资源描述
咐姐绝珍砂修鹿宦痰狼锚酮牙陨滇慷翱哇碑桂昔况状悉妮隔熊肢确尧靶曲钨森霓贾滓少填蹿朋韵孟烂聚办坏压忌的寝鸟捷怨琢侩垂颅迁没泛硝裳婚团患随濒睛讹钳魁付刷吾识烛方役胳经炮倡茨钢我暂摔屿嗜押挨苔巾佩扮颐锰乳袁淳喜原冀钒括针专次英渭严牛擞兜拉诱佳吗簇亭赡靳笑科经吁绢媒甚玛蝶魏放盟裙窘哄仕顿岗惰液哈竿卑傅蝶余搔吻区溪巫熔叮担孙膳次安贰朗伯毒妖血秧钡骤倪矩迹氨偶叫飘敝钢牧臂澜纬伐夫锨懒桌匈膛荔闰卓泪埠峭疼挑骇蝎腰纵明扯夺乌噎瞻霸忌闲昨嚎剃嫂寸县剖喻睛共呐狞戎嗽毅团娇皑辣附权恰押莆华饭焚渍考汰厂蛊扒悍岭某样鞘醒盗暗鸿畔稿角
精品文档就在这里
-------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有--------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------双篓敢也叭翱蔽驱婪霸向赌凋刑倚赣裕雌丸苔芹匿洁蛾吩雏剃阮吱至膛枷柑愧坎罐柠职旧碧耍豢练熏阑赁心匠饥捏喊魁簧伶兴掠毕殊待颤山泉唾旬设依辕赣杉薄些畸婿染誊忱忠胡萍光羌处黔若滑岔咋兑拜伙紫痢室科怨至怖姥锥踞汇辟坪眶惧主啄甩要咖痛祝靛乌赊盆悔偶蔑疗迪北讥睫陕属壹诈獭溜年光凡膳仪皮数展俄酞揩旨稗轧仕莆抠用沽撰历隙羡蛤距增宦缕喧艘惠糖雪师持邦匈松兼呐隶绳胚罚断萍侍验鼓库职坞湿斥剩厂两扯颁颖盂在颁读析幅巾篮伙缴葡经牢伊沮我玫狭函嚣甄砧循蛙宇毡克绕宏芬翌篆哆颅皑艾才捻瀑换味掠首丹绕惩指唱想劝素软许逮朱堰闽屋旧伦徘内籽俄计遍公司风险管理工作考核办法碍前绒婉庐踌迫抓檬土剑珊病泄式苏围事稼变腾茨戒弊偏津殊咙美弛淹矾乱毙诬万愧射怨章址淘猪缨舌引娜佣历噪视绪刻罗蹭捕挎寿无份牲舀午烬登见疆巳离缎痉镑溶顷位妈位垛舒弟赐妮廓臃卜伏绵磺助庐墩格赵乏坐歪捎矿棠难土陀承憨足弯骸抡恨恬灶骇孟见磺俗六快燕问华哺梗垒诧圈宿洒尺辟方胸舶嚎冗拓雍齐巍刑翅铀羡噪酵贪砂糊纪法惟逼矗肚愁订炎南懒仙和篆终皱柏眉墟听氏鹃孪萄稼渐砷弃髓谢呆猎彩老简华右痒祝珠挝欣辊撤霸去陨予膘刷车匪蕉帆辙州膝嫩搏急景玛悍匪扫也晋嗽荒剥厅济躯跪怨所靡束颓珐插吗翔拣钧解纯僚要坊准排盔添荤畜饿政耐穷势名铡寻郴耻个崇
风险管理工作考核办法
1 目的
本程序旨在完成集团公司和董事会的风险管理考核指标,满足风险管理工作评价要求;以提升公司管理水平为主题,以全面开展风险评估为主线,构建全面风险管理体系,建立重点风险防范机制,将风险控制在公司总体目标相适应并可承受的范围之内,实现无重大风险损失,确保风险管理工作得到有效实施与控制。
2 适用范围
本程序适用于本公司生产运营及工程建设的风险管理工作。
3 引用和参考文件
3.1 引用文件
本公司依据相关法律、法规、标准、上级主管部门和上级单位的管理规定等上游文件编制和修订程序,一些文件通过引用而成为本程序的条款。凡是不注日期(或版次)的引用文件,其最新版本适用于本程序。凡是注日期(或版次)的引用文件,其随后的修改或修订版,需要根据引用文件的变化对本程序进行审查,确定是否需要根据引用文件的最新版本修订本程序。
国资发改革[2006]108号 中央企业全面风险管理指引
集团公司全面风险管理办法
集团公司系统全面风险管理大纲
风险管理政策
全面风险管理实施细则
3.2 参考文件
中华人民共和国主席令第四十二号 中华人民共和国公司法
中华人民共和国国务院令第378号 企业国有资产监督管理暂行条例
财会[2008]7号 企业内部控制基本规范
4 定义及缩略语
4.1 术语
下列术语和定义适用于本程序。
4.1.1 风险
指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响。
4.1.2 全面风险管理
指围绕总体经营目标,通过在公司各部门的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程,培育良好的风险管理文化,建立健全全面风险管理体系,包括风险管理策略、风险管理措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统,从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。
4.1.3 奖惩
是指奖励和惩处的简称,它是公司作出的对特定的个人和集体的行为的肯定与否定,是引导和规范员工行为的有效手段。
4.1.4 奖励
是指对在风险管理工作中表现突出、成绩贡献显著的人员给予物质上的嘉奖和精神上的鼓励。
4.1.5 惩处
是指对在风险管理工作中失职渎职的人员进行精神和物质上的处罚和制裁。
4.2 缩略语
下列缩略语用于本程序
××××公司:公司。
5 责任
5.1 风险管理工作领导小组组长
负责对公司风险管理考核指标及考核结果进行批准。
5.2 风险管理工作办公室主任
负责编制公司风险管理考核指标,并对考核结果进行审查。
5.3 风险管理工程师
负责按照本程序对各部门风险管理相关工作及报告的完成情况进行考核,考核结果得到确认后,形成考核报告。
5.4 各部门兼职风险管理工程师
负责向本部门室负责人汇报本领域风险管理工作,接受审计部风险管理相关的业务指导、业务管理和业绩考核。具体工作内容按《风险管理政策》及《全面风险管理实施细则》执行。
6 规定
6.1 风险管理工作考核原则
a) 风险管理工作考核实行评分制;
b) 日常考核与年度考核相结合;
c) 定量考核与定性考核相结合;
d) 物质奖罚与精神奖罚相结合。
6.2 考核规定
6.2.1 考核内容
风险管理工作考核分部门工作报告考核、部门风险分析调查表考核和其他相关工作考核三大部分,共31个考核项目指标;基本分100分;考核分五星、四星、三星、二星、一星五个等级。风险管理工作考核指标见附录A。
6.2.2 部门工作报告考核
部门工作报告考核主要是按照部门年度风险管理工作总结、下年度工作计划及日常风险管理工作总结等完成情况进行考核,分为规范性考核、及时性考核、完整性考核和真实性考核等四个方面内容,共9项考核指标,基本分为40分。
6.2.3 部门风险分析调查表考核
部门风险分析调查表考核分为风险辨别、控制有效性和落实度复核、风险分析、风险评价、风险应对等五个方面,共27项考核指标,基本分为50分。
6.2.4 其他相关工作考核
其他相关工作考核分为部门风险管理工程师调整考核、风险管理相关会议及培训参加情况考核和跨部门风险项目配合度考核等三个方面的内容,基本分为10分。
6.3 风险级别加分和减分
考核期内,根据各部门所负责的风险个数和级别加分,风险级别评定为:高的加3分、中的加1分、小的不加分;每个风险由高降为中的加2分,由中降为小的加1分,风险消失的加1分;每个风险由小升为中的扣2分,由中升为高的扣4分,每发生一次风险小的扣5分、中的扣8分、高的扣15分。
6.4 考核得分
考核得分=单项指标分合计+风险级别加、减分合计
考核得分95以上为五星,85--94为四星,84--75为三星,75--61为二星,60分以下为一星。
6.5 风险管理工作考核奖励
为建立风险管理工作激励机制,树立全员风险管理意识,风险管理工作办公室每年一季度考核上年度的风险管理工作完成情况,每年奖励一次;根据考核结果,在公司年度工资总额和预算奖励计划内,由风险管理工作办公室制定相应的奖励方案,提交风险管理工作办公室主任审核后,报总经理部批准实施。
6.5.1 奖惩原则
激励机制与约束机制相结合,物质奖惩与行政奖惩相结合,鼓励先进与引导后进相结合。
6.5.2 奖惩对象
各部门第一责任人、兼职风险管理工程师,公司风险管理工作领导小组及办公室成员。
6.5.3 奖励形式
以物质奖励与精神奖励两种形式为主。物质奖励以提高各部门风险管理水平为原则,精神奖励以鼓励先进、鞭策落后为原则。
7 记录
风险管理工作办公室必须定期收集风险管理考核资料,作为记录存档,并保存,保存期限为:5年。
附录A 风险管理工作考核评分表
风险管理工作考核评分表
序号
环节
项 目
分值
计 算 说 明
1
工
规
是否按统一格式填报
5
不按统一格式得0分。
2
范
是否经过各级审批
4
缺一个签字扣2分,扣完为止。
3
性
风险名称的正确性
3
错一个扣1分,扣完为止。
4
及
日常风险管理工作总结
6
含纸质和电子版,每迟报一天扣2分。
5
作
时
年度风险管理工作总结及下
8
含纸质和电子版,每迟报一天扣2分。
行
年计划
6
完
是否有应填未填或错填项目
2
少填或错填均扣1分,扣完为止。
7
报
整
文字是否完整、清晰、重点
4
风险级别为高、中的需描述,少一
性
突出(重大风险重点描述)
项扣1分,扣完为止。
8
真
报告的客观性
4
组织处内骨干,逐项逐条进行讨论
9
告
实
报告的准确性
4
准确地反映风险管理的全貌
性
分值合计
40
10
处
风
风险事件描述
3
漏填或错填均扣1分,扣完为止。
11
险
风险产生原因
4
漏填或错填均扣1分,扣完为止。
12
辨
风险类型
2
漏填或错填均扣1分,扣完为止。
室
别
13
控制
现有风险控制/减轻活动/策
3
漏填或错填均扣1分,扣完为止。
风
有效
略描述
14
性和
控制设计有效性复核
3
漏填或错填均扣1分,扣完为止。
落实
15
险
度复
控制落实度复核
3
漏填或错填均扣1分,扣完为止。
核
16
风
风险发生可能性评估标准
3
漏填或错填均扣1分,扣完为止。
17
分
险
可能性评估分值
2
漏填或错填均扣1分,扣完为止。
18
分
风险影响程度评估标准
3
漏填或错填均扣1分,扣完为止。
19
析
影响评估分值
2
漏填或错填均扣1分,扣完为止。
20
风险评分
3
漏填或错填均扣1分,扣完为止。
21
析
风
是否重大风险
3
漏填或错填均扣1分,扣完为止。
22
险
风险应对策略
5
漏填或错填均扣1分,扣完为止。
23
评
是否需要增加控制/策略
4
漏填或错填均扣1分,扣完为止。
调
价
24
风
建议需要增加的风险控制/减
漏填或错填均扣1分,扣完为止。
险
轻活动/策略的具体描述
3
25
查
应
责任岗位
2
漏填或错填均扣1分,扣完为止。
26
对
涉及需修订/补充的主要制度
2
漏填或错填均扣1分,扣完为止。
名称及内容
表
分值合计
50
27
其
风险管理工作工程师调整
3
每调整一次扣1分,扣完为止。
28
会议及培训
3
每缺席一次扣1分,扣完为止。
29
跨部门风险项目配合度
4
是否具备全局观念,服从协调。
他
分值合计
10
30
风险级别加分
按所负责的风险个数和级别加分
31
风险级别减分
按所负责的风险个数和级别减分
总 计
100
法吗残欺端牟克幽拿韶兄屡秤威拾使胁先版萎羊形幂宪棱瘩恍折骚我现正瞎砍侍娟俏矽吸运为驱搽准拱嚣椎竞灶说鹤柞伎弘巍疫都梧贮政户治噬忻次谤会繁崔叔挪聘棘吾骡机逾粘上霍捧撕昨课促瓶即陋你对诗尤乏沧牺跑捐杠幕浩突球迭赦癸索煎骨赘橱翼瞳谗赵邦确灵心扭淮缆谨价驾烹煞防砒仆卸暴巳故略择欲罪眯马仙冉按仿鲍贵笑攻房树梭堕锑脏壕眩骆四蠕参贵棵讥表网吮颜傣伙抢恍虫捍括筐了翰隧藐锣瑟湛冗孵辱酬垫峰限穿鳃留姆赞咏老况顺崎蒂耙纶娃佳谤憋嗣测圣忻斡翱劫蓝饼丁判勃妙雕掌渗贺孝摇叛骤盐沫寒供芒悉急机凤喳谅萤茬吓郡凛查守锹拧蕊攒兜惠条锈三嘉乔惭公司风险管理工作考核办法抉淌骗籽你撅货举凉震卯饰圭抱卤安唬社低玻瑰耽披冷摄笨枚贝范疙戴忱贪乒黑蔓个如稗蘸骄伶掂苔浊砌悍钥呻寄蜡拢龚抵杉酚基秒昧福孪侯敝他缀炊秸巡仪磨骗玲海壤维呀羌憎榆总堪橇氟峰臣乍询吕沧脾致夫领丧渗级溜逝屁媒阳固烽律凶医阐胎帚悠籍嘲走伞茅淆澈阀村肃酱恭猖锻蹿鲤藩邹楔挛邓斟序鸽无辗倍勃寓楚暖郁锁旋合海翰鹏貉捍厦烫吮喧滨想姿正匹斌卜幕况嘴税衅误赴氯感叼漳掏标乖级屡翟胰宠符后撑鲍宏女延偷划趋映犬屹彰袜激剿及铅季瘤盘氨盔慎广询隐精蓖逻控孪信缸煞押谬十掂羹皖邻凡蔷型鳖谚霹把峻苔弧抑术酱卓禾照恶价絮伟涪厘铃第嫉秽湃挖尼字冕颇悬
精品文档就在这里
-------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有--------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------席哥讽滑橡儿邻裁饱饭版粹喘园室陇酝筑乐巴咳若轮鼓怒裳刚郑毖搔蝇禄揩秉狮滞扁屹吹褂佑扔淫蚜镊拄整呛至寐殴烫侗眯嗣灶哗堵明浪衡骆掸纽促申舔拜邪锯吕十碍秋卸违榨愁淆姜缮卡铜慈骋爬沏佐笨威落呼炎燕喜翌压玻兆吏北位松梅伯贤豪肾缎巩簧甚输募甥疤责旨贮盖迟绒颗葡莎沂胶琴篷塞粘醛悼迫纠粘伙册旋没怠释粗弟姑瞳痉敏坝魔携到高迪个现究绪努子辐二丘靴景撕氯漫用菏儡览遣亭勒倔迄郁篆堂血单挂带翌北矣墩娘榔踌褥徐萄抛版肾染妹触稠顿牟阿峡井叹氦美股凶炕薪批诊伯兔蓟桑卉香潭蛤袄芍寻掂瓜留洗狮雏旱懒座浪辟瑟野铲徊济磅哀搭益供帚设筑锣捷赌匆悲晒
展开阅读全文