收藏 分销(赏)

文件与记录管理程序100119(新).doc

上传人:可**** 文档编号:1706835 上传时间:2024-05-07 格式:DOC 页数:12 大小:285KB
下载 相关 举报
文件与记录管理程序100119(新).doc_第1页
第1页 / 共12页
文件与记录管理程序100119(新).doc_第2页
第2页 / 共12页
文件与记录管理程序100119(新).doc_第3页
第3页 / 共12页
文件与记录管理程序100119(新).doc_第4页
第4页 / 共12页
文件与记录管理程序100119(新).doc_第5页
第5页 / 共12页
点击查看更多>>
资源描述

1、文件与记录管理程序 文件编号P-001版 序B1制订部门ISO管理室制订日期2007/06/29发布日期2007/06/29转版日期2010/01/20总经理核准管代审核负责人审核制订人发 行: ISO 管 理 室本文件版权属于公司,任何组织和个人未经本公司书面授权而进行复印、拷贝均属于违法行为文件编号:P-001Page:1文件名称:文件与记录管理程序提出部门提出人变更版序变更页次变更内容修订日期ISO室刘伟军B6增加机器设备附件图纸,外发产品图纸,外发检测治具图纸编码规则2009/4/13ISO室刘伟军B12&81因组织架构变动(资材改为生管,采购课和营运课合并为购销课,企画取消),修改相

2、关部门职责2. 汽车安全部品的质量记录从11年改为15年2010/01/191 目的 INPEX公司制订本程序 , 对质量管理系统所需之文件及运作资料予以管制。使质量管理系统文件资料的发行、更新、核准、改版、保留(保护)、作废等管制动作能有适当的规范, 达到易读、易辨识、易调阅、易执行之目的。 2 范围 2.1 适用于全公司系统活动相关之所有部门。 2.2 文件记录类别与管理类别细 分管 理系统文件包括方针、目标指标、手册、程序、规定/办法、表单记录。备注:系统文件等级:手册第一阶;程序文件第二阶;规定/办法第三阶;表单记录第四阶由ISO管理室会同职能部门共同制定并完成会审,由ISO管理室核发

3、。文件(1) 技术文件管理工程图、产品工艺流程表、加工条件基准书、作业标准书,出货检查指导/基准书,点检检查指导/基准书,全检检查指导/基准书,捆包仕样书等,外发加工图纸(模具图纸、治具图纸、产品图纸等),PFEMA,控制计划等等。由ISO室控管,统一分发复印件,其它部门不得自行复印,原件保留在ISO室,变更时也需要经过ISO室(2) 政令/法规/批文a. 国际或与各级政府的政令法规批文认证等。b. 国际标准、规格。各部门主管负责收集并保存,ISO管理室负责制定管理清单。(3)客户供应商外部实验室提供资料a. 技术资料图面,环境管理基准(如ROHS对应类),供方管理手册类。b. 证明类文件(如

4、MSDS表,SGS报告,材质证明书,外部实验室检测报告,环境物质不使用承诺书等)。c. 来往信函、协议、合同、允收程度确认等a类技术图纸由ISO管理室控发,b类资料除材质证明书其它都由 ISO管理室保管不作发行,其他部门借阅即可。c所有合同类文件由总经理保管,其它相关人员自行管理(4)其它资料视具体情况而定3 职责 3.1 ISO管理室制定本程序,并负责质量管理系统文件之管理。 3.2 各部门文件管理由部门助理(文员)或负责人指定相关人员进行部门文件与记录的管理,并且作为与ISO管理室的文件管理对应窗口。4 术语和定义 无5 关联文件无6 作业内容 6.1 系统文件之管理 6.1.1 系统文件

5、与表单之编号与格式6.1.1.1 手册/程序/规定办法编号与格式 a)编号 X X X X X X(XX) 部门英文代码(适用于第三阶)部门代码部门代码ISO管理室ISO品保QA行政AD制造MF财务FI技术TE购销P&S生管PM版序1、2 (文件小处修改换版序) 版号:A、B(文件大幅修订换版本)手册程序规定/办法MPS 流水号: 001、002 例如第二阶文件文件与记录管理程序编号为:P-001A1;三阶文件7S管理规定编号为:S-001A1(ISO);一二三阶文件由ISO管理室统一编号,并由ISO管理室编制及,反映文件之间过程之间及与各部门之间的关系。b)格式l 前三阶文件格式按ISO提供

6、,包括封面,变更履历表,正文。l 正文以宋体五号字、行距固定值18磅书写,正文格式包括:目的、范围、职责、术语和定义、关联文件、作业内容、参考表单、附件等。l 正文内文分节标示示例如下: 1 - 项 1.1 - 小项 1.1.1 - 条 1.1.1.1- 细条 注1 :每一个层次的项、小项最好给出一个小标题,突显主题。 注2 :同一层次至少有两条方可编码, 例只有1.1无1.2的则不保留1.1。 a - 段 (段是项或条中不编号的层次,可用a.b. b - 段 或1,2或 ”等标记) 注3:以上系为原则性要求 , 非强制性。l 正文内文引用相关文件标示 (限一、二阶程序文件,三阶尽可能同一、二

7、阶程序文件办理) 内文中引用的质量手册/程序/规定/办法名称用符号 表示,如文件与记录管理程序。 内文中引用的表单名称用符号表示,如系统文件变更申请表。 技术资料引用类用符号表示,如加工条件基准书。 6.1.1.2 表单的编号与格式 a) 编号X X X X X(XX) 部门英文代码版号 :A、B 流水号:001、002 表单分类:F 表单由部门自己编号,做成,交ISO室编制成控管。表单号一般以8号字置于表单之右上角。b) 格式l 表格尽可能附有流程说明 表格侧有签署流程的显示于表格之右侧或下方 : 例如 :品保 管制 采购 业务 总经理 其顺序需与搭配之管理程序(规定)吻合。l 签名栏原则

8、原则上依流程由右至左,提出者在右方,最终核准者在左方。 例如 : 表单名 XXXXXXXXX F-XXXA(ISO)品管制造技术页尾核准确认作成l 表格编号 : 一律置于表格右上角。(如上图)6.1.2 系统文件的作业权责制订/提出确认确认核准发行手册管代无无总经理ISO管理室程序/规定办法权责部门权责主管管代总经理ISO管理室表单权责部门权责主管权责主管管代ISO管理室 6.1.3 系统文件作业流程流程图担当者依据程序/规定/表单 或 说明 处置系统文件之新增/修订/废止NO受理审请会审小处修订跳过中间过程NO审查整理修订条文NO试运行最终核准发布、生效纸本保管提出者提出系统文件变更申请表,

9、不得违背上阶文件ISO管理室对文件适宜性进行初步审核并协助提出者确定关联文件。(注:如果只是文件只是小处修订或表单格式修订未涉及到其它文件或表单,可以由受理申请跳至核准,不用会审等中间过程)提出者将修订内容纸本及申请表送往需会审部门进行会审,会审者将意见记录于会签意见栏,管代与总经理指定者跳过会审。ISO管理室ISO室对意见进行整理,并由管代做出最终的意见提出者提出者根据意见进行文件的电子档修订相关部门ISO管理室将修订之文件电子档放置公共盘之试作运行路径下,并告知关联部门,并开始试运行核准者试运行一周后如果没有意见则管代正式核准ISO管理室于共享盘中更新旧版文件,并取消试作运行中的文件。原则

10、上以mail形式向各部门负责人发布,但可依实际需求知会相关人员。ISO管理室ISO管理室打印纸本,新增和修订文件盖ISO管理室章后保管。作废文件盖作废章作销毁处理备注 : 1、纸本系统文件未经ISO管理委员会用印无效,除签署期间,正式纸本仅有1份保存于ISO管理室处。2公司第一二三四阶系统文件置放于公司内部网站:http:/192.168.1.1资料专区。该资料由网管设定为无法另存下载、无法打印,只供查看。 3、各部门不发行纸本。若作业现场需系统文件纸本,由兼职文管员与ISO文控员联系,由ISO文控员加盖生效章发放。 4、外来文件接受后需由ISO室统一管理受控,编号参照原提供方编号形式,根据需

11、要分发给指定部门6.1.4记录的管理 6.1.4.1 记录做成规定 表单设计的预先设定由责任部门根据实际需要设计,完成后交管理者代表审核并受控 一般记录应按预先设定的表单填写记录填写必须真实记录者不得造假违者依公司相关规定处理。记录本身必须条理清晰、时间、地点、事件、责任人、审核者等各栏目清楚明了,签名须为全名且可辨识(含英文名)员工工卡号。数据记录做成不可用铅笔书写,不可使用修正液(带),或涂成一团等方式涂改,必须将错误处划线杠掉,并签名或盖章。若做成内容错误超过三次(点),或有三分之一内容错误,应重新书写。做好记录的定期汇总装订标识防护保存等。6.1.4.2 记录的作废管理部门按记录保存期

12、限进行保存,过了保存期可以销毁处理。6.1.4.3记录保存期限1)记录的保存必须满足政府、安全和法规及顾客的要求,当有这种要求时,公司应按政府、安全和法规及顾客的要求进行记录保存之作业。2)生产件批准文件、工装记录(包含顾客的工装记录)、采购订单(包含所有顾客和公司的采购订单)和修改单(包含所有顾客和公司的修订单)的保存期限为零件(或零件系列)在现行生产和服务中规定的有效期再加一个日历年,如顾客有特殊要求,依顾客要求保存。3)质量运行状态记录(如:生产记录,点检记录,ppap资料等)的保存期限为其产生的当年再加上一个日历年。4)与质量有影响的各相关工作岗位人员的证书之保存期限其产生的当年再加上

13、一个日历年。5)内部质量管理体系审核和管理审查记录保存3年(含)以上。6)各项记录的具体保存期限参照“质量记录一览表”之保存期限进行保存。7)其余记录保存期限根据公司相关规定要求 6.2 资料管理 6.2.1 技术资料管理6.2.1.1 技术资料编号 1)内部技术图纸XXXXX(X X or X /X)X XX 版号:A1、B1加工方法:甲、乙、丙、丁 页码号 工序号01、02 客户产品系列号:01、02 技术资料代码代码资料类型代码资料类型代码资料类型代码资料类型A管理工程图E点检检查指导书I全检检查指导书M作业标准书B加工条件基准书F点检检查基准书J全检检查基准书N检查标准书C机台操作指导

14、书G出货检查指导书K捆包仕样书O仪器内校基准书D进料检验基准书H出货检查基准书L产品工艺流程表P仪器操作说明书 客户代码客户代码客户代码客户代码客户代码广州富士FMG通泰公司TT高桥金属GQ广田公司GT深圳富士FJ菲律宾FLB航天公司HT今仙公司JX松下电工SX阿位伯ALB肥田公司FT日本今仙JJX北京松下BJ公司CKS清田公司QT上海松下SHNHL公司NHL芝蒲公司ZP山东康泰KT信浓公司XN山本电气SB达机公司DJ神钢公司SG木村工机MC备注:资料有工序时,可以不用号码号,无工序时用页码号2)外发设备配件图 XXX(XX)XXXXXXXXX(XXX)XXX 版本号A1.2 流水号(产品的第

15、i张图) 产品品番 机器型号 流水号(同种备件的第n张图) 备件代码序号中文名代码序号中文名代码1支持板ZCB6砂轮SL2夹套JT7导轮DL3顶尖DJ8金刚笔JGB4转造轮ZZL9其它QT5凸轮TL 3)外发检测治具图纸 ZXXXXXXXX 版本号A1.2.3 流水号(产品的第i个检具) 产品品番 4)产品外协图纸 FWXXX(XX) XXXXX 版本号A1.2.3 流水号(产品的第i个外发图) 工序号(如果是全工序,填“all”) 产品品番6.2.1.2 技术资料的制订、修订由相关权责部门制订和修订6.2.1.3 分发、变更、归档保存、作废6.2.1.3.1技术资料制定并由权责部门负责人承认

16、后由部门兼职文管原件交ISO管理室加盖ISO管理室章,原件保存在ISO管理室,只向相关部门分发加盖管制章的复印件(红章),并登录于中,其它部门不得自行复印;6.2.1.3.2 技术资料需要变更时,权责部门同样要将变更的新版本交ISO管理室受控,同时ISO管理室要收回旧版之复印件,记录于中。6.2.1.3.3 当产品处于EOL阶段不再生产时,ISO管理室收回所有复印件作作废处理,原件按6.4.2进行处理。6.2.1.4 技术文件用章6.2.1.4.1 产品正式量产之后,由ISO管理室正式发行,由职能部门负责人承认后,加盖ISO管理室管制章。6.2.1.4.2 在正式量产之前,技术资料可能更改频繁

17、,由ISO管理室对技术资料加盖暂用章,分发之复印件加盖复印件章。 注:量产后半个月之内暂用版应该转为正式版 6.2.2 政令/法规/批文管理 由相关权责部门自行管理,如:ISO管理室负责环境相关法律法规的管理;行政课负责相关人事法律法规的管理等。6.2.3 客户、供应商、外部实验室提供资料管理6.2.3.1. 技术图纸由ISO管理室控发,公司各相关人员从客户接受的图纸均应交于ISO管理室,并说明保存期限,ISO管理室保存原件,并按客户类别进行分类保存,向相关部门分发复印件;客户所供图纸的更改亦应当交ISO管理室;如客户提供图纸丢失应及时向客户反映;客户图纸没有得到该客户同意不得向其他客户提供。

18、6.2.3.2. 管理基准及证明类文件(如提供的MSDS表,SGS报告,材质证明书,外部实验室检测报告,环境物质不使用承诺书)等资料除非有特殊要求由ISO管理室保管不作发行,其他部门借阅即可,6.2.3.3. 来往信函、协议、合同、允收程度确认等除纸本合同由总经理保存之外其它由相关人员自行管理6.2.4 其它资料由职能部门主管决定是由部门控管或交由ISO管理室控管。 6.3 系统文件及技术资料借阅及外发管理6.3.1 技术资料借阅管理若相关部门人员需从ISO管理室文控员处借阅相关技术资料,机密文件需经总经理同意方可借阅;管制资料需经资料权责部门最高主管同意方可借阅;其它一般资料可以不经相关人员

19、同意即可借阅。资料由ISO文控员登录于后即可借出,不得丢失,仅限本人使用,不得向公司外部人员泄露和提供,机密文件丢失将追究相关责任。6.3.2 系统文件放公正盘共享,大家均可学习,需借阅正式纸本时可不经相关人员许可即可借阅但不得向公司以外人员提供。同样要记录于。6.3.3 外发管理若客户或其它相关方对系统文件或技术资料有需求,由需求部门提出文件外发申请单原则交总经理或原制定部门最高主管批准后,交由ISO管理室,用 登录后纸本加盖参考章提供需求部门。 6.4 文件资料的保存与机密性管理6.4.1. 文件资料保密等级划分为机密、管制资料、一般资料三种。分为对内和对外两种情况。a) 机密l 凡泄漏有

20、可能影响公司的经营发展,使公司经济利益受重大损害,影响公司营销活动,伤害公司的技术进步和发展,使公司在市场竞争中处于被动或不利地位等的文件资料划为机密。l 一般只可从事该项工作的专业人士知晓,或由部门最高主管及总经理订定可传达到哪个层次。b) 管制l 公司内部运作的统计报表总结计划质量记录等;l 一般只能在相关管理层或从事该项工作之相关人员中传阅。c) 一般 : 其它为一般资料6.4.2 文件保存年限与机密等级表类 别机密等级保存年限保存地点备注对外对内1ISO系统文件手册、程序、规定&办法管制一般永久ISO管理室不更新就继续保存表单记录管制一般依客户要求,具体见ISO管理室汽车产品一般部品为

21、5年,保安部品为15年2资料(1)技术资料A基准书标准书类如加工条件基准书、检验基准书等机密一般停产后保存5年或依客户要求ISO管理室汽车产品一般部品为5年,保安部品为15年B技术图纸类如管理工程图等机密管制停产后保存5年或依客户要求ISO管理室汽车产品一般部品为5年,保安部品为15年C工程变更类如ECN等机密管制停产后保存5年或依客户要求ISO管理室汽车产品一般部品为5年,保安部品为15年(2)外来资料A国际或与各级政府、法规、批文认证等管制一般废止后保存3年相关部门B. 国际规格一般一般废止后保存3年相关部门C. 仪器设备文件、厂商提供数据等。管制一般随设备相关部门(3)客户提供技术图纸,管理基准机密管制停产后保存5年或按客户/法规要求ISO管理室汽车产品一般部品为5年,保安部品为15年(4)证明类文件,如SGS报告等机密管制过期后保存3年ISO管理室(5)合同类机密机密合同过期后保存5年各部门(6)其它资料视情况要求: 文件对外定性为机密及管制数据时,任何人不得擅自对外提供。必要时,须由ISO 管理室或特呈总经理批示,或依本程序中文件资料的对外提供条款执行。7 参考表单 文件外发申请单

展开阅读全文
部分上传会员的收益排行 01、路***(¥15400+),02、曲****(¥15300+),
03、wei****016(¥13200+),04、大***流(¥12600+),
05、Fis****915(¥4200+),06、h****i(¥4100+),
07、Q**(¥3400+),08、自******点(¥2400+),
09、h*****x(¥1400+),10、c****e(¥1100+),
11、be*****ha(¥800+),12、13********8(¥800+)。
相似文档                                   自信AI助手自信AI助手
搜索标签

当前位置:首页 > 考试专区 > 中考

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服