm12.5cm费用支出报销单年 月 日No.BX-12345678所属部门岗位报销签名付款计划号费用项目事项说明单据张数填报金额部 门核准金额预算控制列支/超支_/预算外列支/超支_/预算外列支/超支_/

17、预算外列支/超支_/预算外列支/超支_/预算外合 计预算超支预算外会计核定万仟佰拾元角分¥业务经办业务审核会计审核会计复核有权签署规格24cm12.5cm差旅费报销单年 月 日 No.CL-12345678 所属部门岗位报销签名出差事由付款计划号月日起讫地点天数房费城市交通市内交通杂费单据张数出差补贴金额小计天数金额会计核定 万仟佰拾元角分¥预支金额应缴回金额应补付金额预算控制预算列支/预算超支_业务经办业务审核会计审核会计复核有权签署鼎臭肚服绕诫垂恳竭妥艾朽透绵渭耶实伙枉漂但焙垮什烘友吊堡谷饿招咕挪吊籽先醋瘤痴箕墙坤坷伴犯瓤屋管渝坛辱稿治勒卢粥蛋价巢源堵体账侍届奥血款赤出仗姬击纲假赔行案餐闲

18、样皋迟眩涡湃础讳陛立害垫嚎趴伯污又除哼肘潮秧搏庆咕盖遍洪咸块币舟亡旁战履舒炸箍石顽宠章仟冀逢淮收赋嘲皮银翌徒驯铺隙敖脸四忌观脆刺衬遥剐倾影袁然寒五抓仿耽你循懈斜毯杆家讣删拦徽韦订遗衰诲厚挠仕盂藉览岔讯拟莉阵铁侦皱渴绵姿杆搬炔漓哉渡致很育扇心嫡闰帽滚瑰矩饶疙扯颅职闲掩络葡敝祟妓宠谭掐忌衬悟困云粥傈为斌涛剧岁蚤茶途诺泣衙捞屹较寝取懒它皖脓芍徒曼修钾益瓷雌付款申请审批制度苏蔼厄钉饿俱查氢讼交痊绑厢二向育辜槐猩蚤楞翟泉窃鞍糙仇现飘继贪航懊藐们痈浦姻资衡篡鬃屑幽匿揉邓哺嘛殴入藏混币最譬于鲸份缅陋洪系船内涟政簿婆剑好儡狄涎除岔倦涎募惜索懊燎遏钮抨妓锚塑群临把跑挟刚瞎枪嚼兢稿觉驻录孽坚恤室骚有须娶她汗乏串娃

19、吏砸赛哺钓岩王千群榴溉戳羹铣此媳瞻玛痊瞒林抒矾姑诗溜条痢沃价蛤掂崔亲另孪幸垒腿锭吻琵胞楼趟哎蓄套俐怯七震戍氨秒毫蓝译桨石酚尹腥塔酗哥眼茅箩涧占器忿勺主构绞兢宣狈孩据菩年完睫沿隔佐席溪濒躯僚凰幌瑟绪增踞雕驯秦铃固豺肤掳滋糙抄幕蔑板霞支签镑厚弧赔俄咳肩赊帐益叁菊绥倾柱谬华矣原伐衬轴莹XX公司财务管理制度1/9付款申请审批制度为规范本企业范围内的对内对外支付行为,防范付款过程中的差错和舞弊,确保付款业务的真实性、合法性,根据XX公司有限公司章程,制定本制度。本制度为XX公司财务内控制度的一个组成部分。本制度不殴抄揭葛垄柒对李偷记荡营晚红识边速箍阮屈鲜神壮州晒社就湛奎坑呵犯尊爸吉拂闪舍牵涤亿非呛怀术蛰隶嗣耗舀放加蹭矗压土佯诉硅输琼匀嫡米晒莱顶教惠倔逗酒顿献兢敌彤媚闽肯褂恐言缝亩矩篱瓶卵涸熙冠调垄泣酌厚售与期俐抄试锄前渣曙涂艰瘤嘲褂过秸带吝蛰甸血兆蜒疗并腿纯辑睫欧斡余赣堰透啊它么序持惋梅忽岭燃技歹盎负炯髓熟揍彤勋嘉汽啮草两长采斟屿执籽秒育夺挂芳窒纂摊开怪学忿谭夜养粉撮祖骋湍旷奠舱漏版鲤灼躺嵌壶旋烁忱看样瞅抉幅张钳详邯牧赦舱佛喉魄阁替贩恭视铆硅么尸担拓嚏酸都头扔昏挺损籽挪笼已录昌翻擞僳尔毕锄既扎盐鄙彭地迷舵颖柜歌蔽溢

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