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课外辅导机构财务管理方法.doc

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资源描述

1、1辅导机构财务管理方法一、财务管理规定(附申购单 / 付款申请 /借款单 / 报销单)1、目的:为分清权责及明确企业财务报帐管理的核决程序。2.、适用范围:公司内部所有职员。3、适用原则:职责分离:作为公司的基本原则,每一项业务,必须至少有两人以上认签,如主要负责人外出,他(她)必须指定其代理人。所有请购单后均需附至少三家以上报价。预算决算:校长需在每年年初作出年度预算,由投资人审核后生效。具体执行中对预算内支出按以下权限核准, 任何预算外支出均需投资人直接审批,(有关预算请在请购前咨询财务部 )。每月结帐后校长应就预算的执行情况向投资人汇报,由投资人监督。4、核决权限:实物采购:存货、低值易

2、耗品、固定资产采购前必须先行询价,按公司年度预算决定购买何种规格型号后填写“采购申请单PURCHASE ORDER”(见附件文件号: AC-007-R01),“PURCHASE ORDER”的批准及签署见下表:存货项目:书本、磁带及其他存货项目:第一签字人第二签字人(第一核准人)第三签字人(第二核准人)每批次经办人校长低值易耗品:单价低于中国税法规定的固定资产标准(单价RMB2000元,使用年限生产设备1年、一般设备2年以上)的消耗品(本公司包括单价200元以上的办公用品)。第一签字人第二签字人(第一核准人)第三签字人(第二核准人)RMB5000经办人校长RMB5000经办人校长投资人固定资产

3、项目:单价高于或等于税法规定的固定资产标准的资产(包括装修)。第一签字人第二签字人(第一核准人)第三签字人(第二核准人)经办人校长投资人“Purchase Order”在此等同于“付款申请单Payment Request”(见附件AC-008-R01) ,经审批后并取得发票后可直接向财务申请支付,凡支付前未能取得发票的,经办人须于付款后5日内追回发票交财务。如实际发生额大于“Purchase Order”申请金额的,须补填“Purchase Order”注明原因并按以上权限批准。零星采购:500元以下零星采购,可直接填列“报销申请单Expense Claims”(见附件AC-009-R01),

4、由校长批准报销。2) 服务类:维护保养类:须先签定维护保养合同,经相关负责人审核无误后,经办人填写“Payment Request”,服务性发票申请付款的核决权限如下:第一签字人第三签字人(第一核准人)第四签字人(第二核准人)RMB5000经办人校长RMB5000经办人校长投资人广告费:特定广告项目执行前经办人填写“Payment Request”, 核决权限如下,如有超出预算的项目,需经投资人批准,财务核清已批准的 “Payment Request”及服务性发票后交出纳付款。第一签字人第二签字人(第一核准人)第三签字人(第二核准人)RMB5000经办人 校长RMB5000经办人校长投资人差旅

5、及交际费用:差旅费:按实报销,出差前每人每次可按宾馆住宿费、餐费、车旅费填列“借款单I OU”(见附件AC-010-R01)借支差旅费,住宿宾馆按各人级别安排。出差前有借款的,出差后报销手续见“5、员工借支”。无论借款与否,差旅费报销均须按以下标准报批:项目标准第一签字人第二签字人 (第一批准人)第三签字人 (第二批准人)校长 申请人投资人校长以下员工5000次/人申请人校长5000次/人申请人校长投资人TAXI 费(含其他公交车费):事前请示校长,完成后于每张票据正面注明日期、地点、事项。TAXI费校长以下人员由校长审批,校长费用均须由投资人批准。交际费用:事前按用途目的填列“IOU”借支款

6、项,并按以下权限标准报批,事后填列“Expense Claims”并附上已批准的“IOU”进行报销,报销权限参照以下标准。项目标准第一签字人 第二签字人 (第一批准人)第三签字人 (第二批准人)餐费50/人/次经办人校长50/人/次经办人校长投资人或政府关系部礼物单价200/人/次经办人校长单价200/人/次经办人校长投资人或政府关系部以上餐费人次包括请客本人。4) 公共用事业及工资福利类:公用事业费用(租金、水电、电话等):办公室租金及管理费、校长及外籍教师房租由经办人按合同规定日期及金额填列“Payment Request”报校长批准支付。水电及电话每月经办人按帐单填列“Payment R

7、equest”报校长批准后支付,财务须每月审查是否存在异常情况,如存在,应及时查明原因并上报校长处理。工资及福利费的支付:EF的工资发放日为每月25日。教务主任于每月20日提交教师上课记录予校长,校长审核后交会计,会计必须于每月25日前根据出勤记录计算各人工资及加班费(校长应指定一位职员负责全职员工的考勤记录,考勤记录于每月最后一日提交会计,前一月的缺勤工资由下月工资中抵扣。)并编制工资表呈校长批准后(格式见附件)传真财务经理,报投资人批准后传真回,会计据此填列“Payment Request”报校长批准发放。5) 员工借支:范围:员工借支仅限于出差或RMB1000元以下的零星采购,RMB10

8、00元以上的物资采购必须用银行支付。一般情况下员工借支不允许超过一个月,如有特殊情况,得校长特批。员工借支的核决权限与差旅费的核决权限相同。填表注意事项:员工借支须填写“IOU FORM”,填写时,须注意如下几点:a、“Planned return date”一栏必须填写明确的日期以利财务跟追。b、员工填好借支单后,须先呈出纳,出纳在借支单空白处填写该员至目前借款余额及借款性质。c、中国员工签收时,必须以身份证上的名字为准,同时可在中文名字的旁边加注英文名字。借款支付:出纳支付借款之前,须核实手续是否齐全;支付款项后, “IOU”一联交会计记帐,一联交出纳,一联由借款员工保存。借款冲销:零星采

9、购完毕,取得发票或出差回来后须填写“Expense Claims”按核决权限呈请批准后连同借款员工联交出纳冲销借款。报销清帐后出纳在借款出纳联及员工联上分别盖上 “清帐”字样 连同已批准的 “Expense Claim”交会计入帐。6)银行付款:银行付款的方式包括:支票、转帐、电汇及银行汇票。出纳收到核决齐全的付款请求后,必须在五个工作日内发出。7)学费使用:公司将开设两个银行帐户,一个为基本户,可提现,用于学校日常开支;另一个为辅助帐户(收入户),此户专用于收入学费,不得提现,只能转帐。出纳每日将所收现金存入辅助帐户,不得坐支现金。当基本户余额低于RMB20,000元时可填列“Payment Request”申请将收入户资金转入基本户使用。其他1、印章保管:1)财务专用章:由财务部会计掌管。2)发票专用章:由财务部会计掌管。3)负责人私章:由私章本人掌管,如本人出差或休假,须指定其代理人。印章的保管人承担印章的有效使用或滥用的责任。2、现金盘点:会计将不定期盘点现金。3、文具管理:文具的管理由会计负责采购,出纳登记分发。4

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